ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 17 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 17 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.
Обн. ДВ. бр.23 от 22 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет при изготвянето и представянето в Министерството на финансите на месечното разпределение на годишните си бюджети, при съобразяване с разпоредбите на чл. 106 и 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., идентифицират икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите си и резервират средства за финансиране на дейности, свързани с:
1. превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19;
2. оказване на незабавна хуманитарна помощ на живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация, за предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна, както и за извършване на разходи за справяне с последствията от военните действия срещу Украйна.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2022 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2022 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2022 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2022 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на външните работи в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата, утвърдени с чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., на средства за официална помощ за развитие и на средства за хуманитарна помощ.
Чл. 5. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 6. (1) При предложения за извършване на промените по реда на чл. 106 и 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват в доклада на вносителя към проекта на акт на Министерския съвет или съответно в мотивите към предложенията до министъра на финансите информация за ефекта от предлаганите промени върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(2) В представяната в Министерството на финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват и информация за ефекта от промените върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
(4) Информация за извършените промени по реда на чл. 106 и 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.,чл. 109, чл. 112 - 115 и чл. 117 от Закона за публичните финанси се представя в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
Чл. 7. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища, както следва:
1. от 1 януари до 31 март 2022 г. - в размер на 693 лв.;
2. от 1 април 2022 г. - в размер на 700 лв.
Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. от 1 януари до 31 март 2022 г. - за един храноден в студентските столове - до 3,60 лв.;
2. от 1 януари до 31 март 2022 г. - за един леглоден в студентските общежития - до 1,30 лв.;
3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. - за един храноден в студентските столове - до 5,00 лв.;
4. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. - за един леглоден в студентските общежития - до 1,40 лв.
5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 юли 2022 г. - за един храноден в студентските столове - до 7,00 лв.;
6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 юли 2022 г. - за един леглоден в студентските общежития - до 2,00 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) При извънредни обстоятелства, при които присъственият учебен процес във висшите училища е временно преустановен, за периода на преустановяването му за издръжката на студентските столове може да се използва до 50 на сто от норматива по ал. 1, т. 3, изчислен върху средномесечния брой хранодни, реализиран за предходните 12 месеца, съгласно данните, предоставени от висшите училища и "Студентски столове и общежития" - ЕАД, в програмния продукт по чл. 30а от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 68 от 2016 г. и бр. 19 от 2021 г.).
(4) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(5) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
Чл. 9. Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 и 1.2.1.2 и чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и средства за капиталови трансфери за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 и чл. 50, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от същия закон за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2023 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 10. (1) При определяне на окончателния размер на необходимите средства за покриване на финансовата неизгодност от извършване на възложени от държавата икономически дейности и услуги, за които се предоставят субсидии, се отчитат и всички други средства, предоставени от държавния бюджет и европейските структурни и инвестиционни фондове, включително по мерки, свързани с пандемията от COVID-19.
(2) В случай че се извършват субсидирани и несубсидирани дейности и услуги, средствата, предоставени по мерки, свързани с пандемията от COVID-19, се разпределят пропорционално, по подходящ начин, на базата на водената аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност или услуга.
Чл. 11. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 21 199,7 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 14 289,9 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта и съобщенията - общо разходи - 6 217,5 хил. лв.;
3. Министерството на енергетиката - общо разходи - 96,3 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 30,8 хил. лв.;
5. Министерството на финансите - общо разходи - 227,1 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 178,4 хил. лв.;
7. Министерството на икономиката и индустрията - общо разходи - 120,4 хил. лв.;
8. Министерството на земеделието - общо разходи - 39,3 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си за 2022 г., в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за плащания по обслужването на заемите и за други разходи по държавните инвестиционни заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните програми в приложение № 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 посочват съответните суми на отчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(3) Със сумите на начислените разходи по проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2021 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 146 500 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 13 000 хил. лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт - до 64 000 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - до 52 500 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - до 17 000 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
(4) Министърът на транспорта и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(5) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(7) Разпределенията на средствата по общини по ал. 4 - 6 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(8) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 или 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2022 г. министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(10) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 13. (1) Министърът на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини средствата по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(3) Средствата по чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
Чл. 14. (1) Министърът на транспорта и съобщенията да предложи на Министерския съвет одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на съответните общини за компенсации по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както следва:
1. до 20 април 2022 г. на базата на издадените в срок до 31 март 2022 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г.;
2. до 9 декември 2022 г. на базата на издадените в срок от 1 април 2022 г. до 30 ноември 2022 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през съответния оставащ период на 2022 г.
(2) Компенсациите по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се определят въз основа на данните, въведени в Единния таксиметров регистър по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 15. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 557 114 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2022 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 4.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:
1. авансово - в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 4, в срок до един месец от влизането в сила на постановлението;
2. окончателно - в срок до 21 декември 2022 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и върху предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.
(5) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
Чл. 16. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции, социални услуги в общността и асистентска подкрепа, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 8 декември 2022 г.
(2) В срок до 21 декември 2022 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.
Чл. 17. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 24,0 хил. лв. за изплащане на действително извършени разходи за месечни помощи за джобни разходи на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, които не са делегирани от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.
Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6 000 хил. лв. за финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, центрове за обществена подкрепа/общностни центрове за деца и семейства, дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, центрове за социална рехабилитация и интеграция и социални услуги, които ще функционират през 2022 г. по приключили проекти на оперативни програми.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 14 октомври 2022 г. да извърши промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г. в рамките на средствата по ал. 1.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.
(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 31 март 2022 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г. и бр. 59 от 2021 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.
Чл. 21. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 335 хил. лв. по бюджетите на общините за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер до 5 500 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
(4) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(5) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2022 г. за същата цел.
Чл. 23. Средствата за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2022 г.
Чл. 24. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 31 март 2022 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2022 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 15 април 2022 г. да извърши компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2021 - 2022 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.
Чл. 25. (1) За покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой одобрява за сметка на централния бюджет съгласно чл. 104 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.:
1. допълнителни разходи в общ размер 1 014 870 лв. по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет, разпределени по съответните бюджети, в т.ч. по области на политики/функционални области и/или бюджетни програми на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, съгласно раздел I от приложение № 5; с предвидените за съответните бюджети суми на разходите се увеличават и показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за 2022 г.;
2. допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките в общ размер 237 070 лв., разпределени по съответните държавни висши училища и Българската академия на науките съгласно раздел II от приложение № 5;
3. допълнителни трансфери по бюджетите на Националния осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция в общ размер 2600 лв., разпределени по съответните бюджети съгласно раздел III от приложение № 5;
4. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините в общ размер 1 251 237 лв., разпределени по съответните общини съгласно раздел IV от приложение № 5.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 1 и 2, както и съответните разпоредители с бюджет по бюджетите на Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция да извършат съответните промени по бюджетите си за 2022 г. след представяне на първоначалното месечно разпределение на бюджетите си и да уведомят министъра на финансите в срок до 16 май 2022 г.
(3) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения по ал. 1, т. 4.
(4) Министерството на финансите залага еднократно лимити за плащания в СЕБРА по съответните бюджети по ал. 1, т. 1 и 2, както и по централния бюджет за трансферите за общините по ал. 1, т. 4 в срок 20 май 2022 г.
(5) Министерството на финансите еднократно превежда и залага като лимит за плащания в СЕБРА по съответните бюджети сумите по ал. 1, т. 3.
(6) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 2 еднократно превеждат предвидените за съответните бюджетни организации суми от раздел II на приложение № 5 в срок до 20 май 2022 г.
Чл. 26. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2021 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2022 г.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 10 000 хил. лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изплащане на фактически извършени разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството на вътрешните работи.
(2) Със сумата на фактически извършените разходи по ал. 1 се увеличават разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. по "Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи", бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване".
(3) Със сумата на фактически извършените разходи по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(4) Министърът на вътрешните работи извършва произтичащите от ал. 1 и 2 промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. и уведомява министъра на финансите.
(5) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 и 4 промени по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи в общ размер 33 818 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. в изпълнение на Решение № 58 на Министерския съвет от 2022 г. за сключване на приятелско споразумение по делото "Петков срещу България" (жалба № 6580/15) и Решение № 59 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнение на плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Колев срещу България" (жалба № 36480/12), "Стефанов срещу България" (жалба № 73284/13), "Кязим срещу България" (жалба № 39356/17) и "Шиянкова-Касапска срещу България" (жалба № 10108/16).
(2) Със сумата по ал. 1 се увеличават разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система".
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(4) Министърът на правосъдието да извърши произтичащите от ал. 1 промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
(5) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 29. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се разходват при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Определя лимит в размер 30 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени, но не по-късно от 20 декември 2022 г. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините, отпуснати им през 2018 г. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, за обекти, за които към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, се разходват за същата цел през 2022 г., като при остатък той се възстановява по реда на ал. 4.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините, отпуснати им през 2019 г. и 2020 г. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се разходват за същата цел през 2022 г., като при остатък той се възстановява по реда на ал. 4.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.
Чл. 30. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.
Чл. 31. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2022 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г. и бр. 11 и 97 от 2021 г.).
Чл. 32. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на генералния секретар на Съвета/върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 33. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 34. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 94 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 35. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 36. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски са за сметка на средствата за издръжка и/или персонал.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър/ръководител.
Чл. 37. (1) Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, от министъра на здравеопазването, от министъра на културата, от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. средства.
(2) В случай на промяна на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по ал. 1 за функция социално осигуряване, подпомагане и грижи и по реда на чл. 24, ал. 4 за функция здравеопазване освободените средства по централния бюджет могат да се ползват за същата цел по реда на ал. 1.
(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат направени в срок не по-късно от 15 октомври 2022 г.
Чл. 38. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 39. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".
(4) Промени между отделните показатели и направленията на средствата за изпълнението на основните дейности, за администрираните дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките по приложение № 2 се допускат в размер до 10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. трансфер за Българската академия на науките за 2022 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.
Чл. 40. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2022 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от приходите на общината.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 септември 2022 г. Финансирането на разкритите след 30 септември 2022 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 41. (1) В зависимост от вида на организацията на предучилищното образование - целодневна или полудневна, и други обективни различия в разходите за издръжка на институцията кметът на съответната община може да определи диференциран размер на средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси, определени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за финансиране на делегираните от държавата дейности по функция "Образование".
(2) За децата в групи с полудневна организация на предучилищното образование се определят не по-малко от 30 на сто от средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.
Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018 г. на основание актове на Министерския съвет, за обекти, за които към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, се разходват за същата цел през 2022 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2022 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2019 и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет, се разходват за същата цел през 2022 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2022 г.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените до 31 декември 2021 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2021 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до 31 март 2022 г.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените до 31 декември 2021 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2021 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до 31 март 2022 г.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили по реда на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., се разходват през 2022 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, съгласно решенията на общинските съвети от 2020 г. и 2021 г., а за приключилите ремонти - по решения от 2022 г.
Чл. 43. (1) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за публичните финанси с изключение на тези във функция "Образование" могат да се разходват през 2022 г. за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.
(2) Наличните остатъци от средства по ал. 1 към 31 декември 2022 г. се възстановяват в държавния бюджет в срок до 31 януари 2023 г. с изключение на средствата, предназначени за изплащане на обезщетения поради придобито право на пенсия при прекратяване на трудово или служебно правоотношение.
(3) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за публичните финанси във функция "Образование" могат да се разходват през следващите бюджетни години за същите цели, както и за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.
(4) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "в" от Закона за публичните финанси се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. при спазване на ограниченията по чл. 44.
Чл. 44. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. не могат да се финансират разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за мобилни телефони и стопански инвентар.
Чл. 45. (1) По реда на чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост.
(2) Допустимите дейности, които могат да се финансират със средствата от целевия трансфер за текущ ремонт на общински пътища и на улична мрежа, са за неотложни текущи ремонти, чрез изкърпване на дупки, отстраняване на единични повреди и на единични разрушения на обектите, а за неотложни текущи ремонти на сградите, публична общинска собственост - за дейности по поддържане на тяхната изправност, при които не се засяга конструкцията им, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
(3) Министърът на финансите определя реда, по който кметовете на общините могат да представят предложенията за трансформация и необходимите документи към тях.
(4) По искане на министъра на финансите Агенцията за държавна финансова инспекция извършва инспекции за спазване разпоредбите на относимата нормативна уредба. Министърът на финансите предлага извършване на проверки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в рамките на неговите правомощия.
(5) Неправомерно усвоените средства се възстановяват по централния бюджет или се прихващат по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси.
Чл. 46. (1) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, регламентирани с наредбата по ал. 1, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.
Чл. 47. (1) Общините представят на Агенцията за социално подпомагане в края на всеки месец информация за таксите за социални услуги, събрани и внесени по реда на чл. 50 и 52 от Закона за социалните услуги.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 48. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.
Чл. 49. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 50. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 51. Доколкото изрично не е предвидено друго с акт на Министерския съвет, разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните финанси продължава да се прилага и за средствата, постъпленията и/или плащанията на правоприемниците на преобразуваните лица, за които към датата на преобразуване е била приложена тази разпоредба.
Чл. 52. Когато постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.
Чл. 53. (1) Вноските за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
(3) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на органа, упражняващ правата на държавата в съответното предприятие/дружество, заверено копие от документа за направените вноски за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, в срок до края на месеца, в който е извършено плащането.
Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) За гарантиране на плащанията на "Български енергиен холдинг" - ЕАД, и негови дъщерни дружества по държавно гарантирани и други заеми, както и на плащанията по задължения за целеви вноски по § 24, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., за публични вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за дивидент за държавата средства на "Български енергиен холдинг" - ЕАД, и негови дъщерни дружества може да се съхраняват по отделна сметка за чужди средства на Министерството на енергетиката.
(2) При съгласие на министъра на финансите средствата по ал. 1 може да се прехвърлят за съхранение и по обособени сметки в банки.
(3) Редът за прилагане на ал. 1 и 2 се определя от министъра на финансите след съгласуване с министъра на енергетиката.
(4) Минималният размер на средствата, които да се съхраняват по сметките по ал. 1 и 2, се определя от министъра на енергетиката след съгласуване с министъра на финансите.
Чл. 54. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
Чл. 55. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" - ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, и ВиК операторите - бенефициенти по оперативни програми, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и на българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" - ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, и ВиК операторите - бенефициенти по оперативни програми, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.
Чл. 56. Въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд по реда на чл. 142 от Закона за публичните финанси за финансиране на авансови и други плащания по оперативни програми за дейности и операции, свързани с COVID-19, след решение на Комитета за наблюдение на програмата за одобряване на съответната процедура.
Чл. 57. Водените салда по сметките за дълготрайни материални и нематериални активи, натрупани по програма ФАР от Националния фонд чрез Изпълнителна агенция "Програма ФАР" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се прехвърлят до 31 декември 2022 г. към съответния разпоредител с бюджет, за чиято сметка съгласно подписаните меморандуми са изградени или придобити.
Чл. 58. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по Програмата за развитие на селските райони, и от Министерството на земеделието - за ползватели по Програмата за морско дело и рибарство, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по Програмата за развитие на селските райони или Програмата за морско дело и рибарство.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г.
Чл. 59. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 1 213 хил. лв. се предоставят на "ТЕРЕМ ХОЛДИНГ" - ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на отбранителни продукти и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти и на дейности по подготовка и изпълнение на разработените планове.
Чл. 60. С оглед на осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. (В сила от 22.03.2022 г.) Постановление № 481 на Министерския съвет от 2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2022 г.) се отменя.
