ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.
Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009г.
Изтекъл срок на действие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски, бюджетно салдо и финансиране по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 1. Държавните органи, министерствата и ведомствата в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница.
(2) Утвърждава бюджетите на организациите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. по програми в рамките на утвърдените им разходи по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" съгласно приложение № 2. В срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" организациите да публикуват утвърдените си бюджети по програми на своята интернет страница.
(3) Организациите по ал. 1 в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация.
(4) Разходите по ал. 3 се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на раздел III от приложение № 3, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(5) Министерският съвет, министерствата, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната агенция по горите, Държавната агенция по туризъм, Държавна агенция "Национална сигурност" и Национална агенция "Пътна инфраструктура" едновременно с месечното разпределение по ал. 3 представят в Министерството на финансите и разпределение на разходите по утвърдените им програми по ал. 2 в рамките на определения размер по ал. 4.
(6) Разходите по бюджетите на органите по чл. 4 и чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и свързаните с тях лимити за плащания в системата за електронни бюджетни разплащания се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на раздели I и II от приложение № 3, като за останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се прилагат разпоредбите на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(7) Трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1, без трансфера по т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., се разпределят и предоставят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на приложение № 4, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Чл. 2. (1) Утвърждава разпределението на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините в размер 90 на сто от сумите по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 5, като останалите 10 на сто се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от същия закон.
(2) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се предоставят на общините съгласно тримесечното разпределение по чл. 12 от същия закон и в размерите, определени в приложение № 5.
(3) Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините съгласно разпределението по § 31, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и в размерите, определени в приложение № 5.
(4) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се предоставя на общините, както следва:
1. до 31 януари 2009 г. - 75 на сто от средствата по приложение № 5;
2. до 31 октомври 2009 г. - 25 на сто от средствата по приложение № 5.
Чл. 3. Неизразходваните средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2007 - 2008 г. могат да бъдат използвани за същата цел през 2009 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.
Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на културата по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности в сферата на общинското образование и здравеопазване, на заведенията за социални услуги и на културата през 2009 г. в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства.
Чл. 5. Директорите на училища в системата на народната просвета извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят информация на разпоредителя с бюджетни кредити от по-висока степен за извършените през тримесечието компенсирани промени в срок до последното число на последния месец от тримесечието.
Чл. 6. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" предлага на министъра на финансите да извърши корекции по и между бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2008 - 2009 г. до 31 март 2009 г.
(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., е по-висок от броя на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2009 г., до извършването на корекции по реда на ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджетни кредити заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен разходен стандарт.
(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2009 г., първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция по реда на ал. 1.
Чл. 7. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят на училищата средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в системата на единна сметка, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за разход.
Чл. 8. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които утвърждават формули по реда на § 68, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., не по-късно от 10 март 2009 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет или бюджетна сметка.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.
Чл. 9. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула, само за държавните училища и обслужващи звена.
(2) За придобиваните по реда на ал. 1 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.
Чл. 10. (1) Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят за утвърждаване от Министерския съвет по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет план-сметките на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация и на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Промените по план-сметките на фондовете по ал. 1 се извършват въз основа на акт на Министерския съвет.
Чл. 11. С приемането на бюджетите за 2009 г. общинските съвети утвърждават всички извънбюджетни сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и ги представят заедно с бюджетите си в Министерството на финансите и в съответните сектори към териториалните поделения на Сметната палата.
Чл. 12. (1) Министърът на образованието и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на държавните висши училища и самостоятелния бюджет на Българската академия на науките, приет от общото събрание, съгласно Единната бюджетна класификация и по месеци.
(2) Министърът на отбраната в срока по ал. 1 представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на Военната академия "Г. С. Раковски", Националния военен университет "Васил Левски" и Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" съгласно Единната бюджетна класификация и по месеци.
Чл. 13. Генералните директори на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят на министъра на финансите месечно разпределение на приетите от управителните съвети бюджети съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 14. (1) Определя средства за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование в размер 15 лв. на ученик.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи дейности по образованието, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет.
Чл. 15. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 5 декември 2009 г.
(2) След 10 декември 2009 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаление на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.
Чл. 16. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните центрове по здравеопазване определя и наблюдава/координира промените в натуралните показатели по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, с изключение на децата и учениците, наблюдавани в здравните кабинети, и децата в яслените групи на обединените детски заведения, финансирани по единни разходни стандарти, и ги представя в Министерството на финансите за извършване на компенсирани промени.
(2) До 15 февруари 2009 г. Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си информация към 1 януари 2009 г. за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни, на медиаторите и на преминалите болни в диспансерите, разпределен по видове единни разходни стандарти и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(3) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, министърът на финансите извършва корекции по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, наблюдавани в здравните кабинети, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2008 - 2009 г., до 31 март 2009 г.
(4) Общините представят на регионалните центрове по здравеопазване информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.
Чл. 17. От резерва по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон се предоставят до 75 000 хил. лв. като трансфер по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативни програми.
Чл. 18. Едноличните търговски дружества с държавно имущество, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2008 г., както следва:
1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;
2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за държавата в размер 50 на сто от печалбата.
Чл. 19. Представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, при разпределянето на печалбата за 2008 г. да предложат отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно дивидент за акционерите, както следва:
1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;
2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за акционерите в размер 50 на сто от печалбата.
Чл. 20. (1) Търговските дружества с държавно участие в капитала, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, упълномощават своите представители в общите събрания на другите дружества да предложат и гласуват разпределение на тяхната печалба при условията и в размерите, определени в чл. 18 и 19.
(2) Платените през годината погашения по главници на държавно гарантирани кредити се приспадат от печалбата след данъчно облагане преди определянето на отчисленията или дивидента за държавата.
Чл. 21. (1) Търговските дружества по чл. 18, 19 и 20 правят вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата до 31 май 2009 г., а тези, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството - до 15 юли 2009 г., при спазване разпоредбите на чл. 133 и 247а от Търговския закон.
(2) Вноските по ал. 1 постъпват по сметката за приходите на централния бюджет на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или на териториалната дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители", като при превеждането на сумите се попълва код за вид плащане 11 48 00.
Чл. 22. (1) Министерството на финансите за целите на касовото управление определя и залага в единната сметка ежемесечни лимити за плащания по реда на § 24, ал. 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Разходите и трансферите по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., подлежащи на плащане чрез левовите бюджетни сметки по § 24, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон, се включват в месечния лимит за плащания в размерите съгласно месечното разпределение по чл. 1, ал. 3, което трябва да бъде съобразено със специфичните особености на бюджета на съответното министерство и ведомство (включително за предоставяните трансфери за други бюджетни организации и за капиталовите разходи), освен в случаите, когато са предприети мерки по коригиране на лимитите съгласно § 78 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(3) Освен сумите по ал. 2 въз основа на искане от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити в месечния лимит за плащания чрез левовите бюджетни сметки по § 24, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се включват и съответните суми, подлежащи на плащане през месеца:
1. по държавни инвестиционни заеми, включително в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи;
2. за сметка на постъпили средства от дарения, международни програми и споразумения и други безвъзмездно получени средства;
3. по обслужване на държавния дълг;
4. за възстановяване на надвнесени приходи;
5. по операции със средства на разпореждане, чужди средства и други операции по финансирането;
6. по § 23 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. - при необходимост.
(4) До 20-о число на месеца държавните органи, министерствата и ведомствата представят в Министерството на финансите заявка за лимита за плащания за следващия месец, придружена с актуализирана прогноза за постъпленията и плащанията за следващите два месеца.
(5) Месечните суми по ал. 2 могат да бъдат променяни от Министерството на финансите въз основа на мотивирано предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити само в непредвидени случаи и при извънредни събития.
(6) Ръководителите на държавните органи, министерствата и ведомствата контролират и управляват изпълнението на утвърдените им бюджети и разпределението на бюджетните разходи по месеци в рамките на определените по реда на ал. 2 - 5 лимити.
Чл. 23. (1) При залагането и актуализирането на лимитите в СЕБРА за целите на уреждане на възникнали по реда на § 24, ал. 13 и 15 и § 40, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. задължения на съответните бюджетни предприятия към централния бюджет Министерството на финансите може да предприеме мерки за намаляване на заложения лимит или за отлагане залагането на лимит за съответното бюджетно предприятие до цялостното уреждане на задължението или намаляването му до взаимно съгласуван размер.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато възникналите задължения са в рамките на предварително уточнен и съгласуван между Министерството на финансите и съответното бюджетно предприятие очакван размер или са възникнали инцидентно, или са в несъществен размер.
Чл. 24. (1) За банковото обслужване на държавните органи, министерствата и ведомствата и на техните подведомствени разпоредители с бюджетни кредити и структурни единици, включени в системата на единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания, не може да се сключват договори за комплексно банково обслужване на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
Чл. 25. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове по разходен § 10-00 от Единната бюджетна класификация.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за дейностите, финансирани чрез извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(5) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(6) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).
(7) Разходването на средствата по ал. 2, както и припадащите се данъци и осигурителни вноски се отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите, като при необходимост се извършват съответните корекции по бюджетите и по извънбюджетните сметки и фондове.
(8) За придобиваните със средства по ал. 2 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.
(9) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в делегираните от държавата дейности, финансирани по единни разходни стандарти, се планират и отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите.
Чл. 26. (1) Средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват за сметка на средствата за заплата и се отчитат по § 02 "Други възнаграждения и плащания за персонал" от Единната бюджетна класификация.
(2) Средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване на педагогическия персонал са за сметка на предвидените средства по § 02 "Други възнаграждения и плащания за персонал", когато дните се отработват от заместници. Изплатените парични възнаграждения на заместниците са за сметка на средствата за заплати.
Чл. 27. Средствата по международни програми и споразумения, включително свързаното с тях национално съфинансиране, обслужвани чрез левови сметки на Националния фонд и Държавен фонд "Земеделие" в Българската народна банка, могат да се депозират при условията и по реда на § 24, ал. 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., включително чрез прилагането на процедурите по ал. 13, 14 и 15 от същия параграф.
Чл. 28. Трансферите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 2.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват след решение на управителния му съвет за финансиране на конкретни екологични проекти и дейности.
Чл. 29. (1) От 1 януари 2009 г. до 20 на сто от ежемесечно превежданите от републиканския бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.
Чл. 30. (1) Държавните органи и другите бюджетни организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място, обекта или района, в който се намира седалището на предприятието или неговата териториална структура.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите и извънбюджетните сметки, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 31. (1) По решение на общинските съвети могат да се подпомагат разходите за погребения с източник на финансиране имуществените данъци, таксите, неданъчните и другите общински приходи.
(2) В помощта по ал. 1 се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране по цени, утвърдени от общинските съвети.
(3) Помощта по ал. 1 се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
Чл. 32. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 6.
Чл. 33. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на държавните субсидии по чл. 32.
Чл. 34. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. на организациите, както следва:
1. на Българския Червен кръст - повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, възстановяване и натрупване на резерв от имущество за подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи; предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините и водните площи, обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ, осигуряване на надеждна работна екипировка, материали и резервни части; провеждане на социално-помощна дейност сред възрастни, младежи и деца, набиране и разпределение на хуманитарни помощи, повишаване здравната култура на населението, ограничаване и предотвратяване на социалнозначими заболявания, обучение на населението за оказване на първа помощ, подпомагане и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване, превенция на пътнотранспортния травматизъм; подпомагане на чужденците, получили закрила в Република България; пропагандиране на целите и задачите на международното Червенокръстко движение и на Българския Червен кръст, съдействие за изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени вследствие на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия;
2. на Рилската Света обител - Рилския манастир - за подпомагане дейността на музея, за текущо поддържане и извършване на разходи с инвестиционно предназначение;
3. на Съюза на народните читалища - за подпомагане на читалищата, за разработване на насоки за развитието на читалищното дело, за семинари, конференции, работни срещи, за честване на първите читалища и читалищното дело, за издателска дейност и други инициативи, свързани с дейността на Съюза на народните читалища;
4. на Българския институт за стандартизация (БИС) - за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията му като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация;
5. на Националния дарителски фонд "13 века България" - за издръжка на дейността и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение, за разходи по изпълнение на волята на дарителите, за издателска дейност, за провеждане на сесии в подкрепа на проекти, за провеждане на кръгли маси, за създаване на мултимедийни продукти, за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването на исторически и културни паметници и други социални дейности, за съфинансиране на проекти, за ремонти на имоти на фонда, за подпомагане за подготовка на национална програма за съхранение и развитие на българския език.
Чл. 35. (1) Лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., кандидатстващи за финансиране на общественозначими проекти, до 10 април 2009 г. подават в Министерството на правосъдието проектите и следните документи:
1. удостоверение за актуално правно състояние;
2. списък на лицата от състава на управителните органи;
3. удостоверения от компетентните органи за наличието или липсата на задължения, представляващи публични вземания по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. декларация за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и че не са налагани имуществени санкции или глоби по този закон на лицето, съответно на членовете на неговия управителен орган.
(2) Министърът на финансите съгласувано с министъра на правосъдието издава насоки за кандидатстване за финансиране на общественозначими проекти на лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2009 г.
(3) Лицата по ал. 1 следва да спазват образеца на формуляра за кандидатстване, утвърден от министъра на финансите, който се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2009 г.
(4) Проектите по чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се оценяват от 10-членна комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в която се определят и правилата за работа на комисията. Председател на комисията е заместник-министър на правосъдието, а членове - по един представител на администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта, предложени от съответните ръководители.
(5) Административно-техническото обслужване на комисията по ал. 4 се осъществява от Министерството на правосъдието.
(6) Членовете на комисията по ал. 4 не получават възнаграждение за участието си в нейната работа.
(7) Комисията по ал. 4 оценява проектите по критериите на чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и до 30 април 2009 г. представя на министъра на правосъдието протокол с предложение за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(8) Въз основа на протокола по ал. 7 министърът на правосъдието внася в Министерския съвет проект на постановление за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(9) Комисията по ал. 4 извършва служебна проверка за наличието на обстоятелствата по глава трета, раздел II от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 36. (1) Утвърждава разпределението на субсидиите за нефинансови предприятия по централния бюджет в размер 90 на сто, определен в колона 2 от приложение № 7, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Средствата по ал. 1 в частта "Други субсидии и плащания" се предоставят за:
1. финансиране на дейността по изпълнението на публичните задачи от държавните предприятия "Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване", възложени им съгласно чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия;
2. финансиране на основание чл. 15а, ал. 3 и чл. 23, ал. 2 и 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и работа в условия на кризи от военен и невоенен характер на: "Терем" ЕАД - София, "Информационно обслужване" АД - София, Централния кооперативен съюз и Военно-ремонтен завод "Вола" АД - Враца.
(3) Неусвоените към 31 декември 2009 г. средства по ал. 1 и 2 се възстановяват до 31 януари 2010 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 37. (1) Резервът за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се усвоява въз основа на решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1, както и сумите по ал. 7 и 9 се предоставят от централния бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините въз основа на съответните решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, включително за случаите, когато крайни получатели на сумите не са бюджетни предприятия.
(3) Подлежащите на възстановяване неусвоени средства от обекти, които са приключени, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, включително от предходни години, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител. За тези суми се извършват съответните корекции по бюджетите им и по централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Министерството на извънредните ситуации в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на извънредните ситуации. Възстановените суми се отчитат от централния бюджет и общините по § 31-20 от Единната бюджетна класификация.
(5) Въз основа на искане от Министерството на извънредните ситуации с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми Министерството на финансите извършва корекции в централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и в увеличение на постъпленията по § 31-20 от Единната бюджетна класификация. Тези корекции се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) За извършените корекции по реда на ал. 3 и 5 Министерството на финансите уведомява Министерството на извънредните ситуации.
(7) Средствата по ал. 6 се преразпределят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на писмо на Министерството на извънредните ситуации. Преразпределените средства се предоставят от централния бюджет чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(8) Наличните към 31 декември 2009 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 7, се разходват през 2010 г. за обектите, за които са предоставени.
(9) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2009 г. средства по ал. 1 и 7 се преразпределят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на предоставена от тях информация на Министерството на извънредните ситуации и на комисията и след извършване на корекции по техните бюджети и съответна корекция в централния бюджет за възстановяване на неусвоените суми в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
Чл. 38. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 15.11.2009 г.) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши вътрешни компенсирани промени по бюджета на агенцията, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават капиталовите разходи, свързани с изграждане на нови и с ремонти и възстановяване на наличните съдови вместимости и складови бази, както и текущите разходи за наемане на външни съдови вместимости и складове.
Чл. 39. Министерският съвет по предложение на министъра на финансите може да извършва преструктуриране на капиталовите разходи по отделните бюджети на държавните органи, министерствата и ведомствата по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и да ги преразпределя между тях.
Чл. 40. (1) Предвидените средства за покриване на разходите за концесионна дейност по бюджета на Министерството на финансите се предоставят и разходват чрез съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Предоставените по реда на ал. 1 суми от бюджета на Министерството на финансите се отчитат като трансфери. Разходването на средствата от бюджетните организации - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи в зависимост от естеството и характера на разходите.
Чл. 41. Разходите за представителни цели на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министъра на държавната администрация и административната реформа;
3. на общините - от съответния общински съвет.
Чл. 42. (1) Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на общински болници в отдалечени и рискови райони по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването и съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тази дейност.
(2) Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тази дейност.
Чл. 43. (1) Предвидените по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. капиталови трансфери се предоставят от републиканския бюджет за:
1. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - 100 000 хил. лв.;
2. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)
3. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - 10 000 хил. лв.;
4. Българския Червен кръст - 800 хил. лв.;
5. "Студентски столове и общежития" ЕАД - 700 хил. лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)
Чл. 44. В срока по § 17, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система се трансферират и приходите от концесии, отчетени в централния бюджет и по бюджета на Министерството на финансите за периода от 18 ноември до 31 декември 2008 г.
Чл. 45. Неусвоените средства, предоставени като трансфер на Национална компания "Железопътна инфраструктура" през 2007 г. чрез бюджета на Министерството на транспорта в размер 4 200 хил. лв., се разходват за отчуждителни процедури по проект "Изграждане на интермодален терминал на територията на гр. София" до края на 2009 г., като неизразходваните средства се възстановяват по сметката, от която са получени.
Чл. 46. Неусвоените средства, предоставени като трансфер на Национална компания "Железопътна инфраструктура" през 2006 и 2008 г. чрез бюджета на Министерството на транспорта, се разходват за отчуждителни процедури и съпътстващи дейности за обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград" до края на 2009 г., като неизразходваните средства се възстановяват от сметката, от която са получени.
Чл. 47. Утвърждава норматив на час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 2580 лв.
Чл. 48. Утвърждава норматив на час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 539 лв.
Чл. 49. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 963 лв.
Чл. 50. (1) Определя държавни субсидии, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 3,45 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,15 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват с одобрените субсидии на "Студентски столове и общежития" ЕАД - София, на "Академика - 2000" ЕАД - София, и на съответните държавни висши училища.
(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва корекции на субсидиите по ал. 1 между държавните висши училища, "Студентски столове и общежития" ЕАД - София, и "Академика - 2000" ЕАД - София.
(4) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 86 от 2008 г.), се определя в размер до 35 лв.
Чл. 51. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават бюджетите и бюджетните сметки на училищата, детските градини и обслужващите звена - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към тях, в съответствие с разпределението на средствата по единни разходни стандарти, извършено по реда на § 68, ал. 2 - 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, представят месечното разпределение на разходите по чл. 1, ал. 3 в частта за функция "Образование", съобразено с получените средства по единни разходни стандарти.
Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 83 от 2009 г.) Финансирането на разкритите след 1 януари 2009 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения се осигурява от собствени приходи по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за общинските бюджети. От следващата бюджетна година финансирането се осигурява по единни разходни стандарти за съответните делегирани от държавата дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2009 г.) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да предостави средства от републиканския бюджет в размер до 2,6 млн. лв. за финансиране на разкрити след 1 януари 2009 г. места в целодневните детски градини и обединените детски заведения.
Чл. 53. (1) Към областните диспансери за психични заболявания със стационар се разкриват субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психо-рехабилитационни програми, определени като делегирана от държавата дейност.
(2) Предвидените за 2009 г. средства по ал. 1 се предоставят на областните диспансери за психични заболявания със стационар от общинските бюджети по реда на делегираните от държавата дейности.
Чл. 54. Размерът на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря за ученическото столово хранене се определя с решение на общинския съвет за сметка на имуществените данъци и таксите, неданъчните и другите общински приходи.
Чл. 55. (1) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да прави вътрешни компенсирани промени по субсидиите и между субсидиите за социално-битови разходи на студентите и докторантите в рамките на одобрените за целта средства за държавните висши училища.
(2) Неусвоените средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите, предложени и разпределени от министъра на образованието и науката, се използват за ремонт на студентските общежития и столове или за закупуване на компютърна техника за обучение на студентите.
(3) Неусвоената част от субсидиите за "Студентски столове и общежития" - ЕАД - София, и за "Академика - 2000" ЕАД - София, се използва за ремонт на стопанисваните от тях столове и общежития.
Чл. 56. Начисляването и превеждането на лихвите по реда на § 47 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват тримесечно в рамките на бюджетната година.
Чл. 57. По предложение на министъра на финансите предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за обучение, квалификация и професионална подготовка в областта на публичните финанси на служителите от администрацията се предоставят по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на Министерството на финансите за дейността на Школата по публични финанси.
Чл. 58. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се предоставят в зависимост от постигнатите резултати и при условията и по реда на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност (обн., ДВ, бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г.).
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2009 г. може да извършва промени на средствата по ал. 1 между държавните висши училища на базата на извършена оценка на резултатите от научната дейност.
Чл. 59. (1) В изпълнение на § 72 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. министърът на финансите предоставя допълнителни средства чрез бюджета на Министерството на образованието и науката по самостоятелния бюджет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в размер 6 600 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на целевите разходи по централния бюджет за 2009 г.
Чл. 60. (1) Средствата, изразходвани за пътни разходи за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване пътни разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 61. (1) Утвърждава разпределението на средствата по § 74, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 8.
(2) Министърът на образованието и науката до 31 март 2009 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.
(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2009 г. може да прави компенсирани промени в разпределението, утвърдено с ал. 1.
(4) Министърът на образованието и науката до 1 август и до 20 декември 2009 г. уведомява Националното сдружение на общините в Република България за изпълнението на програмите по ал. 2, свързани с управлението на общинската собственост.
Чл. 62. (1) Утвърждава разпределението на трансферите по чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. в размер 90 на сто, определен в колона 2 на приложение № 9, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва корекции на субсидиите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование.
(3) Корекциите на субсидията за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(4) Допълнителните субсидии на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Допълнителни субсидии".
Чл. 63. (1) При внос на стоки и услуги в изпълнение на междуправителствени кредитни и клирингови спогодби и протоколи, от които произтичат разплащания с бюджета, министърът на финансите одобрява на фирмите вносителки коефициент за преизчисляване на преводните и клиринговите рубли в левове в размер не по-малък от 0,45 лв. за една преводна или клирингова рубла.
(2) За митнически оценки на природния газ, доставен в погашение на задълженията на Русия и Украйна по Споразумението за сътрудничество в усвояването на Ямбургското газово находище и строителството на газопровода Ямбург - Западна граница на СССР, през 2009 г. се прилага коефициент 0,45 лв. за една преводна рубла - условна разчетна единица по споразумението и протоколите към него.
Чл. 64. (1) Средствата с произход от остатъчните салда от клирингови и бартерни междуправителствени споразумения могат да се ползват за капиталови разходи по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2008 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация - за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2009 г.
(3) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2009 г.
(4) Набраните средства в затворени (неконвертируеми) валути в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за капиталови разходи над утвърдения лимит след разрешение на министъра на финансите и независимо от изпълнението на собствените приходи при спазване изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет и § 53 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Чл. 65. (1) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите обобщена справка за усвояванията през изминалия месец и копия на банковите документи за усвоените средства до 5-о число на следващия месец.
(2) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.
(3) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.
(4) В случаите на неточности в изчисленията или непълна информация, относно всички необходими реквизити за извършване на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, получателите на външни държавни заеми предприемат необходимите действия към външните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.
(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.
(6) Министерствата и другите бюджетни организации нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор - датата на плащането, спазвайки изискванията на Българската народна банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.
(7) Забранява се плащането да се извършва на дата, различна от датата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи кредитополучателят изисква допълнителни инструкции от кредитора.
(8) Министерствата и другите бюджетни организации в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.
(9) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, в т.ч. на заеми, включени в приложение № 8 към § 19, ал. 1 и заемите по § 19, ал. 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2009 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.
(10) При договаряне на нови кредити сметките за усвояване на средствата се откриват в Българската народна банка.
(11) С представяне на ежемесечния отчет и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите отчет за всеки държавен инвестиционен заем, придружен с обяснителна записка и оценка за изпълнението на бюджета на проекта на държавния инвестиционен заем до края на 2009 г.
Чл. 66. (1) Усвояванията по външни държавни инвестиционни заеми могат да са в размер до 445 832,0 хил. лв. по министерства и ведомства, както следва:
1. Министерството на труда и социалната политика - 40 094,5 хил. лв.;
2. Министерството на вътрешните работи - 25 204,9 хил. лв.;
3. Министерството на околната среда и водите - 10 794,1 хил. лв.;
4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 69 959,5 хил. лв.;
5. Министерството на транспорта - 154 752,4 хил. лв.;
6. Министерството на финансите - 21 957,5 хил. лв.;
7. Национална агенция "Пътна инфраструктура" - 123 069,0 хил.лв.
(2) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по външни държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2008 г., първостепенните разпоредители с бюджетни кредити приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като общият разход от наличните средства в края на 2008 г. и новите траншове не могат да надвишават посочените средства в ал. 1.
(3) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на външното финансиране по ал. 1.
Чл. 67. Отрасловите министерства, които отговарят за изпълнението на проекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми, до 5-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.
Чл. 68. Отрасловите министерства, в чийто ресор са държавните предприятия и търговските дружества - получатели на държавногарантирани заеми, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите по реда на чл. 21, ал. 2 от Закона за държавния дълг тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.
Чл. 69. (1) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите обобщена справка за усвояванията през изминалия месец и копия на банковите документи за усвоените средства до 5-о число на следващия месец.
(2) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.
(3) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.
(4) В случаите на неточности в изчисленията или непълна информация относно всички необходими реквизити за извършване на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, предприемат необходимите действия към външните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.
(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.
(6) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор - датата на плащането, спазвайки изискванията на обслужващата банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.
(7) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, се задължават да извършат плащането с дата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи кредитополучателят изисква допълнителни инструкции от кредитора.
(8) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.
(9) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, в т. ч. на заеми, включени в приложение № 8 към § 19, ал. 1 и заемите по § 19, ал. 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2009 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.
Чл. 70. (1) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за официална помощ за развитие се предоставят чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити след одобряването на кандидатстващите за финансиране проекти от Министерския съвет.
(2) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят 600 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г. за Доверителния фонд към ЮНЕСКО за участие в международното сътрудничество за развитие.
(3) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят 650 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г. за Доверителния фонд на Инвестиционния механизъм за съседните държави към Инструмента на Европейския съюз за помощ за съседните държави.
Чл. 71. (1) Финансовата вноска на Република България за Изследователския фонд за въглища и стомана за 2009 г. в размер 3 505 825 лв. се изплаща от централния бюджет за сметка на намаление на субсидията от централния бюджет за бюджета на Министерството на образованието и науката, в това число за фонд "Научни изследвания".