§ 2. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от 2014 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 7 и 93 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г., бр. 10 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 19 от 2021 г.), в чл. 1, т. 6 числото "5,30" се заменя със "7,20".
§ 3. (1) Параграф 2 се прилага за определяне на издръжката на обучението от учебната 2021 - 2022 година за студентите, приети за обучение в първи курс.
(2) Размерът на издръжката на обучението за студентите, приети преди учебната 2021 - 2022 година, се определя по досегашния ред.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 74 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2022 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на параграфи 1 и 2, които влизат в сила от 1 юли 2022 г.
Приложение № 1 към чл. 1
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2022 Г. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ | ||
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
0200.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България" |
9 538 600 |
0200.01.01 |
Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия" |
9 538 600 |
|
Общо: |
9 538 600 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
0200.01.01 Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 538 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 365 800 |
Издръжка |
2 586 000 |
Капиталови разходи |
586 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 538 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Администрацията на президента |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
9 538 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 365 800 |
Издръжка |
2 586 000 |
Капиталови разходи |
586 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 538 600 |
2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ | ||
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
0300.01.00 |
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" |
14 734 800 |
0300.01.01 |
Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" |
9 066 200 |
0300.01.02 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" |
5 668 600 |
0300.02.00 |
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС |
53 100 |
0300.02.01 |
Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" |
53 100 |
0300.03.00 |
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България |
33 860 126 |
0300.03.01 |
Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" |
33 860 126 |
0300.04.00 |
Политика в областта на правото на вероизповедание |
39 069 900 |
0300.04.01 |
Бюджетна програма "Вероизповедания" |
39 069 900 |
0300.05.00 |
Политика в областта на архивното дело |
8 134 000 |
0300.05.01 |
Бюджетна програма "Национален архивен фонд" |
8 134 000 |
0300.06.00 |
Политика в областта на регистрите |
57 260 500 |
0300.06.01 |
Бюджетна програма "Вписвания" |
31 621 300 |
0300.06.02 |
Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" |
22 306 200 |
0300.06.03 |
Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" |
3 333 000 |
0300.07.00 |
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите |
29 674 300 |
0300.07.01 |
Бюджетна програма "Управление на горския сектор" |
29 674 300 |
0300.08.00 |
Политика в областта на пощите |
89 792 000 |
0300.08.01 |
Бюджетна програма "Пощенска политика и пощенски услуги" |
89 792 000 |
0300.09.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
12 808 800 |
0300.10.00 |
Други бюджетни програми |
97 980 300 |
0300.10.01 |
Бюджетна програма "Други дейности и услуги" |
16 334 200 |
0300.10.02 |
Бюджетна програма "Убежище и бежанци" |
14 116 400 |
0300.10.03 |
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
67 529 700 |
|
ОБЩО: |
383 367 826 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 066 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 231 200 |
Издръжка |
835 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 066 200 |
0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 678 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 023 600 |
Издръжка |
655 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
990 000 |
от тях за: |
|
Комуникационна стратегия на Република България |
900 000 |
Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" |
90 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 668 600 |
0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" | |
I. Общо ведомствени разходи |
53 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
22 100 |
Издръжка |
31 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
53 100 |
0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" | |
I. Общо ведомствени разходи |
31 107 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 587 900 |
Издръжка |
10 060 000 |
Капиталови разходи |
468 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 752 526 |
от тях за: |
|
Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи |
794 900 |
Провеждане на национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета", Козлодуй – Околчица и честване на Шипченските боеве |
165 000 |
За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон |
860 500 |
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица |
68 000 |
Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, гр. Разград |
864 126 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 860 126 |
0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
299 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
272 900 |
Издръжка |
27 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
38 770 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията |
38 770 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
39 069 900 |
0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 134 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 099 000 |
Издръжка |
710 000 |
Капиталови разходи |
325 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 134 000 |
0300.06.01 Бюджетна програма "Вписвания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
31 621 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 958 700 |
Издръжка |
8 025 300 |
Капиталови разходи |
4 637 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
31 621 300 |
0300.06.02 Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" | |
I. Общо ведомствени разходи |
22 306 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 174 600 |
Издръжка |
9 636 300 |
Капиталови разходи |
3 495 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 306 200 |
0300.06.03 Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 333 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 254 000 |
Издръжка |
870 000 |
Капиталови разходи |
209 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 333 000 |
0300.07.01 Бюджетна програма "Управление на горския сектор" | |
I. Общо ведомствени разходи |
29 670 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
19 903 000 |
Издръжка |
9 767 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 300 |
от тях за: |
|
Членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) |
4 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 674 300 |
0300.08.01 Бюджетна програма "Пощенска политика и пощенски услуги" | |
I. Общо ведомствени разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
89 792 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги |
64 619 000 |
Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България |
25 173 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
89 792 000 |
0300.09.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
12 798 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 265 800 |
Издръжка |
3 903 000 |
Капиталови разходи |
2 630 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 |
от тях за: |
|
Държавна награда "Свети Паисий Хилендарски" |
10 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 808 800 |
0300.10.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги" | |
I. Общо ведомствени разходи |
15 734 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 434 100 |
Издръжка |
5 712 600 |
Капиталови разходи |
587 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
600 000 |
от тях за: |
|
Извършване на одити и инспекции за пътна безопасност по чл. 36б от Закона за пътищата, от общините в Република България, посредством процедури за кандидатстване с проекти и предложения пред ДА "БДП" |
600 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 334 200 |
0300.10.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци" | |
I. Общо ведомствени разходи |
13 716 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 517 400 |
Издръжка |
6 919 000 |
Капиталови разходи |
280 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
400 000 |
от тях за: |
|
Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила |
400 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 116 400 |
0300.10.03 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" | |
I. Общо ведомствени разходи |
62 308 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
53 508 000 |
Издръжка |
8 800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 221 700 |
от тях за: |
|
Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
1 800 000 |
Администрирана издръжка за отстраняване и унищожаване на мъртви животни съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
2 200 000 |
Средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
1 000 000 |
Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование |
10 800 |
Членски внос в Европейската и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE) |
210 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
67 529 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
244 827 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
166 243 300 |
Издръжка |
65 951 200 |
Капиталови разходи |
12 632 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
138 540 526 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
383 367 826 |
3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
0400.01.00 |
Функционална област "Върховенство на Конституцията" |
5 503 800 |
0400.01.01 |
Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията" |
5 503 800 |
|
Общо: |
5 503 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) | |
0400.01.01 Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията" |
| |
I. Общо ведомствени разходи |
5 503 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 743 800 |
|
Издръжка |
540 000 |
|
Капиталови разходи |
220 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 503 800 |
|
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Конституционния съд |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
5 503 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 743 800 |
Издръжка |
540 000 |
Капиталови разходи |
220 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 503 800 |
4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
0500.01.00 |
Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности" |
23 538 800 |
0500.01.01 |
Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности" |
23 538 800 |
|
Общо: |
23 538 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) | |
0500.01.01 Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности" |
| |
I. Общо ведомствени разходи |
23 538 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
20 130 800 |
|
Издръжка |
2 484 000 |
|
Капиталови разходи |
924 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 538 800 |
|
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Сметната палата |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
23 538 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 130 800 |
Издръжка |
2 484 000 |
Капиталови разходи |
924 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 538 800 |
5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1000.01.00 |
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси |
39 751 500 |
1000.01.01 |
Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" |
20 487 300 |
1000.01.02 |
Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" |
19 264 200 |
1000.02.00 |
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи |
487 527 100 |
1000.02.01 |
Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" |
487 527 100 |
1000.03.00 |
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма |
51 347 300 |
1000.03.01 |
Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" |
1 546 300 |
1000.03.02 |
Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
49 801 000 |
1000.04.00 |
Политика в областта на управлението на дълга |
6 206 600 |
1000.04.01 |
Бюджетна програма "Управление на ликвидността" |
6 206 600 |
1000.05.00 |
Други бюджетни програми |
296 700 |
1000.05.01 |
Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" |
296 700 |
1000.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
39 088 000 |
|
Общо: |
624 217 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" | |
I. Общо ведомствени разходи |
16 363 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 579 600 |
Издръжка |
3 782 100 |
Капиталови разходи |
2 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 123 400 |
от тях за: |
|
Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната банка в София, България за осъществяването на споделени услуги и други функции на Групата на Световната банка |
4 123 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 487 300 |
1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
19 264 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 183 900 |
Издръжка |
2 889 500 |
Капиталови разходи |
190 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 264 200 |
1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
481 447 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
336 536 500 |
Издръжка |
87 667 900 |
Капиталови разходи |
57 242 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 080 000 |
от тях за: |
|
Концесионна дейност по Закона за концесиите |
5 996 000 |
Кампания "Данъчно-осигурителни рискове" |
25 000 |
Провеждане на съвместна кампания на НАП, НОИ и партньори "Заплата в плик" |
29 500 |
Кампания "Новорегистрирани фирми" |
29 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
487 527 100 |
1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 546 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
966 300 |
Издръжка |
580 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 546 300 |
1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
49 801 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
40 939 900 |
Издръжка |
8 861 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
49 801 000 |
1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 166 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 940 600 |
Издръжка |
226 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 040 000 |
от тях за: |
|
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България |
4 040 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 206 600 |
1000.05.01 Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" | |
I. Общо ведомствени разходи |
296 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
241 400 |
Издръжка |
55 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
296 700 |
1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
37 483 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 948 200 |
Издръжка |
24 757 000 |
Капиталови разходи |
2 777 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 605 000 |
от тях за: |
|
Отпечатване и контрол върху ценни книжа |
105 000 |
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти |
1 500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
39 088 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
608 368 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
419 336 400 |
Издръжка |
128 818 900 |
Капиталови разходи |
60 213 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
15 848 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
624 217 200 |
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1100.01.00 |
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация |
154 110 200 |
1100.01.01 |
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ" |
5 784 700 |
1100.01.02 |
Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство" |
188 000 |
1100.01.03 |
Бюджетна програма "Международно сътрудничество и глобални политики" |
9 601 000 |
1100.01.04 |
Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП" |
153 000 |
1100.01.05 |
Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи" |
385 000 |
1100.01.06 |
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ" |
7 273 200 |
1100.01.07 |
Бюджетна програма "Изграждане на позитивен образ на България зад граница и подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина" |
|
1100.01.08 |
Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика" |
110 000 |
1100.01.09 |
Бюджетна програма "Обучение и професионална квалификация на служителите в дипломатическата служба" |
|
1100.01.10 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност" |
460 000 |
1100.01.11 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР" |
32 534 700 |
1100.01.12 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства" |
97 620 500 |
1100.02.00 |
Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика |
1 250 000 |
1100.02.01 |
Бюджетна програма "Публична дипломация" |
810 200 |
1100.02.02 |
Бюджетна програма "Културна дипломация" |
439 800 |
1100.03.00 |
Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница |
1 118 100 |
1100.03.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство" |
1 118 100 |
|
Общо: |
156 478 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1100.01.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ" | |
I. Общо ведомствени разходи |
192 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
192 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 592 700 |
от тях за: |
|
Вноски на Република България в Европейския механизъм за подкрепа на мира |
3 330 400 |
Граждански бюджет на НАТО |
1 882 500 |
Пенсионен фонд за цивилни служители на НАТО |
379 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 784 700 |
1100.01.02 Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
188 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
188 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
188 000 |
1100.01.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество и глобални политики" | |
I. Общо ведомствени разходи |
306 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
306 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 295 100 |
от тях за: |
|
Членски внос в бюджета на Съвета на Европа, редовния бюджет на ООН, Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни организации |
9 295 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 601 100 |
1100.01.04 Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП" | |
I. Общо ведомствени разходи |
153 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
153 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
153 000 |
1100.01.05 Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
385 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
385 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
385 000 |
1100.01.06 Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ" | |
I. Общо ведомствени разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 273 200 |
от тях за: |
|
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ |
6 000 000 |
Разходи за Механизма за Турция в полза на бежанците |
1 073 200 |
Съюз на тракийските дружества в България |
200 000 |
(в т.ч. за Тракийски научен институт) |
100 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 273 200 |
1100.01.08 Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика" | |
I. Общо ведомствени разходи |
110 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
110 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
110 000 |
1100.01.10 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
460 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
460 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
460 000 |
1100.01.11 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР" | |
I. Общо ведомствени разходи |
32 534 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 053 800 |
Издръжка |
7 706 900 |
Капиталови разходи |
4 774 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 534 700 |
1100.01.12 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства" | |
I. Общо ведомствени разходи |
97 120 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 897 900 |
Издръжка |
76 867 800 |
Капиталови разходи |
3 354 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
500 000 |
от тях за: |
|
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина |
500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
97 620 500 |
1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
810 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
592 400 |
Издръжка |
192 800 |
Капиталови разходи |
25 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
810 200 |
1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
437 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
241 300 |
Издръжка |
147 000 |
Капиталови разходи |
49 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 300 |
от тях за: |
|
Разходи за членство в Европейската мрежа на културните институти EUNIC (European Union National Institutes for Culture) |
2 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
439 800 |
1100.03.01 Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 118 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
710 100 |
Издръжка |
374 000 |
Капиталови разходи |
34 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 118 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
133 815 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
38 495 500 |
Издръжка |
87 082 500 |
Капиталови разходи |
8 237 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
22 663 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
156 478 300 |
7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1200.01.00 |
Политика в областта на отбранителните способности |
1 788 247 000 |
1200.01.01 |
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" |
1 097 151 100 |
1200.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" |
20 370 400 |
1200.01.03 |
Бюджетна програма "Военна полиция" |
39 977 200 |
1200.01.04 |
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" |
111 848 100 |
1200.01.05 |
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" |
35 294 500 |
1200.01.06 |
Бюджетна програма "Изследвания и технологии" |
11 387 600 |
1200.01.07 |
Бюджетна програма "Военно образование" |
8 800 000 |
1200.01.08 |
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" |
198 909 000 |
1200.01.09 |
Бюджетна програма "Сили за специални операции" |
35 509 100 |
1200.01.10 |
Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти" |
229 000 000 |
1200.02.00 |
Политика в областта на съюзната и международната сигурност |
94 178 800 |
1200.02.01 |
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" |
34 886 400 |
1200.02.02 |
Бюджетна програма "Военно разузнаване" |
59 292 400 |
|
Общо: |
1 882 425 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 096 906 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
885 451 100 |
Издръжка |
182 360 900 |
Капиталови разходи |
29 094 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
244 500 |
от тях за: |
|
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България |
65 000 |
Разходи за членски внос |
179 500 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
1 097 151 100 |
1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" | |
I. Общо ведомствени разходи |
20 325 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
17 846 000 |
Издръжка |
2 239 400 |
Капиталови разходи |
240 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
45 000 |
от тях за: |
|
Стипендии за курсанти и студенти |
45 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
20 370 400 |
1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция" | |
I. Общо ведомствени разходи |
39 977 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
37 928 000 |
Издръжка |
1 744 200 |
Капиталови разходи |
305 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
39 977 200 |
1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
111 823 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
85 949 100 |
Издръжка |
22 576 000 |
Капиталови разходи |
3 298 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
25 000 |
от тях за: |
|
Стипендии за студенти |
20 000 |
Членски внос в Международния комитет по военна медицина |
5 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
111 848 100 |
1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" | |
I. Общо ведомствени разходи |
35 292 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
22 140 000 |
Издръжка |
11 110 600 |
Капиталови разходи |
2 042 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 900 |
от тях за: |
|
Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS |
1 900 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
35 294 500 |
1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии" | |
I. Общо ведомствени разходи |
11 383 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 899 000 |
Издръжка |
2 641 600 |
Капиталови разходи |
843 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в Българския институт за стандартизация |
4 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
11 387 600 |
1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 800 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
8 800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
8 800 000 |
1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" | |
I. Общо ведомствени разходи |
194 689 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
81 135 700 |
Издръжка |
83 819 600 |
Капиталови разходи |
29 733 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 220 000 |
от тях за: |
|
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната |
610 000 |
За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП) |
3 348 000 |
Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България |
262 000 |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
198 909 000 |
1200.01.09 Бюджетна програма "Сили за специални операции" | |
I. Общо ведомствени разходи |
35 507 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
32 801 200 |
Издръжка |
2 022 300 |
Капиталови разходи |
683 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 000 |
от тях за: |
|
Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н-24/17.08.2010 г. |
2 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
35 509 100 |
1200.01.10 Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти" | |
I. Общо ведомствени разходи |
229 000 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
2 422 500 |
Капиталови разходи |
226 577 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
229 000 000 |
1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" | |
I. Общо ведомствени разходи |
16 454 200 |
от тях за: |
|
Издръжка |
16 454 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
18 432 200 |
от тях за: |
|
Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др. |
18 432 200 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
34 886 400 |
1200.02.02 Бюджетна програма "Военно разузнаване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
59 292 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
52 232 200 |
Издръжка |
5 844 200 |
Капиталови разходи |
1 216 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
59 292 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
1 859 451 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 223 382 300 |
Издръжка |
342 035 500 |
Капиталови разходи |
294 033 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
22 974 600 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
1 882 425 800 |
8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1300.01.00 |
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред |
1 208 753 900 |
1300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
1 208 753 900 |
1300.02.00 |
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси |
288 055 800 |
1300.02.01 |
Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" |
288 055 800 |
1300.03.00 |
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации |
350 963 700 |
1300.03.01 |
Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" |
350 963 700 |
1300.04.00 |
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи |
212 406 600 |
1300.04.01 |
Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" |
165 205 300 |
1300.04.02 |
Бюджетна програма "Медицинско обслужване" |
24 016 200 |
1300.04.03 |
Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" |
23 185 100 |
|
Общо: |
2 060 180 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 208 739 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 104 304 100 |
Издръжка |
88 635 500 |
Капиталови разходи |
15 799 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
14 700 |
от тях за: |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL и др.) |
14 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 208 753 900 |
1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
288 055 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
260 149 600 |
Издръжка |
26 121 200 |
Капиталови разходи |
1 785 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
288 055 800 |
1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" | |
I. Общо ведомствени разходи |
350 901 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
316 076 400 |
Издръжка |
31 710 100 |
Капиталови разходи |
3 115 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
62 200 |
от тях за: |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, БИС, Асоциация на лицата за оценяване съответствието на строителни продукти и др.) |
62 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
350 963 700 |
1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
164 736 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
98 372 600 |
Издръжка |
58 178 900 |
Капиталови разходи |
8 185 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
468 400 |
от тях за: |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Република България към административния бюджет на МОМ и за функционирането на ШИС и др.) |
468 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
165 205 300 |
1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
24 016 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
21 002 200 |
Издръжка |
2 714 000 |
Капиталови разходи |
300 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 016 200 |
1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
20 632 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 076 100 |
Издръжка |
3 956 300 |
Капиталови разходи |
600 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 552 700 |
от тях за: |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска асоциация на пожарникарските колежи и др.) |
2 700 |
Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з-1008/24.08.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 67/01.09.2015 г.) |
2 550 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 185 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 057 082 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 815 981 000 |
Издръжка |
211 316 000 |
Капиталови разходи |
29 785 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
3 098 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 060 180 000 |
9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1400.01.00 |
Политика в областта на правосъдието |
130 606 400 |
1400.01.01 |
Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
35 557 300 |
1400.01.02 |
Бюджетна програма "Регистри" |
1 011 300 |
1400.01.03 |
Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" |
83 844 200 |
1400.01.04 |
Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" |
10 193 600 |
1400.02.00 |
Политика в областта на изпълнение на наказанията |
229 528 200 |
1400.02.01 |
Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" |
161 783 000 |
1400.02.02 |
Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" |
67 745 200 |
1400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
12 300 200 |
|
Общо: |
372 434 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" | |
I. Общо ведомствени разходи |
14 657 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 869 100 |
Издръжка |
4 788 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 900 000 |
от тях за: |
|
Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
210 000 |
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие |
450 000 |
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
240 000 |
Дължими суми по влезли в сила решения на международни съдилища, международни арбитражни съдилища или по споразумения, вкл. по реда на Глава III "А" от Закона за съдебната власт |
|
Субсидии по Закона за политическите партии |
20 000 000 |
Дължими суми по влезли в сила решения по дела в страната, както и пред чужди юрисдикции, вкл. международни арбитражни производства, по които министърът на правосъдието осъществява производството на държавата и средства за рамкови споразумения за заплащане на хонорари на международни адвокатски кантори и специализирани преводи |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
35 557 300 |
1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 011 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
706 200 |
Издръжка |
225 400 |
Капиталови разходи |
79 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 011 300 |
1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" | |
I. Общо ведомствени разходи |
83 295 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
74 707 900 |
Издръжка |
6 755 300 |
Капиталови разходи |
1 832 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
548 500 |
от тях за: |
|
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест |
328 500 |
Издръжка за дейности по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода |
220 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
83 844 200 |
1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" | |
I. Общо ведомствени разходи |
836 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
673 500 |
Издръжка |
158 100 |
Капиталови разходи |
5 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 357 000 |
от тях за: |
|
Издръжка по Закона за правната помощ |
9 357 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 193 600 |
1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
141 487 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
119 289 700 |
Издръжка |
18 676 200 |
Капиталови разходи |
3 521 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 295 600 |
от тях за: |
|
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане |
2 350 400 |
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
17 945 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
161 783 000 |
1400.02.02 Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
66 031 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
62 642 700 |
Издръжка |
2 220 000 |
Капиталови разходи |
1 169 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 713 500 |
от тях за: |
|
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
1 713 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
67 745 200 |
1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
12 300 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 904 600 |
Издръжка |
4 025 600 |
Капиталови разходи |
2 370 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 300 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
319 620 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
273 793 700 |
Издръжка |
36 848 800 |
Капиталови разходи |
8 977 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
52 814 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
372 434 800 |
10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1500.01.00 |
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция |
133 425 700 |
1500.01.01 |
Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда" |
133 133 300 |
1500.01.02 |
Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция" |
292 400 |
1500.02.00 |
Политика в областта на трудовите отношения |
22 182 500 |
1500.02.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
22 182 500 |
1500.03.00 |
Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете |
281 778 700 |
1500.03.01 |
Бюджетна програма "Социални помощи" |
281 632 500 |
1500.03.02 |
Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете" |
146 200 |
1500.04.00 |
Политика в областта на хората с увреждания |
1 003 918 700 |
1500.04.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания" |
1 003 918 700 |
1500.05.00 |
Политика в областта на социалното включване |
729 820 700 |
1500.05.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата" |
729 820 700 |
1500.06.00 |
Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции |
1 132 600 |
1500.06.01 |
Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд" |
501 300 |
1500.06.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност" |
631 300 |
1500.07.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
14 737 900 |
|
Общо: |
2 186 996 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1500.01.01 Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда" | |
I. Общо ведомствени разходи |
60 133 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
47 226 300 |
Издръжка |
9 895 000 |
Капиталови разходи |
3 012 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
73 000 000 |
от тях за: |
|
Разходи за квалификация и програми за безработни съгласно Националния план за действие по заетостта |
73 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
133 133 300 |
1500.01.02 Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция" | |
I. Общо ведомствени разходи |
292 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
292 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
292 400 |
1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" | |
I. Общо ведомствени разходи |
18 182 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 315 500 |
Издръжка |
2 307 000 |
Капиталови разходи |
560 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 000 |
от тях за: |
|
Проекти и програми за подобряване условията на труд по КСО |
3 000 000 |
Диагностика на професионалните болести по КСО |
1 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 182 500 |
1500.03.01 Бюджетна програма "Социални помощи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
47 385 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
41 334 500 |
Издръжка |
4 491 000 |
Капиталови разходи |
1 560 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
234 247 000 |
от тях за: |
|
Месечни помощи по Закона за социално подпомагане |
37 739 000 |
Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане |
2 600 000 |
Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане |
100 000 |
Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г. |
3 500 000 |
Други помощи по Закона за социално подпомагане |
860 000 |
Целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социалната подкрепа |
4 500 000 |
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление |
181 300 000 |
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните на Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите |
3 648 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
281 632 500 |
1500.03.02 Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете" | |
I. Общо ведомствени разходи |
146 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
146 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
146 200 |
1500.04.01 Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
20 594 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 201 700 |
Издръжка |
2 343 000 |
Капиталови разходи |
50 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
983 324 000 |
от тях за: |
|
Финансова подкрепа за хора с трайни увреждания |
519 550 000 |
Финансова подкрепа под формата на целеви помощи за хора с трайни увреждания |
2 750 000 |
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по Закона за хората с увреждания |
9 054 600 |
Субсидия за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (чл. 10, ал. 3, т. 8 от ЗХУ) |
270 000 |
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (чл. 56, ал. 1 от ЗХУ) |
2 500 000 |
Механизъм лична помощ |
438 100 000 |
Целева помощ за безвъзмездна преводаческа услуга по Закона за българския жестов език |
6 000 000 |
Субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания, в т.ч.: |
5 099 400 |
Сдружение "Съюз на инвалидите в България" |
709 600 |
Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" |
282 900 |
Сдружение "Съюз на слепите в България" |
722 200 |
Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" |
212 800 |
Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" |
478 400 |
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" |
112 700 |
Сдружение "Съюз на глухите в България" |
372 600 |
Сдружение "Българска асоциация "Диабет" |
406 000 |
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" |
92 000 |
Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" |
193 200 |
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания |
312 800 |
Сдружение "Център за психологически изследвания" |
287 500 |
Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" |
59 800 |
Сдружение "Национална организация "Малки български хора" |
52 900 |
Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" |
59 800 |
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" |
236 900 |
Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" |
51 800 |
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" |
230 000 |
Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" |
113 900 |
Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" |
51 800 |
Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" |
59 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 003 918 700 |
1500.05.01 Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата" | |
I. Общо ведомствени разходи |
63 742 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
55 482 700 |
Издръжка |
8 200 000 |
Капиталови разходи |
60 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
666 078 000 |
от тях за: |
|
Национална телефонна линия за деца - 116111 |
360 000 |
Съвет на децата и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) |
190 000 |
Помощи по Закона за закрила на детето |
13 765 000 |
Приемни семейства по Закона за закрила на детето |
31 080 000 |
Еднократна помощ при бременност |
1 650 000 |
Еднократна помощ при раждане на дете |
23 350 000 |
Еднократна помощ при осиновяване на дете |
175 000 |
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци |
2 520 000 |
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение |
1 440 000 |
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас |
16 800 000 |
Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас |
18 750 000 |
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки |
667 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година |
34 080 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст |
342 251 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане |
172 000 000 |
Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител |
7 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
729 820 700 |
1500.06.01 Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд" | |
I. Общо ведомствени разходи |
341 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
341 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
160 000 |
от тях за: |
|
Националната програма за реформи в областта на минималната заплата и неравенствата в доходите |
50 000 |
План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030 г. |
110 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
501 300 |
1500.06.02 Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
341 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
341 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
290 000 |
от тях за: |
|
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми |
180 000 |
План за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г. |
110 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
631 300 |
1500.07.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
14 737 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 907 100 |
Издръжка |
4 952 800 |
Капиталови разходи |
3 878 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 737 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
225 897 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
184 589 000 |
Издръжка |
32 188 800 |
Капиталови разходи |
9 120 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
1 961 099 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 186 996 800 |
11. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1600.01.00 |
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве |
153 386 700 |
1600.01.01 |
Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" |
27 491 900 |
1600.01.02 |
Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" |
7 344 800 |
1600.01.03 |
Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" |
116 886 900 |
1600.01.04 |
Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" |
1 663 100 |
1600.02.00 |
Политика в областта на диагностиката и лечението |
604 450 200 |
1600.02.01 |
Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" |
34 485 900 |
1600.02.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" |
128 232 400 |
1600.02.03 |
Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
257 030 700 |
1600.02.04 |
Бюджетна програма "Психиатрична помощ" |
89 373 100 |
1600.02.05 |
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" |
35 597 000 |
1600.02.06 |
Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" |
59 731 000 |
1600.03.00 |
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия |
37 179 200 |
1600.03.01 |
Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
37 179 200 |
1600.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
30 584 300 |
|
Общо: |
825 600 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" | |
I. Общо ведомствени разходи |
27 385 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
23 450 400 |
Издръжка |
3 935 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
106 000 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
100 000 |
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка |
6 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 491 900 |
1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 303 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 338 300 |
Издръжка |
965 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 041 400 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
1 995 200 |
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка |
25 900 |
Средства за участие на Република България в Международната асоциация на националните институти по обществено здраве и други |
20 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 344 800 |
1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" | |
I. Общо ведомствени разходи |
23 628 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 656 500 |
Издръжка |
2 971 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
93 258 600 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
7 104 200 |
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
45 000 000 |
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка |
60 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
41 094 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
116 886 900 |
1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" | |
I. Общо ведомствени разходи |
773 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
568 300 |
Издръжка |
204 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
890 000 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
160 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
730 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 663 100 |
1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
25 285 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 674 100 |
Издръжка |
5 480 100 |
Капиталови разходи |
8 131 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 200 000 |
от тях за: |
|
Разходи за придобиване на специалност |
9 184 000 |
Средства за участие на Република България в Европейската асоциация за инспекция и надзор в здравеопазването и социалната сфера и други |
16 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
34 485 900 |
1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" | |
I. Общо ведомствени разходи |
12 918 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 287 900 |
Издръжка |
1 962 100 |
Капиталови разходи |
7 668 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
115 314 100 |