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по централния бюджет и по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2009 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 72. (1) Прихванатите, но непреведени през 2008 г. суми на Националния фонд съгласно § 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. и Постановление № 119 на Министерския съвет за определяне на условия, ред и механизъм за прихващане на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавните предприятия, получавани от предприсъединителните инструменти, фондовете на Европейския съюз, както и такива, представляващи национално съфинансиране или авансово финансиране (ДВ, бр. 52 от 2008 г.), са за сметка на трансфера за извънбюджетната сметка на Националния фонд по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Сумите по ал. 1 се възстановяват на Националния фонд в срок до 31 март 2009 г.
Чл. 73. По решение на общинския съвет със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се финансират капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и за местни дейности.
Чл. 74. (1) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Държавен фонд "Земеделие" утвърждава капиталовите разходи за 2009 г. по обекти за строителство и основен ремонт, както и за дълготрайни активи с единична стойност над 500 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Държавен фонд "Земеделие" в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите обяснителна записка, информация на технически носител и документация за капиталовите разходи по ал. 1 при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(3) Не подлежат на утвърждаване капиталовите разходи от дарения и по международни програми и споразумения, включително за изпълнение на проекти, финансирани за сметка на средства от предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент, Инструмента Шенген, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейски земеделски фонд за гарантиране, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство и кореспондиращо национално съфинансиране.
(4) Не подлежат на утвърждаване разходите за нематериални дълготрайни активи с изключение на разходите, свързани с придобиване на програмни продукти и изграждане на информационни системи над стойностния праг по ал. 1.
(5) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта утвърждава капиталовите разходи за 2009 г. на Национална компания "Железопътна инфраструктура" в съответствие с дългосрочния договор по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, на "Български държавни железници" ЕАД в съответствие с договора с държавата за възлагане на задължителни превозни услуги и на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в съответствие с утвърдената годишна програма за 2009 г. за изграждането, реконструкцията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.
(6) Предложението по ал. 5 се представя в Министерството на финансите с обяснителна записка и отчет за разходването на средствата и за изпълнението на обектите през 2008 г. в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(7) Не се утвърждават поименни списъци за капиталовите разходи с източник на финансиране преходен остатък от минали години и собствени бюджетни средства на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската академия на науките, държавните висши училища към Министерството на образованието и науката и към Министерството на отбраната и училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети.
(8) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., които имат утвърдени с това постановление капиталови разходи над 2 000 хил. лв., планират средства в размер не по-малък от 150 хил. лв. за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.
Чл. 75. (1) С отчета за тримесечното касово изпълнение на бюджета първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите информация за капиталовите разходи чрез програмен продукт МФ "Инвеститор".
(2) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Български държавни железници" ЕАД и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите и информация за капиталовите разходи на технически носител.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите тримесечни отчети за усвояването на средствата и изграждането на обектите с обявено национално значение по форма, утвърдена от министъра на финансите.
Чл. 76. (1) Министърът на финансите съвместно с Националното сдружение на общините в Република България до 20 февруари 2009 г. определя реда за разпределяне на средствата за съфинансиране на конкретни проекти на общините по § 49 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Общините отчитат като трансфер предоставените средства за съфинансиране на проекти по сключени споразумения за финансиране на микропроекти със Социалноинвестиционния фонд, програма "Красива България" и средства по проекти, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изискващи съфинансиране от общините. Разходването на тези средства от министерствата - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи и дейности от Единната бюджетна класификация.
Чл. 77. (1) Предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства за покриване на разлики в стойността на жилищата, дадени в обезщетение на собственици на недвижими имоти, отчуждени по реда на отменения Закон за териториално и селищно устройство или на Закона за собствеността, по цени съгласно отменената Наредба за цените на недвижимите имоти, както и за жилищата на лицата, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта въз основа на договор, сключен до 4 март 1991 г., се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените групи граждани.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на искания от съответните инвеститори по ред, определен от министъра на финансите.
Чл. 78. (1) Средствата по чл. 92 от Семейния кодекс и по чл. 7 от Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 117 от 2002 г.), които са предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.
(2) Средствата, събрани по реда на чл. 5, ал. 1 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
Чл. 79. Община Септември да преведе от бюджета си за 2009 г. като трансфер по банковата бюджетна сметка на Министерството на здравеопазването BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 (BIC код на БНБ: BNBG BGSD) остатъка от сумата по споразумителния протокол, подписан между министъра на здравеопазването и кмета на общината през 2008 г., в размер 223 639 лв.
Чл. 80. (1) Министърът на транспорта съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони.
(2) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредба на министъра на финансите съгласувано с министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Субсидиите от централния бюджет за "Български държавни железници" ЕАД се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта и железопътния превозвач въз основа на решение на Министерския съвет за възлагане на задължителни обществени превозни услуги.
(4) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между държавата, представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта, и генералния директор, представляващ компанията.
Чл. 81. (1) За покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) от републиканския бюджет се предоставят на Централния кооперативен съюз до 4 000 хил. лв., от които:
1. за снабдяване с хляб и хлебни изделия - до 1 800 хил. лв.;
2. за снабдяване с хранителни стоки от първа необходимост - до 2 200 хил. лв.
(2) Предоставянето на средствата по ал. 1 на крайните бенефициенти се извършва съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му, както и разпоредбите и условията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за минималната помощ.
Чл. 82. (1) За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до 105 000 хил. лв., от които:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 25 000 хил. лв.;
2. за пътувания с автомобилния транспорт - до 80 000 хил. лв., в т.ч.:
а) за превоз на учениците до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета - до 20 000 хил. лв.;
б) за превоз на държавни служители, ползващи правата по чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи или по чл. 80 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - до 18 000 хил. лв.
(2) Индивидуалният размер на средствата за компенсиране стойността на издадените превозни документи за отделните групи правоимащи, както и за безплатния превоз на ученици до 16-годишна възраст, се определя с наредба, издадена от министъра на финансите по реда на § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(3) При недостиг на средства за компенсиране стойността на пътуванията с ценови облекчения за определен вид превози и при наличие на свободни средства за друг вид превози по отчет към 31 септември 2009 г. министърът на финансите съгласувано с министъра на транспорта може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1.
Чл. 83. (1) Предвидените по централния бюджет средства в размер до 6 700 хил. лв. за заплащане на част от превозните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинските бюджети, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) За компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в училищата, финансирани от републиканския бюджет, се осигуряват средства в размер до 1 100 хил. лв. по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да извършват разходи за заплащане на педагогическия персонал до 100 на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и до 85 на сто - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно.
Чл. 84. (1) Средствата за пътни разходи на правоимащи болни, предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.
(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определят от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите.
Чл. 85. (1) Предвидените средства по централния бюджет за 2009 г. за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предоставят авансово по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за всяко тримесечие на базата на изплатените за предходното тримесечие обезщетения.
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по съответните бюджети за 2009 г. с размера на фактически изплатените обезщетения за съответното тримесечие.
Чл. 86. Предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта се предоставят и разходват по бюджетите на съответните министерства, на Държавната агенция за младежта и спорта и общините при условията и по реда на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г.).
Чл. 87. (1) Утвърждава разпределението на средствата в размер 22 000 хил. лв., предвидени в централния бюджет за 2009 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда, както следва:
1. за въгледобивни търговски дружества - до 9 000 хил. лв.;
2. за уранодобивни търговски дружества - до 4 500 хил. лв.;
3. за рудодобивни търговски дружества - до 8 500 хил. лв.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на финансите в срок до два месеца от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата по ал. 1 по търговски дружества въз основа на приоритетни проекти и обекти.
(3) Промени в разпределението на средствата по ал. 2 се извършват съгласувано с министъра на финансите в рамките на общия размер на средствата по ал. 1.
Чл. 88. Средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, предвидени в централния бюджет за 2009 г., се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.
Чл. 89. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се превеждат на висши училища, Военномедицинската академия, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.).
Чл. 90. Министърът на финансите по предложение на министъра на културата предоставя като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за ремонт, компютърна техника и софтуер, художественотворческа дейност.
Чл. 91. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.
Чл. 92. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.
Чл. 93. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за социални дейности и услуги се предоставят на общините по предложение на министъра на труда и социалната политика като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 94. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства по чл. 23, т. 4 от Наредбата за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 1991 г.; изм., бр. 19 от 1992 г.; попр., бр. 51 от 1992 г.; изм., бр. 96 от 1992 г. и бр. 70 от 2000 г.), се предоставят по искане на общините по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 95. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2009 г. в размер 4 000 хил. лв. за Работната програма за 2009 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2007 - 2009 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.
Чл. 96. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за участието на Българската армия в международни операции и мисии в размер 89 719 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на отбраната по бюджета на Министерството на отбраната по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 97. Предвидените в централния бюджет 76 706 хил. лв. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2009 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет след разпределението на средствата от Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и одобряване на това разпределение с постановление на Министерския съвет.
Чл. 98. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за председателството на Република България на Черноморското икономическо сътрудничество в размер 489,5 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 99. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за дейностите на Министерството на отбраната по изпълнението на Стратегията за въвеждане на универсални мобилни далекосъобщителни системи (UMTS) и на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в размер 82 000 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на отбраната по бюджета на Министерството на отбраната по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 100. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за оказване помощ на изпаднали в беда български граждани в чужбина в размер 436,6 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 101. Предвидените средства в централния бюджет за 2009 г. за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи, притежавани от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на финансите по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 102. Предвидените в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети в размер 21 000 хил. лв. се разходват за оздравителни програми, съответстващи на условията по Заема за подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL) с Международната банка за възстановяване и развитие, и за програми по изпълнителни споразумения извън обхвата на заема.
Чл. 103. (1) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за административна реформа и модернизация на държавната администрация в размер 19 500 хил. лв., в т.ч. 17 000 хил. лв. за капиталови разходи, се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за обучение на служителите в държавната администрация в размер 4 400 хил. лв. се предоставят по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините по предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа.
Чл. 104. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за данък върху добавената стойност (ДДС) по проекти на общините по програма САПАРД в изпълнение на чл. 3, ал. 5 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16 от 2008 г.), включително за възстановяване на признатите разходи за ДДС над ползвания заем по проектите, се предоставят въз основа на предложение от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" с приложена информация за окончателния размер на ДДС съобразно одобрения размер на безвъзмездната финансова помощ по САПАРД за всеки изпълнен проект.
Чл. 105. (1) Разпределението между държавните органи, министерствата и ведомствата на предвидените в централния бюджет средства за награди и/или обучение на служителите по чл. 30 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм., бр. 53 и 64 от 2008 г.) се извършва съгласно приложение № 10.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 от приложение № 10, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(3) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити може да извършва компенсирани промени на сумите за отделните министерства и ведомства, посочени в приложение № 10, когато това се налага от структурни промени, приети с нормативен акт.
Чл. 106. (1) Дължими от централния бюджет суми на физически лица по влезли в сила съдебни и арбитражни решения, включително възстановяване на отнета в полза на държавния бюджет валута, се изплащат от бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, като при необходимост се извършват корекции на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.
(2) Плащанията по ал. 1 могат да се извършат и чрез отнасянето на сумите по сметки за чужди средства на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(3) Доколкото с нормативен акт не е определено друго, разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и за предвидени в централния бюджет суми за обезщетения на физически лица, дължими от държавата въз основа на съответните закони.
Чл. 107. Неусвоените средства от допълнително предоставени целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините през 2008 г. се разходват за същата цел до края на 2009 г. за сметка на преходните остатъци.
Чл. 108. "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот, в срок не по-късно от 28 декември 2009 г. да възстанови по републиканския бюджет:
1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8 200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;
2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот.
Чл. 109. При неспазване на сроковете за представяне на периодични отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия и на отчетите по чл. 68, както и на информацията по чл. 65 и 69 министърът на финансите може да приложи разпоредбата на чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 110. (1) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет и по § 24, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват на ниво параграфи, групи и функции от Единната бюджетна класификация.
(2) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се извършват и по реда на § 56 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(3) Корекции по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет се извършват само след утвърден разчет за капиталовите разходи по чл. 74, ал. 1, като първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и нефинансовите предприятия представят в Министерството на финансите информация при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
Чл. 111. (1) Когато от средствата по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта подлежат на изплащане възнаграждения и доходи, върху които се дължат осигурителни вноски от Държавната агенция за младежта и спорта, сумата на тези възнаграждения и доходи заедно с припадащите се осигурителни вноски се прехвърля за изплащане и отчитане по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта.
(2) Постъпилите по реда на ал. 1 суми по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта се отчитат като други приходи и като разходи и трансфери за поети осигурителни вноски съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 112. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната агенция по горите, Държавната агенция по туризъм, Държавна агенция "Национална сигурност" и Национална агенция "Пътна инфраструктура" до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените им политики и програми.
(2) Редът и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите.
(3) Организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 113. (1) Министърът на финансите с указания определя реда и начина за получаване, разходване и отчитане от бенефициентите на средствата на Националния фонд от Структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, включително на средствата за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет.
(2) С указанията по ал. 1 се определя и редът, по който се извършват плащанията от конкретния бенефициент - чрез отделен 10-разреден код в системата от сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд или чрез други банкови сметки/кодове в СЕБРА.
(3) Когато бенефициенти са бюджетни предприятия, с указанията по ал. 1 се уреждат и въпросите, свързани с касовото изпълнение на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на финансите може да определи за целите на отчетността, статистиката на публичните финанси и изготвянето на консолидираната фискална програма тези операции и средства да се отчитат от бенефициентите - бюджетни предприятия, на касова и начислена основа по реда на извънбюджетните средства.
(5) При условията на ал. 4 и доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и на чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските бюджети операциите и наличностите по ал. 4 се третират и включват обособено в отчетността на касова и начислена основа като отделни извънбюджетни сметки в системата на съответния първостепенен разпоредител.
(6) При условията на ал. 4 и за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет може да се определи по реда на ал. 2 операциите и наличностите по ал. 4 на даден бенефициент да се включват в отчетността на касова и начислена основа на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.
(7) За целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет в отчетността на касова и начислена основа на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите се включват само операциите и наличностите по сметките в Българската народна банка и кодовете в СЕБРА на Националния фонд, открити съгласно § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и операциите и наличностите по ал. 6.
(8) Извършените при условията на ал. 5 от съответните бенефициенти - бюджетни предприятия, плащания чрез сметките и кодовете в СЕБРА по ал. 7 се отразяват в отчетността на Националния фонд като предоставени трансфери, а в отчетността на съответните бенефициенти - като касови разходи и получени трансфери. Когато средствата се предоставят заемообразно съгласно § 42, ал. 6 - 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., тези плащания се отразяват в отчетността на Националния фонд като предоставени/получени временни безлихвени заеми, а от съответните бенефициенти - като касови разходи и получени временни безлихвени заеми.
(9) Доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, при изготвянето на консолидираната фискална програма отчетените като извънбюджетни средства операции и наличности по ал. 4, 5 и 6 се представят обособено от Министерството на финансите в частта на операциите и наличностите на Националния фонд.
(10) Разпоредбите на § 43 и 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се прилагат независимо от начина на отчитане на плащанията по ал. 1 - 9.
Чл. 114. (1) Средствата от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми, включително от минали години, от министерствата, ведомствата, органите на съдебната власт, другите държавни органи, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките и държавните висши училища се отчитат и разходват чрез съответните бюджети.
(2) Алинея 1 не се прилага за извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и в случаите по чл. 113, ал. 4.
Чл. 115. Министърът на финансите всяко тримесечие внася в Министерския съвет информация за изпълнението на републиканския бюджет в срок до края на месеца, следващ съответния отчетен период.
Чл. 116. (1) Средствата за допълнително материално стимулиране в размер до 40 на сто, включително задължителните социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски, от реализираните приходи от извършени платени медицински и немедицински услуги от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се изплащат от бюджетите/бюджетните сметки на съответните разпоредители с бюджетни кредити и се отчитат по Единната бюджетна класификация.
(2) Необходимите средства по ал. 1 се осигуряват в рамките на одобрените бюджети на съответните министерства за 2009 г. чрез вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 117. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала, финансирани през 2008 г., за следните дейности: лечение на активна туберкулоза; продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза и на неспецифични белодробни заболявания; амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и болнично лечение на пациенти със СПИН; интензивно лечение, включващо: корекция и поддържане на водно-електролитно равновесие, парентерално хранене, преливане на биологични продукти, кислородолечение, осигуряване на съдов достъп, симптоматична и етиологична лекарствена терапия, анестезия и апаратна вентилация; физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести с хронично протичане, осъществявани в национални лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на лечебните заведения по член единствен, т. 1 и 5 от Постановление № 267 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ (обн., ДВ, бр. 106 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2001 г. и бр. 114 от 2003 г.); областни диспансери за онкологични, психиатрични и пневмофтизиатрични заболявания със стационар в София; хемодиализни центрове, открити в преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие, по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тези дейности.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения за болнична помощ за дейностите по извършването на хемодиализа по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тези дейности.
Чл. 118. (1) Министърът на финансите да извърши произтичащите от § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. промени в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет под формата на целеви трансфери (субвенции) от централния бюджет.
(2) Останалите като преходни остатъци към края на 2008 г. средства за енергоспестяващи мерки, предоставени като целеви трансфер (субвенция) по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г., приета с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 50 от 2008 г.), се разходват за същата цел до края на 2009 г.
(3) Неусвоените средства след извършване на енергоспестяващите мерки се възстановяват в централния бюджет.
Чл. 119. (1) Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити може да извършва корекции по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, произтичащи от структурни промени, които не са отразени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., преди представяне на месечното разпределение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, на които е извършена корекция по реда на ал. 1, представят в Министерството на финансите първоначално и актуализирано месечно разпределение в срока по чл. 1, ал. 3.
Чл. 120. (1) Доколкото със закон не е предвидено друго, наличните към 31 декември 2008 г. по сметки на общините неусвоени средства от целеви трансфери от централния бюджет, както и средствата по чл. 78, ал. 2 остават като преходен остатък и се използват през 2009 г. за същите цели.
(2) С размера на сумите по ал. 1 Министерството на финансите може да намалява съответните лимити в системата за електронни бюджетни разплащания при отпускането на целевите трансфери за общините и да ги взема предвид при определянето и разпределението по общини на подлежащите за превод средства за 2009 г.
Чл. 121. Контролът по реализацията на екологичните обекти, включени в приложение № 7 към чл. 13, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., се възлага на министъра на околната среда и водите.
Чл. 122. Годишното разчитане между централния бюджет, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса по реда на § 26, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се извършва на базата на данните от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия.
Чл. 123. (1) Средствата, предоставени на общините от централния бюджет по реда на чл. 39 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 37, 43, 53, 57, 68, 78, 101 и 108 от 2008 г. и бр. 1 от 2009 г.), които не са усвоени до края на 2008 г., се ползват за същото предназначение през 2009 г.
(2) При кандидатстване за финансиране на проекти пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет общините предоставят в комисията информация за дейностите, за които е разходван остатъкът от средствата по ал. 1.
Чл. 124. (1) На "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, да се предоставят до 50 млн. лв. за увеличаване на собствения капитал, от които до 20 млн. лв. за финансово подпомагане на общините за компенсиране напълно или частично на разходите по обслужване на дълга към "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, съобразно § 85 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Критериите за достъп и степента на компенсиране на общините се утвърждават от Министерския съвет по предложение на Съвета на директорите на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, и на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения между бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и централния бюджет по реда на § 24, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(4) С акт на Министерския съвет могат да се предоставят допълнителни средства за увеличаване на собствения капитал на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД.
Чл. 125. Предвидените по централния бюджет за 2009 г. средства за ремонт и обзавеждане на студентските общежития и столове в размер 34 000 хил. лв. се разпределят, както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 22 000 хил. лв.;
2. като допълнителен капиталов трансфер за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, 12 000 хил. лв.
Чл. 126. Предвидените по централния бюджет за 2009 г. средства в размер 5000 хил. лв. за подобряване на материалната база в държавните висши училища се предоставят от министъра на финансите по предложение на министъра на образованието и науката.
Чл. 127. На основание чл. 17, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. одобрява предоставянето на 100 на сто от субсидиите по чл. 9, ал. 1 от същия закон.
Чл. 128. Средствата по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1, 4.2 и 4.3, по § 7, § 34, ал. 3, § 49, § 69, ал. 4, т. 1 и 2, § 72, 74, 75, 76, 82 и § 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се отпускат в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се отпускат при условията и по реда на чл. 17 и 18 от същия закон.
Чл. 129. Средствата по чл. 17, чл. 43, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1, чл. 81, ал. 1, чл. 82, ал. 1, чл. 83, ал. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, чл. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, чл. 103, ал. 1 и 2, чл. 125 и 126 се отпускат в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се отпускат при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Чл. 130. Нелихвените разходи и трансферите се разходват и предоставят в определените в постановлението размери, доколкото не е приложена разпоредбата на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" съответните министри и председателят на Държавната агенция за младежта и спорта правят предложения до министъра на правосъдието за членове на комисията по чл. 35, ал. 4. Предложението за представител на администрацията на Министерския съвет се прави от главния секретар на Министерския съвет.
(2) В 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" министърът на правосъдието определя със заповед поименния състав на комисията по чл. 35, ал. 4 и правилата за работата й.
§ 2. В Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г.) чл. 4 се отменя.
§ 3. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (ДВ, бр. 80 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 думата "обновява" се заменя с "допълва".
2. В чл. 6, ал. 1 след думата "предложения" се добавя "за допълнение, извършва преглед на действащия списък и прави предложения за отпадане на училища от него".
§ 4. В чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г. и бр. 79 от 2008 г.), ал. 3 и 4 се отменят.
§ 5. В Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани за 2007 г. и за 2008 г., които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; доп., бр. 16 от 2008 г.) в наименованието и навсякъде в текста думите "за 2007 г. и за 2008 г." се заличават.
§ 6. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 1 и 70 от 2006 г.; доп., бр. 15 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2008 г.; изм., бр. 86 от 2008 г.) в § 8 от преходните и заключителните разпоредби числото "120" се заменя с "450".
§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2009 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от 26 февруари 2009 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 30 МАРТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 07.04.2009 Г.)
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2009 Г.)
§ 9. Постановлението влиза в сила от 15 ноември 2009 г.