от тях за: |
|
Разходи за дейности за насърчаване на донорството – национална програма |
1 800 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
93 258 700 |
Капиталови трансфери за придобиване на материални дълготрайни активи и основен ремонт на лечебните заведения |
20 255 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
128 232 400 |
1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
195 860 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
176 202 000 |
Издръжка |
19 658 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
61 170 200 |
от тях за: |
|
Разходи за осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация |
200 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
60 970 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
257 030 700 |
1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ" | |
I. Общо ведомствени разходи |
41 790 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
32 758 100 |
Издръжка |
9 032 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
47 582 600 |
от тях за: |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
47 092 000 |
Разходи за изпълнение на национални програми |
490 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
89 373 100 |
1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" | |
I. Общо ведомствени разходи |
15 266 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 028 000 |
Издръжка |
4 238 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 330 800 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
20 330 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
35 597 000 |
1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
30 981 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
23 002 200 |
Издръжка |
7 978 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
28 750 000 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
2 000 000 |
Разходи за дейности по асистирана репродукция |
20 000 000 |
Разходи за изпълнение на национални програми |
6 690 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
60 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
59 731 100 |
1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" | |
I. Общо ведомствени разходи |
11 295 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 715 300 |
Издръжка |
1 580 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
25 883 400 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
25 852 000 |
Средства за участие на Република България в Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции и други |
31 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
37 179 200 |
1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
21 634 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 244 700 |
Издръжка |
5 389 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 950 000 |
от тях за: |
|
Разходи за придобиване на специалност |
2 212 000 |
Субсидии за Българския Червен кръст |
5 200 000 |
Субсидии за отбранително-мобилизационна подготовка |
36 000 |
Средства за участие на Република България в Световната здравна организация, Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и други |
502 000 |
Капиталови трансфери за Българския Червен кръст |
1 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
30 584 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
412 123 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
332 925 800 |
Издръжка |
63 397 500 |
Капиталови разходи |
15 800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
413 477 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
825 600 400 |
12. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1700.01.00 |
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот |
771 994 700 |
1700.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" |
136 188 500 |
1700.01.02 |
Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" |
131 462 100 |
1700.01.03 |
Бюджетна програма "Училищно образование" |
476 008 700 |
1700.01.04 |
Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" |
8 277 300 |
1700.01.05 |
Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" |
17 120 900 |
1700.01.06 |
Бюджетна програма "Учене през целия живот" |
2 937 200 |
1700.02.00 |
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал |
81 867 300 |
1700.02.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" |
18 660 600 |
1700.02.02 |
Бюджетна програма "Студентско подпомагане" |
10 090 400 |
1700.02.03 |
Бюджетна програма "Международен образователен обмен" |
4 802 400 |
1700.02.04 |
Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" |
26 538 700 |
1700.02.05 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
21 775 200 |
1700.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
7 312 900 |
|
Общо: |
861 174 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
31 072 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 619 000 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
18 619 000 |
Издръжка |
6 301 500 |
Капиталови разходи |
6 152 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
105 116 000 |
от тях за: |
|
Средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието по чл. 286 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) |
90 000 000 |
Средства за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО |
14 700 000 |
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт |
400 000 |
Награди за особени заслуги към българската държава и нация |
6 000 |
Ежегодни награди за директори и учители с принос в развитието на образователното дело |
10 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
136 188 500 |
1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
80 742 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
76 082 300 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
4 693 500 |
Издръжка |
4 659 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
50 720 100 |
от тях за: |
|
Средства за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г. |
35 100 000 |
Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г. |
1 100 000 |
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 328/2017 г. |
14 520 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
131 462 100 |
1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
449 600 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
386 849 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 516 600 |
Издръжка |
59 996 200 |
Капиталови разходи |
2 755 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
26 408 000 |
от тях за: |
|
Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети за държавните училища |
22 000 000 |
Финансиране на духовни училища |
4 408 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
476 008 700 |
1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 277 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 903 000 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 378 400 |
Издръжка |
5 374 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 277 300 |
1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 620 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 949 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
517 400 |
Издръжка |
2 671 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 500 000 |
от тях за: |
|
Средства за българските неделни училища в чужбина съгласно чл. 20 от ПМС № 90/2018 г. |
12 500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 120 900 |
1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 937 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 234 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 234 200 |
Издръжка |
703 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 973 200 |
1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
18 507 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 505 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 505 600 |
Издръжка |
14 652 300 |
Капиталови разходи |
1 350 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
152 700 |
от тях за: |
|
Пълноправно членство на Националната агенция за оценяване и акредитация в Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (ENQA) и в Централната и източноевропейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (CEENQA) |
12 700 |
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното представителство на студентските съвети |
140 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 660 600 |
1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 154 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
538 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
538 200 |
Издръжка |
616 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 936 000 |
от тях за: |
|
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти |
2 156 000 |
Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития |
6 780 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 090 400 |
1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 802 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 136 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
624 600 |
Издръжка |
2 665 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 000 000 |
от тях за: |
|
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен |
300 000 |
Членски внос в Европейския университетски институт (EUI), Международния алианс за възпоменание на Холокоста и други |
400 000 |
Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова |
300 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 802 400 |
1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" | |
I. Общо ведомствени разходи |
26 108 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 141 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 141 100 |
Издръжка |
23 967 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
430 600 |
от тях за: |
|
Стипендии за докторанти |
|
Членски внос по Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Република България и Европейската организация за ядрени изследвания |
367 600 |
Награди за научни конкурси |
63 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
26 538 700 |
1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" | |
I. Общо ведомствени разходи |
11 584 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 168 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 168 100 |
Издръжка |
10 416 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 190 500 |
от тях за: |
|
Средства за Българо-американската комисия за образователен обмен съгласно Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати |
618 800 |
Членски внос в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Програма Евратом и за европейските научни инфраструктури |
9 471 700 |
Средства за Македонския научен институт |
100 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 775 200 |
1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
7 312 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 538 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
5 538 900 |
Издръжка |
1 604 000 |
Капиталови разходи |
170 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 312 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
645 721 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
501 666 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
43 475 600 |
Издръжка |
133 627 800 |
Капиталови разходи |
10 427 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
215 453 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
861 174 900 |
13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1800.01.00 |
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство |
39 871 100 |
1800.01.01 |
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" |
21 933 900 |
1800.01.02 |
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" |
17 937 200 |
1800.02.00 |
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование |
295 807 300 |
1800.02.01 |
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" |
9 064 400 |
1800.02.02 |
Бюджетна програма "Филмово изкуство" |
27 928 200 |
1800.02.03 |
Бюджетна програма "Сценични изкуства" |
174 279 600 |
1800.02.04 |
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" |
5 922 500 |
1800.02.05 |
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" |
513 200 |
1800.02.06 |
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
13 514 300 |
1800.02.07 |
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" |
6 064 000 |
1800.02.08 |
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
58 521 100 |
1800.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
8 813 400 |
|
Общо: |
344 491 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
11 701 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 941 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 941 900 |
Издръжка |
3 009 300 |
Капиталови разходи |
5 750 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 232 700 |
от тях за: |
|
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство |
3 000 000 |
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство |
7 000 000 |
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство |
6 700 |
Субсидия за Националния дарителски фонд "13 века България" |
226 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 933 900 |
1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" | |
I. Общо ведомствени разходи |
15 972 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 525 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
664 600 |
Издръжка |
6 418 400 |
Капиталови разходи |
28 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 964 800 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство |
4 800 |
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН |
900 000 |
Субсидии за програми и проекти в областта на визуалните изкуства за подпомагане на частни културни организации и дейци на културата и изкуството, упражняващи свободни професии |
1 060 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 937 200 |
1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" | |
I. Общо ведомствени разходи |
664 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
471 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
471 600 |
Издръжка |
139 800 |
Капиталови разходи |
53 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 400 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за творчески проекти и други разходи за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК |
8 400 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 064 400 |
1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 630 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
906 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
906 100 |
Издръжка |
724 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
26 297 800 |
от тях за: |
|
Членски внос в областта на филмовото изкуство (Европейски фонд "Евроимаж" и Европейската аудиовизуална обсерватория) |
297 800 |
Субсидии за творчески проекти за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание ЗФИ |
26 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 928 200 |
1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства" | |
I. Общо ведомствени разходи |
171 028 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
96 173 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
38 158 800 |
Капиталови разходи |
36 696 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 250 700 |
от тях за: |
|
Членски внос в областта на сценичните изкуства (Международната организация на куклените театри) |
700 |
Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК |
3 250 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
174 279 600 |
1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 182 500 |
от тях за: |
|
Издръжка |
3 182 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 740 000 |
от тях за: |
|
Субсидии и други разходи за фестивали, конкурси, събития и чествания |
2 740 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 922 500 |
1800.02.05 Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" | |
I. Общо ведомствени разходи |
455 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
262 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
262 200 |
Издръжка |
193 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
58 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в Световната организация за интелектуална собственост |
58 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
513 200 |
1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 352 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 142 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
405 200 |
Издръжка |
2 258 400 |
Капиталови разходи |
1 950 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 162 300 |
от тях за: |
|
Членски внос във Фонда за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО |
2 700 |
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание ЗЗРК |
1 400 000 |
Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание ЗЗРК |
325 000 |
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията |
666 600 |
Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" |
2 000 000 |
Субсидия за Съюза на народните читалища |
86 000 |
Субсидия за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа |
412 000 |
Разходи за 27 библиотеки на основание Закона за обществените библиотеки |
270 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 514 300 |
1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 998 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 328 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 328 600 |
Издръжка |
4 670 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
65 200 |
от тях за: |
|
Членски внос в областта на международното културно сътрудничество |
65 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 064 000 |
1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" | |
I. Общо ведомствени разходи |
58 012 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
48 390 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
9 425 400 |
Капиталови разходи |
196 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
508 400 |
от тях за: |
|
Стипендии съгласно ПМС № 328/2017 г. |
508 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
58 521 100 |
1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 813 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 424 700 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 424 700 |
Издръжка |
2 147 300 |
Капиталови разходи |
3 241 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 813 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
285 811 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
167 567 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
10 404 900 |
Издръжка |
70 327 400 |
Капиталови разходи |
47 916 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
58 679 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
344 491 800 |
14. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1900.01.00 |
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда |
68 509 400 |
1900.01.01 |
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" |
12 708 400 |
1900.01.02 |
Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" |
16 921 600 |
1900.01.03 |
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
2 425 000 |
1900.01.04 |
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
24 780 400 |
1900.01.05 |
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" |
6 060 100 |
1900.01.06 |
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" |
4 896 400 |
1900.01.07 |
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" |
717 500 |
1900.02.00 |
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост |
23 616 300 |
1900.02.01 |
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
23 616 300 |
1900.03.00 |
Други бюджетни програми |
22 421 800 |
1900.03.01 |
Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология" |
22 421 800 |
1900.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
20 324 400 |
|
Общо: |
134 871 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" | |
I. Общо ведомствени разходи |
12 708 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 836 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
5 836 800 |
Издръжка |
6 747 700 |
Капиталови разходи |
123 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 708 400 |
1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
16 921 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 002 300 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 002 300 |
Издръжка |
11 919 300 |
Капиталови разходи |
2 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 921 600 |
1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 425 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 887 700 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 887 700 |
Издръжка |
534 900 |
Капиталови разходи |
2 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 425 000 |
1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
24 630 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 142 000 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
7 142 000 |
Издръжка |
16 699 100 |
Капиталови разходи |
789 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
150 000 |
от тях за: |
|
Средства за изплащане на обезщетения за щети, нанесени от кафява мечка и корморан, съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча |
150 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 780 400 |
1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" | |
I. Общо ведомствени разходи |
6 060 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 575 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 575 900 |
Издръжка |
4 484 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 060 100 |
1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 896 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 796 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 796 100 |
Издръжка |
886 300 |
Капиталови разходи |
214 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 896 400 |
1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" | |
I. Общо ведомствени разходи |
717 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
478 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
478 600 |
Издръжка |
238 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
717 500 |
1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" | |
I. Общо ведомствени разходи |
23 616 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 027 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
7 027 200 |
Издръжка |
10 334 200 |
Капиталови разходи |
6 254 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 616 300 |
1900.03.01 Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология" | |
I. Общо ведомствени разходи |
22 392 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 081 500 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
7 647 300 |
Капиталови разходи |
663 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
29 800 |
от тях за: |
|
Стипендии |
29 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 421 800 |
1900.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
20 324 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 693 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
12 693 500 |
Издръжка |
6 716 400 |
Капиталови разходи |
914 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 324 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
134 692 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
57 521 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
43 440 100 |
Издръжка |
66 208 300 |
Капиталови разходи |
10 962 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
179 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
134 871 900 |
15. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2000.01.00 |
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност |
89 485 800 |
2000.01.01 |
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" |
3 914 800 |
2000.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията" |
1 141 200 |
2000.01.03 |
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
3 758 500 |
2000.01.04 |
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
32 807 400 |
2000.01.05 |
Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар" |
895 500 |
2000.01.06 |
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
41 176 600 |
2000.01.07 |
Бюджетна програма "Защита на потребителите" |
5 791 800 |
2000.02.00 |
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество |