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
БЮДЖЕТ |
на държавните органи, министерствата и ведомствата (в т.ч. Българската академия на науките и държавните висши училища), финансирани от републиканския бюджет за 2009 г. |
Държавни органи, министерства и ведомства |
1. | Администрация на президента |
2. | Министерски съвет |
3. | Конституционен съд |
4. | Министерство на финансите |
5. | Министерство на външните работи |
6. | Министерство на отбраната |
в т.ч. | |
Военна академия "Г. С. Раковски" | |
Национален военен университет " В. Левски" | |
Висше военноморско училище " Н. Й. Вапцаров" | |
7. | Министерство на вътрешните работи |
8. | Министерство на правосъдието |
9. | Министерство на труда и социалната политика |
10. | Министерство на здравеопазването |
11. | Министерство на образованието и науката |
в т.ч. | |
Българска академия на науките | |
Технически университет - София | |
Технически университет - Варна | |
Технически университет - Габрово | |
Русенски университет "А. Кънчев" | |
Университет по хранителни технологии - Пловдив | |
Химико-технологичен и металургичен университет - София | |
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас | |
Лесотехнически университет - София | |
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София | |
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | |
Университет за национално и световно стопанство - София | |
Икономически университет - Варна | |
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов | |
Софийски университет "Св. Климент Охридски" | |
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | |
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | |
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | |
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | |
Национална спортна академия "Васил Левски" - София | |
Аграрен университет - Пловдив | |
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив | |
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София | |
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София | |
Национална художествена академия - София | |
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София | |
Колеж по телекомуникации и пощи - София | |
Медицински университет - София | |
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна | |
Медицински университет - Пловдив | |
Медицински университет - Плевен | |
Тракийски университет - Стара Загора | |
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | |
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София | |
12. | Министерство на културата |
13. | Министерство на околната среда и водите |
14. | Министерство на икономиката и енергетиката |
15. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
16. | Министерство на земеделието и храните |
17. | Министерство на транспорта |
18. | Министерство на държавната администрация и административната реформа |
19. | Министерство на извънредните ситуации |
20. | Държавна агенция "Национална сигурност" |
21. | Държавна агенция по горите |
22. | Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия |
23. | Комисия за защита от дискриминация |
24. | Комисия за защита на личните данни |
25. | Държавна агенция за информационни технологии и съобщения |
26. | Държавна агенция за младежта и спорта |
27. | Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност |
28. | Национална служба за охрана |
29. | Национална разузнавателна служба |
30. | Омбудсман |
31. | Национален статистически институт |
32. | Комисия за защита на конкуренцията |
33. | Комисия за регулиране на съобщенията |
34. | Съвет за електронни медии |
35. | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране |
36. | Агенция за ядрено регулиране |
37. | Държавна комисия по сигурността на информацията |
38. | Държавна агенция по туризъм |
39. | Национална агенция "Пътна инфраструктура" |
БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 7 154 000 | |
Общо разходи | 7 154 000 | |
1. | Текущи разходи | 6 265 900 |
Заплати и възнаграждения за персонала, | ||
нает по трудови и служебни право- | ||
отношения | 2 700 000 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 400 000 | |
Осигурителни вноски | 402 800 | |
Издръжка | 2 763 100 | |
2. | Капиталови разходи | 888 100 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 888 100 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 7 154 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 7 154 000 | |
Получени трансфери (субсидии/вноски) | ||
от ЦБ (нето) | 7 154 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 7 154 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ- | ||
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ | ||
ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 2 552 000 | |
Собствени приходи | 2 552 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 2 552 000 |
Приходи и доходи от собственост | 2 552 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 53 763 000 | |
Общо разходи | 53 763 000 | |
1. | Текущи разходи | 47 617 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 12 686 364 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 973 900 | |
Осигурителни вноски | 3 088 549 | |
Издръжка | 11 257 187 | |
Текущи трансфери, обезщетения и | ||
помощи за домакинствата | 16 050 000 | |
Субсидии на организации с нестопан- | ||
ска цел | 3 500 000 | |
Разходи за членски внос и участие в | ||
нетърговски организации и дейности | 61 000 | |
2. | Капиталови разходи | 6 146 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 6 146 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 51 211 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 51 211 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 51 211 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 51 211 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ- | ||
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ | ||
ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 2 392 000 | |
Общо разходи | 2 392 000 | |
1. | Текущи разходи | 2 252 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 1 115 765 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 540 000 | |
Осигурителни вноски | 203 907 | |
Издръжка | 376 328 | |
Разходи за членски внос и участие в | ||
нетърговски организации и дейности | 16 000 | |
2. | Капиталови разходи | 140 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и | ||
основен ремонт | 140 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 2 392 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 2 392 000 | |
Получени трансфери (субсидии/вноски) | ||
от ЦБ (нето) | 2 392 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 2 392 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ- | ||
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ | ||
ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 37 000 000 | |
Собствени приходи | 37 000 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 37 000 000 |
Приходи и доходи от собственост | 12 960 700 | |
Държавни такси | 6 260 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 6 268 000 | |
Други неданъчни приходи | 3 351 300 | |
Приходи от концесии | 8 160 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 354 395 000 | |
Общо разходи | 354 395 000 | |
1. | Текущи разходи | 300 495 000 |
Заплати и възнаграждения за пер- | ||
сонала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 170 602 193 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 6 356 474 | |
Осигурителни вноски | 44 058 333 | |
Издръжка | 79 327 000 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 151 000 | |
2. | Капиталови разходи | 53 900 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 53 900 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 317 395 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 236 377 000 | |
Получени трансфери (субсидии/вноски) | ||
от ЦБ (нето) | 236 377 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 236 377 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | 81 018 000 | |
Трансфери (субсидии, вноски) между | ||
бюджетни сметки (нето) | 3 018 000 | |
- получени трансфери (+) | 3 018 000 | |
Трансфери на отчислени приходи | 78 000 000 | |
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 44 745 200 | |
Собствени приходи | 44 745 200 | |
2. | Неданъчни приходи | 44 745 200 |
Приходи и доходи от собственост | 7 445 200 | |
Държавни такси | 37 300 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 171 535 474 | |
Общо разходи | 171 535 474 | |
1. | Текущи разходи | 153 497 374 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 16 024 699 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 5 034 610 | |
Осигурителни вноски | 5 158 263 | |
Издръжка | 117 634 389 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 9 645 413 | |
2. | Капиталови разходи | 18 038 100 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 18 038 100 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 126 790 274 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 126 790 274 | |
Получени трансфери (субсидии/вноски) | ||
от ЦБ (нето) | 126 790 274 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 126 790 274 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 53 700 000 | |
Собствени приходи | 53 700 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 53 700 000 |
Приходи и доходи от собственост | 32 400 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 000 000 | |
Други неданъчни приходи | 500 000 | |
Внесени ДДС и други данъци върху | ||
продажбите | -7 200 000 | |
Постъпления от продажба на не- | ||
финансови активи | 27 000 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 1 190 120 000 | |
Общо разходи | 1 190 120 000 | |
1. | Текущи разходи | 938 640 999 |
Заплати и възнаграждения за пер- | ||
сонала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 493 200 000 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 30 000 000 | |
Осигурителни вноски | 153 850 000 | |
Издръжка | 244 117 529 | |
Субсидии за нефинансови предприятия | 1 421 000 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 16 052 470 | |
2. | Капиталови разходи | 251 479 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 251 479 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 1 136 420 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 1 136 420 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 1 167 382 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 1 167 382 000 | |
Предоставени субсидии от Републи- | ||
канския бюджет за БАН и държавни- | ||
те висши училища (нето) | -30 962 000 | |
- предоставени трансфери от РБ за | ||
държавните висши училища - | ||
използва се само от МОН и МО (-) | -30 962 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Военна академия "Г. С. Раковски" за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
III. ТРАНСФЕРИ | 6 704 300 | |
Предоставени субсидии от Републикан- | ||
ския бюджет за БАН и държавните | ||
висши училища (нето) | 6 704 300 | |
- получени трансфери(субсидии) от РБ | ||
за държавните висши училища - | ||
използва се само от ДВУ (+) | 6 704 300 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Националния военен университет "В. Левски" за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
III. ТРАНСФЕРИ | 17 723 500 | |
Предоставени субсидии от Републикан- | ||
ския бюджет за БАН и държавните | ||
висши училища (нето) | 17 723 500 | |
- получени трансфери(субсидии) от | ||
РБ за държавните висши училища - | ||
използва се само от ДВУ (+) | 17 723 500 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
III. ТРАНСФЕРИ | 6 534 200 | |
Предоставени субсидии от Републикан- | ||
ския бюджет за БАН и държавните | ||
висши училища (нето) | 6 534 200 | |
- получени трансфери(субсидии) от | ||
РБ за държавните висши училища - | ||
използва се само от ДВУ (+) | 6 534 200 | |
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 127 000 000 | |
Собствени приходи | 127 000 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 126 500 000 |
Приходи и доходи от собственост | 73 500 000 | |
Държавни такси | 61 000 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 3 400 000 | |
Други неданъчни приходи | 3 200 000 | |
Внесени ДДС и други данъци върху | ||
продажбите | -16 000 000 | |
Постъпления от продажба на нефи- | ||
нансови активи | 1 400 000 | |
3. | Помощи, дарения и други безвъз- | |
мездно получени суми | 500 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 1 032 738 000 | |
Общо разходи | 1 032 738 000 | |
1. | Текущи разходи | 1 008 312 260 |
Заплати и възнаграждения за пер- | ||
сонала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 619 254 556 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 14 731 040 | |
Осигурителни вноски | 203 449 358 | |
Издръжка | 168 452 406 | |
Стипендии | 1 940 400 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 484 500 | |
2. | Капиталови разходи | 24 425 740 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 24 425 740 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 905 738 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 905 738 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 905 738 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 905 738 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 74 000 000 | |
Собствени приходи | 74 000 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 74 000 000 |
Приходи и доходи от собственост | 168 200 | |
Държавни такси | 73 595 800 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 36 000 | |
Други неданъчни приходи | 200 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 205 524 000 | |
Общо разходи | 205 524 000 | |
1. | Текущи разходи | 157 484 000 |
Заплати и възнаграждения за пер- | ||
сонала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 77 501 495 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 6 110 000 | |
Осигурителни вноски | 24 824 134 | |
Издръжка | 48 923 371 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 125 000 | |
2. | Капиталови разходи | 48 040 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 48 040 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 131 524 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 131 524 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 131 524 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 131 524 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 26 000 000 | |
Собствени приходи | 26 000 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 26 000 000 |
Приходи и доходи от собственост | 1 061 114 | |
Държавни такси | 16 631 336 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 8 000 000 | |
Други неданъчни приходи | 307 550 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 1 146 507 160 | |
Общо разходи | 1 146 507 160 | |
1. | Текущи разходи | 1 141 270 469 |
Заплати и възнаграждения за пер- | ||
сонала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 63 927 788 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 2 952 650 | |
Осигурителни вноски | 16 276 614 | |
Издръжка | 29 337 817 | |
Текущи трансфери, обезщетения и | ||
помощи за домакинствата | 1 024 575 600 | |
Субсидии за нефинансови | ||
предприятия | 3 800 000 | |
Субсидии на организации с несто- | ||
панска цел | 300 000 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и | ||
дейности | 100 000 | |
2. | Капиталови разходи | 5 236 691 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 5 236 691 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 1 120 507 160 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 1 111 007 160 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 1 111 007 160 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 1 111 007 160 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | 9 500 000 | |
Трансфери (субсидии, вноски) между | ||
бюджетни сметки (нето) | 9 500 000 | |
- получени трансфери (+) | 9 500 000 | |
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 36 100 000 | |
Собствени приходи | 36 100 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 36 100 000 |
Приходи и доходи от собственост | 13 600 000 | |
Държавни такси | 20 000 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 300 000 | |
Други неданъчни приходи | 100 000 | |
Постъпления от продажба на нефи- | ||
нансови активи | 100 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 644 764 690 | |
Общо разходи | 644 764 690 | |
1. | Текущи разходи | 598 675 289 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 131 156 028 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 2 990 300 | |
Осигурителни вноски | 28 116 459 | |
Издръжка | 295 988 859 | |
Стипендии | 108 000 | |
Субсидии за нефинансови предприятия | 140 040 000 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 275 643 | |
2. | Капиталови разходи | 46 089 401 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 46 089 401 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 608 664 690 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 641 964 690 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 641 964 690 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 641 964 690 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | -33 300 000 | |
Трансфери (субсидии, вноски) между | ||
бюджетни сметки (нето) | -35 000 000 | |
- предоставени трансфери (-) | -35 000 000 | |
Трансфери на отчислени приходи | 1 700 000 | |
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 21 200 000 | |
Собствени приходи | 21 200 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 21 200 000 |
Приходи и доходи от собственост | 20 709 717 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 783 | |
Други неданъчни приходи | 484 500 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 441 069 121 | |
Общо разходи | 441 069 121 | |
1. | Текущи разходи | 424 238 821 |
Заплати и възнаграждения за пер- | ||
сонала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 181 442 981 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 7 329 377 | |
Осигурителни вноски | 41 741 665 | |
Издръжка | 181 304 217 | |
Стипендии | 10 016 581 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 2 404 000 | |
2. | Капиталови разходи | 16 830 300 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 16 830 300 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 419 869 121 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 419 869 121 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 904 977 812 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 904 977 812 | |
Предоставени субсидии от Републи- | ||
канския бюджет за БАН и дър- | ||
жавните висши училища (нето) | -485 108 691 | |
- предоставени трансфери от РБ за | ||
държавните висши училища - | ||
използва се само от МОН и МО (-) | -389 336 319 | |
- предоставени трансфери от РБ | ||
за БАН - използва се само | ||
от МОН (-) | -95 772 372 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
III. ТРАНСФЕРИ | 95 772 372 | |
Предоставени субсидии от Републи- | ||
канския бюджет за БАН и държавни- | ||
те висши училища (нето) | 95 772 372 | |
- получени трансфери(субсидии) от | ||
РБ за БАН - използва се само | ||
от БАН (+) | 95 772 372 | |
в т.ч. за издръжка на обучението | ||
на докторанти | 1 314 206 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV+V) | 38 325 876 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 26 399 359 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 12 049 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 191 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА | |
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 2 934 632 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ- | |
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН- | ||
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 5 988 076 | |
1. | Субсидия за стипендии | 3 408 076 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 2 580 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 1 396 554 | |
V. | ДРУГИ СУБСИДИИ | 1 607 255 |
Субсидия за ученици в средни | ||
училища (1 x 2) | ||
1. | Брой ученици | 1 027 |
2. | Единен стандарт (лв.) | 1 565 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 11 333 817 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 8 667 435 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 3 885 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 231 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА | |
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 890 456 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ- | |
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИ- | ||
ТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 503 260 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 074 860 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 428 400 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 272 666 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - Габрово (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 7 892 204 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 6 282 159 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 3 081 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 039 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА | |
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕС- | ||
КА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 622 584 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО- | |
БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН- | ||
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 759 726 | |
1. | Субсидия за стипендии | 720 126 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 39 600 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 227 735 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Русенския университет "А. Кънчев" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 15 225 963 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 12 067 770 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 6 305 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 914 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕС- | ||
КА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 1 129 390 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 511 220 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 496 820 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 14 400 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 517 583 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета по хранителни технологии - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 6 003 634 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 4 238 997 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 2 037 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 081 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 435 760 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 107 688 | |
1. | Субсидия за стипендии | 536 488 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 571 200 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 221 189 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Химико-технологичния и металургичен университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 8 360 415 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 6 128 905 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 2 767 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 215 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 668 876 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 199 699 | |
1. | Субсидия за стипендии | 743 699 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 456 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 362 935 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 6 468 072 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 4 647 580 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 2 611 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 780 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 469 348 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 056 478 | |
1. | Субсидия за стипендии | 478 078 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 578 400 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 294 666 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Лесотехническия университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 7 570 410 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 5 824 144 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 2 192 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 657 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 599 638 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 973 461 | |
1. | Субсидия за стипендии | 493 461 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 480 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 173 167 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета за архитектура, строителство и геодезия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 10 941 710 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 7 683 835 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 3 469 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 215 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 800 920 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 2 105 863 | |
1. | Субсидия за стипендии | 809 863 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 1 296 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 351 092 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 5 271 069 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 3 741 662 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 1 714 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 183 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 431 760 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 887 226 | |
1. | Субсидия за стипендии | 354 426 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 532 800 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 210 421 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета за национално и световно стопанство - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 19 915 711 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 12 859 992 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 12 318 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 044 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 1 470 987 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 4 662 241 | |
1. | Субсидия за стипендии | 2 598 241 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 2 064 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 922 491 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Икономическия университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 11 104 058 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 8 002 498 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 7 861 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 018 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 718 203 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 856 535 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 414 935 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 441 600 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 526 822 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 9 147 048 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 5 843 768 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 6 062 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 964 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 624 520 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 2 230 447 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 083 247 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 1 147 200 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 448 313 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийския университет "Св. Климент Охридски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 47 028 408 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 31 334 737 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 19 621 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 597 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 3 644 238 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 9 489 571 | |
1. | Субсидия за стипендии | 5 871 571 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 3 618 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 2 559 862 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 11 516 923 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 8 893 170 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 6 219 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 430 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 951 493 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 410 378 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 410 378 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 0 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 261 882 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 18 602 129 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 14 491 812 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 10 022 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 446 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 1 340 331 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 2 233 757 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 876 157 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 357 600 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 536 229 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 15 949 397 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 11 640 832 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 7 168 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 624 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 1 131 718 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 2 597 511 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 679 511 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 918 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 579 336 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 8 719 467 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 6 216 990 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 4 195 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 482 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 641 209 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 614 438 | |
1. | Субсидия за стипендии | 916 038 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 698 400 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 246 830 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната спортна академия "Васил Левски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 14 129 374 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 10 785 480 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 2 312 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 4 665 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 1 149 024 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 776 876 | |
1. | Субсидия за стипендии | 636 876 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 1 140 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 417 994 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Аграрния университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 8 575 589 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 7 143 810 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 2 265 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 3 154 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 734 347 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 453 658 | |
1. | Субсидия за стипендии | 453 658 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 0 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 243 774 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 2 939 754 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 2 446 790 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 797 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 3 070 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 241 340 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 160 194 | |
1. | Субсидия за стипендии | 160 194 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 0 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 91 430 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 3 705 632 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 2 802 330 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 582 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 4 815 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 307 326 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 478 612 | |
1. | Субсидия за стипендии | 176 212 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 302 400 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 117 364 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 4 284 855 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) | 3 331 848 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 724 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 4 602 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 382 052 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 405 343 | |
1. | Субсидия за стипендии | 167 743 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 237 600 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 165 612 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната художествена академия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 5 011 749 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 3 982 005 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 827 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 4 815 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 458 392 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 439 885 | |
1. | Субсидия за стипендии | 358 285 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 81 600 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 131 467 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 2 402 465 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 1 856 905 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 1 205 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 541 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ | ||
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙ- | ||
НОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ- | ||
ЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 198 714 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 271 028 | |