13 781 200 |
2000.02.01 |
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" |
13 781 200 |
2000.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
9 164 200 |
|
Общо: |
112 431 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 914 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 466 700 |
Издръжка |
448 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 914 800 |
2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 141 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
608 900 |
Издръжка |
532 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 141 200 |
2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 758 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 068 700 |
Издръжка |
689 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 758 500 |
2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | |
I. Общо ведомствени разходи |
30 837 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 580 900 |
Издръжка |
4 897 200 |
Капиталови разходи |
5 359 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 970 000 |
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация |
1 970 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 807 400 |
2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар" | |
I. Общо ведомствени разходи |
895 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
794 400 |
Издръжка |
101 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
895 500 |
2000.01.06 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | |
I. Общо ведомствени разходи |
31 176 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 366 900 |
Издръжка |
27 643 700 |
Капиталови разходи |
166 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 000 |
от тях за: |
|
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда |
10 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
41 176 600 |
2000.01.07 Бюджетна програма "Защита на потребителите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 721 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 320 500 |
Издръжка |
1 296 500 |
Капиталови разходи |
104 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
70 000 |
от тях за: |
|
Подпомагане на представителни сдружения на потребителите на основание Закона за защита на потребителите |
70 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 791 800 |
2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" | |
I. Общо ведомствени разходи |
13 781 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 891 300 |
Издръжка |
10 569 900 |
Капиталови разходи |
320 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 781 200 |
2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 164 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 066 800 |
Издръжка |
2 478 400 |
Капиталови разходи |
619 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 164 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и индустрията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
100 391 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
45 165 100 |
Издръжка |
48 657 000 |
Капиталови разходи |
6 569 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
12 040 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
112 431 200 |
16. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2100.01.00 |
Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |
3 024 000 |
2100.01.01 |
Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество" |
1 073 000 |
2100.01.02 |
Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението" |
832 000 |
2100.01.03 |
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" |
1 119 000 |
2100.02.00 |
Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура |
2 510 793 100 |
2100.02.01 |
Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" |
2 450 846 200 |
2100.02.02 |
Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" |
47 711 900 |
2100.02.03 |
Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството" |
12 235 000 |
2100.03.00 |
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" |
25 366 900 |
|
Общо: |
2 539 184 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 073 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
278 000 |
Издръжка |
790 000 |
Капиталови разходи |
5 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 073 000 |
2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението" | |
I. Общо ведомствени разходи |
832 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
655 000 |
Издръжка |
57 000 |
Капиталови разходи |
120 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
832 000 |
2100.01.03 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 119 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 100 000 |
Издръжка |
19 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 119 000 |
2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" | |
I. Общо ведомствени разходи |
193 140 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
56 207 800 |
Издръжка |
105 162 800 |
Капиталови разходи |
31 769 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 257 705 800 |
от тях за: |
|
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа |
1 200 000 000 |
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища |
605 000 |
Изграждане и основен ремонт на републиканската пътна мрежа |
1 047 061 800 |
Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) |
39 000 |
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа |
10 000 000 |
Системен мониторинг на шума |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 450 846 200 |
2100.02.02 Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 408 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 366 600 |
Издръжка |
42 000 |
Капиталови разходи |
2 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
43 303 300 |
от тях за: |
|
Изготвяне на устройствени планове |
4 472 000 |
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България |
1 600 000 |
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите |
540 000 |
Охрана на ВиК обекти |
108 791 |
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти |
36 557 000 |
Проучвателни дейности и консултантски услуги за ВиК обекти |
25 509 |
Подготвителни и проучвателни дейности, предхождащи изграждането на инфраструктурни обекти |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
47 711 900 |
2100.02.03 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството" | |
I. Общо ведомствени разходи |
12 235 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 325 500 |
Издръжка |
2 709 500 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 325 000 |
2100.03.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
25 366 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 656 200 |
Издръжка |
8 974 900 |
Капиталови разходи |
8 735 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 366 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
238 174 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
77 589 100 |
Издръжка |
117 755 200 |
Капиталови разходи |
42 830 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
2 301 009 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 539 184 000 |
17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2200.01.00 |
Политика в областта на земеделието и селските райони |
127 738 300 |
2200.01.01 |
Бюджетна програма "Земеделски земи" |
48 528 500 |
2200.01.02 |
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" |
79 000 |
2200.01.03 |
Бюджетна програма "Растениевъдство" |
30 545 900 |
2200.01.04 |
Бюджетна програма "Хидромелиорации" |
34 145 000 |
2200.01.05 |
Бюджетна програма "Животновъдство" |
3 277 200 |
2200.01.06 |
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" |
2 319 600 |
2200.01.07 |
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" |
1 070 000 |
2200.01.09 |
Бюджетна програма "Съвети и консултации" |
1 225 000 |
2200.01.10 |
Бюджетна програма "Земеделска техника" |
1 096 000 |
2200.01.11 |
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
4 514 100 |
2200.01.12 |
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" |
938 000 |
2200.02.00 |
Политика в областта на рибарството и аквакултурите |
6 724 200 |
2200.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
6 724 200 |
2200.03.00 |
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча |
607 100 |
2200.03.01 |
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" |
607 100 |
2200.03.02 |
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" |
|
2200.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
18 313 300 |
|
Общо: |
153 382 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
48 155 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
36 532 000 |
Издръжка |
8 125 100 |
Капиталови разходи |
3 498 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
373 400 |
от тях за: |
|
Членски внос в Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FАО) |
373 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
48 528 500 |
2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" | |
I. Общо ведомствени разходи |
79 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
79 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
79 000 |
2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
30 468 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 582 000 |
Издръжка |
11 393 300 |
Капиталови разходи |
493 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
77 600 |
от тях за: |
|
Членски внос в Международната организация по лозата и виното (OIV), Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) и други |
77 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
30 545 900 |
2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 845 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
135 000 |
Издръжка |
1 710 000 |
Капиталови разходи |
3 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
29 300 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД, съгласно § 4а от ПЗР на Закона за водите |
29 300 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
34 145 000 |
2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 265 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 345 000 |
Издръжка |
920 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в Международния комитет за контрол на животните (ICAR) и Европейския регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) |
12 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 277 200 |
2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 319 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 874 000 |
Издръжка |
445 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 319 600 |
2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 070 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
786 000 |
Издръжка |
284 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 070 000 |
2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 225 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 085 000 |
Издръжка |
140 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 225 000 |
2200.01.10 Бюджетна програма "Земеделска техника" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 096 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
576 000 |
Издръжка |
520 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 096 000 |
2200.01.11 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 514 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 729 000 |
Издръжка |
1 785 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 514 100 |
2200.01.12 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" | |
I. Общо ведомствени разходи |
938 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
413 000 |
Издръжка |
525 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
938 000 |
2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" | |
I. Общо ведомствени разходи |
6 693 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 658 000 |
Издръжка |
1 735 200 |
Капиталови разходи |
300 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
31 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM) |
31 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 724 200 |
2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" | |
I. Общо ведомствени разходи |
600 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
600 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в Международния съвет по лова и опазване на дивеча и ОИСР |
7 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
607 100 |
2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
18 313 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 958 300 |
Издръжка |
6 939 000 |
Капиталови разходи |
1 416 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 313 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
123 581 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
80 352 400 |
Издръжка |
34 522 500 |
Капиталови разходи |
8 707 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
29 801 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
153 382 900 |
18. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2300.01.00 |
Политика в областта на транспорта |
724 551 900 |
2300.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |
238 396 700 |
2300.01.02 |
Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" |
478 856 400 |
2300.01.03 |
Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" |
6 541 100 |
2300.01.04 |
Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" |
757 700 |
2300.02.00 |
Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност |
952 400 |
2300.02.01 |
Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" |
952 400 |
2300.03.00 |
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" |
25 612 700 |
|
Общо: |
751 117 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | |
I. Общо ведомствени разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
238 396 700 |
от тях за: |
|
Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия |
30 730 000 |
Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение |
78 750 000 |
Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност |
128 916 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
238 396 700 |
2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
50 168 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
29 606 600 |
Издръжка |
18 283 300 |
Капиталови разходи |
2 279 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
428 687 500 |
от тях за: |
|
Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура |
232 497 500 |
Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България |
196 190 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
478 856 400 |
2300.01.03 Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | |
I. Общо ведомствени разходи |
6 541 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 365 900 |
Издръжка |
2 746 200 |
Капиталови разходи |
2 429 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 541 100 |
2300.01.04 Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | |
I. Общо ведомствени разходи |
757 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
421 000 |
Издръжка |
236 700 |
Капиталови разходи |
100 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
757 000 |
2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
952 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
606 900 |
Издръжка |
345 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
952 400 |
2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | |
I. Общо ведомствени разходи |
25 612 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 507 500 |
Издръжка |
7 297 200 |
Капиталови разходи |
4 808 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 612 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта и съобщенията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
84 032 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
45 507 900 |
Издръжка |
28 908 900 |
Капиталови разходи |
9 616 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
667 084 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
751 117 000 |
19. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2400.01.00 |
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие |
68 871 500 |
2400.01.01 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
2 093 400 |
2400.01.02 |
Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
61 804 600 |
2400.01.03 |
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" |
2 684 600 |
2400.01.04 |
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" |
2 288 900 |
2400.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
5 571 500 |
|
Общо: |
74 443 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 093 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 294 700 |
Издръжка |
798 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 093 400 |
2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" | |
I. Общо ведомствени разходи |
755 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
634 300 |
Издръжка |
121 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
61 049 200 |
от тях за: |
|
Субсидии за фонд "Радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" |
43 500 000 |
Капиталови трансфери за фонд "Радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" |
7 146 500 |
Капиталови трансфери за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2022 г. |
10 402 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
61 804 600 |
2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 684 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 037 900 |
Издръжка |
489 700 |
Капиталови разходи |
157 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 684 600 |
2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 288 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 618 700 |
Издръжка |
670 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 288 900 |
2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 571 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 353 400 |
Издръжка |
1 567 100 |
Капиталови разходи |
651 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 571 500 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
13 393 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 939 000 |
Издръжка |
3 646 800 |
Капиталови разходи |
808 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
61 049 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
74 443 000 |
20. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2500.01.00 |
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време |
22 991 400 |
2500.01.01 |
Бюджетна програма "Спорт за учащи" |
16 407 400 |
2500.01.02 |
Бюджетна програма "Спорт в свободното време" |
6 584 000 |
2500.02.00 |
Политика в областта на спорта за високи постижения |
73 138 500 |
2500.02.01 |
Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" |
13 543 100 |
2500.02.02 |
Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" |
59 595 400 |
2500.03.00 |
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти |
17 274 800 |
2500.03.01 |
Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" |
17 274 800 |
2500.04.00 |
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта |
464 000 |
2500.04.01 |
Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
464 000 |
2500.05.00 |
Политика в областта на младите хора |
7 435 600 |
2500.05.01 |
Бюджетна програма "Младите в действие" |
7 435 600 |
2500.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
2 231 600 |
|
Общо: |
123 535 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
15 060 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 485 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
212 400 |
Издръжка |
2 574 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 346 800 |
от тях за: |
|
Стипендии за държавните спортни училища |
110 400 |
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи |
1 236 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 407 400 |
2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 019 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
853 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
853 600 |
Издръжка |
165 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 564 500 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време |
5 564 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 584 000 |
2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" | |
I. Общо ведомствени разходи |
433 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
417 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
417 900 |
Издръжка |
15 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 110 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на зимните олимпийски и паралимпийски игри в Пекин 2022 г., на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали |
13 110 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 543 100 |
2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 736 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
675 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
675 500 |
Издръжка |
1 060 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
57 859 300 |
от тях за: |
|
Плащания на спортисти съгласно чл. 134, т. 2-5 от Закона за физическото възпитание и спорта |
11 133 800 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД |
180 000 |
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности |
46 545 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
59 595 400 |
2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" | |
I. Общо ведомствени разходи |
16 574 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
491 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
491 200 |
Издръжка |
1 333 600 |
Капиталови разходи |
14 750 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
700 000 |
от тях за: |
|
Капиталови трансфери за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения |
700 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 274 800 |
2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" | |
I. Общо ведомствени разходи |
464 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
410 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
410 200 |
Издръжка |
53 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
464 000 |
2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие" | |
I. Общо ведомствени разходи |
635 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
461 000 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
461 000 |
Издръжка |
174 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 800 400 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта |
6 800 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 435 600 |
2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 231 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 869 000 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 869 000 |
Издръжка |
362 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 231 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
38 154 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
17 664 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
5 390 800 |
Издръжка |
5 740 700 |
Капиталови разходи |
14 750 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
85 381 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
123 535 900 |
21. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3000.01.00 |
Политика в областта на защитата на националната сигурност |
138 289 700 |
3000.01.01 |
Бюджетна програма "Национална сигурност" |
138 289 700 |
|
Общо: |
138 289 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
138 289 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
123 822 200 |
Издръжка |
7 167 500 |
Капиталови разходи |
7 300 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
138 289 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Национална сигурност" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
138 289 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
123 822 200 |
Издръжка |
7 167 500 |
Капиталови разходи |
7 300 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
138 289 700 |
22. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3200.01.00 |
Функционална област "Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" |
4 461 300 |
3200.01.01 |
Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" |
4 461 300 |
|
Общо: |
4 461 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3200.01.01 Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 461 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 325 300 |
Издръжка |