1. | Субсидия за стипендии | 271 028 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 0 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 75 818 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Колежа по телекомуникации и пощи - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 1 231 632 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 880 124 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 476 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 1 849 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 111 064 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 180 363 | |
1. | Субсидия за стипендии | 78 363 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 102 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 60 081 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 28 819 096 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 23 634 611 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 3 373 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 7 007 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 2 236 005 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 2 451 892 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 495 492 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 956 400 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 496 588 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 10 206 149 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 8 250 723 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 1 261 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 6 543 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 889 791 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 841 769 | |
1. | Субсидия за стипендии | 388 169 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 453 600 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 223 866 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 15 276 924 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 12 499 916 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 1 859 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 6 724 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 1 132 730 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 369 973 | |
1. | Субсидия за стипендии | 621 173 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 748 800 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 274 305 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - Плевен (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 8 232 544 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 6 718 671 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 1 093 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 6 147 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 721 629 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 632 328 | |
1. | Субсидия за стипендии | 434 328 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 198 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 159 916 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Тракийския университет - Стара Загора (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 18 499 715 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА | |
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 15 072 310 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 4 015 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 3 754 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 1 568 328 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 215 486 | |
1. | Субсидия за стипендии | 1 153 926 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 61 560 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 643 591 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 4 324 407 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 3 294 896 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 1 552 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 123 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 285 710 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 600 035 | |
1. | Субсидия за стипендии | 318 035 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 282 000 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 143 766 | |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
(в лв.) | ||
С У Б С И Д И Я - ОБЩО | ||
(I+II+III+IV) | 2 320 123 | |
I. | СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА | |
НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) | 1 685 615 | |
1. | Средноприравнен брой учащи | 761 |
2. | Среднопретеглен норматив (лв.) | 2 215 |
II. | СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА | |
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА | ||
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА | ||
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА | ||
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ | 191 615 | |
III. | СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ | |
РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И | ||
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 364 438 | |
1. | Субсидия за стипендии | 134 038 |
2. | Субсидия за студентски столове и | |
общежития | 230 400 | |
IV. | СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ | |
РАЗХОДИ | 78 455 | |
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 17 700 000 | |
Собствени приходи | 17 700 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 17 700 000 |
Приходи и доходи от собственост | 14 680 000 | |
Държавни такси | 220 000 | |
Други неданъчни приходи | 3 200 000 | |
Внесени ДДС и други данъци върху | ||
продажбите | -400 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 121 899 600 | |
Общо разходи | 121 899 600 | |
1. | Текущи разходи | 109 296 800 |
Заплати и възнаграждения за персонала, | ||
нает по трудови и служебни право- | ||
отношения | 50 533 924 | |
Други възнаграждения и плащания за | ||
персонала | 2 643 795 | |
Осигурителни вноски | 10 606 065 | |
Издръжка | 44 714 824 | |
Стипендии | 453 058 | |
Разходи за членски внос и участие в | ||
нетърговски организации и дейности | 345 134 | |
2. | Капиталови разходи | 12 602 800 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 12 602 800 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 104 199 600 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 104 199 600 | |
Получени трансфери (субсидии/вноски) | ||
от ЦБ (нето) | 104 199 600 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 104 199 600 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 8 300 000 | |
Собствени приходи | 8 300 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 8 300 000 |
Приходи и доходи от собственост | 1 964 800 | |
Държавни такси | 5 216 200 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 119 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 57 235 965 | |
Общо разходи | 57 235 965 | |
1. | Текущи разходи | 46 406 865 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 18 032 643 | |
Други възнаграждения и плащания за | ||
персонала | 709 350 | |
Осигурителни вноски | 4 303 949 | |
Издръжка | 22 825 923 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 535 000 | |
2. | Капиталови разходи | 10 829 100 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 10 829 100 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 48 935 965 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 42 935 965 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 42 935 965 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 42 935 965 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | 6 000 000 | |
Трансфери от/за предприятието за | ||
управление на дейностите по опазване | ||
на околната среда (ПУДООС) | 6 000 000 | |
- получени трансфери (+) | 6 000 000 | |
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 101 249 000 | |
Собствени приходи | 101 249 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 100 293 292 |
Приходи и доходи от собственост | 81 247 328 | |
Държавни такси | 15 950 964 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 3 074 500 | |
Други неданъчни приходи | 20 500 | |
3. | Помощи, дарения и други безвъз- | |
мездно получени суми | 955 708 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 103 911 770 | |
Общо разходи | 103 911 770 | |
1. | Текущи разходи | 92 365 670 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 25 428 059 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 3 546 720 | |
Осигурителни вноски | 8 140 275 | |
Издръжка | 33 145 416 | |
Субсидии за нефинансови предприятия | 20 451 800 | |
Субсидии на организации с несто- | ||
панска цел | 100 000 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 1 553 400 | |
2. | Капиталови разходи | 11 546 100 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 5 641 772 | |
Капиталови трансфери | 5 904 328 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 49 411 970 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 49 061 970 | |
Получени трансфери (субсидии/вноски) | ||
от ЦБ (нето) | 49 061 970 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 49 061 970 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | 350 000 | |
Трансфери (субсидии, вноски) между | ||
бюджетни и извънбюджетни сметки/ | ||
фондове (нето) | 350 000 | |
- получени трансфери (+) | 350 000 | |
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | 46 749 200 | |
V. ФИНАНСИРАНЕ | -46 749 200 | |
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 18 208 000 | |
Собствени приходи | 18 208 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 18 208 000 |
Приходи и доходи от собственост | 13 000 | |
Държавни такси | 16 695 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 500 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 72 765 423 | |
Общо разходи | 72 765 423 | |
1. | Текущи разходи | 39 266 021 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 17 234 495 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 507 000 | |
Осигурителни вноски | 5 129 026 | |
Издръжка | 16 236 238 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 159 262 | |
2. | Капиталови разходи | 33 499 402 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 27 480 402 | |
Капиталови трансфери | 6 019 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 54 557 423 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 54 557 423 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 54 557 423 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 54 557 423 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 117 516 800 | |
Собствени приходи | 117 516 800 | |
2. | Неданъчни приходи | 117 516 800 |
Приходи и доходи от собственост | 35 860 700 | |
Държавни такси | 83 956 300 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 800 | |
Други неданъчни приходи | -2 461 000 | |
Постъпления от продажба на не- | ||
финансови активи | 160 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 379 464 149 | |
Общо разходи | 379 464 149 | |
1. | Текущи разходи | 352 168 249 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 116 122 150 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 4 641 500 | |
Осигурителни вноски | 28 355 046 | |
Издръжка | 120 662 453 | |
Стипендии | 1 966 800 | |
Субсидии за нефинансови предприятия | 80 000 000 | |
Разходи за членски внос и участие в | ||
нетърговски организации и дейности | 420 300 | |
2. | Капиталови разходи | 27 295 900 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 27 295 900 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 261 947 349 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 261 947 349 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 261 947 349 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 261 947 349 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 27 187 000 | |
Собствени приходи | 27 187 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 27 187 000 |
Приходи и доходи от собственост | 1 200 000 | |
Държавни такси | 24 113 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 800 000 | |
Други неданъчни приходи | 74 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 81 487 615 | |
Общо разходи | 81 487 615 | |
1. | Текущи разходи | 49 591 015 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 21 528 455 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 1 189 300 | |
Осигурителни вноски | 5 406 227 | |
Издръжка | 20 343 033 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 1 124 000 | |
2. | Капиталови разходи | 31 896 600 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 31 896 600 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 54 300 615 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 54 300 615 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 54 300 615 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 54 300 615 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 23 400 000 | |
Собствени приходи | 23 400 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 23 400 000 |
Приходи и доходи от собственост | 17 030 000 | |
Държавни такси | 60 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 20 000 | |
Други неданъчни приходи | 260 000 | |
Постъпления от продажба на не- | ||
финансови активи | 6 030 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 81 178 000 | |
Общо разходи | 81 178 000 | |
1. | Текущи разходи | 59 760 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 24 669 165 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 777 500 | |
Осигурителни вноски | 6 915 732 | |
Издръжка | 27 397 603 | |
2. | Капиталови разходи | 21 418 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 21 418 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 57 778 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 57 778 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 57 778 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 57 778 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 3 118 000 | |
Собствени приходи | 3 118 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 3 118 000 |
Приходи и доходи от собственост | 476 000 | |
Държавни такси | 40 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 600 000 | |
Постъпления от продажба на нефинан- | ||
сови активи | 2 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 182 575 386 | |
Общо разходи | 182 575 386 | |
1. | Текущи разходи | 69 610 586 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 28 266 735 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 328 500 | |
Осигурителни вноски | 8 620 975 | |
Издръжка | 32 331 376 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 63 000 | |
2. | Капиталови разходи | 32 182 800 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 32 182 800 | |
3. | Прираст на държавния резерв и изку- | |
пуване на земеделска продукция | 80 782 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 179 457 386 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ | ||
И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 179 457 386 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 179 457 386 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 179 457 386 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 45 000 | |
Собствени приходи | 45 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 45 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 45 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 133 405 000 | |
Общо разходи | 133 405 000 | |
1. | Текущи разходи | 110 605 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 68 518 144 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 5 000 000 | |
Осигурителни вноски | 21 556 768 | |
Издръжка | 15 520 088 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 10 000 | |
2. | Капиталови разходи | 22 800 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 22 800 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 133 360 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ | ||
И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 133 360 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 133 360 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 133 360 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 113 000 000 | |
Собствени приходи | 113 000 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 113 000 000 |
Приходи и доходи от собственост | 80 200 000 | |
Държавни такси | 26 000 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 800 000 | |
Други неданъчни приходи | 6 000 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 112 029 907 | |
Общо разходи | 112 029 907 | |
1. | Текущи разходи | 102 529 907 |
Заплати и възнаграждения за пер- | ||
сонала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 25 828 800 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 2 924 000 | |
Осигурителни вноски | 5 521 870 | |
Издръжка | 68 239 237 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 16 000 | |
2. | Капиталови разходи | 9 500 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 9 500 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 493 670 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 493 670 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 493 670 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 493 670 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | 1 463 763 | |
V. ФИНАНСИРАНЕ | -1 463 763 | |
Депозити и средства по сметки - | ||
нето (+/-) | -1 463 763 | |
Наличности в края на периода (-) | -1 463 763 | |
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 12 068 000 | |
Общо разходи | 12 068 000 | |
1. | Текущи разходи | 3 068 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 1 793 000 | |
Осигурителни вноски | 326 000 | |
Издръжка | 949 000 | |
2. | Капиталови разходи | 9 000 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 9 000 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 12 068 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 12 068 000 | |
Получени трансфери (субсидии/вноски) | ||
от ЦБ (нето) | 12 068 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 12 068 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 3 179 000 | |
Общо разходи | 3 179 000 | |
1. | Текущи разходи | 2 979 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 1 023 000 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 200 000 | |
Осигурителни вноски | 259 400 | |
Издръжка | 1 496 600 | |
2. | Капиталови разходи | 200 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 200 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 3 179 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 3 179 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 3 179 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 3 179 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 3 612 000 | |
Общо разходи | 3 612 000 | |
1. | Текущи разходи | 2 412 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 905 141 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 160 000 | |
Осигурителни вноски | 241 543 | |
Издръжка | 1 105 316 | |
2. | Капиталови разходи | 1 200 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 1 200 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 3 612 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 3 612 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 3 612 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 3 612 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 33 347 635 | |
Общо разходи | 33 347 635 | |
1. | Текущи разходи | 16 215 835 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 7 891 620 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 150 808 | |
Осигурителни вноски | 2 027 207 | |
Издръжка | 5 874 000 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 272 200 | |
2. | Капиталови разходи | 17 131 800 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 17 131 800 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 33 347 635 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 24 647 635 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 24 647 635 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 24 647 635 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | 8 700 000 | |
Трансфери (субсидии, вноски) между | ||
бюджетни сметки (нето) | 8 700 000 | |
- получени трансфери (+) | 8 700 000 | |
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 777 200 | |
Собствени приходи | 777 200 | |
2. | Неданъчни приходи | 777 200 |
Приходи и доходи от собственост | 772 200 | |
Други неданъчни приходи | 5 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 23 871 300 | |
Общо разходи | 23 871 300 | |
1. | Текущи разходи | 22 971 300 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 3 184 611 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 407 000 | |
Осигурителни вноски | 894 457 | |
Издръжка | 3 382 773 | |
Субсидии за нефинансови предприятия | 200 000 | |
Субсидии на организации с | ||
нестопанска цел | 14 798 147 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 104 312 | |
2. | Капиталови разходи | 900 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 900 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 23 094 100 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 23 094 100 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 23 094 100 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 23 094 100 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 7 127 000 | |
Общо разходи | 7 127 000 | |
1. | Текущи разходи | 6 082 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 3 828 770 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 253 000 | |
Осигурителни вноски | 697 030 | |
Издръжка | 1 303 200 | |
2. | Капиталови разходи | 1 045 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 1 045 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 7 127 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 7 127 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 7 127 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 7 127 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 250 000 | |
Собствени приходи | 250 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 250 000 |
Приходи и доходи от собственост | 250 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 32 892 000 | |
Общо разходи | 32 892 000 | |
1. | Текущи разходи | 31 319 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 19 183 343 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 973 800 | |
Осигурителни вноски | 6 267 065 | |
Издръжка | 4 894 792 | |
2. | Капиталови разходи | 1 573 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 1 573 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 32 642 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 32 642 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 32 642 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 32 642 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 20 000 | |
Собствени приходи | 20 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 20 000 |
Приходи и доходи от собственост | 20 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 22 560 000 | |
Общо разходи | 22 560 000 | |
1. | Текущи разходи | 21 360 000 |
Издръжка | 21 360 000 | |
2. | Капиталови разходи | 1 200 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 1 200 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 22 540 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 22 540 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 22 540 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 22 540 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА ОМБУДСМАНА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 3 568 000 | |
Общо разходи | 3 568 000 | |
1. | Текущи разходи | 3 368 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 825 220 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 180 000 | |
Осигурителни вноски | 151 029 | |
Издръжка | 2 207 351 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 4 400 | |
2. | Капиталови разходи | 200 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 200 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 3 568 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 3 568 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 3 568 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 3 568 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 3 213 230 | |
Собствени приходи | 3 213 230 | |
2. | Неданъчни приходи | 730 705 |
Приходи и доходи от собственост | 725 705 | |
Държавни такси | 5 000 | |
3. | Помощи, дарения и други безвъз- | |
мездно получени суми | 2 482 525 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 28 782 507 | |
Общо разходи | 28 782 507 | |
1. | Текущи разходи | 25 863 807 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 10 627 267 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 3 437 601 | |
Осигурителни вноски | 2 992 055 | |
Издръжка | 8 805 484 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 1 400 | |
2. | Капиталови разходи | 2 918 700 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 2 918 700 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 24 324 577 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 24 324 577 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 24 324 577 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 24 324 577 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | -1 244 700 | |
V. ФИНАНСИРАНЕ | 1 244 700 | |
Депозити и средства по сметки - | ||
нето (+/-) | 1 244 700 | |
Наличности в началото на периода (+) | 1 244 700 | |
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 7 000 000 | |
Собствени приходи | 7 000 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 7 000 000 |
Държавни такси | 4 300 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 700 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 5 294 811 | |
Общо разходи | 5 294 811 | |
1. | Текущи разходи | 5 094 811 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 3 125 374 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 108 000 | |
Осигурителни вноски | 966 386 | |
Издръжка | 895 051 | |
2. | Капиталови разходи | 200 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 200 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | ||
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | ||
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | 1 705 189 | |
V. ФИНАНСИРАНЕ | -1 705 189 | |
Депозити и средства по сметки - | ||
нето (+/-) | -1 705 189 | |
Наличности в края на периода (-) | -1 705 189 | |
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 42 900 000 | |
Собствени приходи | 42 900 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 42 900 000 |
Държавни такси | 42 750 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 150 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 13 156 667 | |
Общо разходи | 13 156 667 | |
1. | Текущи разходи | 8 656 667 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 3 895 350 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 551 200 | |
Осигурителни вноски | 856 350 | |
Издръжка | 3 196 767 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 157 000 | |
2. | Капиталови разходи | 4 500 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 4 500 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | -14 100 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | -5 900 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | -5 900 000 | |
- вноски за ЦБ за текущата | ||
година (-/+) | -5 900 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | -8 200 000 | |
Трансфери (субсидии, вноски) | ||
между бюджетни сметки (нето) | -8 200 000 | |
- предоставени трансфери (-) | -8 200 000 | |
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | 15 643 333 | |
V. ФИНАНСИРАНЕ | -15 643 333 | |
Депозити и средства по сметки - | ||
нето (+/-) | -15 643 333 | |
Наличности в края на периода (-) | -15 643 333 | |
БЮДЖЕТ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 680 000 | |
Собствени приходи | 680 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 680 000 |
Държавни такси | 680 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 1 906 800 | |
Общо разходи | 1 906 800 | |
1. | Текущи разходи | 1 688 200 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 803 155 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 42 900 | |
Осигурителни вноски | 151 075 | |
Издръжка | 687 070 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 4 000 | |
2. | Капиталови разходи | 218 600 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 218 600 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 1 226 800 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 1 226 800 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 1 226 800 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 1 226 800 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 7 800 000 | |
Собствени приходи | 7 800 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 7 800 000 |
Държавни такси | 7 760 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 40 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 4 299 891 | |
Общо разходи | 4 299 891 | |
1. | Текущи разходи | 3 789 191 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 2 143 110 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 184 525 | |
Осигурителни вноски | 602 780 | |
Издръжка | 802 976 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 55 800 | |
2. | Капиталови разходи | 510 700 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 510 700 | |
III. ТРАНСФЕРИ | ||
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ | ||
И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | ||
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | 3 500 109 | |
V. ФИНАНСИРАНЕ | -3 500 109 | |
Депозити и средства по сметки - | ||
нето (+/-) | -3 500 109 | |
Наличности в края на периода (-) | -3 500 109 | |
БЮДЖЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 11 000 000 | |
Собствени приходи | 11 000 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 11 000 000 |
Държавни такси | 11 000 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 6 147 550 | |
Общо разходи | 6 147 550 | |
1. | Текущи разходи | 5 960 950 |
Заплати и възнаграждения за | ||
персонала, нает по трудови и | ||
служебни правоотношения | 2 249 720 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 96 800 | |
Осигурителни вноски | 824 087 | |
Издръжка | 1 658 430 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 1 131 913 | |
2. | Капиталови разходи | 186 600 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 186 600 | |
III. ТРАНСФЕРИ | ||
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ | ||
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И | ||
ДРУГИ БЮДЖЕТИ | ||
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | 4 852 450 | |
V. ФИНАНСИРАНЕ | -4 852 450 | |
Депозити и средства по сметки - | ||
нето (+/-) | -4 852 450 | |
Наличности в края на периода (-) | -4 852 450 | |
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | ||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 12 858 000 | |
Общо разходи | 12 858 000 | |
1. | Текущи разходи | 3 018 000 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 1 419 293 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 56 400 | |
Осигурителни вноски | 355 607 | |
Издръжка | 1 186 700 | |
2. | Капиталови разходи | 9 840 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 9 840 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 12 858 000 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 12 858 000 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 12 858 000 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 12 858 000 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДО- | ||
ВЕ И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 1 210 000 | |
Собствени приходи | 1 210 000 | |
2. | Неданъчни приходи | 1 210 000 |
Държавни такси | 1 200 000 | |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 10 000 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 5 933 691 | |
Общо разходи | 5 933 691 | |
1. | Текущи разходи | 5 895 691 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 492 426 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 93 500 | |
Осигурителни вноски | 157 983 | |
Издръжка | 4 951 782 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 200 000 | |
2. | Капиталови разходи | 38 000 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 38 000 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 4 723 691 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 4 723 691 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 4 723 691 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 4 723 691 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА 2009 Г. |
(Лева) | ||
П О К А З А Т Е Л И | СУМА | |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 246 110 690 | |
Собствени приходи | 246 110 690 | |
2. | Неданъчни приходи | 246 110 690 |
Приходи и доходи от собственост | 1 043 380 | |
Държавни такси | 244 100 000 | |
Други неданъчни приходи | 967 310 | |
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 313 016 000 | |
Общо разходи | 313 016 000 | |
1. | Текущи разходи | 179 756 600 |
Заплати и възнаграждения за персо- | ||
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 18 744 027 | |
Други възнаграждения и плащания | ||
за персонала | 938 000 | |
Осигурителни вноски | 3 364 573 | |
Издръжка | 156 640 000 | |
Разходи за членски внос и участие | ||
в нетърговски организации и дейности | 70 000 | |
2. | Капиталови разходи | 133 259 400 |
Придобиване на дълготрайни активи | ||
и основен ремонт | 133 259 400 | |
III. ТРАНСФЕРИ | 66 905 310 | |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | ||
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ- | ||
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ- | ||
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 66 905 310 | |
Получени трансфери (субсидии/ | ||
вноски) от ЦБ (нето) | 66 905 310 | |
- получени трансфери (субсидии) | ||
от ЦБ (+) | 66 905 310 | |
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ- | ||
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ- | ||
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | ||
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ | ||
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ | ||
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | ||
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ | ||
И СМЕТКИ | ||
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) | ||
(I. - II. + III.) | ||
V. ФИНАНСИРАНЕ | ||
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2
БЮДЖЕТИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, НА МИНИСТЕРСТВАТА, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ, НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" И НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА 2009 Г. ПО ПРОГРАМИ |
1. Бюджет на Министерския съвет за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1 | Приходи и доходи от | |
собственост | 2 552 000 | |
Общо: | 2 552 000 | |
Разходи | ||
(в лева) | ||
Програма № | Наименования на политиките | Сума |
и програмите | ||
Политика "Определяне на | ||
националните приоритети и | ||
координация на политиките" | 12 843 000 | |
Програма 1 | "Определяне и осъществя- | |
ване на вътрешната и външ- | ||
ната политика на Република | ||
България" | 5 288 000 | |
Програма 2 | "Координация и контрол на | |
националните политики" | 7 555 000 | |
Други програми | 40 920 000 | |
Програма 3 | "Вероизповедания" | 3 614 100 |
Програма 4 | "Борба с трафика на хора" | 448 500 |
Програма 5 | "Управление на национал- | |
ния архивен фонд" | 8 183 700 | |
Програма 6 | "Национален компенсацио- | |
нен жилищен фонд" | 16 348 100 | |
Програма 7 | "Борба срещу противооб- | |
ществените прояви на мало- | ||
летните и непълнолетните" | 220 500 | |
Програма 8 | "Администрация" | 12 105 100 |
Общо: | 53 763 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 288 000 |
от тях за: | |
Персонал | 3 799 200 |
Издръжка | 1 488 800 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 5 288 000 |
Програма 2 "Координация и контрол на национални политики" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 3 555 000 |
от тях за: | |
Персонал | 2 997 000 |
Издръжка | 558 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 4 000 000 |
от тях за: | |
Комуникационна стратегия (издръжка) | 4 000 000 |
Общо разходи (I+II) | 7 555 000 |
Програма 3 "Вероизповедания" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 114 100 |
от тях за: | |
Персонал | 74 800 |
Издръжка | 39 300 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 3 500 000 |
от тях за: | |
Ремонт и строеж на храмове и издръжка | |
на свещенослужители зад граница | |
(субсидии за организации с идеална цел) | 3 500 000 |
Общо разходи (I+II) | 3 614 100 |
Програма 4 "Борба с трафика на хора" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 448 500 |
от тях за: | |
Персонал | 117 600 |
Издръжка | 280 900 |
Капиталови разходи | 50 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 448 500 |
Програма 5 "Управление на Националния архивен фонд" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 183 700 |
от тях за: | |
Персонал | 5 825 400 |
Издръжка | 858 300 |
Капиталови разходи | 1 500 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 8 183 700 |
Програма 6 "Национален компенсационен жилищен фонд" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 298 100 |
от тях за: | |
Персонал | 248 100 |
Издръжка | 40 000 |
Капиталови разходи | 10 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 16 050 000 |
от тях за: | |
Финансово компенсиране на граждани с | |
многогодишни жилищноспестовни | |
влогове (текущи трансфери, обезщетения | |
и помощи за домакинства) | 16 050 000 |
Общо разходи (I+II) | 16 348 100 |
Програма 7 "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 220 500 |
от тях за: | |
Персонал | 140 500 |
Издръжка | 70 000 |
Капиталови разходи | 10 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 220 500 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 12 105 100 |
от тях за: | |
Персонал | 3 546 213 |
Издръжка | 3 982 887 |
Капиталови разходи | 4 576 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 12 105 100 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерския съвет - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 30 213 000 |
от тях за: | |
Персонал | 16 748 813 |
Издръжка | 7 318 187 |
Капиталови разходи | 6 146 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 23 550 000 |
Общо разходи (I+II) | 53 763 000 |
2. Бюджет на Министерството на финансите за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1 | Приходи и доходи от | |
собственост | 12 960 700 | |
2 | Държавни такси | 6 260 000 |
3 | Глоби, санкции и наказателни | |
лихви | 6 268 000 | |
4 | Други неданъчни приходи | 3 351 300 |
5 | Приходи от концесии | 8 160 000 |
Общо: | 37 000 000 |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика "Устойчиви и | ||
прозрачни публични | ||
финанси" | 26 079 700 | |
Програма 1 | "Бюджет и финансово | |
управление" | 17 427 700 | |
Програма 2 | "Защита на публичните | |
финансови интереси" | 8 652 000 | |
Политика "Ефективно | ||
събиране на всички дър- | ||
жавни приходи" | 258 973 491 | |
Програма 3 | "Администриране на | |
държавни приходи" | 258 973 491 | |
Политика "Защита на | ||
обществото и икономи- | ||
ката от финансови измами, | ||
контрабанда на стоки, | ||
трафик на хора, изпиране | ||
на пари и финансиране на | ||
тероризма" | 36 710 409 | |
Програма 4 | "Интегриране на финансо- | |
вата система и финансово | ||
разузнаване" | 688 000 | |
Програма 5 | "Митнически контрол и | |
надзор (нефискален)" | 34 128 609 | |
Програма 6 | "Контрол върху организа- | |
цията и провеждането на | ||
хазартни игри" | 1 893 800 | |
Политика "Управление на | ||
дълга" | 1 693 000 | |
Програма 7 | "Управление на ликвид- | |
ността" | 1 693 000 | |
Програма | "Администрация" | 30 938 400 |
Общо: | 354 395 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Бюджет и финансово управление" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 17 380 100 |
от тях за: | |
Персонал | 10 623 500 |
Издръжка | 6 321 450 |
Капиталови разходи | 435 150 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 47 600 |
от тях за: | |
Информационно издание на МФ | |
(Персонал) | 27 600 |
Информационно издание на МФ | |
(Издръжка) | 20 000 |
Общо разходи (I+II) | 17 427 700 |
Програма 2 "Защита на публичните финансови интереси" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 652 000 |
от тях за: | |
Персонал | 5 620 600 |
Издръжка | 2 172 400 |
Капиталови разходи | 859 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 8 652 000 |
Програма 3 "Администриране на държавни приходи" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 250 813 491 |
от тях за: | |
Персонал | 180 845 591 |
Издръжка | 46 635 050 |
Капиталови разходи | 23 332 850 |
II. Администрирани разходни пара- | |
графи по бюджета | 8 160 000 |
от тях за: | |
Концесионна дейност (Издръжка) | 7 660 000 |
Концесионна дейност (Капиталови | |
разходи) | 500 000 |
Общо разходи (I+II) | 258 973 491 |
Програма 4 "Интегриране на финансовата система и финансово разузнаване" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 688 000 |
от тях за: | |
Персонал | 400 000 |
Издръжка | 248 000 |
Капиталови разходи | 40 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 688 000 |
Програма 5 "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 34 128 609 |
от тях за: | |
Персонал | 14 345 609 |
Издръжка | 2 700 000 |
Капиталови разходи | 17 083 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 34 128 609 |
Програма 6 "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 893 800 |
от тях за: | |
Персонал | 1 419 000 |
Издръжка | 474 800 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 1 893 800 |
Програма 7 "Управление на ликвидността" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 693 000 |
от тях за: | |
Персонал | 1 013 000 |
Издръжка | 630 000 |
Капиталови разходи | 50 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 1 693 000 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 21 631 400 |
от тях за: | |
Персонал | 6 722 100 |
Издръжка | 3 309 300 |
Капиталови разходи | 11 600 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 9 307 000 |
от тях за: | |
Отпечатване и контрол върху ценни | |
книжа (Издръжка) | 9 307 000 |
Общо разходи (I+II) | 30 938 400 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на финансите - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 336 880 400 |
от тях за: | |
Персонал | 220 989 400 |
Издръжка | 62 491 000 |
Капиталови разходи | 53 400 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 17 514 600 |
Общо разходи (I+II) | 354 395 000 |
3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1 | Приходи и доходи от | |
собственост | 7 445 200 | |
2 | Държавни такси | 37 300 000 |
Общо: | 44 745 200 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика "Насърчаване на | ||
сигурността, стабилността и | ||
сътрудничеството в света" | 51 554 031 | |
Програма 1 | "Развитие на сътрудничест- | |
вото в международните орга- | ||
низации по проблемите на | ||
мира и сигурността, правата | ||
на човека и в международ- | ||
ния кодификационен процес" | 18 571 359 | |
Програма 2 | "Последователно утвържда- | |
ване на взаимноизгодни | ||
двустранни отношения" | 32 982 672 | |
Политика "Насърчаване | ||
участието на България в | ||
процесите на глобализация | ||
в социално-икономическа- | ||
та сфера" | 2 292 597 | |
Програма 3 | "Насърчаване ролята на | |
България в международ- | ||
ното сътрудничество в ико- | ||
номическата, социалната, | ||
културната, научно-техни- | ||
ческата и хуманитарната | ||
област" | 2 292 597 | |
Политика "Европейска | ||
интеграция" | 31 299 944 | |
Програма 4 | "Провеждане на български- | |
те интереси във формули- | ||
рането и реализацията на | ||
политиките и в институцио- | ||
налното изграждане на ЕС" | 4 472 973 | |
Програма 5 | "Провеждане на български- | |
те интереси в политиките | ||
на Втория стълб - ОВППС, | ||
развитие и хуманитарна | ||
помощ" | 453 193 | |
Програма 6 | "Последователно развитие на | |
двустранните партньорства с | ||
европейските държави" | 26 373 778 | |
Политика "Насърчаване на | ||
стабилността и сътрудни- | ||
чеството в региона" | 19 041 483 | |
Програма 7 | "Реализиране на българ- | |
ските интереси чрез задъл- | ||
бочаване на двустранните | ||
партньорства" | 15 136 628 | |
Програма 8 | "Насърчаване на стабил- | |
ността и сътрудничеството | ||
в Югоизточна Европа и | ||
Черноморския регион" | 3 904 855 | |
Политика "Защита на бъл- | ||
гарите зад граница и утвърж- | ||
даване на положителния | ||
образ на България" | 21 556 815 | |
Програма 9 | "Консулска дейност и защи- | |
та на правата на българ- | ||
ските граждани зад граница" | 19 568 489 | |
Програма 10 | "Съхраняване и укрепване | |
на идентичността и култу- | ||
рата на българските общ- | ||
ности зад граница" | 831 180 | |
Програма 11 | "Утвърждаване на положи- | |
телния образ на България" | 1 157 146 | |
Политика "Осигуряване и | ||
поддържане на ефективна | ||
дипломатическа служба" | 45 790 604 | |
Програма 12 | "Координация и развитие на | |
дипломатическата служба" | 6 101 805 | |
Програма 13 | "Комуникации и задгранич- | |
ни държавни имоти" | 20 015 644 | |
Програма | "Администрация" | 19 673 155 |
Общо: | 171 535 474 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 10 829 086 |
от тях за: | |
Персонал | 1 804 263 |
Издръжка | 9 024 823 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 7 742 273 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в международни | |
организации и дейности | 7 742 273 |
Общо разходи (I+II) | 18 571 359 |
Програма 2 "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 32 975 412 |
от тях за: | |
Персонал | 3 726 389 |
Издръжка | 29 249 023 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 7 260 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в международни | |
организации и дейности | 7 260 |
Общо разходи (I+II) | 32 982 672 |
Програма 3 "Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната област" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 139 072 |
от тях за: | |
Персонал | 372 273 |
Издръжка | 766 799 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 153 525 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в международни | |
организации и дейности | 1 153 525 |
Общо разходи (I+II) | 2 292 597 |
Програма 4 "Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 4 472 973 |
от тях за: | |
Персонал | 373 260 |
Издръжка | 4 099 713 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 4 472 973 |
Програма 5 "Провеждане на българските интереси в политиките на Втория стълб - ОВППС, развитие и хуманитарна помощ" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 410 165 |
от тях за: | |
Персонал | 273 404 |
Издръжка | 136 761 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 43 028 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в международни | |
организации и дейности | 43 028 |
Общо разходи (I+II) | 453 193 |
Програма 6 "Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 26 277 942 |
от тях за: | |
Персонал | 2 802 273 |
Издръжка | 23 475 669 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 95 836 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в международни | |
организации и дейности | 95 836 |
Общо разходи (I+II) | 26 373 778 |
Програма 7 "Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 15 136 628 |
от тях за: | |
Персонал | 1 227 827 |
Издръжка | 13 908 801 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 15 136 628 |
Програма 8 "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 3 301 364 |
от тях за: | |
Персонал | 844 969 |
Издръжка | 2 456 395 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 603 491 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в международни | |
организации и дейности | 603 491 |
Общо разходи (I+II) | 3 904 855 |
Програма 9 "Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 19 568 489 |
от тях за: | |
Персонал | 3 627 727 |
Издръжка | 14 940 762 |
Капиталови разходи | 1 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 19 568 489 |
Програма 10 "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 831 180 |
от тях за: | |
Персонал | 371 497 |
Издръжка | 419 283 |
Капиталови разходи | 40 400 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 831 180 |
Програма 11 "Утвърждаване на положителния образ на България" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 157 146 |
от тях за: | |
Персонал | 471 916 |
Издръжка | 660 230 |
Капиталови разходи | 25 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 1 157 146 |
Програма 12 "Координация и развитие на дипломатическата служба" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 6 101 805 |
от тях за: | |
Персонал | 3 094 252 |
Издръжка | 3 007 553 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 6 101 805 |
Програма 13 "Комуникации и задгранични държавни имоти" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 20 015 644 |
от тях за: | |
Персонал | 2 811 976 |
Издръжка | 4 355 968 |
Капиталови разходи | 12 847 700 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 20 015 644 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 19 673 155 |
от тях за: | |
Персонал | 4 415 546 |
Издръжка | 11 132 609 |
Капиталови разходи | 4 125 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 19 673 155 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на външните работи - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 161 890 061 |
от тях за: | |
Персонал | 26 217 572 |
Издръжка | 117 634 389 |
Капиталови разходи | 18 038 100 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 9 645 413 |
Общо разходи (I+II) | 171 535 474 |
4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1 | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 32 400 000 | |
2 | Глоби, санкции и наказател- | |
ни лихви | 1 000 000 | |
3 | Други неданъчни приходи | 500 000 |
4 | Внесени ДДС и други данъ- | |
ци върху продажбите | -7 200 000 | |
5 | Постъпления от продажба | |
на нефинансови активи | 27 000 000 | |
Общо: | 53 700 000 |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика "Отбранителни | ||
способности" | 909 467 500 | |
Програма 1 | Програма "Сухопътни | |
войски" | 310 862 000 | |
Програма 2 | Програма "Военновъздуш- | |
ни сили" | 299 436 000 | |
Програма 3 | Програма "Военноморски | |
сили" | 107 841 000 | |
Програма 4 | Програма "Централно | |
управление и осигуряване | ||
на въоръжените сили" | 143 134 000 | |
Програма 7 | Програма "Военна | |
полиция" | 27 280 000 | |
Програма 10 | Програма "Научна и изсле- | |
дователска дейност" | 1 335 000 | |
Програма 12 | Програма "Развитие на | |
системите за командване, | ||
управление, комуникации, | ||
наблюдение, разузнаване | ||
и информационни системи | ||
(C4ISR)" | 16 917 000 | |
Програма 14 | Програма "Инфраструк- | |
тура на отбраната" | 2 662 500 | |
Политика "Национална и | ||
евроатлантическа сигурност | ||
и отбрана, международен | ||
мир и стабилност" | 67 922 000 | |
Програма 5 | Програма "Участие на въо- | |
ръжените сили в многона- | ||
ционални формирования, | ||
военни операции зад грани- | ||
ца и международни учения" | 6 622 000 | |
Програма 8 | Програма "Сигурност чрез | |
сътрудничество и интег- | ||
рация" | 15 140 000 | |
Програма 13 | Програма "Военна инфор- | |
мация" | 46 160 000 | |
Политика "Хората в | ||
отбраната" | 136 300 400 | |
Програма 6 | Програма "Образование, | |
квалификация и обучение" | 2 130 400 | |
Програма 9 | Програма "Повишаване | |
качеството на живот" | 134 170 000 | |
Политика "Поддръжка и | ||
осигуряване на отбраната" | 76 430 100 | |
Програма 11 | Програма "Администра- | |
тивно управление и осигу- | ||
ряване" | 76 430 100 | |
Общо: | 1 190 120 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Сухопътни войски" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 310 862 000 |
от тях за: | |
Персонал | 237 251 060 |
Издръжка | 51 412 940 |
Капиталови разходи | 22 198 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 310 862 000 |
Програма 2 "Военновъздушни сили" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 299 336 000 |
от тях за: | |
Персонал | 122 844 323 |
Издръжка | 36 803 677 |
Капиталови разходи | 139 688 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 100 000 |
от тях за: | |
Разходи за членски внос и участие в | |
нетърговски организации и дейности | 100 000 |
Общо разходи (I+II) | 299 436 000 |
Програма 3 "Военноморски сили" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 107 841 000 |
от тях за: | |
Персонал | 68 185 111 |
Издръжка | 18 346 090 |
Капиталови разходи | 21 309 800 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 107 841 000 |
Програма 4 "Централно управление и осигуряване на въоръжените сили" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 143 134 000 |
от тях за: | |
Персонал | 102 003 802 |
Издръжка | 33 647 829 |
Капиталови разходи | 7 482 370 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | |
Общо разходи (I+II) | 143 134 000 |
Програма 5 "Участие на въоръжените сили в многонационални формирования, военни операции зад граница |
и международни учения" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 6 622 000 |
от тях за: | |
Персонал | 5 334 228 |
Издръжка | 1 287 772 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | |
Общо разходи (I+II) | 6 622 000 |
Програма 6 "Образование, квалификация и обучение" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 130 400 |
от тях за: | |
Персонал | 33 000 |
Издръжка | 2 097 400 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 2 130 400 |
Програма 7 "Военна полиция" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 27 280 000 |
от тях за: | |
Персонал | 22 837 236 |
Издръжка | 3 846 964 |
Капиталови разходи | 595 800 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 27 280 000 |
Програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 15 140 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 15 140 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 15 140 000 |
Програма 9 "Повишаване качеството на живот" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 132 721 700 |
от тях за: | |
Персонал | 58 754 905 |
Издръжка | 33 413 295 |
Капиталови разходи | 40 553 500 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 448 300 |
от тях за: | |
Субсидии за нефинансови предприятия | 1 421 000 |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 27 300 |
Общо разходи (I+II) | 134 170 000 |
Програма 10 "Научна и изследователска дейност" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 330 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 1 330 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 5 000 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 5 000 |
Общо разходи (I+II) | 1 335 000 |
Програма 11 "Административно управление и осигуряване" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 60 510 400 |
от тях за: | |
Персонал | 25 008 793 |
Издръжка | 33 751 607 |
Капиталови разходи | 1 750 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 15 919 700 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 15 919 700 |
Общо разходи (I+II) | 76 430 100 |
Програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4IRS)" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 16 917 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 800 |
Капиталови разходи | 16 916 200 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 16 917 000 |
Програма 13 "Военна информация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 46 160 000 |
от тях за: | |
Персонал | 34 798 043 |
Издръжка | 11 253 257 |
Капиталови разходи | 108 700 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 46 160 000 |
Програма 14 "Инфраструктура на отбраната" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 662 500 |
от тях за: | |
Издръжка | 1 785 870 |
Капиталови разходи | 876 630 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 2 662 500 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на отбраната - общо |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 172 646 999 |
от тях за: | |
Персонал | 677 050 500 |
Издръжка | 244 117 500 |
Капиталови разходи | 251 479 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 17 473 000 |
от тях за: | |
Субсидии за нефинансови предприятия | 1 421 000 |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 16 052 000 |
Общо разходи (I+II) | 1 190 120 000 |
5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1 | Приходи и доходи от собственост | 73 500 000 |
2 | Държавни такси | 61 000 000 |
3 | Глоби, санкции и наказа- | |
телни лихви | 3 400 000 | |
4 | Други неданъчни приходи | 3 200 000 |
5 | Внесени ДДС и други данъци | |
върху продажбите | -16 000 000 | |
6 | Постъпления от продажба | |
на нефинансови активи | 1 400 000 | |
7 | Помощи, дарения и други | |
безвъзмездно получени суми | 500 000 | |
Общо: | 127 000 000 |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименование на програмата | Сума |
Политика "Опазване на | ||
обществения ред и противо- | ||
действие на престъпността" | 729 389 700 | |
Програма 1 | "Противодействие на прес- | |
тъпността, опазване на | ||
обществения ред и пре- | ||
венция" | 608 967 020 | |
Програма 2 | "Охрана на държавната | |
граница и контрол за спаз- | ||
ването на граничния | ||
режим" | 120 422 680 | |
Политика "Осигуряване | ||
на държавен противопо- | ||
жарен контрол, пожарога- | ||
сителна и аварийноспаси- | ||
телна дейност" | 122 888 100 | |
Програма 3 | "Пожарна безопасност, | |
защита на населението при | ||
пожари, бедствия, аварии | ||
и катастрофи" | 122 888 100 | |
Политика "Общоосигуря- | ||
ващи дейности" | 176 190 200 | |
Програма 4 | "Оперативно-техническо | |
осигуряване" | 18 886 500 | |
Програма 5 | "Обучение, квалификация | |
и научни изследвания" | 15 781 600 | |
Програма 6 | "Информационно осигуря- | |
ване, научни изследвания | ||
и разработки и админист- | ||
ративно обслужване" | 141 522 100 | |
Други програми | ||
Програма 7 | "Убежище и бежанци" | 4 270 000 |
Общо: | 1 032 738 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 608 966 820 |
от тях за: | |
Персонал | 545 250 600 |
Издръжка | 52 068 000 |
Капиталови разходи | 11 648 220 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 200 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 200 |
Общо разходи (I+II) | 608 967 020 |
Програма 2 "Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 120 422 680 |
от тях за: | |
Персонал | 108 561 200 |
Издръжка | 10 496 500 |
Капиталови разходи | 1 364 980 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 120 422 680 |
Програма 3 "Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 122 880 500 |
от тях за: | |
Персонал | 112 632 800 |
Издръжка | 7 398 200 |
Капиталови разходи | 2 849 500 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 7 600 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 7 600 |
Общо разходи (I+II) | 122 888 100 |
Програма 4 "Оперативно-техническо осигуряване" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 18 886 500 |
от тях за: | |
Персонал | 16 725 800 |
Издръжка | 1 779 500 |
Капиталови разходи | 381 200 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 18 886 500 |
Програма 5 "Обучение, квалификация и научни изследвания" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 13 838 700 |
от тях за: | |
Персонал | 10 473 200 |
Издръжка | 2 179 000 |
Капиталови разходи | 1 186 500 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 942 900 |
от тях за: | |
Стипендии | 1 940 400 |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 2 500 |
Общо разходи (I+II) | 15 781 600 |
Програма 6 "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 141 064 400 |
от тях за: | |
Персонал | 91 082 303 |
Издръжка | 43 431 957 |
Капиталови разходи | 6 550 140 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 457 700 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 457 700 |
Общо разходи (I+II) | 141 522 100 |
Програма 7 "Убежище и бежанци" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 4 253 500 |
от тях за: | |
Персонал | 1 514 051 |
Издръжка | 2 294 249 |
Капиталови разходи | 445 200 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 16 500 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 16 500 |
Общо разходи (I+II) | 4 270 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 030 313 100 |
от тях за: | |
Персонал | 886 239 954 |
Издръжка | 119 647 406 |
Капиталови разходи | 24 425 740 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 2 424 900 |
от тях за: | |
Стипендии | 1 940 400 |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 484 500 |
Общо разходи (I+II) | 1 032 738 000 |
6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1 | Приходи и доходи от | |
собственост | 168 200 | |
2 | Държавни такси | 73 595 800 |
3 | Глоби, санкции и наказателни | |
лихви | 36 000 | |
4 | Други неданъчни приходи | 200 000 |
Общо: | 74 000 000 |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименование на програмата | Сума |
Политика в областта на | ||
правосъдието | 88 379 976 | |
Програма 1 | "Правна рамка за функцио- | |
нирането на съдебната | ||
система" | 6 247 660 | |
Програма 2 | "Регистри" | 19 303 716 |
Програма 3 | "Охрана на съдебната власт | |
и на лицата, застрашени в | ||
наказателното производство" | 25 196 130 | |
Програма 4 | "Равен достъп до правосъдие" | 6 747 970 |
Програма 5 | "Инвестиции на органите | |
на съдебната власт" | 30 884 500 | |
Политика "Изпълнение на | ||
наказанията" | 112 076 684 | |
Програма 6 | "Затвори - изолация на | |
правонарушители" | 75 418 756 | |
Програма 7 | "Следствени арести и | |
пробация" | 36 657 928 | |
Програма | "Администрация" | 5 067 340 |
Общо: | 205 524 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 122 660 |
от тях за: | |
Персонал | 2 820 660 |
Издръжка | 2 295 000 |
Капиталови разходи | 7 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 125 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 1 000 000 |
Разходи за членски внос и участие в меж- | |
дународни организации - Международен | |
наказателен съд, Хагска конвенция, | |
СЕ "Греко" | 125 000 |
Общо разходи (I+II) | 6 247 660 |
Програма 2 "Регистри" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 19 303 716 |
от тях за: | |
Персонал | 9 965 616 |
Издръжка | 4 446 600 |
Капиталови разходи | 4 891 500 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 19 303 716 |
Програма 3 "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 24 379 130 |
от тях за: | |
Персонал | 20 741 630 |
Издръжка | 2 534 500 |
Капиталови разходи | 1 103 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 817 000 |
от тях за: | |
Издръжка по ЗЗЛЗВНП | 417 000 |
Капиталови разходи по ЗЗЛЗВНП | 400 000 |
Общо разходи (I+II) | 25 196 130 |
Програма 4 "Равен достъп до правосъдие" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 747 970 |
от тях за: | |
Персонал | 345 970 |
Издръжка | 222 000 |
Капиталови разходи | 180 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 6 000 000 |
от тях за: | |
Издръжка по Закона за правната помощ | 6 000 000 |
Общо разходи (I+II) | 6 747 970 |
Програма 5 "Инвестиции на органите на съдебната власт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 0 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 30 884 500 |
от тях за: | |
Капиталови разходи на органите на | |
съдебната власт - чл. 130а от Конститу- | |
цията на Република България и ЗСВ | 29 054 500 |
Издръжка по ЗСВ - чл. 388, ал. 2 | 1 830 000 |
Общо разходи (I+II) | 30 884 500 |
Програма 6 "Затвори - изолация на правонарушители" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 57 394 256 |
от тях за: | |
Персонал | 43 874 485 |
Издръжка | 7 247 771 |
Капиталови разходи | 6 272 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 18 024 500 |
от тях за: | |
Издръжка - храна и медикаменти | |
(ЗИН и ППЗИН) | 16 598 900 |
Други възнаграждения по ЗИН и ППЗИН | 1 425 600 |
Общо разходи (I+II) | 75 418 756 |
Програма 7 "Следствени арести и пробация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 34 990 128 |
от тях за: | |
Персонал | 26 310 128 |
Издръжка | 3 452 000 |
Капиталови разходи | 5 228 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 667 800 |
от тях за: | |
Издръжка - храна по ЗИН и ППЗИН | 1 667 800 |
Общо разходи (I+II) | 36 657 928 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 067 340 |
от тях за: | |
Персонал | 2 951 540 |
Издръжка | 1 211 800 |
Капиталови разходи | 904 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 5 067 340 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на правосъдието - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 147 005 200 |
от тях за: | |
Персонал | 107 010 029 |
Издръжка | 21 409 671 |
Капиталови разходи | 18 585 500 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 58 518 800 |
Общо разходи (I+II) | 205 524 000 |
7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от | |
собственост | 1 061 114 | |
2. | Държавни такси | 16 631 336 |
3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 8 000 000 |
4. | Други неданъчни приходи | 307 550 |
Общо: | 26 000 000 |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименование на програмите | Сума |
Политика в областта на | ||
заетостта | 221 115 046 | |
Програма 1 | "Активиране на безработ- | |
ните и неактивните и по- | ||
вишаване на качеството | ||
на работната сила на без- | ||
работните и заетите лица" | 221 115 046 | |
Политика в областта на | ||
трудовите отношения | 14 108 243 | |
Програма 2 | "Осигуряване на подходя- | |
щи условия на труд" | 13 898 981 | |
Програма 3 | "Предотвратяване и огра- | |
ничаване на колективни | ||
трудови конфликти" | 209 262 | |
Политика в областта на | ||
социалното подпомагане | 239 914 425 | |
Програма 4 | "Предоставяне на социал- | |
ни помощи при прилагане | ||
на диференциран подход" | 105 126 483 | |
Програма 5 | "Осигуряване на целева | |
социална защита за отоп- | ||
ление на населението с | ||
ниски доходи" | 118 727 459 | |
Програма 6 | "Закрила на децата чрез | |
преход от институционал- | ||
ни грижи към алтерна- | ||
тивни грижи в семейна | ||
среда" | 14 158 727 | |
Програма 7 | "Социално включване на | |
други рискови групи от | ||
населението" | 1 901 756 | |
Политика за демографско | ||
развитие и равни възмож- | ||
ности | 656 315 920 | |
Програма 8 | "Демографско развитие | |
на населението" | 89 112 | |
Програма 9 | "Подпомагане на семей- | |
ства с деца" | 501 279 203 | |
Програма 10 | "Интеграция на хора с | |
увреждания" | 154 048 536 | |
Програма 11 | "Равни възможности" | 899 069 |
Политика в областта на | ||
доходите | 282 576 | |
Програма 12 | "Усъвършенстване на | |
механизмите и инструмен- | ||
тите в областта на поли- | ||
тиката по доходите от | ||
труд и пенсии" | 149 654 | |
Програма 13 | "Защитени минимални | |
плащания" | 132 922 | |
Политика в областта на | ||
трудовата миграция | 1 529 706 | |
Програма 14 | "Свободно движение на хора" | 88 182 |
Програма 15 | "Миграция и интеграция на | |
имигранти" | 1 441 524 | |
Програма | "Администрация" | 13 241 244 |
Общо: | 1 146 507 160 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Активиране на безработните и неактивните и повишаване на качеството на работната сила на |
безработните и заетите лица" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 31 115 046 |
от тях за: | |
Персонал | 25 703 159 |
Издръжка | 5 240 887 |
Капиталови разходи | 171 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 190 000 000 |
от тях за: | |
Проект "Красива България" - НПДЗ | 3 000 000 |
JOBS и др. проекти за заетост - НПДЗ | 1 246 597 |
Квалификация и програми за безра- | |
ботни (§42-00) - НПДЗ | 185 753 403 |
Общо разходи (I + II) | 221 115 046 |
Програма 2 "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 193 981 |
от тях за: | |
Персонал | 5 966 962 |
Издръжка | 2 177 019 |
Капиталови разходи | 50 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 5 705 000 |
от тях за: | |
Проекти и програми за подобряване | |
условията на труд | 3 705 000 |
Диагностика на професионалните болести | 2 000 000 |
Общо разходи (I + II) | 13 898 981 |
Програма 3 "Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 209 262 |
от тях за: | |
Персонал | 172 705 |
Издръжка | 33 557 |
Капиталови разходи | 3 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 209 262 |
Програма 4 "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 10 226 483 |
от тях за: | |
Персонал | 8 370 370 |
Издръжка | 1 356 113 |
Капиталови разходи | 500 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 94 900 000 |
от тях за: | |
Месечни помощи по Закона за социалното | |
подпомагане (ЗСП) | 85 350 000 |
Еднократни помощи по ЗСП | 600 000 |
Целеви помощи за наеми по ЗСП | 150 000 |
Помощи за инвалиди по ЗСП | 3 000 000 |
Други помощи по ЗСП | 800 000 |
Целеви средства за диагностика, лечение | |
и болнична помощ | 5 000 000 |
Общо разходи (I + II) | 105 126 483 |