1 056 000 |
Капиталови разходи |
80 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 461 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
4 461 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 325 300 |
Издръжка |
1 056 000 |
Капиталови разходи |
80 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 461 300 |
23. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3300.01.00 |
Функционална област "Противодействие и защита на гражданите от дискриминация" |
3 288 100 |
3300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация" |
3 288 100 |
|
Общо: |
3 288 100 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 288 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 357 500 |
Издръжка |
730 600 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 288 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита от дискриминация |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
3 288 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 357 500 |
Издръжка |
730 600 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 288 100 |
24. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3400.01.00 |
Функционална област "Защита на личните данни на физическите лица" |
3 732 700 |
3400.01.01 |
Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни" |
3 732 700 |
|
Общо: |
3 732 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3400.01.01 Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 732 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 688 800 |
Издръжка |
613 900 |
Капиталови разходи |
430 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 732 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на личните данни |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
3 732 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 688 800 |
Издръжка |
613 900 |
Капиталови разходи |
430 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 732 700 |
25. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3700.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности" |
24 679 900 |
3700.01.01 |
Бюджетна програма "Превенция и противодействие на корупцията, публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество" |
24 679 900 |
|
Общо: |
24 679 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3700.01.01 Бюджетна програма "Превенция и противодействие на корупцията, публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество" | |
I. Общо ведомствени разходи |
24 679 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 294 200 |
Издръжка |
4 665 700 |
Капиталови разходи |
1 720 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 679 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
24 679 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 294 200 |
Издръжка |
4 665 700 |
Капиталови разходи |
1 720 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 679 900 |
26. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3800.01.00 |
Функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт" |
48 156 300 |
3800.01.01 |
Бюджетна програма "Държавна охрана" |
48 156 300 |
|
Общо: |
48 156 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3800.01.01 Бюджетна програма "Държавна охрана" | |
I. Общо ведомствени разходи |
48 156 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
43 400 300 |
Издръжка |
3 956 000 |
Капиталови разходи |
800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
48 156 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националната служба за охрана |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
48 156 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
43 400 300 |
Издръжка |
3 956 000 |
Капиталови разходи |
800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
48 156 300 |
27. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3900.01.00 |
Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България |
43 627 700 |
3900.01.01 |
Бюджетна програма "Разузнаване" |
43 627 700 |
|
Общо: |
43 627 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3900.01.01 Бюджетна програма "Разузнаване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
43 627 700 |
от тях за: |
|
Издръжка |
42 677 700 |
Капиталови разходи |
950 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
43 627 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Разузнаване" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
43 627 700 |
от тях за: |
|
Издръжка |
42 677 700 |
Капиталови разходи |
950 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
43 627 700 |
28. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4000.01.00 |
Функционална област "Защита правата на гражданите" |
3 678 900 |
4000.01.01 |
Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите" |
3 678 900 |
|
Общо: |
3 678 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4000.01.01 Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 678 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 517 900 |
Издръжка |
1 090 000 |
Капиталови разходи |
71 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 678 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Омбудсмана на Република България |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
3 678 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 517 900 |
Издръжка |
1 090 000 |
Капиталови разходи |
71 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 678 900 |
29. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4100.01.00 |
Функционална област "Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България" |
28 603 500 |
4100.01.01 |
Бюджетна програма "Национална статистическа програма" |
28 603 500 |
4100.01.02 |
Бюджетна програма "Преброяване 2021" |
|
|
Общо: |
28 603 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4100.01.01 Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | |
I. Общо ведомствени разходи |
28 603 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
21 478 000 |
Издръжка |
3 641 500 |
Капиталови разходи |
3 484 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
28 603 500 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националния статистически институт |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
28 603 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
21 478 000 |
Издръжка |
3 641 500 |
Капиталови разходи |
3 484 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
28 603 500 |
30. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4200.01.00 |
Функционална област "Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" |
5 971 600 |
4200.01.01 |
Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" |
5 971 600 |
|
Общо: |
5 971 600 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4200.01.01 Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 971 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 023 100 |
Издръжка |
748 500 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 971 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на конкуренцията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
5 971 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 023 100 |
Издръжка |
748 500 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 971 600 |
31. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4300.01.00 |
Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги" |
18 577 900 |
4300.01.01 |
Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги" |
18 577 900 |
|
Общо: |
18 577 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4300.01.01 Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги" | |
I. Общо ведомствени разходи |
18 083 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 935 400 |
Издръжка |
2 285 300 |
Капиталови разходи |
7 862 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
494 400 |
от тях за: |
|
Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) |
120 000 |
Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ |
281 400 |
Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл. 30, т. 20 и 23 от ЗЕС |
93 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 577 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за регулиране на съобщенията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
18 083 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 935 400 |
Издръжка |
2 285 300 |
Капиталови разходи |
7 862 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
494 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 577 900 |
32. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4400.01.00 |
Функционална област "Регулиране на радио и телевизионния пазар" |
2 533 900 |
4400.01.01 |
Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими" |
2 533 900 |
|
Общо: |
2 533 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4400.01.01 Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 533 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 833 500 |
Издръжка |
620 400 |
Капиталови разходи |
80 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 533 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Съвета за електронни медии |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 533 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 833 500 |
Издръжка |
620 400 |
Капиталови разходи |
80 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 533 900 |
33. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4500.01.00 |
Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора" |
80 007 400 |
4500.01.01 |
Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" |
80 007 400 |
|
Общо: |
80 007 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" | |
I. Общо ведомствени разходи |
80 007 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 086 400 |
Издръжка |
71 745 000 |
Капиталови разходи |
176 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
80 007 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за енергийно и водно регулиране |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
80 007 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 086 400 |
Издръжка |
71 745 000 |
Капиталови разходи |
176 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
80 007 400 |
34. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4600.01.00 |
Функционална област "Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" |
7 517 200 |
4600.01.01 |
Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" |
7 517 200 |
|
Общо: |
7 517 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4600.01.01 Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" | |
I. Общо ведомствени разходи |
7 065 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 956 800 |
Издръжка |
2 938 700 |
Капиталови разходи |
170 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
451 700 |
от тях за: |
|
Членски внос за участие на Република България в Международната агенция за атомна енергия |
451 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 517 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Агенцията за ядрено регулиране |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
7 065 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 956 800 |
Издръжка |
2 938 700 |
Капиталови разходи |
170 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
451 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 517 200 |
35. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4700.01.00 |
Функционална област "Регулация и надзор на небанковия финансов сектор" |
20 116 700 |
4700.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор" |
20 116 700 |
|
Общо: |
20 116 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4700.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор" | |
I. Общо ведомствени разходи |
20 116 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 579 000 |
Издръжка |
5 646 100 |
Капиталови разходи |
891 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 116 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за финансов надзор |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
20 116 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 579 000 |
Издръжка |
5 646 100 |
Капиталови разходи |
891 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 116 700 |
36. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4800.01.00 |
Функционална област "Защита на класифицираната информация" |
13 251 500 |
4800.01.01 |
Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата й защита в национален и международен план" |
13 251 500 |
|
Общо: |
13 251 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4800.01.01 Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата й защита в национален и международен план" | |
I. Общо ведомствени разходи |
13 251 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 376 600 |
Издръжка |
2 074 900 |
Капиталови разходи |
800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 251 500 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната комисия по сигурността на информацията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
13 251 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 376 600 |
Издръжка |
2 074 900 |
Капиталови разходи |
800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 251 500 |
37. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
5300.01.00 |
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти |
67 791 300 |
5300.01.01 |
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" |
51 656 200 |
5300.01.02 |
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" |
16 135 100 |
|
Общо: |
67 791 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
35 414 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 604 400 |
Издръжка |
13 913 400 |
Капиталови разходи |
10 896 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 241 700 |
от тях за: |
|
Плащания за попълване на държавния резерв - поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси |
16 241 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
51 656 200 |
5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 101 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 101 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 033 400 |
от тях за: |
|
Поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти |
15 033 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 135 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
36 516 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 706 100 |
Издръжка |
13 913 400 |
Капиталови разходи |
10 896 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
31 275 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
67 791 300 |
38. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
7100.01.00 |
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма |
23 925 973 |
7100.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
3 996 781 |
7100.01.02 |
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" |
19 929 192 |
7100.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
3 237 227 |
|
Общо: |
27 163 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 996 781 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 028 381 |
Издръжка |
1 968 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 996 781 |
7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | |
I. Общо ведомствени разходи |
19 929 192 |
от тях за: |
|
Персонал |
819 792 |
Издръжка |
19 109 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 929 192 |
7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 237 227 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 858 327 |
Издръжка |
1 211 900 |
Капиталови разходи |
167 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 237 227 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
27 163 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 706 500 |
Издръжка |
22 289 700 |
Капиталови разходи |
167 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 163 200 |
39. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
7400.01.00 |
Политика в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика |
28 023 000 |
7400.01.01 |
Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите" |
13 510 900 |
7400.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите" |
14 512 100 |
|
Общо: |
28 023 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
7400.01.01 Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
7 880 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 810 000 |
Издръжка |
1 748 400 |
Капиталови разходи |
322 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 630 000 |
от тях за: |
|
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд |
5 630 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 510 900 |
7400.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 512 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 310 800 |
Издръжка |
3 299 300 |
Капиталови разходи |
902 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 000 000 |
от тях за: |
|
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите |
9 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 512 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на иновациите и растежа |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
13 393 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 120 800 |
Издръжка |
5 047 700 |
Капиталови разходи |
1 224 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
14 630 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
28 023 000 |
40. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
7500.01.00 |
Политика в областта на електронното управление |
38 220 000 |
7500.01.01 |
Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество" |
38 220 000 |
|
Общо: |
38 220 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
7500.01.01 Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество" | |
I. Общо ведомствени разходи |
38 220 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 189 400 |
Издръжка |
16 341 800 |
Капиталови разходи |
3 688 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 220 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на електронното управление |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
38 220 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 189 400 |
Издръжка |
16 341 800 |
Капиталови разходи |
3 688 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 220 000 |
41. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8200.01.00 |
Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми" |
8 132 000 |
8200.01.01 |
Бюджетна програма "Избори и национални референдуми" |
|
8200.01.02 |
Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" |
8 132 000 |
|
Общо: |
8 132 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
8200.01.02 Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 132 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 598 000 |
Издръжка |
3 334 000 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 132 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Централната избирателна комисия |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
8 132 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 598 000 |
Издръжка |
3 334 000 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 132 000 |
42. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8300.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори" |
2 127 600 |
8300.01.01 |
Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори" |
2 127 600 |
|
Общо: |
2 127 600 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
8300.01.01 Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 127 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 623 100 |
Издръжка |
477 500 |
Капиталови разходи |
27 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 127 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 127 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 623 100 |
Издръжка |
477 500 |
Капиталови разходи |
27 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 127 600 |
43. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8400.01.00 |
Политика на Министерството на земеделието в областта на земеделието и селските райони |
486 868 400 |
8400.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие на селските райони" |
21 957 000 |
8400.01.02 |
Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" |
8 195 700 |
8400.01.03 |
Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" |
1 896 700 |
8400.01.04 |
Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" |
454 819 000 |
8400.02.00 |
Политика на Министерството на земеделието в областта на рибарството и аквакултурите |
393 600 |
8400.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
393 600 |
8400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
33 937 000 |
|
Общо: |
521 199 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони" | |
I. Общо ведомствени разходи |
21 957 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
21 957 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 957 000 |
8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 826 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 826 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 369 000 |
от тях за: |
|
Субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми |
6 369 000 |
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 195 700 |
8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 896 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 896 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 896 700 |
8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 816 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 816 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
446 002 800 |
от тях за: |
|
Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители |
443 981 000 |
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
2 021 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
454 819 000 |
8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" | |
I. Общо ведомствени разходи |
393 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
393 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
393 600 |
8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
33 937 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 934 000 |
Издръжка |
16 003 000 |
Капиталови разходи |
8 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 937 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
68 827 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
44 824 200 |
Издръжка |
16 003 000 |
Капиталови разходи |
8 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
452 371 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
521 199 000 |
44. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8500.01.00 |
Функционална област "Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства" |
1 791 300 |
8500.01.01 |
Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства" |
1 791 300 |
|
Общо: |
1 791 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) | |
8500.01.01 Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства" |
| |
I. Общо ведомствени разходи |
1 791 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 270 300 |
|
Издръжка |
447 000 |
|
Капиталови разходи |
74 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 791 300 |
|
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
1 791 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 270 300 |
Издръжка |
447 000 |
Капиталови разходи |
74 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 791 300 |
45. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8600.01.00 |
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред |
70 841 000 |
8600.01.01 |
Бюджетна програма "Технически операции" |
70 841 000 |
|
Общо: |
70 841 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) | |
8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции" |
| |
I. Общо ведомствени разходи |
70 841 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
62 521 000 |
|
Издръжка |
4 269 000 |
|
Капиталови разходи |
4 051 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
70 841 000 |
|
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Технически операции" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
70 841 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
62 521 000 |
Издръжка |
4 269 000 |
Капиталови разходи |
4 051 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
70 841 000 |
Приложение № 2 към чл. 5
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българска академия на науките за 2022 г. (съгласно чл. 11 от Закона за Българската академия на науките) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА (в лв.) | |