Програма 5 "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 727 459 |
от тях за: | |
Персонал | 7 506 509 |
Издръжка | 1 220 950 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 110 000 000 |
от тях за: | |
Целеви помощи за отопление | 110 000 000 |
Общо разходи (I + II) | 118 727 459 |
Програма 6 "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 7 503 727 |
от тях за: | |
Персонал | 6 344 966 |
Издръжка | 1 155 761 |
Капиталови разходи | 3 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 6 655 000 |
от тях за: | |
Други помощи и обезщетения по Закона | |
за закрила на детето | 6 000 000 |
Интегриран план "Закрила на детето" | 655 000 |
Общо разходи (I + II) | 14 158 727 |
Програма 7 "Социално включване на други рискови групи от населението" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 126 756 |
от тях за: | |
Персонал | 88 417 |
Издръжка | 38 339 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 775 000 |
от тях за: | |
Проекти за предоставяне на социални | |
услуги | 875 000 |
Изграждане, реконструиране, обзавеждане | |
и модернизиране на социални домове | 900 000 |
Общо разходи (I + II) | 1 901 756 |
Програма 8 "Демографско развитие на населението" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 89 112 |
от тях за: | |
Персонал | 55 512 |
Издръжка | 33 600 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 89 112 |
Програма 9 "Подпомагане на семейства с деца" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 19 563 603 |
от тях за: | |
Персонал | 16 856 457 |
Издръжка | 2 707 146 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 481 715 600 |
от тях за: | |
Еднократни парични помощи при раж- | |
дане на дете по Закона за семейни помощи | |
за деца (ЗСПД) | 28 470 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете | |
до навършване на една година по ЗСПД | 32 884 000 |
Месечни помощи за дете до завършване | |
на средно образование, но не повече от | |
20-годишна възраст по ЗСПД | 411 461 600 |
Еднократни парични помощи при бре- | |
менност по ЗСПД | 3 500 000 |
Целеви помощи за ученици по ЗСПД | 5 400 000 |
Общо разходи (I + II) | 501 279 203 |
Програма 10 "Интеграция на хора с увреждания" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 7 988 536 |
от тях за: | |
Персонал | 6 836 635 |
Издръжка | 1 141 901 |
Капиталови разходи | 10 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 146 060 000 |
от тях за: | |
Обезщетения и помощи за домакинствата | |
по Закона за интеграция на хората с увреж- | |
дания (ЗИХУ) | 1 400 000 |
Субсидии за нефинансови предприятия | |
по ЗИХУ | 3 800 000 |
Субсидии за организации с нестопанска | |
цел по ЗИХУ | 300 000 |
Месечни добавки за деца по ЗИХУ | 40 320 000 |
Целеви помощи за хора с увреждания | |
по ЗИХУ | 63 440 000 |
Медицински изделия и помощни сред- | |
ства, приспособления и съоръжения | |
по ЗИХУ | 36 800 000 |
Общо разходи (I + II) | 154 048 536 |
Програма 11 "Равни възможности" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 699 069 |
от тях за: | |
Персонал | 89 069 |
Издръжка | 610 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 200 000 |
от тях за: | |
Национален план за действие по инициатива | |
"Десетилетие на ромското включване | |
2005 - 2015 г." | 200 000 |
Общо разходи (I + II) | 899 069 |
Програма 12 "Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката по доходите от труд и пенсии" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 149 654 |
от тях за: | |
Персонал | 110 354 |
Издръжка | 39 300 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 149 654 |
Програма 13 "Защитени минимални плащания" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 132 922 |
от тях за: | |
Персонал | 95 922 |
Издръжка | 37 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 132 922 |
Програма 14 "Свободно движение на хора" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 88 182 |
от тях за: | |
Персонал | 51 182 |
Издръжка | 37 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 88 182 |
Програма 15 "Миграция и интеграция на имигранти" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 341 524 |
от тях за: | |
Персонал | 201 024 |
Издръжка | 140 500 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 100 000 |
от тях за: | |
Съфинансиране за Европейски интегра- | |
ционен фонд | 306 000 |
Дейности на служби по трудови и социални | |
въпроси | 794 000 |
Общо разходи (I + II) | 1 441 524 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 13 241 244 |
от тях за: | |
Персонал | 4 707 809 |
Издръжка | 4 933 744 |
Капиталови разходи | 3 599 691 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 13 241 244 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на труда и социалната политика - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 108 396 560 |
от тях за: | |
Персонал | 83 157 052 |
Издръжка | 20 902 817 |
Капиталови разходи | 4 336 691 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 1 038 110 600 |
Общо разходи (I + II) | 1 146 507 160 |
8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собственост | 13 600 000 |
2. | Държавни такси | 20 000 000 |
3. | Глоби, санкции и наказателни | |
лихви | 2 300 000 | |
4. | Други неданъчни приходи | 100 000 |
5. | Постъпления от продажби на | |
нефинансови активи | 100 000 | |
Общо: | 36 100 000 |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименование на програмата | Сума |
Политика в областта на про- | ||
моцията, превенцията и кон- | ||
трола на общественото здра- | ||
веопазване | 88 068 957 | |
Програма 1 | "Здравен контрол" | 30 586 390 |
Програма 2 | "Профилактика на незаразни | |
болести" | 20 610 410 | |
Програма 3 | "Профилактика и надзор на | |
заразните болести" | 28 115 648 | |
Програма 4 | "Вторична профилактика на | |
болестите" | 6 726 015 | |
Програма 5 | "Намаляване търсенето на | |
наркотици" | 2 030 494 | |
Политика в областта на | ||
диагностиката и лечението | 375 965 500 | |
Програма 6 | "Извънболнична помощ" | 6 423 442 |
Програма 7 | "Болнична помощ" | 116 971 806 |
Програма 8 | "Диспансери" | 8 747 750 |
Програма 9 | "Спешна медицинска | |
помощ - телефон 150" | 84 420 119 | |
Програма 10 | "Трансплантация на тъка- | |
ни, органи и клетки" | 3 821 192 | |
Програма 11 | "Осигуряване на кръв и | |
кръвни съставки" | 15 878 604 | |
Програма 12 | "Медико-социални грижи | |
за деца в неравностойно | ||
положение" | 36 760 865 | |
Програма 13 | "Експертизи за степен на | |
увреждания и трайна нера- | ||
ботоспособност" | 8 888 313 | |
Програма 14 | "Хемодиализа" | 53 441 960 |
Програма 15 | "Други медицински услуги" | 611 449 |
Програма 16 | "Интензивно лечение" | 40 000 000 |
Политика в областта на | ||
лекарствените продукти и | ||
медицинските изделия | 148 295 333 | |
Програма 17 | "Достъпни и качествени | |
лекарствени продукти и | ||
медицински изделия" | 148 295 333 | |
Програма | "Администрация" | 32 434 900 |
Общо: | 644 764 690 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Здравен контрол" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 30 553 690 |
от тях за: | |
Персонал | 17 801 467 |
Издръжка | 8 252 223 |
Капиталови разходи | 4 500 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 32 700 |
от тях за: | |
Стипендии | 32 700 |
Общо разходи (I + II) | 30 586 390 |
Програма 2 "Профилактика на незаразните болести" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 19 994 110 |
от тях за: | |
Персонал | 9 623 026 |
Издръжка | 8 971 084 |
Капиталови разходи | 1 400 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 616 300 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на | |
лекарствени продукти и медицински изде- | |
лия, национални програми и обучение на | |
специализанти | 588 000 |
Стипендии | 28 300 |
Общо разходи (I + II) | 20 610 410 |
Програма 3 "Профилактика и надзор на заразните болести" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 12 145 328 |
от тях за: | |
Персонал | 6 678 095 |
Издръжка | 5 467 233 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 15 970 320 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на | |
лекарствени продукти и медицински изде- | |
лия, национални програми и обучение на | |
специализанти | 15 918 000 |
Стипендии | 47 000 |
Членски внос | 5 320 |
Общо разходи (I + II) | 28 115 648 |
Програма 4 "Вторична профилактика на болестите" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 6 726 015 |
от тях за: | |
Персонал | 4 703 713 |
Издръжка | 2 022 302 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 6 726 015 |
Програма 5 "Намаляване търсенето на наркотици" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 930 494 |
от тях за: | |
Персонал | 1 132 302 |
Издръжка | 798 192 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 100 000 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на | |
лекарствени продукти и медицински изделия, | |
национални програми и обучение на спе- | |
циализанти | 100 000 |
Общо разходи (I + II) | 2 030 494 |
Програма 6 "Извънболнична помощ" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 3 536 642 |
от тях за: | |
Персонал | 1 544 027 |
Издръжка | 1 992 615 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 886 800 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на | |
лекарствени продукти и медицински изде- | |
лия, национални програми и обучение на | |
специализанти | 2 886 800 |
Общо разходи (I + II) | 6 423 442 |
Програма 7 "Болнична помощ" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 33 858 083 |
от тях за: | |
Персонал | 13 250 506 |
Издръжка | 13 607 576 |
Капиталови разходи | 7 000 001 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 83 113 723 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на | |
лекарствени продукти и медицински изде- | |
лия, национални програми и обучение на | |
специализанти | 4 200 000 |
Субсидии за болнична помощ | 54 954 000 |
Членски внос | 270 323 |
Капиталови разходи | 23 689 400 |
Общо разходи (I + II) | 116 971 806 |
Програма 8 "Диспансери" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 236 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 1 236 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 7 511 750 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на | |
лекарствени продукти и медицински изде- | |
лия, национални програми и обучение на | |
специализанти | 1 083 750 |
Субсидии за болнична помощ | 6 428 000 |
Общо разходи (I + II) | 8 747 750 |
Програма 9 "Спешна медицинска помощ - телефон 150" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 83 910 119 |
от тях за: | |
Персонал | 67 713 857 |
Издръжка | 16 196 262 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 510 000 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка | |
на лекарствени продукти и медицински | |
изделия, национални програми и обуче- | |
ние на специализанти | 510 000 |
Общо разходи (I + II) | 84 420 119 |
Програма 10 "Трансплантация на органи, тъкани и клетки" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 522 192 |
от тях за: | |
Персонал | 396 192 |
Издръжка | 126 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 3 299 000 |
от тях за: | |
Субсидии за болнична помощ | 3 299 000 |
Общо разходи (I + II) | 3 821 192 |
Програма 11 "Осигуряване на кръв и кръвни съставки" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 13 378 604 |
от тях за: | |
Персонал | 5 265 714 |
Издръжка | 8 112 890 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 500 000 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка | |
на лекарствени продукти и медицински | |
изделия, национални програми и обучение | |
на специализанти | 2 500 000 |
Общо разходи (I + II) | 15 878 604 |
Програма 12 "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 36 760 865 |
от тях за: | |
Персонал | 22 259 630 |
Издръжка | 13 101 235 |
Капиталови разходи | 1 400 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 36 760 865 |
Програма 13 "Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 569 313 |
от тях за: | |
Персонал | 1 888 877 |
Издръжка | 680 436 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 6 319 000 |
от тях за: | |
Субсидии за болнична помощ | 6 319 000 |
Общо разходи (I + II) | 8 888 313 |
Програма 14 "Хемодиализа" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 5 741 960 |
от тях за: | |
Издръжка | 5 741 960 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 47 700 000 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на | |
лекарствени продукти и медицински изде- | |
лия, национални програми и обучение на | |
специализанти | 18 700 000 |
Субсидии за болнична помощ | 29 000 000 |
Общо разходи (I + II) | 53 441 960 |
Програма 15 "Други медицински услуги" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 611 449 |
от тях за: | |
Персонал | 251 624 |
Издръжка | 359 825 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | |
Общо разходи (I + II) | 611 449 |
Програма 16 "Интензивно лечение" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 0 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 40 000 000 |
от тях за: | |
Субсидии за болнична помощ | 40 000 000 |
Общо разходи (I + II) | 40 000 000 |
Програма 17 "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 12 352 333 |
от тях за: | |
Персонал | 3 132 504 |
Издръжка | 9 219 829 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 135 943 000 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка | |
на лекарствени продукти и медицински | |
изделия, национални програми и обуче- | |
ние на специализанти | 135 943 000 |
Общо разходи (I + II) | 148 295 333 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 17 394 900 |
от тях за: | |
Персонал | 6 621 253 |
Издръжка | 2 673 647 |
Капиталови разходи | 8 100 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 15 040 000 |
от тях за: | |
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на | |
лекарствени продукти и медицински изде- | |
лия, национални програми и обучение на | |
специализанти | 15 000 000 |
Субсидии за ОМП | 40 000 |
Общо разходи (I + II) | 32 434 900 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 283 222 097 |
от тях за: | |
Персонал | 162 262 787 |
Издръжка | 98 559 309 |
Капиталови разходи | 22 400 001 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 361 542 593 |
Общо разходи (I + II) | 644 764 690 |
9. Бюджет на Министерството на образованието и науката за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 20 709 717 | |
2. | Глоби, санкции и наказа- | |
телни лихви | 5 783 | |
3. | Други неданъчни приходи | 484 500 |
Общо: | 21 200 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
1 | 2 | 3 |
Политика за всеобхватно, | ||
достъпно и качествено | ||
средно образование и | ||
обучение | 318 769 925 | |
Програма 1 | "Наблюдение, анализ и | |
оценка на качеството в | ||
средното образование" | 13 200 193 | |
Програма 2 | "Продължаващо професио- | |
нално обучение" | 4 854 921 | |
Програма 3 | "Улесняване на достъпа | |
до всеобщо образование" | 12 939 209 | |
Програма 4 | "Осигуряване на учебния | |
процес" | 259 634 290 | |
Програма 5 | "Интеграция и реинтегра- | |
ция на деца и ученици" | 18 955 634 | |
Програма 6 | "Организиране на свобод- | |
ното време" | 5 903 697 | |
Програма 7 | "Образование на българите | |
в чужбина" | 3 281 981 | |
Политика за равен достъп | ||
до качествено висше обра- | ||
зование | 8 633 485 | |
Програма 8 | "Управление на качеството | |
във висшето образование" | 1 609 579 | |
Програма 9 | "Международен образова- | |
телен обмен" | 4 557 232 | |
Програма 10 | "Осигуряване на обучение- | |
то в ДВУ" | 1 447 286 | |
Програма 11 | "Студентско подпомагане" | 556 230 |
Програма 12 | "Студентски спорт, отдих | |
и туризъм и свободно време" | 463 158 | |
Политика за развитие на | ||
научния потенциал - база | ||
за устойчиво развитие | 106 637 883 | |
Програма 13 | "Оценка, развитие и съхра- | |
нение на националния нау- | ||
чен потенциал" | 10 971 049 | |
Програма 14 | "Насърчаване развитието | |
на научната дейност чрез | ||
програмно-конкурсно | ||
финансиране" | 81 149 372 | |
Програма 15 | "Интегриране на научните | |
изследвания в образовател- | ||
ните процеси в ДВУ" | 14 517 462 | |
Други програми | ||
Програма | "Колекциониране, консер- | |
виране и дълготрайно съх- | ||
ранение на микробиоло- | ||
гични образци" | 306 346 | |
Програма | "Администрация" | 6 721 482 |
Общо: | 441 069 121 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Наблюдение, анализ и оценка на качеството в средното образование" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 13 127 193 |
от тях за: | |
Персонал | 6 052 676 |
Издръжка | 7 074 517 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 73 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 73 000 |
Общо разходи (I + II) | 13 200 193 |
Програма 2 "Продължаващо професионално обучение" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 4 854 921 |
от тях за: | |
Персонал | 1 509 446 |
Издръжка | 3 345 475 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 4 854 921 |
Програма 3 "Улесняване на достъпа до всеобщо образование" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 3 710 018 |
от тях за: | |
Персонал | 739 056 |
Издръжка | 2 970 962 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 9 229 191 |
от тях за: | |
Стипендии | 9 229 191 |
Общо разходи (I + II) | 12 939 209 |
Програма 4 "Осигуряване на учебния процес" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 259 634 290 |
от тях за: | |
Персонал | 197 194 842 |
Издръжка | 45 609 148 |
Капиталови разходи | 16 830 300 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 259 634 290 |
Програма 5 "Интеграция и реинтеграция на деца и ученици" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 16 455 634 |
от тях за: | |
Персонал | 15 387 583 |
Издръжка | 1 068 051 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 500 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 2 500 000 |
Общо разходи (I + II) | 18 955 634 |
Програма 6 "Организиране на свободното време" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 903 697 |
от тях за: | |
Персонал | 1 326 264 |
Издръжка | 4 577 433 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 5 903 697 |
Програма 7 "Образование на българите в чужбина" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 3 281 981 |
от тях за: | |
Персонал | 689 761 |
Издръжка | 2 592 220 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 3 281 981 |
Програма 8 "Управление на качеството във висшето образование" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 609 579 |
от тях за: | |
Персонал | 900 644 |
Издръжка | 708 935 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 609 579 |
Програма 9 "Международен образователен обмен" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 4 145 032 |
от тях за: | |
Персонал | 394 985 |
Издръжка | 3 750 047 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 412 200 |
от тях за: | |
Членски внос | 16 200 |
Стипендии | 396 000 |
Общо разходи (I + II) | 4 557 232 |
Програма 10 "Осигуряване на обучението в ДВУ" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 055 896 |
от тях за: | |
Персонал | 124 871 |
Издръжка | 931 025 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 391 390 |
от тях за: | |
Стипендии | 391 390 |
Общо разходи (I + II) | 1 447 286 |
Програма 11 "Студентско подпомагане" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 556 230 |
от тях за: | |
Персонал | 41 730 |
Издръжка | 514 500 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 556 230 |
Програма 12 "Студентски спорт, отдих и туризъм и свободно време" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 463 158 |
от тях за: | |
Персонал | 71 061 |
Издръжка | 392 097 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 463 158 |
Програма 13 "Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 10 968 399 |
от тях за: | |
Персонал | 870 549 |
Издръжка | 10 097 850 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 650 |
от тях за: | |
Членски внос | 2 650 |
Общо разходи (I + II) | 10 971 049 |
Програма 14 "Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 77 966 622 |
от тях за: | |
Персонал | 877 480 |
Издръжка | 77 089 142 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 3 182 750 |
от тях за: | |
Членски внос | 2 384 650 |
Издръжка | 798 100 |
Общо разходи (I + II) | 81 149 372 |
Програма 15 "Интегриране на научните изследвания в образователните процеси в ДВУ" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 14 517 462 |
от тях за: | |
Персонал | 88 462 |
Издръжка | 14 429 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 14 517 462 |
Програма "Колекциониране, консервиране и дълготрай- |
но съхранение на микробиологични образци" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 305 846 |
от тях за: | |
Персонал | 249 186 |
Издръжка | 56 660 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 500 |
от тях за: | |
Членски внос | 500 |
Общо разходи (I + II) | 306 346 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 6 721 482 |
от тях за: | |
Персонал | 3 995 427 |
Издръжка | 2 726 055 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 6 721 482 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на образованието и науката - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 425 277 440 |
от тях за: | |
Персонал | 230 514 023 |
Издръжка | 177 933 117 |
Капиталови разходи | 16 830 300 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 15 791 681 |
от тях за: | |
Издръжка | 3 371 100 |
Стипендии | 10 016 581 |
Членски внос | 2 404 000 |
Общо разходи (I + II) | 441 069 121 |
10. Бюджет на Министерството на културата за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 14 680 000 | |
2. | Държавни такси | 220 000 |
3. | Други неданъчни приходи | 3 200 000 |
4. | Внесени ДДС и други данъци | |
върху продажбите | -400 000 | |
Общо: | 17 700 000 |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика в областта на опаз- | ||
ване на културно-историчес- | ||
кото наследство и подпома- | ||
гане създаването и разпрост- | ||
ранението на изкуство, на | ||
културни продукти и услуги | 89 399 499 | |
Програма 1 | "Опазване на недвижимото | |
културно-историческо | ||
наследство" | 1 531 828 | |
Програма 2 | "Опазване на движимото | |
културно-историческо | ||
наследство" | 9 628 270 | |
Програма 3 | "Национален фонд "Култура" | 873 163 |
Програма 4 | "Филмово изкуство" | 16 738 368 |
Програма 5 | "Театрално изкуство" | 28 311 328 |
Програма 6 | "Музикално и танцово | |
изкуство" | 28 526 449 | |
Програма 7 | "Гарантиране защитата на | |
интелектуалната собственост" | 88 602 | |
Програма 8 | "Подпомагане развитието на | |
българската култура и изкуст- | ||
ва, на българския книжен | ||
сектор, библиотеки и чита- | ||
лища" | 3 701 491 | |
Политика в областта на | ||
популяризиране на културата | 4 011 716 | |
Програма 9 | "Международно културно | |
сътрудничество" | 144 448 | |
Програма 10 | "Популяризиране на култур- | |
ни продукти и ценности" | 3 867 268 | |
Политика в областта на | ||
качественото образование | ||
по изкуства и култура | 22 709 027 | |
Програма 11 | "Обучение на кадри в | |
областта на изкуството и | ||
културата" | 22 709 027 | |
Програма 12 | "Закрила на деца с изявени | |
дарби" | 0 | |
Програма | "Администрация" | 5 779 358 |
Общо: | 121 899 600 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Опазване на недвижимото културно-историческо наследство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 618 957 |
от тях за: | |
Персонал | 548 682 |
Издръжка | 70 275 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 912 871 |
от тях за: | |
Консервационно-реставрационни работи | 700 000 |
Членски внос | 2 871 |
Проектиране на обекти по Оперативна | |
програма "Регионално развитие" | 210 000 |
Общо разходи (I + II) | 1 531 828 |
Програма 2 "Опазване на движимото културно-историческо наследство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 898 974 |
от тях за: | |
Персонал | 3 661 611 |
Издръжка | 3 837 363 |
Капиталови разходи | 1 400 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 729 296 |
от тях за: | |
Субсидия за творчески проекти | 665 000 |
Подпомагане на регионалните музеи | |
(ПМС 153/2000) | 60 000 |
Членски внос | 4 296 |
Общо разходи (I + II) | 9 628 270 |
Програма 3 "Национален фонд "Култура" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 94 863 |
от тях за: | |
Персонал | 63 313 |
Издръжка | 31 550 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 778 300 |
от тях за: | |
Субсидия за творчески проекти | 778 300 |
Общо разходи (I + II) | 873 163 |
Програма 4 "Филмово изкуство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 491 911 |
от тях за: | |
Персонал | 233 411 |
Издръжка | 258 500 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 16 246 457 |
от тях за: | |
Субсидия за филмопроизводство | 16 000 000 |
Членски внос | 246 457 |
Общо разходи (I + II) | 16 738 368 |
Програма 5 "Театрално изкуство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 27 944 372 |
от тях за: | |
Персонал | 14 973 972 |
Издръжка | 6 970 400 |
Капиталови разходи | 6 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 366 956 |
от тях за: | |
Субсидия за творчески проекти | 365 000 |
Членски внос | 1 956 |
Общо разходи (I + II) | 28 311 328 |
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 28 161 449 |
от тях за: | |
Персонал | 22 382 698 |
Издръжка | 3 278 751 |
Капиталови разходи | 2 500 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 365 000 |
от тях за: | |
Субсидия за творчески проекти | 365 000 |
Общо разходи (I + II) | 28 526 449 |
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 50 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 50 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 38 602 |
от тях за: | |
Членски внос | 38 602 |
Общо разходи (I + II) | 88 602 |
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 506 987 |
от тях за: | |
Персонал | 2 032 737 |
Издръжка | 474 250 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 194 504 |
от тях за: | |
Субсидия за творчески проекти | 365 000 |
Подпомагане на фестивали и конкурси | 250 000 |
Културен календар | 100 000 |
Членски внос | 26 504 |
Подпомагане на регионалните библиотеки | |
(ПМС 153/2000) | 60 000 |
Подкрепа на регионални културни дейнос- | |
ти и изяви в сферата на любителското | |
творчество и нематериалното културно | |
наследство | 130 000 |
Абонамент за периодика на НБ "Св. св. | |
Кирил и Методий" | 83 000 |
Награди за постигнати високи творчески | |
резултати | 180 000 |
Общо разходи (I + II) | 3 701 491 |
Програма 9 "Международно културно сътрудничество" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 120 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 120 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 24 448 |
от тях за: | |
Членски внос | 24 448 |
Общо разходи (I + II) | 144 448 |
Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 3 867 268 |
от тях за: | |
Персонал | 421 768 |
Издръжка | 3 345 500 |
Капиталови разходи | 100 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 3 867 268 |
Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 22 255 969 |
от тях за: | |
Персонал | 16 424 390 |
Издръжка | 4 541 579 |
Капиталови разходи | 1 290 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 453 058 |
от тях за: | |
Стипендии | 453 058 |
Общо разходи (I + II) | 22 709 027 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 779 358 |
от тях за: | |
Персонал | 3 041 202 |
Издръжка | 2 335 356 |
Капиталови разходи | 402 800 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 5 779 358 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на културата - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 100 790 108 |
от тях за: | |
Персонал | 63 783 784 |
Издръжка | 25 313 524 |
Капиталови разходи | 11 692 800 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 21 109 492 |
Общо разходи (I + II) | 121 899 600 |
11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 1 964 800 | |
2. | Държавни такси | 5 216 200 |
3. | Глоби, санкции и наказателни | |
лихви | 1 119 000 | |
Общо: | 8 300 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
1 | 2 | 3 |
Политика в областта на | ||
управление на водите | 14 157 400 | |
Програма 1 | "Оценка, управление и опаз- | |
ване на водните ресурси на | ||
Република България" | 14 157 400 | |
Политика в областта на | ||
управлението на отпадъците | 2 606 900 | |
Програма 2 | "Интегрирана система за | |
управление на отпадъците" | 2 606 900 | |
Политика в областта на | ||
опазване чистотата на | ||
атмосферния въздух | 1 126 300 | |
Програма 3 | "Подобряване качеството | |
на атмосферния въздух в | ||
районите "горещи точки"" | 372 649 | |
Програма 4 | "Подобряване качеството | |
на течните горива и нама- | ||
ляване на вредните емисии | ||
в атмосферния въздух" | 753 651 | |
Политика в областта на | ||
опазване на биологичното | ||
разнообразие | 7 205 900 | |
Програма 5 | "Съхраняване, укрепване | |
и възстановяване на еко- | ||
системи, местообитания, | ||
видове и генетичните им | ||
ресурси" | 7 205 900 | |
Политика в областта на | ||
управлението на опасните | ||
химични вещества и | ||
препарати | 783 600 | |
Програма 6 | "Контрол и управление | |
на химичните вещества, | ||
предотвратяване на | ||
големи аварии и коорди- | ||
нация на РИОСВ по при- | ||
лагане и налагане на | ||
екологичното законода- | ||
телство" | 783 600 | |
Политика в областта на | ||
Националната система за | ||
мониторинг на околната | ||
среда и информационна | ||
обезпеченост | 12 255 700 | |
Програма 7 | "Национална система за | |
мониторинг на околната | ||
среда и информационна | ||
обезпеченост" | 12 255 700 | |
Политика за информира- | ||
не, участие на обществе- | ||
ността в процеса на взема- | ||
не на решения за околната | ||
среда и повишаване на об- | ||
щественото съзнание и | ||
култура в сферата на окол- | ||
ната среда и устойчивото | ||
развитие | 1 248 600 | |
Програма 8 | "Повишаване на обществе- | |
ната култура и съзнание по | ||
въпросите на околната среда | ||
и устойчивото развитие" | 1 248 600 | |
Политика за комплексно | ||
предотвратяване и контрол | ||
на замърсяването | 1 708 300 | |
Програма 9 | "ОВОС и екологична оценка" | 686 300 |
Програма 10 | "Комплексни разрешителни | |
и защита от шум в околната | ||
среда" | 803 000 | |
Програма 11 | "Схеми за подобряване на | |
резултатите в опазване на | ||
околната среда" | 49 000 | |
Програма 12 | "Екологична отговорност" | 170 000 |
Политика в областта на | ||
управление на дейностите | ||
по изменение на климата | 496 900 | |
Програма 13 | "Управление на дейностите | |
по изменение на климата" | 496 900 | |
Политика в областта на гео- | ||
логията, подземните богат- | ||
ства, опазване на земните | ||
недра и почвите | 3 635 900 | |
Програма 14 | "Управление на търсенето, | |
проучването и добива на | ||
подземни богатства, опаз- | ||
ване на земните недра" | 1 098 938 | |
Програма 15 | "Осигуряване на информа- | |
ция за геологията и суро- | ||
винния потенциал на | ||
страната" | 2 434 657 | |
Програма 16 | "Опазване, устойчиво полз- | |
ване на земите и почвите и | ||
възстановяване на почве- | ||
ните функции" | 102 305 | |
Програма | "Администрация" | 12 010 465 |
Общо: | 57 235 965 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 12 157 400 |
от тях за: | |
Персонал | 4 249 569 |
Издръжка | 7 121 831 |
Капиталови разходи | 786 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 000 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 2 000 000 |
Общо разходи (I+II) | 14 157 400 |
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 606 900 |
от тях за: | |
Персонал | 1 954 962 |
Издръжка | 501 938 |
Капиталови разходи | 150 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 2 606 900 |
Програма 3 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в районите "горещи точки"" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 372 649 |
от тях за: | |
Персонал | 289 519 |
Издръжка | 83 130 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 372 649 |
Програма 4 "Подобряване качеството на течните горива и намаляване на вредните емисии в атмосферния |
въздух" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 753 651 |
от тях за: | |
Персонал | 571 672 |
Издръжка | 181 979 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 753 651 |
Програма 5 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните |
им ресурси" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 205 900 |
от тях за: | |
Персонал | 3 833 405 |
Издръжка | 1 062 495 |
Капиталови разходи | 310 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 000 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 2 000 000 |
Общо разходи (I+II) | 7 205 900 |
Програма 6 "Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 783 600 |
от тях за: | |
Персонал | 602 291 |
Издръжка | 81 309 |
Капиталови разходи | 100 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 783 600 |
Програма 7 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 10 255 700 |
от тях за: | |
Персонал | 4 628 344 |
Издръжка | 5 527 356 |
Капиталови разходи | 100 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 000 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 2 000 000 |
Общо разходи (I+II) | 12 255 700 |
Програма 8 "Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото |
развитие" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 248 600 |
от тях за: | |
Персонал | 513 684 |
Издръжка | 734 916 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 1 248 600 |
Програма 9 "ОВОС и екологична оценка" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 686 300 |
от тях за: | |
Персонал | 550 197 |
Издръжка | 136 103 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 686 300 |
Програма 10 "Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 803 000 |
от тях за: | |
Персонал | 634 000 |
Издръжка | 169 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 803 000 |
Програма 11 "Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 49 000 |
от тях за: | |
1 | 2 |
Персонал | 34 000 |
Издръжка | 15 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 49 000 |
Програма 12 "Екологична отговорност" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 170 000 |
от тях за: | |
Персонал | 65 000 |
Издръжка | 105 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 170 000 |
Програма 13 "Управление на дейностите по изменение |
на климата" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 496 900 |
от тях за: | |
Персонал | 166 390 |
Издръжка | 330 510 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 496 900 |
Програма 14 "Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 098 938 |
от тях за: | |
Персонал | 598 938 |
Издръжка | 350 000 |
Капиталови разходи | 150 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 1 098 938 |
Програма 15 "Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 434 657 |
от тях за: | |
Персонал | 113 290 |
Издръжка | 667 667 |
Капиталови разходи | 1 653 700 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 2 434 657 |
Програма 16 "Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 102 305 |
от тях за: | |
Персонал | 22 305 |
Издръжка | 80 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 102 305 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 12 010 465 |
от тях за: | |
Персонал | 4 218 376 |
Издръжка | 212 689 |
Капиталови разходи | 7 579 400 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I+II) | 12 010 465 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на околната среда и водите - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 51 235 965 |
от тях за: | |
Персонал | 23 045 942 |
Издръжка | 17 360 923 |
Капиталови разходи | 10 829 100 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 6 000 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 6 000 000 |
Общо разходи (I+II) | 57 235 965 |
12. Бюджет на Министерството на икономиката и енергетиката за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 81 247 328 | |
2. | Държавни такси | 15 950 964 |
3. | Глоби, санкции и наказател- | |
ни лихви | 3 074 500 | |
4. | Други неданъчни приходи | 20 500 |
5. | Помощи, дарения и други | |
безвъзмездно получени суми | 955 708 | |
Общо: | 101 249 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
1 | 2 | 3 |
Политика "Макроикономи- | ||
ческа стабилност и конку- | ||
рентоспособност" | 28 094 728 | |
в т.ч.: | ||
- за стратегическа цел | ||
"Устойчиво развитие и кон- | ||
курентоспособност" | 1 638 600 | |
Програма 1 | "Насърчаване на предприе- | |
мачеството" | 230 000 | |
Програма 2 | "Управление на програми | |
и проекти, съфинансирани | ||
от ЕС" | 75 000 | |
Програма 3 | "Насърчаване на инвести- | |
циите" | 0 | |
Програма 4 | "Насърчаване на иновациите" | 514 000 |
Програма 5 | "Развитие на експортния | |
потенциал, участие в един- | ||
ния европейски пазар и | ||
достъп до други пазари" | 819 600 | |
- за стратегическа цел | ||
"Сигурност и конкуренто- | ||
способност на енергийните | ||
доставки" | 26 456 128 | |
Програма 6 | "Изпълнение на публични | |
дейности при управление | ||
на РАО и ИЕЯС" | 25 506 128 | |
Програма 7 | "Ефективно функционира- | |
не на енергийната инфра- | ||
структура" | 0 | |
Програма 8 | "Ефективно използване на | |
енергията и енергийните | ||
ресурси" | 950 000 | |
Програма | "Администрация на Минис- | |
терство на икономиката и | ||
енергетиката за изпълнение | ||
на държавната политика в | ||
областта на икономиката и | ||
енергетиката" | 75 817 042 | |
Общо: | 103 911 770 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Насърчаване на предприемачеството" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 230 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 230 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 230 000 |
Програма 2 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 75 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 75 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 75 000 |
Програма 4 "Насърчаване на иновациите" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 514 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 514 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 514 000 |
Програма 5 "Развитие на експортния потенциал, участие в единния европейски пазар и достъп до други пазари" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 819 600 |
от тях за: | |
Издръжка | 819 600 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 819 600 |
Програма 6 "Изпълнение на публични дейности при |
управление на РАО и ИЕЯС" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 0 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 25 506 128 |
от тях за: | |
Субсидии за дейности по РАО и ИЕЯС | 19 601 800 |
Капиталови трансфери за РАО И ИЕЯС | 5 904 328 |
Общо разходи (I + II) | 25 506 128 |
Програма 8 "Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 100 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 100 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 850 000 |
от тях за: | |
Субсидии за фонд "Енергийна ефективност" | 850 000 |
Общо разходи (I + II) | 950 000 |
Програма "Администрация на Министерството на икономиката и енергетиката за изпълнение на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 75 717 042 |
от тях за: | |
Персонал | 37 115 054 |
Издръжка | 32 960 216 |
Капиталови разходи | 5 641 772 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 100 000 |
от тях за: | |
Субсидии за сдруженията на потреби- | |
телите | 100 000 |
Общо разходи (I + II) | 75 817 042 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на икономиката и енергетиката - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 77 455 642 |
от тях за: | |
Персонал | 37 115 054 |
Издръжка | 34 698 816 |
Капиталови разходи | 5 641 772 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 26 456 128 |
Общо разходи (I + II) | 103 911 770 |
13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 13 000 | |
2. | Държавни такси | 16 695 000 |
3. | Глоби, санкции и наказа- | |
телни лихви | 1 500 000 | |
Общо: | 18 208 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
1 | 2 | 3 |
Политика по териториално | ||
развитие и благоустрояване | 49 972 423 | |
Програма 1 | "Изграждане и управление | |
на В и К инфраструктура" | 4 044 188 | |
Програма 2 | "Геозащита" | 4 554 738 |
Програма 3 | "Пътна инфраструктура" | 1 754 528 |
Програма 4 | "Кадастър и геодезически | |
дейности" | 19 884 007 | |
Програма 5 | "Устройство и развитие на | |
територията" | 735 631 | |
Програма 6 | "Друга техническа инфра- | |
структура" | 9 963 742 | |
Програма 7 | "Административно-тери- | |
ториално устройство и | ||
териториално управление" | 1 128 410 | |
Програма 8 | "Регулиране и контрол върху | |
проектирането и строител- | ||
ството" | 7 907 179 | |
Политика за балансирано | ||
и устойчиво развитие на | ||
регионите в България | 10 599 300 | |
Програма 9 | "Устойчиво интегрирано | |
регионално и местно | ||
развитие" | 10 599 300 | |
Политика по управление | ||
на държавната собственост | ||
и жилищната политика | 1 509 100 | |
Програма 10 | "Управление на държавната | |
собственост" | 941 582 | |
Програма 11 | "Създаване на условия за | |
подобряване състоянието на | ||
съществуващия сграден фонд | ||
и на работещ механизъм за | ||
осигуряване на достъпни | ||
жилища" | 114 078 | |
Програма 12 | "Подобряване на жилищните | |
условия на ромите в Репуб- | ||
лика България" | 312 440 | |
Програма 13 | "Управление на държавното | |
участие в търговските дру- | ||
жества и държавните пред- | ||
приятия от системата на | ||
МРРБ" | 141 000 | |
Други програми | ||
Програма | "Гражданска регистрация | |
и административно обслуж- | ||
ване - ГРАО" | 2 551 500 | |
Програма | "Администрация" | 8 133 100 |
Общо: | 72 765 423 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Изграждане и управление на В и К инфраструктура" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 042 592 |
от тях за: | |
Персонал | 927 592 |
Издръжка | 115 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 3 001 596 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 3 001 596 |
Общо разходи (I + II) | 4 044 188 |
Програма 2 "Геозащита" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 105 538 |
от тях за: | |
Персонал | 99 558 |
Издръжка | 5 980 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 4 449 200 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 4 449 200 |
Общо разходи (I + II) | 4 554 738 |
Програма 3 "Пътна инфраструктура" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 89 728 |
от тях за: | |
Персонал | 22 948 |
Издръжка | 5 180 |
Капиталови разходи | 61 600 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 664 800 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 1 664 800 |
Общо разходи (I + II) | 1 754 528 |
Програма 4 "Кадастър и геодезически дейности" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 19 884 007 |
от тях за: | |
Персонал | 7 401 007 |
Издръжка | 11 983 000 |
Капиталови разходи | 500 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 19 884 007 |
Програма 5 "Устройство и развитие на територията" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 435 631 |
от тях за: | |
Персонал | 166 847 |
Издръжка | 45 784 |
Капиталови разходи | 223 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 300 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 300 000 |
Общо разходи (I + II) | 735 631 |
Програма 6 "Друга техническа инфраструктура" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 25 336 |
от тях за: | |
Персонал | 22 446 |
Издръжка | 2 890 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 9 938 406 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 9 938 406 |
Общо разходи (I + II) | 9 963 742 |
Програма 7 "Административно-териториално устройство и териториално управление" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 228 410 |
от тях за: | |
Персонал | 109 556 |
Издръжка | 10 854 |
Капиталови разходи | 108 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 900 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 900 000 |
Общо разходи (I + II) | 1 128 410 |
Програма 8 "Регулиране и контрол върху проектира- |
нето и строителството" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 7 907 179 |
от тях за: | |
Персонал | 5 837 779 |
Издръжка | 1 729 400 |
Капиталови разходи | 340 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 7 907 179 |
Програма 9 "Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 3 975 900 |
от тях за: | |
Персонал | 3 315 900 |
Издръжка | 400 000 |
Капиталови разходи | 260 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 6 623 400 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 604 400 |
Капиталови трансфери | 6 019 000 |
Общо разходи (I + II) | 10 599 300 |
Програма 10 "Управление на държавната собственост" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 941 582 |
от тях за: | |
Персонал | 881 482 |
Издръжка | 10 100 |
Капиталови разходи | 50 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 941 582 |
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 114 078 |
от тях за: | |
Персонал | 50 958 |
Издръжка | 3 120 |
Капиталови разходи | 60 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 114 078 |
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 60 440 |
от тях за: | |
Персонал | 59 135 |
Издръжка | 1 305 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 252 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 252 000 |
Общо разходи (I + II) | 312 440 |
Програма 13 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия от сис- |
темата на МРРБ" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 141 000 |
от тях за: | |
Персонал | 124 000 |
Издръжка | 17 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 141 000 |
Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 051 500 |
от тях за: | |
Персонал | 1 085 613 |
Издръжка | 365 887 |
Капиталови разходи | 600 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 500 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 500 000 |
Общо разходи (I + II) | 2 551 500 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 133 100 |
от тях за: | |
Персонал | 2 765 700 |
Издръжка | 1 700 000 |
Капиталови разходи | 3 667 400 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 8 133 100 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 45 136 021 |
от тях за: | |
Персонал | 22 870 521 |
Издръжка | 16 395 500 |
Капиталови разходи | 5 870 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 27 629 402 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 21 610 402 |
Капиталови трансфери | 6 019 000 |
Общо разходи (I + II) | 72 765 423 |
14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 35 860 700 | |
2. | Държавни такси | 83 956 300 |
3. | Глоби, санкции и наказател- | |
ни лихви | 800 | |
4. | Други неданъчни приходи | -2 461 000 |
5. | Постъпления от продажба | |
на нефинансови активи | 160 000 | |
Общо: | 117 516 800 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика "Земеделие и | ||
селски райони" | 347 659 549 | |
Програма 1 | "Земеделски земи" | 85 439 665 |
Програма 2 | "Природни ресурси в сел- | |
ските райони" | 687 477 | |
Програма 3 | "Растениевъдство" | 100 079 525 |
Програма 4 | "Фитосанитарен контрол | |
и растителна защита" | 9 117 255 | |
Програма 5 | "Хидромелиорации" | 8 438 896 |
Програма 6 | "Здравеопазване на | |
животните" | 19 870 857 | |
Програма 7 | "Животновъдство" | 6 291 104 |
Програма 8 | "Организация на пазарите" | 737 352 |
Програма 9 | "Агростатистика, анализи | |
и прогнози" | 1 059 856 | |
Програма 10 | "Научни изследвания" | 28 763 915 |
Програма 11 | "Съвети и консултации" | 1 578 260 |
Програма 12 | "Образование" | 49 494 108 |
Програма 13 | "Земеделска техника" | 2 531 545 |
Програма 14 | "Качество на храните" | 6 222 559 |
Програма 15 | "Безопасност на храните | |
и фуражите" | 26 026 905 | |
Програма 16 | "Подобряване на живота | |
в селските райони" | 1 320 270 | |
Политика "Рибарство и | ||
аквакултури" | 5 773 400 | |
Програма 17 | "Рибарство и аквакултури" | 5 773 400 |
Програма | "Администрация" | 26 031 200 |
Общо: | 379 464 149 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Земеделски земи" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 85 282 665 |
от тях за: | |
Персонал | 24 644 094 |
Издръжка | 51 164 058 |
Капиталови разходи | 9 474 513 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 157 000 |
от тях за: | |
Разходи за членски внос и участие в | |
нетърговски организации и дейности | 157 000 |
Общо разходи (I + II) | 85 439 665 |
Програма 2 "Природни ресурси в селските райони" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 687 477 |
от тях за: | |
Персонал | 521 234 |
Издръжка | 166 243 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 687 477 |
Програма 3 "Растениевъдство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 20 079 525 |
от тях за: | |
Персонал | 14 433 766 |
Издръжка | 5 292 759 |
Капиталови разходи | 353 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 80 000 000 |
от тях за: | |
Субсидии за нефинансови предприятия | 80 000 000 |
Общо разходи (I + II) | 100 079 525 |
Програма 4 "Фитосанитарен контрол и растителна защита" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 958 255 |
от тях за: | |
Персонал | 4 980 364 |
Издръжка | 3 515 891 |
Капиталови разходи | 462 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 159 000 |
от тях за: | |
Стипендии | 100 000 |
Разходи за членски внос и участие в | |
нетърговски организации и дейности | 59 000 |
Общо разходи (I + II) | 9 117 255 |
Програма 5 "Хидромелиорации" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 438 896 |
от тях за: | |
Персонал | 1 062 773 |
Издръжка | 945 455 |
Капиталови разходи | 6 430 668 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 8 438 896 |
Програма 6 "Здравеопазване на животните" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 19 770 857 |
от тях за: | |
Персонал | 9 881 526 |
Издръжка | 7 742 707 |
Капиталови разходи | 2 146 624 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 100 000 |
от тях за: | |
Стипендии | 100 000 |
Общо разходи (I + II) | 19 870 857 |
Програма 7 "Животновъдство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 6 271 404 |
от тях за: | |
Персонал | 4 338 015 |
Издръжка | 1 878 389 |
Капиталови разходи | 55 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 19 700 |
от тях за: | |
Разходи за членски внос и участие в | |
нетърговски организации и дейности | 19 700 |
Общо разходи (I + II) | 6 291 104 |
Програма 8 "Организация на пазарите" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 737 352 |
от тях за: | |
Персонал | 414 645 |
Издръжка | 322 707 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 737 352 |
Програма 9 "Агростатистика, анализи и прогнози" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 059 856 |
от тях за: | |
Персонал | 678 307 |
Издръжка | 381 549 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 059 856 |
Програма 10 "Научни изследвания" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 28 078 115 |
от тях за: | |
Персонал | 20 338 438 |
Издръжка | 7 255 377 |
Капиталови разходи | 484 300 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 685 800 |
от тях за: | |
Стипендии | 666 800 |
Разходи за членски внос и участие в | |
нетърговски организации и дейности | 19 000 |
Общо разходи (I + II) | 28 763 915 |
Програма 11 "Съвети и консултации" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 578 260 |
от тях за: | |
Персонал | 1 140 440 |
Издръжка | 331 820 |
Капиталови разходи | 106 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 578 260 |
Програма 12 "Образование" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 48 394 108 |
от тях за: | |
Персонал | 34 029 287 |
Издръжка | 13 514 821 |
Капиталови разходи | 850 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 100 000 |
от тях за: | |
Стипендии | 1 100 000 |
Общо разходи (I + II) | 49 494 108 |
Програма 13 "Земеделска техника" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 531 545 |
от тях за: | |
Персонал | 1 601 432 |
Издръжка | 895 113 |
Капиталови разходи | 35 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 2 531 545 |
Програма 14 "Качество на храните" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 6 222 559 |
от тях за: | |
Персонал | 1 420 575 |
Издръжка | 621 984 |
Капиталови разходи | 4 180 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 6 222 559 |
Програма 15 "Безопасност на храните и фуражите" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 26 026 905 |
от тях за: | |
Персонал | 14 856 439 |
Издръжка | 11 170 466 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 26 026 905 |
Програма 16 "Подобряване на живота в селските райони" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 320 270 |
от тях за: | |
Персонал | 881 719 |
Издръжка | 438 551 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 320 270 |
Програма 17 "Рибарство и аквакултури" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 5 718 532 |
от тях за: | |
Персонал | 3 523 349 |
Издръжка | 1 167 183 |
Капиталови разходи | 1 028 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 54 868 |
от тях за: | |
Разходи за членски внос и участие в | |
нетърговски организации и дейности | 54 868 |
Общо разходи (I + II) | 5 773 400 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 26 031 200 |
от тях за: | |
Персонал | 10 372 293 |
Издръжка | 13 968 112 |
Капиталови разходи | 1 690 795 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 26 031 200 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на земеделието и храните - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 297 187 781 |
от тях за: | |
Персонал | 149 118 696 |
Издръжка | 120 773 185 |
Капиталови разходи | 27 295 900 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 82 276 368 |
от тях за: | |
Стипендии | 1 966 800 |
Субсидии за нефинансови предприятия | 80 000 000 |
Разходи за членски внос и участие в | |
нетърговски организации и дейности | 309 568 |
Общо разходи (I + II) | 379 464 149 |
15. Бюджет на Министерството на транспорта за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 1 200 000 | |
2. | Държавни такси | 24 113 000 |
3. | Глоби, санкции и наказател- | |
ни лихви | 1 800 000 | |
4. | Други неданъчни приходи | 74 000 |
Общо: | 27 187 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
1 | 2 | 3 |
Политика за модернизиране | ||
на транспортната инфра- | ||
структура | 28 871 782 | |
Програма 1 | "Развитие на железопътната | |
инфраструктура и комбини- | ||
ран транспорт" | 8 509 175 | |
Програма 2 | "Развитие на инфраструкту- | |
рата във водния транспорт" | 2 828 080 | |
Програма 3 | "Развитие на инфраструк- | |
турата във въздушния | ||
транспорт" | 17 534 527 | |
Програма 4 | "Планиране и контрол на | |
пътната инфраструктура" | 0 | |
Политика за подобряване | ||
организацията и управле- | ||
нието на транспорта | 2 787 446 | |
Програма 5 | "Регулиране на достъпа до | |
пазара и професията" | 484 812 | |
Програма 6 | "Общодостъпен транспорт" | 0 |
Програма 7 | "Проучване и поддържане | |
на водните пътища" | 2 302 634 | |
Политика за безопасност, | ||
сигурност и екологосъоб- | ||
разност в транспорта | 28 563 167 | |
Програма 8 | "Контрол и осигуряване | |
на стандарти в автомобил- | ||
ния транспорт" | 7 766 553 | |
Програма 9 | "Контрол и осигуряване на | |
стандарти в железопътния | ||
транспорт" | 826 343 | |
Програма 10 | "Контрол и осигуряване на | |
стандарти във въздушния | ||
транспорт" | 5 920 002 | |
Програма 11 | "Контрол и осигуряване на | |
стандарти във водния | ||
транспорт" | 6 503 769 | |
Програма 12 | "Управление при кризи, | |
превенция на риска, търсене | ||
и спасяване, разследване на | ||
произшествия" | 1 556 539 | |
Програма 13 | "Медицинска и психологи- | |
ческа експертиза" | 5 989 961 | |
Други програми | ||
Програма | "Авиоотряд 28" | 8 422 174 |
Програма | "Администрация" | 12 843 046 |
Общо: | 81 487 615 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 159 175 |
от тях за: | |
Персонал | 117 475 |
Издръжка | 38 700 |
Капиталови разходи | 3 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 8 350 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи за изграждането на | |
обекти на железопътната инфраструктура | 8 350 000 |
Общо разходи (I + II) | 8 509 175 |
Програма 2 "Развитие на инфраструктурата във водния транспорт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 128 080 |
от тях за: | |
Персонал | 94 080 |
Издръжка | 34 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 700 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи за изграждането на | |
обект, свързан с водната инфраструктура | 2 700 000 |
Общо разходи (I + II) | 2 828 080 |
Програма 3 "Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 12 084 527 |
от тях за: | |
Персонал | 44 527 |
Издръжка | 40 000 |
Капиталови разходи | 12 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 5 450 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи за изграждането на | |
обекти, свързани с въздушната инфра- | |
структура | 5 450 000 |
Общо разходи (I + II) | 17 534 527 |
Програма 5 "Регулиране на достъпа до пазара и професията" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 484 812 |
от тях за: | |
Персонал | 400 812 |
Издръжка | 69 000 |
Капиталови разходи | 15 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 484 812 |
Програма 7 "Проучване и поддържане на водните пътища" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 302 634 |
от тях за: | |
Персонал | 1 291 634 |
Издръжка | 811 000 |
Капиталови разходи | 200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 2 302 634 |
Програма 8 "Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 7 766 553 |
от тях за: | |
Персонал | 5 962 989 |
Издръжка | 1 564 764 |
Капиталови разходи | 238 800 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 7 766 553 |
Програма 9 "Контрол и осигуряване на стандарти в |
железопътния транспорт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 826 343 |
от тях за: | |
Персонал | 419 943 |
Издръжка | 396 400 |
Капиталови разходи | 10 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 826 343 |
Програма 10 "Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 920 002 |
от тях за: | |
Персонал | 1 307 002 |
Издръжка | 4 613 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 5 920 002 |
Програма 11 "Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 6 503 769 |
от тях за: | |
Персонал | 4 446 980 |
Издръжка | 1 656 789 |
Капиталови разходи | 400 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 6 503 769 |
Програма 12 "Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 556 539 |
от тях за: | |
Персонал | 731 699 |
Издръжка | 824 840 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 556 539 |
Програма 13 "Медицинска и психологическа експертиза" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 989 961 |
от тях за: | |
Персонал | 4 378 961 |
Издръжка | 1 381 000 |
Капиталови разходи | 230 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 5 989 961 |
Програма "Авиоотряд 28" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 422 174 |
от тях за: | |
Персонал | 2 958 174 |
Издръжка | 5 247 400 |
Капиталови разходи | 216 600 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 8 422 174 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 12 843 046 |
от тях за: | |
Персонал | 5 969 706 |
Издръжка | 4 790 140 |
Капиталови разходи | 2 083 200 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 12 843 046 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на транспорта - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 64 987 615 |
от тях за: | |
Персонал | 28 123 982 |
Издръжка | 21 467 033 |
Капиталови разходи | 15 396 600 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 16 500 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи за изграждане на | |
инфраструктурни обекти | 16 500 000 |
Общо разходи (I + II) | 81 487 615 |
16. Бюджет на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2009 г. по |
програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 17 030 000 | |
2. | Държавни такси | 60 000 |
3. | Глоби, санкции и наказател- | |
ни лихви | 20 000 | |
4. | Други неданъчни приходи | 260 000 |
5. | Постъпления от продажба на | |
нефинансови активи | 6 030 000 | |
Общо: | 23 400 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
1 | 2 | 3 |
Политика "Добро управление" | 1 206 955 | |
Програма 1 | "Подобряване на админист- | |
ративното обслужване и | ||
регулиране" | 149 712 | |
Програма 2 | "ГКПП - поддържане и | |
подобряване на инфраструк- | ||
турата и системата "Единен | ||
фиш"" | 149 165 | |
Програма 3 | "Електронно правителство" | 298 234 |
Програма 4 | "Добро управление на адми- | |
нистрацията" | 609 844 | |
Политика "Управление на | ||
човешките ресурси и обу- | ||
чение на държавната адми- | ||
нистрация" | 1 187 960 | |
Програма 5 | "Обучение на служителите" | 1 053 208 |
Програма 6 | "Управление на човешките | |
ресурси" | 134 752 | |
Други програми | 52 723 042 | |
Програма 7 | "Оперативна програма | |
"Административен | ||
капацитет" | 1 007 655 | |
Програма 8 | "Други програми в МДААР | |
(правноинформационна | ||
система на ДА; лицензии на | ||
Майкрософт; разбираема | ||
България и др.)" | 11 020 300 | |
Програма 9 | "Други програми в ОА | |
(изработване на кадастрал- | ||
ни планове; съфинансиране | ||
по проекти и договори на | ||
ОА; обезщетения по | ||
ЗПГРРЛ и др.)" | 1 922 000 | |
Програма 10 | "Здравеопазване" | 22 109 570 |
Програма 11 | "Преводи и редакции на | |
нормативни актове" | 435 240 | |
Програма 12 | "Специална куриерска | |
служба" | 4 209 672 | |
Програма 13 | "Обекти с представителни | |
и социални дейности" | 10 238 605 | |
Програма 14 | "Избори - издръжка на | |
ЦИК и нови избори" | 500 000 | |
Програма 15 | "ОМП, поддържане на | |
запаси и мощности, дейнос- | ||
ти при кризи, бедствия и | ||
аварии" | 1 280 000 | |
Програма | "Администрация" | 26 060 043 |
Общо: | 81 178 000 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Подобряване на административното обслужване и регулиране" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 149 712 |
от тях за: | |
Персонал | 74 512 |
Издръжка | 75 200 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 149 712 |
Програма 2 "ГКПП - поддържане и подобряване на инфраструктурата и системата "Единен фиш"" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 149 165 |
от тях за: | |
Персонал | 74 965 |
Издръжка | 74 200 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 149 165 |
Програма 3 "Електронно правителство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 298 234 |
от тях за: | |
Персонал | 160 234 |
Издръжка | 138 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 298 234 |
Програма 4 "Добро управление на администрацията" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 549 844 |
от тях за: | |
Персонал | 227 734 |
Издръжка | 322 110 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 60 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 60 000 |
Общо разходи (I + II) | 609 844 |
Програма 5 "Обучение на служителите" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 053 208 |
от тях за: | |
Персонал | 515 938 |
Издръжка | 427 270 |
Капиталови разходи | 110 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 053 208 |
Програма 6 "Управление на човешките ресурси" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 134 752 |
от тях за: | |
Персонал | 71 202 |
Издръжка | 63 550 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 134 752 |
Програма 7 "Оперативна програма "Административен |
капацитет" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 007 655 |
от тях за: | |
Персонал | 652 655 |
Издръжка | 355 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 007 655 |
Програма 8 "Други програми в МДААР (правноинформационна система на ДА; лицензии на Майкрософт; |
разбираема България и др.)" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 0 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 11 020 300 |
от тях за: | |
Издръжка | 2 771 300 |
Капиталови разходи | 8 249 000 |
Общо разходи (I + II) | 11 020 300 |
Програма 9 "Други програми в ОА (изработване на кадастрални планове; съфинансиране по проекти и дого- |
вори на ОА; обезщетения по ЗПГРРЛ и др.)" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 0 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 922 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 1 922 000 |
Общо разходи (I + II) | 1 922 000 |
Програма 10 "Здравеопазване" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 22 109 570 |
от тях за: | |
Персонал | 8 499 980 |
Издръжка | 6 999 590 |
Капиталови разходи | 6 610 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 22 109 570 |
Програма 11 "Преводи и редакции на нормативни актове" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 435 240 |
от тях за: | |
Персонал | 365 240 |
Издръжка | 70 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 435 240 |
Програма 12 "Специална куриерска служба" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 4 209 672 |
от тях за: | |
Персонал | 2 970 672 |
Издръжка | 1 000 000 |
Капиталови разходи | 239 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 4 209 672 |
Програма 13 "Обекти с представителни и социални дейности" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 10 238 605 |
от тях за: | |
Персонал | 4 188 605 |
Издръжка | 3 050 000 |
Капиталови разходи | 3 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 10 238 605 |
Програма 14 "Избори - издръжка на ЦИК и нови избори" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 500 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 500 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 500 000 |
Програма 15 "ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 280 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 1 280 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 280 000 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 26 060 043 |
от тях за: | |
Персонал | 14 560 660 |
Издръжка | 8 289 383 |
Капиталови разходи | 3 210 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 26 060 043 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на държавната администрация и административната реформа - |
общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 68 175 700 |
от тях за: | |
Персонал | 32 362 397 |
Издръжка | 22 644 303 |
Капиталови разходи | 13 169 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 13 002 300 |
от тях за: | |
Издръжка | 4 753 300 |
Капиталови разходи | 8 249 000 |
Общо разходи (I + II) | 81 178 000 |
17. Бюджет на Министерството на извънредните ситуации за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 476 000 | |
2. | Държавни такси | 40 000 |
3. | Глоби, санкции и наказателни | |
лихви | 2 600 000 | |
4. | Постъпления от продажба на | |
нефинансови активи | 2 000 | |
Общо: | 3 118 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика в областта на | ||
превенцията при възникване | ||
на бедствия и аварии | 3 226 288 | |
Програма 1 | "Превенция при бедствия" | 2 715 408 |
Програма 2 | "Обучение за подготовка и | |
защита" | 510 880 | |
Политика в областта на | ||
защитата при бедствия и | ||
аварии | 63 703 203 | |
Програма 3 | "Наблюдение, ранно пре- | |
дупреждение и оповестяване | ||
при бедствия" | 600 000 | |
Програма 4 | "Сили за реагиране" | 63 103 203 |
Политика в областта на | ||
държавния резерв и военно- | ||
временните запаси | 110 663 445 | |
Програма 5 | "Държавен резерв и военно- | |
временни запаси" | 110 663 445 | |
Програма | "Администрация" | 4 982 450 |
Общо: | 182 575 386 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Превенция при бедствия" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 715 408 |
от тях за: | |
Персонал | 428 961 |
Издръжка | 386 447 |
Капиталови разходи | 1 900 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 2 715 408 |
Програма 2 "Обучение за подготовка и защита" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 510 880 |
от тях за: | |
Персонал | 269 351 |
Издръжка | 241 529 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 510 880 |
Програма 3 "Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 600 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 600 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по | |
бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 600 000 |
Програма 4 "Сили за реагиране" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 63 103 203 |
от тях за: | |
Персонал | 27 796 909 |
Издръжка | 15 223 494 |
Капиталови разходи | 20 082 800 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 63 103 203 |
Програма 5 "Държавен резерв и военновременни запаси" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 29 881 445 |
от тях за: | |
Персонал | 5 910 517 |
Издръжка | 13 770 928 |
Капиталови разходи | 10 200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 80 782 000 |
от тях за: | |
Плащания за попълване на държавни | |
резерви - Закон за държавните резерви и | |
военновременните запаси и Закон за | |
задължителните запаси от нефт и | |
нефтопродукти | 80 782 000 |