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III) |
119 860 400 | |
I. |
Средства за основна дейност (1+2+3) |
114 818 400 |
1 |
Научни изследвания |
113 708 700 |
2 |
Участие в международни проекти и програми |
300 000 |
3 |
Други капиталови разходи и текущи разходи, |
809 700 |
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти |
652 700 | |
II. |
Средства за администрирани дейности (1+2+3) |
4 494 300 |
1 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
66 300 |
2 |
Допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1 |
3 300 000 |
3 |
Стипендии на докторанти |
1 128 000 |
III. |
Средства за национално възложени дейности |
547 700 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА (в лв.) | |
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
64 015 600 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
48 424 858 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
11 426 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
3 764 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
4 893 028 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
60 359 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
467 784 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 248 484 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
7 438 014 |
1 |
Стипендии |
5 122 214 |
2 |
Студентски столове и общежития |
2 315 800 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
422 702 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
6 481 542 |
Средства за професионални гимназии (1+2+3+4) |
4 587 928 | |
1 |
За институция |
114 740 |
2 |
За паралелки в професионална гимназия |
706 714 |
3 |
За ученици |
3 764 867 |
4 |
Самостоятелна форма на обучение |
1 607 |
Средства за ученици в общежитие (1+2) |
1 407 533 | |
1 |
За група |
282 350 |
2 |
За ученици |
1 125 183 |
Средства за стипендии на ученици (лв.) |
115 139 | |
Регионален коефициент (лв.) |
336 816 | |
Добавка за подобряване на материална база (лв.) |
34 126 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
15 799 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
13 147 520 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 430 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 742 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
728 325 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
73 456 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
196 938 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
305 872 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 240 671 |
1 |
Стипендии |
1 885 671 |
2 |
Студентски столове и общежития |
355 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
105 237 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Габрово
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
7 815 900 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
6 690 572 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 433 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 462 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
633 244 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
67 820 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
173 402 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
861 374 |
1 |
Стипендии |
801 074 |
2 |
Студентски столове и общежития |
60 300 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
90 552 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Русенски университет "А. Кънчев"
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
22 195 500 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
18 618 899 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
7 107 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 242 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
2 348 808 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
335 022 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
425 303 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 877 982 |
1 |
Стипендии |
2 869 272 |
2 |
Студентски столове и общежития |
8 710 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
273 316 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по хранителни технологии - Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 403 600 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
6 899 184 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 454 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 636 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
243 884 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
80 005 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
107 238 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
185 400 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 244 300 |
1 |
Стипендии |
830 540 |
2 |
Студентски столове и общежития |
413 760 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
74 716 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Химико-технологичен и металургичен университет - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
10 674 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
9 109 990 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 978 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
3 817 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
1 000 998 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
15 444 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
544 210 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
206 052 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
955 941 |
1 |
Стипендии |
721 941 |
2 |
Студентски столове и общежития |
234 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
114 074 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
288 243 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 527 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
7 236 197 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 429 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 229 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
1 581 695 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
240 644 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
186 672 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 000 530 |
1 |
Стипендии |
709 930 |
2 |
Студентски столове и общежития |
290 600 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
103 901 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Лесотехнически университет - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
10 217 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
8 941 666 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 051 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 310 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
|
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
62 698 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
39 794 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
252 261 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
932 268 |
1 |
Стипендии |
585 768 |
2 |
Студентски столове и общежития |
346 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
91 005 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
19 965 800 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
17 040 645 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
3 775 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 118 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
1 434 077 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
36 494 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
25 314 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
418 337 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 384 566 |
1 |
Стипендии |
1 584 896 |
2 |
Студентски столове и общежития |
799 670 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
122 252 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 424 100 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
5 321 709 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 219 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
3 085 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
1 561 140 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
148 737 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
883 267 |
1 |
Стипендии |
447 267 |
2 |
Студентски столове и общежития |
436 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
70 387 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет за национално и световно стопанство - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
27 462 600 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
21 003 643 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
11 483 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 829 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
|
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
579 798 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
5 581 279 |
1 |
Стипендии |
3 665 323 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 915 956 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
297 880 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Икономически университет - Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
12 025 900 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
9 015 775 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
5 452 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 473 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
987 650 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
251 376 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 584 286 |
1 |
Стипендии |
1 957 286 |
2 |
Студентски столове и общежития |
627 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
174 463 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
5 759 400 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
4 007 350 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 027 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 751 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
458 362 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
83 396 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 314 076 |
1 |
Стипендии |
1 021 560 |
2 |
Студентски столове и общежития |
292 516 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
354 578 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
91 714 500 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
75 393 750 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
20 817 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 958 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
12 426 637 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
293 251 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 101 768 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 953 340 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
13 179 800 |
1 |
Стипендии |
10 532 200 |
2 |
Студентски столове и общежития |
2 647 600 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
832 510 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
355 100 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
19 725 500 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
16 270 668 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
6 719 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 718 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
4 303 425 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
423 346 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
382 698 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 976 162 |
1 |
Стипендии |
2 976 162 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
95 972 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
35 580 400 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
29 143 694 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
13 407 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 980 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
1 588 977 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 004 392 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
693 696 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
5 532 955 |
1 |
Стипендии |
5 356 155 |
2 |
Студентски столове и общежития |
176 800 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
210 055 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
21 052 400 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
16 370 011 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
7 386 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 020 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
1 045 722 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
404 741 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
374 894 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 105 255 |
1 |
Стипендии |
3 538 455 |
2 |
Студентски столове и общежития |
566 800 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
202 240 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
15 009 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
12 127 165 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 803 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 869 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
2 833 040 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
317 214 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
292 769 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 267 102 |
1 |
Стипендии |
2 267 102 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
322 264 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
19 531 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
17 427 440 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 844 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
6 085 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
|
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
122 265 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
382 299 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 586 060 |
1 |
Стипендии |
843 060 |
2 |
Студентски столове и общежития |
743 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
135 401 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Аграрен университет - Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
9 834 900 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
8 756 525 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 547 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 305 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
550 032 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
244 152 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
459 180 |
1 |
Стипендии |
459 180 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
375 043 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
" Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 408 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
3 920 247 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
692 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 404 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
820 544 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
52 080 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
101 636 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
361 742 |
1 |
Стипендии |
361 742 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
24 675 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална академия за театрално и филмово изкуство
"Кръстьо Сарафов" - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 467 800 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
5 608 818 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
827 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
6 072 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
587 400 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
143 318 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
657 562 |
1 |
Стипендии |
418 652 |
2 |
Студентски столове и общежития |
238 910 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
58 102 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 519 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
5 762 449 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
734 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
7 229 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
444 896 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
11 440 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
136 819 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
568 288 |
1 |
Стипендии |
419 188 |
2 |
Студентски столове и общежития |
149 100 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
51 744 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална художествена академия - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
7 816 400 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
6 703 840 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 079 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
6 037 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
190 430 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
164 772 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
908 276 |
1 |
Стипендии |
791 276 |
2 |
Студентски столове и общежития |
117 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
39 512 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
5 653 000 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
4 645 168 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 673 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 250 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
881 293 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
132 353 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
849 104 |
1 |
Стипендии |
816 704 |
2 |
Студентски столове и общежития |
32 400 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
26 375 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
3 327 600 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
2 773 240 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 032 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 292 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
407 741 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
64 797 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
467 274 |
1 |
Стипендии |
359 374 |
2 |
Студентски столове и общежития |
107 900 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
22 289 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
44 023 500 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
39 612 896 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
5 377 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
7 367 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
|
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 077 531 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 232 947 |
1 |
Стипендии |
2 436 267 |
2 |
Студентски столове и общежития |
796 680 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
100 126 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
33 360 000 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
29 325 382 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 124 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
7 108 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
|
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
13 110 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
741 934 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 230 504 |
1 |
Стипендии |
2 409 704 |
2 |
Студентски столове и общежития |
820 800 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
62 180 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
29 832 800 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
26 248 094 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
3 393 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
7 733 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
|
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
9 100 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
619 845 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 465 098 |
1 |
Стипендии |
1 605 738 |
2 |
Студентски столове и общежития |
859 360 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
499 763 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - Плевен
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
13 856 600 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
12 306 743 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 978 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 960 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
492 088 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
25 170 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
325 215 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 064 838 |
1 |
Стипендии |
872 838 |
2 |
Студентски столове и общежития |
192 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
159 804 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Тракийски университет - Стара Загора
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
26 492 700 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
23 815 516 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 888 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 823 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
149 831 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
89 998 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
598 351 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 844 761 |
1 |
Стипендии |
1 753 901 |
2 |
Студентски столове и общежития |
90 860 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
234 072 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 034 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
3 486 878 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 254 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 318 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
580 682 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
90 660 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
407 161 |
1 |
Стипендии |
331 211 |
2 |
Студентски столове и общежития |
75 950 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
49 501 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
( в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
1 786 900 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
1 489 567 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
402 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 695 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. |
406 177 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
|
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
32 696 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
238 953 |
1 |
Стипендии |
93 953 |
2 |
Студентски столове и общежития |
145 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
25 684 |
Приложение № 3 към чл. 6
Показатели
по смисъла на Закона за публичните финанси |
Показатели |
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |
Неданъчни приходи Помощи и дарения от страната Помощи и дарения от чужбина Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми (+) Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) |
II. РАЗХОДИ |
Текущи разходи Персонал Издръжка и други текущи разходи Платени данъци, такси и административни санкции Лихви Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт Капиталови трансфери Прираст на държавния резерв (нето) Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи |
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-) |
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) – предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-) – получени трансфери от ДВУ и БАН (+) Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – получени трансфери (+) – предоставени трансфери (-) Трансфери между бюджети (нето) – получени трансфери (+) – предоставени трансфери (-) – трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) |
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Временни безлихвени заеми (нето) |
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-) |
Заеми от чужбина - нето (+/-) Получени заеми (+) Погашения по заеми (-) Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) Предоставени кредити (нето) Предоставена възмездна финансова помощ (нето) Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+) Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2022 Г. |
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2022 Г. |
Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2022 г. |
||||||||
Код |
Община |
Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) |
Брой селища |
Брой население в малки и планински селища |
Брой маршрути |
Обща дължина на маршрутите (км) при две зареждания в седмицата за 2022 г, |
Сума (лева) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
5101 |
БAHCKO |
Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново |
5 |
621 |
1 |
13 936,0 |
9 755 |
|
5103 |
БЛAГOEBГPAД |
м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово), Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш) |
36 |
1 305 |
7 |
27 560,0 |
19 292 |
|
5104 |
ГOЦE ДEЛЧEB |
Делчево, Добротино |
2 |
85 |
2 |
3 016,0 |
2 111 |
|
5106 |
КРЕСНА |
Стара Кресна, Ощава, Влахи |
3 |
88 |
2 |
6 344,0 |
4 441 |
|
5107 |
ПЕТРИЧ |
Баскалци, Боровичене, Вишлене, Долене, Долна Рибница, Драгуш, Дреново, Зойчене, Кладенци, Крънджилица, Кухуряхцево, Мендово, Право бърдо, Чурилово, Чуричени, Яково |
16 |
1 110 |
6 |
23 088,0 |
16 162 |
|
5109 |
CAHДAHCKИ |
Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци |
18 |
236 |
7 |
41 236,0 |
28 865 |
|
5110 |
CATOBЧA |
Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево |
5 |
2 123 |
3 |
17 305,6 |
12 114 |
|
5111 |
CИMИTЛИ |
Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна Железница (Железница) , Тросково, Докатичево, Горно Осеново |
10 |
553 |
5 |
24 544,0 |
17 181 |
|
5112 |
СТРУМЯНИ |
Колибите, м. Глинджурци (Цапарево), Раздол, Горна Рибница, Вракуповица, Горна Крушица, Кърпелево, Палат, Игралище, Махалата, Седелец |
11 |
556 |
3 |
26 000,0 |
18 200 |
|
5202 |
БУPГAC |
Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово |
8 |
2 364 |
7 |
30 680,0 |
21 476 |
|
5204 |
KAPHOБAT |
Железник, Деветинци, Козаре |
3 |
128 |
2 |
7 151,0 |
5 006 |
|
5205 |
MAЛKO TЬPHOBO |
Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово |
10 |
223 |
2 |
44 928,0 |
31 450 |
|
5206 |
HECEБЬP |
Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница |
5 |
148 |
2 |
11 024,0 |
7 717 |
|
5211 |
CPEДEЦ |
Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец |
28 |
2 224 |
6 |
56 555,2 |
39 589 |
|
5212 |
CУHГУPЛAPE |
Есен, Ведрово, Босилково, Завет |
4 |
682 |
2 |
4 784,0 |
3 349 |
|
5302 |
AKCAKOBO |
Радево, Водица, Новаково |
3 |
170 |
1 |
18 304,0 |
12 813 |
|
5307 |
BЬЛЧИ ДOЛ |
Искър, Кракра |
2 |
72 |
2 |
2 600,0 |
1 820 |
|
5309 |
ДOЛHИ ЧИФЛИK |
Бърдарево, Булаир |
2 |
256 |
1 |
6 032,0 |
4 222 |
|
5310 |
ДЬЛГOПOЛ |
Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк |
4 |
536 |
3 |
8 112,0 |
5 678 |
|
5311 |
ПPOBAДИЯ |
Пертов дол, Староселец |
2 |
274 |
1 |
2 209,0 |
1 546 |
|
5312 |
СУВОРОВО |
Просечен |
1 |
15 |
1 |
915,2 |
641 |
|
5401 |
BEЛИKO TЬPHOBO |
Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни Дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите |
13 |
99 |
6 |
38 636,0 |
27 045 |
|
5403 |
EЛEHA |
Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът, Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков Рът, Каменари, Козя Река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни Колиби, Титевци, Тодювци, Тънки Рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни Дял, Шилковци, Яковци |
53 |
1 390 |
7 |
63 440,0 |
44 408 |
|
5404 |
ЗЛАТАРИЦА |
Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Равново, Росно, Чешма |
6 |
225 |
3 |
11 440,0 |
8 008 |
|
5409 |
CTPAЖИЦA |
Теменуга, Водно |
2 |
19 |
1 |
5 616,0 |
3 931 |
|
5410 |
CУXИHДOЛ |
Красно Градище |
1 |
70 |
1 |
1 289,6 |
903 |
|
5501 |
БEЛOГPAДЧИK |
Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница |
12 |
297 |
4 |
9 006,4 |
6 304 |
|
5502 |
БOЙHИЦA |
Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец |
3 |
148 |
1 |
7 612,8 |
5 329 |
|
5504 |
BИДИH |
Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница |
20 |
2 805 |
5 |
28 912,0 |
20 238 |
|
5507 |
KУЛA |
Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор Махала, Старопатица |
8 |
1 146 |
2 |
30 368,0 |
21 258 |
|
5610 |
POMAH |
Средни рът |
1 |
5 |
1 |
19 656,0 |
13 759 |
|
5703 |
CEBЛИEBO |
м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батошево), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Шаварна (Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът |
21 |
3 010 |
16 |
14 872,0 |
10 410 |
|
5704 |
TPЯBHA |
Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Велчовци, Глутниците, Димиевци, Драгневци, Енчовци, Йововци, Кисийците, Креслювци, Малки Станчовци, Стръмци, Милевци, Мръзеци, Носеите, Престой, Радино, Радевци, Раевци, Ралевци, Руевци, Свирци, Станчов Хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх |
30 |
266 |
3 |
23 920,0 |
16 744 |
|
5802 |
ГEHEPAЛ TOШEBO |
Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково |
21 |
2 701 |
13 |
42 036,8 |
29 426 |
|
5808 |
ШAБЛA |
Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица |
4 |
103 |
2 |
7 092,8 |
4 965 |
|
5901 |
APДИHO |
Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м.Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино), Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче, Главник |
57 |
5 012 |
27 |
118 144,0 |
82 701 |
|
5904 |
KPУMOBГPAД |
Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец(Луличка), м. Дропла (Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино (Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум, м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница |
61 |
9 582 |
7 |
57 335,2 |
40 135 |
|
5905 |
KЬPДЖAЛИ |
Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна Скала |
23 |
4 957 |
9 |
45 552,0 |
31 886 |
|
5907 |
ЧЕРНООЧЕНЕ |
Женда, Безводно, Ночево, Каняк, Яворово, Черна нива, Бакалите, Йончово, |
14 |
2 913 |
11 |
42 224,0 |
29 557 |
|
6001 |
БOБOB ДOЛ |
Блато |
1 |
16 |
1 |
5 403,8 |
3 783 |
|
6602 |
БОБОШЕВО |
Бадино, Висока Могила, Вуково, Доброво, Сопово, Скрино, Каменик |
7 |
211 |
5 |
12 064,0 |
8 445 |
|
6003 |
ДУПHИЦA |
Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде |
9 |
1 075 |
3 |
13 520,0 |
9 464 |
|
6005 |
KЮCTEHДИЛ |
Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно Село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново Село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново, Цървена Ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно |
40 |
1 217 |
13 |
75 088,0 |
52 562 |
|
6006 |
HEBECTИHO |
мах. Ямен (Четирци), Долна Козница, Мърводол, Ваксево, Тишаново, Църварица, Илия, Ветрен |
8 |
504 |
2 |
17 472,0 |
12 230 |
|
6007 |
PИЛA |
Падала |
1 |
18 |
1 |
4 160,0 |
2 912 |
|
6009 |
TPEKЛЯHO |
Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри Дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци) |
15 |
169 |
2 |
15 912,0 |
11 138 |
|
6101 |
AПPИЛЦИ |
м. Черневото (Велчево) |
1 |
123 |
1 |
2 184,0 |
1 529 |
|
6103 |
ЛОВЕЧ |
Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче, Лешница, Сливек, Стефаново |
7 |
429 |
3 |
7 072,0 |
4 950 |
|
6105 |
ТЕТЕВЕН |
м. Брязово (Рибарица), Малка желязна |
2 |
115 |
2 |
2 704,0 |
1 893 |
|
6106 |
TPOЯH |
Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм) |
5 |
547 |
4 |
11 960,0 |
8 372 |
|
6201 |
БEPKOBИЦA |
Пърличево, Рашовица, Цветкова бара |
3 |
65 |
2 |
7 800,0 |
5 460 |
|
6207 |
ЛOM |
Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол |
5 |
912 |
3 |
10 816,0 |
7 571 |
|
6210 |
ЧИПPOBЦИ |
Челюстница, Равна |
2 |
103 |
1 |
5 200,0 |
3 640 |
|
6310 |
CEПTEMBPИ |
Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило) |
3 |
356 |
2 |
12 688,0 |
8 882 |
|
6311 |
СТРЕЛЧА |
Дюлево |
1 |
138 |
1 |
1 872,0 |
1 310 |
|
6312 |
СЪРНИЦА |
м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни) |
2 |
762 |
1 |
832,0 |
582 |
|
6401 |
БPEЗHИK |
Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци |
19 |
246 |
3 |
17 784,0 |
12 449 |
|
6402 |
ЗЕМЕН |
Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча, Смиров дол, Габров дол, Беренде, Падине, м. Воинци (Мурено), м. Дубиче (Мурено), м. Кориица (Мурено), м. Шуляница (Мурено), Мурено, м. Падина (Горна Врабча), м. Воденична падина (Горна Врабча), м. Голу (Горна Врабча), Горна Врабча |
20 |
429 |
3 |
11 128,0 |
7 790 |
|
6403 |
KOBAЧEBЦИ |
Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци |
5 |
245 |
2 |
10 192,0 |
7 134 |
|
6405 |
PAДOMИP |
Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово |
8 |
198 |
3 |
12 896,0 |
9 027 |
|
6406 |
TPЬH |
Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. Извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци, Неделково |
42 |
940 |
6 |
65 416,0 |
45 791 |
|
6601 |
ACEHOBГPAД |
Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Мостово, Врата, Сини връх, Бор, Три могили |
9 |
414 |
1 |
10 400,0 |
7 280 |
|
6602 |
БPEЗOBO |
Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе |
4 |
547 |
3 |
27 664,0 |
19 365 |
|
6606 |
ЛЬKИ |
м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново, Белица, Борово, Югово |
11 |
762 |
5 |
22 880,0 |
16 016 |
|
6616 |
XИCAPЯ |
Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево |
3 |
441 |
4 |
40 144,0 |
28 101 |
|
6617 |
КУКЛЕН |
Добралък, Яврово |
2 |
104 |
1 |
9 776,0 |
6 843 |
|
6802 |
БЯЛA |
Пет Кладенци |
1 |
32 |
1 |
2 080,0 |
1 456 |
|
6901 |
AЛФATAP |
Цар Асен, Кутловица, Васил Левски |
3 |
167 |
3 |
8 112,0 |
5 678 |
|
6904 |
KAЙHAPДЖA |
Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново |
4 |
48 |
1 |
13 728,0 |
9 610 |
|
6905 |
CИЛИCTPA |
Главан, Сърпово,Страцимир,Българка, Богорово |
5 |
277 |
3 |
13 312,0 |
9 318 |
|
7001 |
KOTEЛ |
Боренци, Седларево |
2 |
137 |
2 |
12 064,0 |
8 445 |
|
7003 |
CЛИBEH |
Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково |
10 |
1 381 |
5 |
26 832,0 |
18 782 |
|
7101 |
БAHИTE |
Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново |
13 |
1 264 |
7 |
58 656,0 |
41 059 |
|
7102 |
БOPИHO |
Чала, Ягодина, Буйново, Кожари |
4 |
1 122 |
2 |
7 696,0 |
5 387 |
|
7103 |
ДEBИH |
Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково |
6 |
1 348 |
4 |
24 336,0 |
17 035 |
|
7105 |
ЗЛАТОГРАД |
Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока, м. Равно бърце, м. Юруковци, с. Цацаровци, с. Кушла |
7 |
231 |
4 |
14 976,0 |
10 483 |
|
7106 |
MAДAH |
Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов Дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев Дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, Петров Дол, Печинска, Планинци, Равно Нивище, Рустан, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска |
29 |
1 505 |
6 |
29 536,0 |
20 675 |
|
7107 |
HEДEЛИHO |
Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово, Кочани |
15 |
2 491 |
6 |
26 520,0 |
18 564 |
|
7109 |
CMOЛЯH |
Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера |
41 |
2 892 |
23 |
91 312,0 |
63 918 |
|
7110 |
ЧEПEЛAPE |
Острица, Лилеково, Зорница, Студенец |
4 |
104 |
3 |
7 904,0 |
5 533 |
|
7304 |
ГOДEЧ |
Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци, Комщица, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден, Губеш, Равна |
15 |
287 |
6 |
22 048,0 |
15 434 |
|
7307 |
ДРАГОМАН |
Драгоил, Ново Бърдо, Чепърлинци, Летница, Беренде, Чуковезер, Табан, Камбелевци, Чорул, Владиславци, Круша, Грълска падина, Горно село, Долна Невля, Вишан, Долно ново село, Цацаровци, Чеканец, Начево, Дреатин |
20 |
289 |
5 |
27 144,0 |
19 001 |
|
7311 |
ИXTИMAH |
Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино |
11 |
47 |
2 |
23 712,0 |
16 598 |
|
7315 |
МИРКОВО |
Бенковски, Смолско, Каменица, м. Скумца (Каменица) |
4 |
354 |
1 |
6 344,0 |
4 441 |
|
7317 |
ПPABEЦ |
м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска Река), м. Драгоица (Манаселска Река), м. Череша (Манаселска Река), Манаселска Река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна(Осиковица), м. Цековци(Осиковица), м. Вельовци(Осиковица), м. Робовица(Осиковица), м. Ямата(Осиковица), м.Господарите(Осиковица), м. Габрика(Осиковица), м. Баре(Осиковица), м. Недковци(Осиковица), м. Владовци(Осиковица), м. Белчовци(Осиковица), м. Марковци(Осиковица), м. Кратунска(Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица),м. Балинска(Осиковица), м.Венеца (Своде), м. Преход(Своде), м. Бакова Могила(Своде), м. Габриците(Своде), м. Бурньовица(Своде), м. Курман(Своде), Своде |
37 |
1 155 |
5 |
39 884,0 |
27 919 |
|
7318 |
CAMOKOB |
Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, Ново село, Гуцал |
13 |
2 643 |
6 |
22 672,0 |
15 870 |
|
7319 |
CBOГE |
Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел |
12 |
607 |
12 |
28 912,0 |
20 238 |
|
7320 |
CЛИBHИЦA |
Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци) |
7 |
179 |
3 |
12 272,0 |
8 590 |
|
7401 |
БPATЯ ДACKAЛOBИ |
Долно ново село, Малък дол, Славянин |
3 |
112 |
2 |
17 264,0 |
12 085 |
|
7402 |
ГУPKOBO |
Лява река |
1 |
24 |
1 |
4 784,0 |
3 349 |
|
7405 |
MЬГЛИЖ |
Яворовец, Борущица, Държавен, Селце |
4 |
35 |
2 |
11 336,0 |
7 935 |
|
7410 |
CTAPA ЗAГOPA |
Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя |
4 |
189 |
3 |
19 344,0 |
13 541 |
|
7501 |
AHTOHOBO |
Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица), Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна, Долна Златица, Добротица, Дъбравица, Изворово, Капище, Китино, Коноп, Крушолак, Кьосевци, Любичево, Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Разделци, Равно Село, Свирчово, Свободица, Стара Речка, Старчище, Стойново, Таймище, Халваджийско, Чеканци, Черна Вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино |
48 |
3 805 |
15 |
56 680,0 |
39 676 |
|
7502 |
OMУPTAГ |
Великденче, Горско село |
2 |
684 |
1 |
7 072,0 |
4 950 |
|
7504 |
ПOПOBO |
Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница |
7 |
388 |
4 |
9 360,0 |
6 552 |
|
7505 |
TЬPГOBИЩE |
Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница |
4 |
379 |
4 |
16 244,8 |
11 371 |
|
7601 |
ДИMИTPOBГPAД |
Злато поле, Райново |
2 |
455 |
1 |
3 515,2 |
2 461 |
|
7602 |
ИBAЙЛOBГPAД |
Горноселци, Долноселци,Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец, Соколенци, Глумово,Чучулига,Черничино, Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух |
22 |
1 226 |
4 |
36 296,0 |
25 407 |
|
7604 |
MAДЖAPOBO |
Горни главанак, Долни главанак, Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево |
7 |
2 113 |
3 |
11 232,0 |
7 862 |
|
7606 |
CBИЛEHГPAД |
Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово |
6 |
75 |
1 |
15 080,0 |
10 556 |
|
7607 |
CИMEOHOBГPAД |
Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен |
8 |
1 759 |
4 |
9 484,8 |
6 639 |
|
7609 |
TOПOЛOBГPAД |
Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец, Каменна река, Светлина, Чукарово, Доброселец, Сакарци, Хлябово, Българска поляна, Капитан Петко войвода, Мрамор, Срем, Синапово, Княжево |
16 |
2 367 |
8 |
43 888,0 |
30 722 |
|
7701 |
BEЛИKИ ПPECЛAB |
Суха река |
1 |
108 |
1 |
3 744,0 |
2 621 |
|
7706 |
HИKOЛA KOЗЛEBO |
Красен дол |
1 |
139 |
1 |
4 492,8 |
3 145 |
|
7801 |
БOЛЯPOBO |
Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен Връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево |
18 |
1 868 |
8 |
45 676,8 |
31 974 |
|
7803 |
CTPAЛДЖA |
Леярово |
1 |
26 |
1 |
10 400,0 |
7 280 |
|
|
ОБЩО: |
|
1 181 |
93 915 |
437 |
2 224 451,8 |
1 557 114 |
Приложение № 5 към чл. 25
РАЗДЕЛ I. Допълнителни разходи по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет
Бюджетни организации |
Сума (в лв.) |
Класификационен код на област на политика/ функционална област и/или бюджетна програма съгласно РМС № 52 от 2022 г. |
Народно събрание |
7 000 |
x |
Министерски съвет |
176 000 |
0300.06.00/0300.06.01/ 0300.06.02/ 0300.09.00 |
Съдебна власт |
98 800 |
x |
Министерство на финансите |
2 000 |
1000.02.00/1000.02.01 |
Министерство на външните работи |
5 700 |
1100.01.00/1100.01.11 |
Министерство на отбраната |
30 500 |
1200.01.00/1200.01.08 |
Министерство на вътрешните работи |
582 000 |
1300.04.00/1300.04.01 |
Министерство на правосъдието |
5 000 |
1400.03.00 |
Министерство на здравеопазването |
9 500 |
1600.04.00 |
Министерство на образованието и науката |
8 000 |
1700.03.00 |
Министерство на културата |
11 100 |
1800.03.00 |
Министерство на околната среда и водите |
4 500 |
1900.04.00 |
Министерство на икономиката и индустрията |
4 800 |
2000.03.00 |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
14 000 |
2100.02.00/2100.02.01. |
Министерство на земеделието |
9 000 |
2200.04.00 |
Министерство на транспорта и съобщенията |
44 000 |
2300.03.00 |
Министерство на енергетиката |
370 |
2400.02.00 |
Министерство на туризма |
500 |
7100.02.00 |
Национален статистически институт |
2 100 |
4100.01.00/4100.01.01 |
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ I: |
1 014 870 |
РАЗДЕЛ II. Допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките
Бюджетни организации |
Сума (в лв.) |
Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
5 600 |
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" |
9 000 |
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас |
1 500 |
Великотърновски университет "Св. св . Кирил и Методий" |
13 000 |
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" |
7 200 |
Русенски университет "Ангел Кънчев" |
6 500 |
Технически университет - София |
59 300 |
Технически университет - Варна |
4 400 |
Технически университет - Габрово |
3 200 |
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София |
16 000 |
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София |
2 500 |
Лесотехнически университет - София |
1 700 |
Химико-технологичен и металургичен университет - София |
8 500 |
Университет по хранителни технологии - Пловдив |
4 500 |
Аграрен университет - Пловдив |
1 200 |
Тракийски университет - Стара Загора |
4 300 |
Медицински университет - София |
15 000 |
Медицински университет - Пловдив |
15 300 |
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна |
12 000 |
Медицински университет - Плевен |
4 600 |
Университет за национално и световно стопанство - София |
6 200 |
Икономически университет - Варна |
3 800 |
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов |
5 200 |
Национална художествена академия - София |
1 600 |
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив |
600 |
Национална спортна академия "Васил Левски" - София |
15 400 |
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София |
2 300 |
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София |
3 400 |
Висше училище по телекомуникации и пощи - София |
870 |
Българска академия на науките - София |
2 400 |
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ II: |
237 070 |
РАЗДЕЛ III. Допълнителни трансфери по бюджетите на Националния осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция
Бюджетни организации |
Сума (в лв.) |
Национален осигурителен институт |
2 000 |
Българска национална телевизия |
300 |
Българска телеграфна агенция |
300 |
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ III: |
2 600 |
РАЗДЕЛ IV. Допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджети на общини
ОБЩИНИ |
Сума (в лв.) |
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД |
|
Банско |
7 200 |
Белица |
300 |
Благоевград |
15 000 |
Гоце Делчев |
2 000 |
Гърмен |
360 |
Кресна |
350 |
Петрич |
4 650 |
Разлог |
4 528 |
Сандански |
5 500 |
Сатовча |
300 |
Симитли |
687 |
Струмяни |
458 |
Хаджидимово |
600 |
Якоруда |
173 |
|
|
ОБЛАСТ БУРГАС |
|
Айтос |
1 600 |
Бургас |
57 500 |
Камено |
733 |
Карнобат |
1 500 |
Малко Търново |
400 |
Несебър |
12 100 |
Поморие |
7 308 |
Приморско |
4 250 |
Руен |
642 |
Созопол |
6 170 |
Средец |
1 200 |
Сунгурларе |
367 |
Царево |
7 700 |
|
|
ОБЛАСТ ВАРНА |
|
Аврен |
705 |
Аксаково |
3 200 |
Белослав |
820 |
Бяла |
1 850 |
Варна |
75 000 |
Ветрино |
500 |
Вълчидол |
925 |
Девня |
700 |
Долни Чифлик |
1 197 |
Дългопол |
550 |
Провадия |
1 206 |
Суворово |
1 200 |
|
|
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
|
Велико Търново |
16 130 |
Горна Оряховица |
4 018 |
Елена |
1 008 |
Златарица |
350 |
Лясковец |
420 |
Павликени |
1 900 |
Полски Тръмбеш |
1 000 |
Свищов |
750 |
Стражица |
600 |
Сухиндол |
400 |
|
|
ОБЛАСТ ВИДИН |
|
Белоградчик |
1 100 |
Брегово |
300 |
Видин |
4 700 |
Димово |
300 |
Кула |
300 |
Макреш |
300 |
Ново село |
300 |
Ружинци |
300 |
|
|
ОБЛАСТ ВРАЦА |
|
Борован |
173 |
Бяла Слатина |
1 750 |
Враца |
8 000 |
Козлодуй |
4 500 |
Криводол |
450 |
Мездра |
1 979 |
Мизия |
400 |
Оряхово |
700 |
Роман |
350 |
Хайредин |
300 |
|
|
ОБЛАСТ ГАБРОВО |
|
Габрово |
17 300 |
Дряново |
1 540 |
Севлиево |
5 500 |
Трявна |
1 500 |
|
|
ОБЛАСТ ДОБРИЧ |
|
Балчик |
6 280 |
Генерал Тошево |
1 100 |
Добрич |
11 000 |
Добричка |
1 200 |
Каварна |
2 060 |
Крушари |
300 |
Тервел |
1 162 |
Шабла |
1 200 |
|
|
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ |
|
Ардино |
350 |
Джебел |
180 |
Кирково |
835 |
Крумовград |
1 500 |
Кърджали |
7 200 |
Момчилград |
1 600 |
Черноочене |
173 |
|
|
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ |
|
Бобовдол |
367 |
Дупница |
3 500 |
Кочериново |
500 |
Кюстендил |
6 000 |
Рила |
248 |
Сапарева баня |
450 |
|
|
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ |
|
Летница |
933 |
Ловеч |
6 500 |
Луковит |
520 |
Тетевен |
1 700 |
Троян |
5 100 |
Угърчин |
300 |
Ябланица |
480 |
|
|
ОБЛАСТ МОНТАНА |
|
Берковица |
1 460 |
Вълчедръм |
500 |
Вършец |
1 100 |
Лом |
1 104 |
Медковец |
300 |
Монтана |
6 400 |
Чипровци |
350 |
Якимово |
233 |
|
|
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК |
|
Батак |
300 |
Белово |
700 |
Брацигово |
450 |
Велинград |
600 |
Пазарджик |
12 000 |
Панагюрище |
3 000 |
Пещера |
2 000 |
Ракитово |
367 |
Септември |
860 |
Стрелча |
500 |
Сърница |
420 |
|
|
ОБЛАСТ ПЕРНИК |
|
Брезник |
1 400 |
Земен |
300 |
Ковачевци |
400 |
Перник |
19 500 |
Радомир |
2 100 |
Трън |
432 |
|
|
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН |
|
Белене |
642 |
Гулянци |
400 |
Долна Митрополия |
1 000 |
Долни Дъбник |
700 |
Искър |
300 |
Левски |
800 |
Никопол |
183 |
Плевен |
19 700 |
Пордим |
458 |
Червен бряг |
1 450 |
Кнежа |
1 740 |
|
|
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ |
|
Асеновград |
7 021 |
Брезово |
642 |
Калояново |
600 |
Карлово |
7 850 |
Кричим |
770 |
Лъки |
300 |
Марица |
5 100 |
Перущица |
550 |
Пловдив |
97 200 |
Първомай |
2 000 |
Раковски |
1 100 |
Родопи |
3 150 |
Садово |
1 390 |
Стамболийски |
1 340 |
Съединение |
600 |
Хисаря |
1 200 |
Куклен |
600 |
Сопот |
450 |
|
|
ОБЛАСТ РАЗГРАД |
|
Завет |
676 |
Исперих |
2 850 |
Кубрат |
1 300 |
Лозница |
600 |
Разград |
9 000 |
Самуил |
360 |
Цар Калоян |
450 |
|
|
ОБЛАСТ РУСЕ |
|
Борово |
400 |
Бяла |
1 500 |
Ветово |
492 |
Две могили |
600 |
Иваново |
1 100 |
Русе |
28 040 |
Сливо поле |
500 |
Ценово |
367 |
|
|
ОБЛАСТ СИЛИСТРА |
|
Главиница |
367 |
Дулово |
1 800 |
Кайнарджа |
300 |
Силистра |
6 500 |
Ситово |
360 |
Тутракан |
980 |
|
|
ОБЛАСТ СЛИВЕН |
|
Котел |
800 |
Нова Загора |
1 890 |
Сливен |
15 500 |
Твърдица |
500 |
|
|
ОБЛАСТ СМОЛЯН |
|
Баните |
350 |
Борино |
367 |
Девин |
1 200 |
Доспат |
450 |
Златоград |
850 |
Мадан |
600 |
Неделино |
300 |
Рудозем |
750 |
Смолян |
8 000 |
Чепеларе |
960 |
|
|
ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД |
|
Столична община |
380 000 |
|
|
ОБЛАСТ СОФИЯ |
|
Антон |
450 |
Божурище |
2 500 |
Ботевград |
2 500 |
Годеч |
800 |
Горна Малина |
850 |
Долна Баня |
460 |
Драгоман |
978 |
Елин Пелин |
4 320 |
Етрополе |
1 250 |
Златица |
530 |
Ихтиман |
2 300 |
Копривщица |
917 |
Костенец |
2 370 |
Костинброд |
3 050 |
Мирково |
650 |
Пирдоп |
1 400 |
Правец |
1 800 |
Самоков |
8 300 |
Своге |
4 300 |
Сливница |
1 100 |
Чавдар |
300 |
Челопеч |
300 |
|
|
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА |
|
Братя Даскалови |
506 |
Гурково |
507 |
Гълъбово |
750 |
Казанлък |
8 000 |
Мъглиж |
1 000 |
Николаево |
180 |
Опан |
367 |
Павел баня |
300 |
Раднево |
1 800 |
Стара Загора |
36 000 |
Чирпан |
2 110 |
|
|
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ |
|
Антоново |
300 |
Омуртаг |
1 250 |
Опака |
180 |
Попово |
2 400 |
Търговище |
12 400 |
|
|
ОБЛАСТ ХАСКОВО |
|
Димитровград |
8 500 |
Ивайловград |
346 |
Любимец |
1 300 |
Маджарово |
360 |
Свиленград |
5 100 |
Стамболово |
360 |
Тополовград |
820 |
Харманли |
4 500 |
Хасково |
22 000 |
|
|
ОБЛАСТ ШУМЕН |
|
Велики Преслав |
1 000 |
Венец |
300 |
Върбица |
400 |
Каолиново |
300 |
Каспичан |
350 |
Никола Козлево |
300 |
Нови пазар |
1 800 |
Смядово |
800 |
Хитрино |
500 |
Шумен |
17 000 |
|
|
ОБЛАСТ ЯМБОЛ |
|
Болярово |
870 |
Елхово |
650 |
Стралджа |
850 |
Тунджа |
2 500 |
Ямбол |
11 000 |
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ IV: |
1 251 237 |
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛИ I+II+III+IV: |
2 505 777 |