Общо разходи (I + II) | 110 663 445 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 4 982 450 |
от тях за: | |
Персонал | 2 810 472 |
Издръжка | 2 171 978 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 4 982 450 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Министерството на извънредните ситуации - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 101 793 386 |
от тях за: | |
Персонал | 37 216 210 |
Издръжка | 32 394 376 |
Капиталови разходи | 32 182 800 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 80 782 000 |
от тях за: | |
Плащания за попълване на държавни | |
резерви - Закон за държавните резерви и | |
военновременните запаси и Закон за | |
задължителните запаси от нефт и | |
нефтопродукти | 80 782 000 |
Общо разходи (I + II) | 182 575 386 |
18. Бюджет на Държавната агенция за младежта и спорта за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 772 200 | |
2. | Други неданъчни приходи | 5 000 |
Общо: | 777 200 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика в областта на | ||
младите хора | 2 378 755 | |
Програма 1 | "Младите в действие" | 2 378 755 |
Политика в областта на | ||
спорта за учащи и спорта | ||
за всички | 5 209 682 | |
Програма 2 | "Спорт за учащи и спорт | |
за всички" | 5 209 682 | |
Политика в областта на | ||
спорта за високи постижения | 12 374 759 | |
Програма 3 | "Олимпийска подготовка" | 6 108 769 |
Програма 4 | "Спорт за високи пости- | |
жения" | 5 169 382 | |
Програма 5 | "Детско-юношески спорт" | 1 096 608 |
Политика за привеждане | ||
на спортните обекти и съо- | ||
ръжения във вид, отгова- | ||
рящ на съвременните меж- | ||
дународни стандарти | 1 774 147 | |
Програма 6 | "Спортни обекти и съо- | |
ръжения" | 1 774 147 | |
Политика в областта на | ||
европейската координация | ||
и програмиране в областта | ||
на младежта и спорта | 346 034 | |
Програма 7 | "Изграждане на високо- | |
ефективен капацитет за | ||
внедряване на програмно- | ||
проектния подход в систе- | ||
мата на младежта и спорта" | 346 034 | |
Програма | "Администрация" | 1 787 923 |
Общо: | 23 871 300 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Младите в действие" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 038 239 |
от тях за: | |
Персонал | 640 400 |
Издръжка | 379 839 |
Капиталови разходи | 18 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 340 516 |
от тях за: | |
Субсидии на организации с нестопанска цел | 1 340 516 |
Общо разходи (I + II) | 2 378 755 |
Програма 2 "Спорт за учащи и спорт за всички" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 2 779 182 |
от тях за: | |
Персонал | 1 595 249 |
Издръжка | 1 183 933 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 2 430 500 |
от тях за: | |
Субсидии на организации с нестопанска цел | 2 430 500 |
Общо разходи (I + II) | 5 209 682 |
Програма 3 "Олимпийска подготовка" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 103 485 |
от тях за: | |
Персонал | 92 363 |
Издръжка | 11 122 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 6 005 284 |
от тях за: | |
Субсидии на организации с нестопанска цел | 6 005 284 |
Общо разходи (I + II) | 6 108 769 |
Програма 4 "Спорт за високи постижения" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 997 535 |
от тях за: | |
Персонал | 416 177 |
Издръжка | 524 658 |
Капиталови разходи | 56 700 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 4 171 847 |
от тях за: | |
Субсидии на организации с нестопанска цел | 3 971 847 |
Субсидии за нефинансови предприятия | 200 000 |
Общо разходи (I + II) | 5 169 382 |
Програма 5 "Детско-юношески спорт" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 46 608 |
от тях за: | |
Персонал | 41 453 |
Издръжка | 5 155 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 050 000 |
от тях за: | |
Субсидии на организации с нестопанска цел | 1 050 000 |
Общо разходи (I + II) | 1 096 608 |
Програма 6 "Спортни обекти и съоръжения" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 774 147 |
от тях за: | |
Персонал | 318 305 |
Издръжка | 669 242 |
Капиталови разходи | 786 600 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 774 147 |
Програма 7 "Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно-проектния подход в |
системата на младежта и спорта" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 346 034 |
от тях за: | |
Персонал | 146 516 |
Издръжка | 199 518 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 346 034 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 787 923 |
от тях за: | |
Персонал | 1 235 605 |
Издръжка | 513 618 |
Капиталови разходи | 38 700 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 787 923 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Държавната агенция за младежта и спорта - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 8 873 153 |
от тях за: | |
Персонал | 4 486 068 |
Издръжка | 3 487 085 |
Капиталови разходи | 900 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 14 998 147 |
от тях за: | |
Субсидии на организации с нестопанска | |
цел | 14 798 147 |
Субсидии за нефинансови предприятия | 200 000 |
Общо разходи (I + II) | 23 871 300 |
19. Бюджет на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения за 2009 г. по програми |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика в областта на раз- | ||
витието на електронните | ||
съобщения | 436 069 | |
Програма 1 | "Електронни съобщения" | 285 137 |
Програма 2 | "Управление на радио- | |
честотния спектър и пози- | ||
циите на геостационарната | ||
орбита на Република | ||
България" | 150 932 | |
Политика в областта на | ||
развитието на информа- | ||
ционното общество | 3 947 724 | |
Програма 3 | "Услуги на информацион- | |
ното общество" | 2 127 396 | |
Програма 4 | "Насърчаване на техноло- | |
гичния трансфер" | 520 802 | |
Програма 5 | "Инфраструктура на прост- | |
ранствени база данни и | ||
управление на риска" | 223 032 | |
Програма 6 | "Оперативна съвместимост | |
на информационните системи" | 491 488 | |
Програма 7 | "Сигурност на мрежите и на | |
информацията" | 585 006 | |
Политика в областта на | ||
устойчиво развитие на пощен- | ||
ския сектор | 325 616 | |
Програма 8 | "Развитие и обновяване на | |
пощенските услуги. Универ- | ||
сална пощенска услуга" | 250 525 | |
Програма 9 | "Маркоиздаване и марко- | |
съхранение" | 75 091 | |
Политика в областта на съз- | ||
даване на национална инфор- | ||
мационна и комуникационна | ||
инфраструктура и надеждни | ||
комуникации | 26 693 584 | |
Програма 10 | "Изграждане и интеграция | |
на мрежи, осигуряване на | ||
свързаност за нуждите на | ||
отбраната и сигурността и | ||
поддържане на ведомствени | ||
пунктове за управление" | 26 056 823 | |
Програма 11 | "Управление при кризи и | |
отбранително-мобилиза- | ||
ционна подготовка" | 636 761 | |
Програма | "Администрация" | 1 944 642 |
Общо: | 33 347 635 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Електронни съобщения" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 285 137 |
от тях за: | |
Персонал | 89 893 |
Издръжка | 195 244 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 285 137 |
Програма 2 "Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република |
България" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 150 932 |
от тях за: | |
Персонал | 81 486 |
Издръжка | 69 446 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 150 932 |
Програма 3 "Услуги на информационното общество" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 597 396 |
от тях за: | |
Персонал | 137 531 |
Издръжка | 459 865 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 1 530 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 1 530 000 |
Общо разходи (I + II) | 2 127 396 |
Програма 4 "Насърчаване на технологичния трансфер" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 120 802 |
от тях за: | |
Персонал | 74 197 |
Издръжка | 46 605 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 400 000 |
от тях за: | |
Издръжка | 400 000 |
Общо разходи (I + II) | 520 802 |
Програма 5 "Инфраструктура на пространствени база |
данни и управление на риска" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 223 032 |
от тях за: | |
Персонал | 48 238 |
Издръжка | 174 794 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 223 032 |
Програма 6 "Оперативна съвместимост на информационните системи" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 91 488 |
от тях за: | |
Персонал | 61 830 |
Издръжка | 29 658 |
II. Администрирани разходни параграфи по | |
бюджета | 400 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 400 000 |
Общо разходи (I + II) | 491 488 |
Програма 7 "Сигурност на мрежите и на информацията" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 135 006 |
от тях за: | |
Персонал | 87 469 |
Издръжка | 47 537 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 450 000 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 450 000 |
Общо разходи (I + II) | 585 006 |
Програма 8 "Развитие и обновяване на пощенските услуги. Универсална пощенска услуга" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 250 525 |
от тях за: | |
Персонал | 49 464 |
Издръжка | 201 061 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 250 525 |
Програма 9 "Маркоиздаване и маркосъхранение" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 75 091 |
от тях за: | |
Персонал | 44 388 |
Издръжка | 30 703 |
II. Администрирани разходни параграфи по | |
бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 75 091 |
Програма 10 "Изграждане и интеграция на мрежи, осигуряване на свързаност за нуждите на отбраната и сигурността и поддържане на ведомствени пунктове за |
управление" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 12 025 023 |
от тях за: | |
Персонал | 7 880 160 |
Издръжка | 3 714 863 |
Капиталови разходи | 430 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 14 031 800 |
от тях за: | |
Капиталови разходи | 14 031 800 |
Общо разходи (I + II) | 26 056 823 |
Програма 11 "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 636 761 |
от тях за: | |
Персонал | 298 383 |
Издръжка | 138 378 |
Капиталови разходи | 200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по | |
бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 636 761 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 944 642 |
от тях за: | |
Персонал | 1 216 596 |
Издръжка | 638 046 |
Капиталови разходи | 90 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 1 944 642 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 16 535 835 |
от тях за: | |
Персонал | 10 069 635 |
Издръжка | 5 746 200 |
Капиталови разходи | 720 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 16 811 800 |
от тях за: | |
Издръжка | 400 000 |
Капиталови разходи | 16 411 800 |
Общо разходи (I + II) | 33 347 635 |
20. Бюджет на Държавната агенция по горите за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собстве- | |
ност | 80 200 000 | |
2. | Държавни такси | 26 000 000 |
3. | Глоби, санкции и наказател- | |
ни лихви | 800 000 | |
4. | Други неданъчни приходи | 6 000 000 |
Общо: | 113 000 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика "Съхраняване и | ||
увеличаване на горите и | ||
дивеча" | 112 029 907 | |
Програма 1 | "Управление и контрол на | |
горския фонд и дивеча" | 46 062 077 | |
Програма 2 | "Стопанисване на горския | |
фонд и ловното стопанство" | 38 852 200 | |
Програма 3 | "Администрация" | 27 115 630 |
Общо: | 112 029 907 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Управление и контрол на горския фонд и дивеча" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 46 062 077 |
от тях за: | |
Персонал | 15 575 040 |
Издръжка | 25 487 037 |
Капиталови разходи | 5 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 46 062 077 |
Програма 2 "Стопанисване на горския фонд и ловното стопанство" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 38 852 200 |
от тях за: | |
Издръжка | 34 352 200 |
Капиталови разходи | 4 500 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 38 852 200 |
Програма 3 "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 27 099 630 |
от тях за: | |
Персонал | 18 699 630 |
Издръжка | 8 400 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 16 000 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 16 000 |
Общо разходи (I + II) | 27 115 630 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Държавната агенция по горите - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 112 013 907 |
от тях за: | |
Персонал | 34 274 670 |
Издръжка | 68 239 237 |
Капиталови разходи | 9 500 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 16 000 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 16 000 |
Общо разходи (I + II) | 112 029 907 |
21. Бюджет на Държавната агенция по туризъм за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Държавни такси, събирани | |
по Тарифата към Закона за | ||
туризма | 1 200 000 | |
2. | Глоби, санкции и наказател- | |
ни лихви | 10 000 | |
Общо: | 1 210 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика "Устойчиво разви- | ||
тие на туризма" | 4 086 700 | |
Програма 1 | "Национална туристическа | |
реклама" | 4 086 700 | |
Програма | "Администрация" | 1 846 991 |
Общо: | 5 933 691 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Национална туристическа реклама" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 4 086 700 |
от тях за: | |
Издръжка | 4 086 700 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 4 086 700 |
Програма "Администрация" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 1 646 991 |
от тях за: | |
Персонал | 746 622 |
Издръжка | 862 369 |
Капиталови разходи | 38 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 200 000 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 200 000 |
Общо разходи (I + II) | 1 846 991 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Държавната агенция по туризъм - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 5 733 691 |
от тях за: | |
Персонал | 746 622 |
Издръжка | 4 949 069 |
Капиталови разходи | 38 000 |
II. Общо администрирани разходи по | |
бюджета | 200 000 |
от тях за: | |
Членски внос и участие в нетърговски | |
организации и дейности | 200 000 |
Общо разходи (I + II) | 5 933 691 |
22. Бюджет на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Глоби, санкции и наказателни | |
лихви | 45 000 | |
Общо: | 45 000 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика "Защита на нацио- | ||
налната сигурност" | 133 405 000 | |
Програма 1 | "Национална сигурност" | 133 405 000 |
Общо: | 133 405 000 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Национална сигурност" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 133 405 000 |
от тях за: | |
Персонал | 95 074 912 |
Издръжка | 15 530 088 |
Капиталови разходи | 22 800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 133 405 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Държавната агенция "Национална сигурност" - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
1 | 2 |
I. Общо ведомствени разходи | 133 405 000 |
от тях за: | |
Персонал | 95 074 912 |
Издръжка | 15 530 088 |
Капиталови разходи | 22 800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 0 |
Общо разходи (I + II) | 133 405 000 |
23. Бюджет на Националната агенция "Пътна инфра- |
структура" за 2009 г. по програми |
Приходи |
(в лева) |
№ | Наименование на прихода | Сума |
1. | Приходи и доходи от собственост | 1 043 380 |
2. | Държавни такси | 244 100 000 |
3. | Други неданъчни приходи | 967 310 |
Общо: | 246 110 690 | |
Разходи |
(в лева) |
Програма № | Наименования на програмите | Сума |
Политика в областта на | ||
републиканската пътна | ||
инфраструктура | 313 016 000 | |
Програма 1 | "Републиканска пътна | |
инфраструктура" | 313 016 000 | |
Общо: | 313 016 000 | |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г. |
Програма 1 "Републиканска пътна инфраструктура" |
(лева) |
Разходи по програмата | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 67 646 600 |
от тях за: | |
Персонал | 23 046 600 |
Издръжка | 33 000 000 |
Капиталови разходи | 11 600 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 245 369 400 |
от тях за: | |
Издръжка | 123 710 000 |
Капиталови разходи | 121 659 400 |
Общо разходи (I + II) | 313 016 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо |
Разходи по програмите на Националната агенция "Пътна инфраструктура" - общо |
(лева) |
Разходи | Сума |
I. Общо ведомствени разходи | 67 646 600 |
от тях за: | |
Персонал | 23 046 600 |
Издръжка | 33 000 000 |
Капиталови разходи | 11 600 000 |
II. Администрирани разходни параграфи | |
по бюджета | 245 369 400 |
от тях за: | |
Издръжка | 123 710 000 |
Капиталови разходи | 121 659 400 |
Общо разходи (I + II) | 313 016 000 |
Приложение № 3 към чл. 1, ал. 4 и 6
Разпределение на разходите на държавните органи, министерствата и ведомствата във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (ЗДБРБ) |
(Лева) |
№ | Държавни органи, | Разходи | 90 на сто от | Остатък |
министерства и ведомства | размера на | 10 на сто | ||
разходите | (к. 1 - к. 2) | |||
1 | 2 | 3 |
I. | По чл. 4 ЗДБРБ за 2009 г. | |||
Сметна палата | 20 191 000 | 18 171 900 | 2 019 100 | |
II. | По чл. 5, ал. 1 ЗДБРБ за 2009 г. | |||
Комисия за финансов надзор | 12 082 387 | 10 874 148 | 1 208 239 | |
III. | По чл. 6, ал. 1 ЗДБРБ за 2009 г. | |||
1. | Администрация на президента | 7 154 000 | 6 438 600 | 715 400 |
2. | Министерски съвет | 53 763 000 | 48 386 700 | 5 376 300 |
3. | Конституционен съд | 2 392 000 | 2 152 800 | 239 200 |
4. | Министерство на финансите | 354 395 000 | 318 955 500 | 35 439 500 |
5. | Министерство на външните работи | 171 535 474 | 154 381 927 | 17 153 547 |
6. | Министерство на отбраната | 1 190 120 000 | 1 071 108 000 | 119 012 000 |
7. | Министерство на вътрешните работи | 1 032 738 000 | 929 464 200 | 103 273 800 |
8. | Министерство на правосъдието | 205 524 000 | 184 971 600 | 20 552 400 |
9. | Министерство на труда и социалната политика | 1 146 507 160 | 1 031 856 444 | 114 650 716 |
10. | Министерство на здравеопазването | 644 764 690 | 580 288 221 | 64 476 469 |
11. | Министерство на образованието и науката | 441 069 121 | 396 962 209 | 44 106 912 |
12. | Министерство на културата | 121 899 600 | 109 709 640 | 12 189 960 |
13. | Министерство на околната среда и водите | 57 235 965 | 51 512 369 | 5 723 596 |
14. | Министерство на икономиката и енергетиката | 103 911 770 | 93 520 593 | 10 391 177 |
15. | Министерство на регионалното развитие и | |||
благоустройството | 72 765 423 | 65 488 881 | 7 276 542 | |
16. | Министерство на земеделието и храните | 379 464 149 | 341 517 734 | 37 946 415 |
17. | Министерство на транспорта | 81 487 615 | 73 338 854 | 8 148 761 |
18. | Министерство на държавната администрация и | |||
административната реформа | 81 178 000 | 73 060 200 | 8 117 800 | |
19. | Министерство на извънредните ситуации | 182 575 386 | 164 317 847 | 18 257 539 |
20. | Държавна агенция "Национална сигурност" | 133 405 000 | 120 064 500 | 13 340 500 |
21. | Държавна агенция по горите | 112 029 907 | 100 826 916 | 11 202 991 |
22. | Комисия за разкриване на документите и за обявяване | |||
на принадлежност на български граждани към Дър- | ||||
жавна сигурност и разузнавателните служби на Бъл- | ||||
гарската народна армия | 12 068 000 | 10 861 200 | 1 206 800 | |
23. | Комисия за защита от дискриминация | 3 179 000 | 2 861 100 | 317 900 |
24. | Комисия за защита на личните данни | 3 612 000 | 3 250 800 | 361 200 |
25. | Държавна агенция за информационни технологии | |||
и съобщения | 33 347 635 | 30 012 872 | 3 334 763 | |
26. | Държавна агенция за младежта и спорта | 23 871 300 | 21 484 170 | 2 387 130 |
27. | Комисия за установяване на имущество, придобито | |||
от престъпна дейност | 7 127 000 | 6 414 300 | 712 700 | |
28. | Национална служба за охрана | 32 892 000 | 29 602 800 | 3 289 200 |
29. | Национална разузнавателна служба | 22 560 000 | 20 304 000 | 2 256 000 |
30. | Омбудсман | 3 568 000 | 3 211 200 | 356 800 |
31. | Национален статистически институт | 28 782 507 | 25 904 256 | 2 878 251 |
32. | Комисия за защита на конкуренцията | 5 294 811 | 4 765 330 | 529 481 |
33. | Комисия за регулиране на съобщенията | 13 156 667 | 11 841 000 | 1 315 667 |
34. | Съвет за електронни медии | 1 906 800 | 1 716 120 | 190 680 |
35. | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране | 4 299 891 | 3 869 902 | 429 989 |
36. | Агенция за ядрено регулиране | 6 147 550 | 5 532 795 | 614 755 |
37. | Държавна комисия по сигурността на информацията | 12 858 000 | 11 572 200 | 1 285 800 |
38. | Държавна агенция по туризъм | 5 933 691 | 5 340 322 | 593 369 |
39. | Национална агенция "Пътна инфраструктура" | 313 016 000 | 281 714 400 | 31 301 600 |
Приложение № 4 към чл. 1, ал. 7
Разпределение на субсидиите/трансферите за самостоятелните бюджети и извънбюджетните фондове и сметки във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. |
(Лева) |
№ | Самостоятелни бюджети и | Субсидии/ | 90 на сто от | Остатък |
извънбюджетни фондове и сметки | трансфери | размера на | 10 на сто | |
субсидиите/ | (к. 1 - к. 2) | |||
трансферите | ||||
(100 % от | ||||
трансфера | ||||
по т. 2) | ||||
1 | 2 | 3 |
1. | Общините | 2 452 493 600 | 2 207 244 240 | 245 249 360 |
2. | Държавното обществено осигуряване | 3 267 887 302 | 3 148 060 563 | 119 826 739 |
в т.ч.: | ||||
- за фонд "Пенсии" в размер 12 на сто върху сбора | ||||
от осигурителните доходи на всички осигурени лица | ||||
за календарната година (по чл. 1, ал. 2, раздел III, | ||||
т. 1.2.1 ЗДБРБ за 2009 г.) | 2 069 619 907 | 2 069 619 907 | ||
3. | Националната здравноосигурителна каса | 773 492 566 | 696 143 309 | 77 349 257 |
в т.ч.: | ||||
от Министерството на здравеопазването | 35 000 000 | 31 500 000 | 3 500 000 | |
4. | Съдебната власт | 352 173 000 | 316 955 700 | 35 217 300 |
5. | Народното събрание | 58 560 000 | 52 704 000 | 5 856 000 |
6. | Българското национално радио | 58 025 400 | 52 222 860 | 5 802 540 |
7. | Българската национална телевизия | 76 803 200 | 69 122 880 | 7 680 320 |
8. | Държавните висши училища | 420 298 319 | 378 268 487 | 42 029 832 |
от тях: | ||||
8.1. | от Министерството на образованието и науката | 389 336 319 | 350 402 687 | 38 933 632 |
8.2. | от Министерството на отбраната | 30 962 000 | 27 865 800 | 3 096 200 |
9. | Българската академия на науките (от Министерството | |||
на образованието и науката) | 95 772 372 | 86 195 135 | 9 577 237 | |
10. | Националният фонд към министъра на | |||
финансите (нето) | 385 799 349 | 347 219 414 | 38 579 935 | |
11. | Държавен фонд "Земеделие" | 337 390 000 | 303 651 000 | 33 739 000 |
Приложение № 5 към чл. 2, ал. 1
Разпределение на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на общините във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. |
(Лева) |
От тях: |
Общини | Бюджетни | трансфери за местни | целева субсидия за | |
взаимоот- | дейности | капиталови разходи | ||
ношения | ||||
обща суб- |
сидия за де- | обща | за зимно | общо | в т.ч. |
легираните | изравни- | поддър- | за | за изграж- | |||
от държа- | телна | жане и | еколо- | дане и | |||
вата дей- | субсидия | снегопо- | гични | основен | |||
ности | чистване | обекти | ремонт | ||||
на общин- | на общин- | ||||||
ски пъ- | ски | ||||||
тища | пътища | ||||||
1 | 2(к.3+к.4+ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
к.5+к.6) |
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |||||||
Банско | 4 414 419 | 3 860 379 | 173 700 | 41 670 | 338 670 | 193 140 | |
Белица | 3 996 156 | 2 922 456 | 527 850 | 108 990 | 436 860 | 303 210 | |
Благоевград | 25 705 503 | 23 084 163 | 1 803 420 | 60 120 | 757 800 | 277 740 | |
Гоце Делчев | 9 862 408 | 8 308 468 | 1 264 590 | 14 130 | 275 220 | 65 700 | |
Гърмен | 5 005 368 | 4 159 638 | 503 730 | 50 400 | 291 600 | 112 770 | |
Кресна | 2 091 884 | 1 493 384 | 362 610 | 25 290 | 210 600 | 116 730 | |
Петрич | 15 638 068 | 12 100 078 | 2 453 400 | 95 670 | 988 920 | 441 990 | |
Разлог | 6 570 707 | 5 389 997 | 679 680 | 74 430 | 426 600 | 255 780 | |
Сандански | 12 720 983 | 9 902 903 | 1 768 860 | 90 810 | 958 410 | 419 940 | |
Сатовча | 6 487 285 | 5 316 835 | 813 330 | 32 130 | 324 990 | 148 680 | |
Симитли | 5 029 452 | 3 778 272 | 802 890 | 65 250 | 383 040 | 171 540 | |
Струмяни | 2 912 084 | 2 173 454 | 261 180 | 67 410 | 410 040 | 236 880 | |
Хаджидимово | 5 620 351 | 3 284 131 | 557 460 | 16 380 | 1 762 380 | 1 530 000 | 75 420 |
Якоруда | 3 717 388 | 2 859 508 | 561 240 | 54 180 | 242 460 | 122 130 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | |||||||
Айтос | 8 053 027 | 6 232 867 | 1 333 170 | 42 840 | 444 150 | 198 000 | |
Бургас | 59 997 369 | 57 696 429 | 1 285 020 | 39 690 | 976 230 | 125 730 | |
Камено | 4 225 533 | 3 410 943 | 580 140 | 13 590 | 220 860 | 63 450 | |
Карнобат | 9 429 952 | 7 311 352 | 1 379 520 | 66 690 | 672 390 | 307 980 | |
Малко Търново | 2 366 924 | 1 761 764 | 116 730 | 74 430 | 414 000 | 235 350 | |
Несебър | 5 976 601 | 5 333 551 | 304 200 | 23 940 | 314 910 | 110 610 | |
Поморие | 7 399 026 | 6 667 956 | 313 200 | 44 820 | 373 050 | 135 450 | |
Приморско | 2 384 470 | 2 177 020 | 64 710 | 7 830 | 134 910 | 36 090 | |
Руен | 9 887 084 | 6 275 564 | 1 485 180 | 62 460 | 2 063 880 | 1 380 600 | 288 900 |
Созопол | 5 418 352 | 2 671 642 | 128 250 | 33 390 | 2 585 070 | 2 241 900 | 154 980 |
Средец | 5 572 917 | 4 191 957 | 625 950 | 67 500 | 687 510 | 312 210 | |
Сунгурларе | 7 088 189 | 3 814 349 | 931 050 | 48 510 | 2 294 280 | 1 800 000 | 198 810 |
Царево | 3 621 680 | 2 304 350 | 118 170 | 23 940 | 1 175 220 | 900 000 | 110 610 |
ОБЛАСТ ВАРНА | |||||||
Аврен | 2 761 291 | 2 128 681 | 77 490 | 27 180 | 527 940 | 270 000 | 91 080 |
Аксаково | 5 058 775 | 4 029 445 | 472 770 | 78 660 | 477 900 | 222 390 | |
Белослав | 5 568 312 | 4 236 672 | 319 410 | 7 830 | 1 004 400 | 900 000 | 36 090 |
Бяла | 1 505 917 | 1 377 847 | 37 440 | 5 580 | 85 050 | 25 200 | |
Варна | 77 405 797 | 72 161 137 | 2 097 630 | 30 240 | 3 116 790 | 1 800 000 | 140 040 |
Ветрино | 1 844 802 | 1 403 982 | 198 270 | 23 400 | 219 150 | 108 540 | |
Вълчи дол | 4 147 165 | 3 088 045 | 666 090 | 31 230 | 361 800 | 144 630 | |
Девня | 2 912 745 | 2 557 335 | 193 410 | 17 640 | 144 360 | 81 810 | |
Долни чифлик | 6 618 455 | 5 456 645 | 766 620 | 31 500 | 363 690 | 145 530 | |
Дългопол | 4 557 231 | 3 441 681 | 769 230 | 27 630 | 318 690 | 127 440 | |
Провадия | 8 534 786 | 6 860 156 | 1 156 500 | 42 120 | 476 010 | 194 850 | |
Суворово | 4 761 862 | 2 047 552 | 332 010 | 20 790 | 2 361 510 | 2 165 400 | 95 760 |
ОБЛАСТ ВЕЛИКО | |||||||
ТЪРНОВО | |||||||
Велико Търново | 30 737 432 | 28 683 992 | 826 920 | 128 790 | 1 097 730 | 432 720 | |
Горна Оряховица | 12 817 762 | 10 554 622 | 1 830 240 | 31 590 | 401 310 | 114 480 | |
Елена | 6 185 395 | 3 463 435 | 716 940 | 139 140 | 1 865 880 | 900 000 | 596 700 |
Златарица | 1 909 920 | 1 472 070 | 170 280 | 25 740 | 241 830 | 115 290 | |
Лясковец | 3 636 259 | 2 875 039 | 547 920 | 19 800 | 193 500 | 91 260 | |
Павликени | 7 401 589 | 5 551 999 | 1 319 850 | 44 460 | 485 280 | 205 740 | |
Полски Тръмбеш | 6 077 795 | 3 860 735 | 568 170 | 18 810 | 1 630 080 | 1 350 000 | 87 120 |
Свищов | 10 446 789 | 8 067 909 | 1 899 360 | 26 100 | 453 420 | 120 960 | |
Стражица | 6 218 636 | 4 896 446 | 833 490 | 61 740 | 426 960 | 198 450 | |
Сухиндол | 1 699 280 | 1 444 940 | 135 180 | 9 990 | 109 170 | 46 530 | |
ОБЛАСТ ВИДИН | |||||||
Белоградчик | 3 695 411 | 3 182 681 | 203 130 | 30 240 | 279 360 | 106 470 | |
Бойница | 1 310 190 | 1 031 280 | 141 210 | 11 970 | 125 730 | 55 440 | |
Брегово | 3 481 936 | 2 968 486 | 319 950 | 16 920 | 176 580 | 77 670 | |
Видин | 18 043 585 | 15 135 055 | 2 187 270 | 42 120 | 679 140 | 194 940 | |
Грамада | 969 588 | 664 848 | 164 970 | 12 690 | 127 080 | 52 470 | |
Димово | 3 289 828 | 2 037 838 | 313 200 | 33 660 | 905 130 | 549 000 | 155 880 |
Кула | 2 597 924 | 2 063 864 | 309 510 | 21 960 | 202 590 | 101 790 | |
Макреш | 952 795 | 669 385 | 172 980 | 6 570 | 103 860 | 30 780 | |
Ново село | 1 657 318 | 1 441 048 | 131 940 | 6 300 | 78 030 | 25 110 | |
Ружинци | 2 086 086 | 1 593 426 | 306 630 | 15 210 | 170 820 | 70 380 | |
Чупрене | 1 181 469 | 764 679 | 249 120 | 13 590 | 154 080 | 62 820 | |
ОБЛАСТ ВРАЦА | |||||||
Борован | 2 493 711 | 1 975 221 | 338 220 | 18 900 | 161 370 | 87 390 | |
Бяла Слатина | 10 902 480 | 6 462 690 | 1 345 590 | 38 700 | 3 055 500 | 2 700 000 | 111 060 |
Враца | 32 704 736 | 29 680 466 | 2 258 910 | 51 300 | 714 060 | 236 970 | |
Козлодуй | 8 737 028 | 6 864 668 | 807 570 | 4 770 | 1 060 020 | 900 000 | 19 440 |
Криводол | 4 089 837 | 2 380 827 | 569 250 | 15 840 | 1 123 920 | 900 000 | 64 440 |
Мездра | 7 649 700 | 5 962 290 | 1 078 470 | 55 530 | 553 410 | 256 860 | |
Мизия | 3 944 981 | 2 081 891 | 388 440 | 11 880 | 1 462 770 | 1 350 000 | 27 630 |
Оряхово | 3 357 918 | 2 482 758 | 627 840 | 22 140 | 225 180 | 103 050 | |
Роман | 4 632 328 | 2 873 818 | 402 570 | 38 340 | 1 317 600 | 1 037 700 | 145 980 |
Хайредин | 2 304 711 | 1 864 611 | 295 110 | 12 510 | 132 480 | 57 420 | |
ОБЛАСТ ГАБРОВО | |||||||
Габрово | 16 385 132 | 12 976 832 | 1 860 660 | 127 980 | 1 419 660 | 592 290 | |
Дряново | 5 002 018 | 4 058 278 | 463 410 | 58 680 | 421 650 | 220 500 | |
Севлиево | 12 432 117 | 9 260 877 | 1 838 340 | 168 480 | 1 164 420 | 654 480 | |
Трявна | 4 333 507 | 2 936 347 | 482 850 | 164 160 | 750 150 | 559 980 | |
ОБЛАСТ ДОБРИЧ | |||||||
Балчик | 5 776 268 | 4 953 128 | 296 280 | 48 600 | 478 260 | 224 460 | |
Генерал Тошево | 5 341 444 | 3 709 474 | 989 640 | 42 570 | 599 760 | 196 920 | |
Добрич | 25 145 185 | 22 447 075 | 2 308 410 | 8 550 | 381 150 | 39 510 | |
Добричка | 8 477 993 | 5 819 573 | 1 539 990 | 89 550 | 1 028 880 | 414 450 | |
Каварна | 5 305 889 | 4 697 849 | 212 490 | 34 650 | 360 900 | 132 570 | |
Крушари | 3 475 322 | 2 729 762 | 426 600 | 25 830 | 293 130 | 119 700 | |
Тервел | 6 101 986 | 4 634 626 | 950 040 | 62 730 | 454 590 | 181 260 | |
Шабла | 2 091 594 | 1 547 004 | 264 240 | 23 670 | 256 680 | 109 620 | |
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | |||||||
Ардино | 6 086 064 | 3 697 104 | 646 200 | 100 530 | 1 642 230 | 900 000 | 395 190 |
Джебел | 4 520 032 | 2 718 952 | 422 280 | 51 570 | 1 327 230 | 791 100 | 238 320 |
Кирково | 9 416 121 | 6 017 631 | 1 117 440 | 185 940 | 2 095 110 | 937 800 | 642 690 |
Крумовград | 8 709 246 | 5 668 056 | 1 169 370 | 136 980 | 1 734 840 | 615 600 | 554 490 |
Кърджали | 22 629 071 | 18 921 521 | 1 996 830 | 265 860 | 1 444 860 | 545 670 | |
Момчилград | 6 891 057 | 4 466 277 | 804 960 | 161 910 | 1 457 910 | 760 500 | 345 420 |
Черноочене | 5 574 213 | 2 470 473 | 533 520 | 97 920 | 2 472 300 | 1 787 400 | 353 790 |
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ | |||||||
Бобовдол | 3 100 216 | 2 471 116 | 315 270 | 49 770 | 264 060 | 105 210 | |
Бобошево | 2 364 883 | 734 713 | 92 250 | 20 520 | 1 517 400 | 1 334 700 | 94 680 |
Дупница | 11 725 187 | 9 334 877 | 1 923 570 | 29 520 | 437 220 | 136 890 | |
Кочериново | 2 270 114 | 1 682 144 | 295 920 | 33 390 | 258 660 | 154 710 | |
Кюстендил | 18 779 780 | 14 795 660 | 2 210 040 | 112 050 | 1 662 030 | 466 200 | 518 400 |
Невестино | 1 416 220 | 744 460 | 335 250 | 26 820 | 309 690 | 124 290 | |
Рила | 2 529 211 | 1 379 101 | 152 280 | 2 610 | 995 220 | 900 000 | 12 150 |
Сапарева баня | 2 329 887 | 1 530 597 | 206 550 | 18 810 | 573 930 | 450 000 | 46 440 |
Трекляно | 972 061 | 501 001 | 164 610 | 31 770 | 274 680 | 146 790 | |
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ | |||||||
Априлци | 1 425 160 | 1 141 300 | 69 300 | 32 850 | 181 710 | 118 710 | |
Летница | 2 019 109 | 1 574 599 | 290 430 | 16 470 | 137 610 | 76 230 | |
Ловеч | 17 099 380 | 14 126 590 | 1 995 750 | 85 320 | 891 720 | 394 470 | |
Луковит | 6 054 745 | 4 684 945 | 1 015 200 | 31 500 | 323 100 | 134 190 | |
Тетевен | 6 976 962 | 5 552 082 | 1 007 190 | 40 320 | 377 370 | 145 800 | |
Троян | 9 975 583 | 7 322 923 | 1 619 100 | 116 280 | 917 280 | 515 520 | |
Угърчин | 3 118 824 | 2 096 424 | 539 910 | 58 320 | 424 170 | 269 820 | |
Ябланица | 2 610 343 | 1 924 903 | 380 700 | 38 700 | 266 040 | 169 650 | |
ОБЛАСТ МОНТАНА | |||||||
Берковица | 8 062 286 | 6 485 396 | 944 280 | 86 310 | 546 300 | 316 350 | |
Бойчиновци | 3 589 987 | 2 378 767 | 551 700 | 11 610 | 647 910 | 450 000 | 53 550 |
Брусарци | 1 884 994 | 1 412 674 | 304 830 | 12 330 | 155 160 | 57 150 | |
Вълчедръм | 3 583 178 | 2 728 088 | 631 350 | 25 560 | 198 180 | 48 330 | |
Вършец | 3 252 140 | 2 572 910 | 427 860 | 25 290 | 226 080 | 117 360 | |
Георги Дамяново | 1 861 409 | 1 500 419 | 152 910 | 22 320 | 185 760 | 67 860 | |
Лом | 9 162 909 | 7 560 909 | 1 257 570 | 26 370 | 318 060 | 116 640 | |
Медковец | 1 490 191 | 1 146 661 | 239 490 | 10 440 | 93 600 | 27 540 | |
Монтана | 15 500 393 | 12 966 083 | 1 980 810 | 25 470 | 528 030 | 117 990 | |
Чипровци | 1 416 848 | 972 338 | 275 490 | 22 770 | 146 250 | 43 470 | |
Якимово | 1 620 315 | 1 048 005 | 283 860 | 11 250 | 277 200 | 160 200 | 52 110 |
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК | |||||||
Батак | 3 093 319 | 2 262 169 | 307 980 | 24 570 | 498 600 | 265 500 | 113 400 |
Белово | 2 720 744 | 2 047 274 | 509 220 | 12 690 | 151 560 | 32 940 | |
Брацигово | 5 997 854 | 3 508 544 | 494 910 | 16 380 | 1 978 020 | 1 800 000 | 75 780 |
Велинград | 14 770 136 | 9 726 896 | 1 861 650 | 66 510 | 3 115 080 | 2 435 400 | 307 710 |
Лесичово | 2 346 066 | 1 814 886 | 331 470 | 20 520 | 179 190 | 94 770 | |
Пазарджик | 30 526 051 | 25 795 471 | 3 628 710 | 147 960 | 953 910 | 278 460 | |
Панагюрище | 6 877 299 | 5 341 989 | 1 181 520 | 23 940 | 329 850 | 110 880 | |
Пещера | 5 219 807 | 4 128 917 | 867 960 | 26 370 | 196 560 | 88 830 | |
Ракитово | 5 033 651 | 4 050 941 | 724 500 | 28 260 | 229 950 | 130 320 | |
Септември | 7 123 759 | 5 513 209 | 1 224 450 | 29 520 | 356 580 | 136 800 | |
Стрелча | 1 700 144 | 1 291 904 | 300 870 | 6 030 | 101 340 | 28 170 | |
ОБЛАСТ ПЕРНИК | |||||||
Брезник | 2 545 273 | 1 554 643 | 444 510 | 50 490 | 495 630 | 233 730 | |
Земен | 1 306 432 | 818 362 | 249 840 | 17 280 | 220 950 | 79 830 | |
Ковачевци | 1 016 229 | 575 499 | 158 220 | 35 820 | 246 690 | 165 420 | |
Перник | 18 903 710 | 16 411 160 | 1 619 550 | 162 450 | 710 550 | 184 050 | |
Радомир | 6 313 949 | 5 171 579 | 609 570 | 38 430 | 494 370 | 177 930 | |
Трън | 2 625 705 | 1 528 695 | 466 290 | 50 940 | 579 780 | 235 620 | |
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН | |||||||
Белене | 2 924 302 | 2 244 532 | 457 920 | 23 310 | 198 540 | 92 430 | |
Гулянци | 5 315 889 | 2 506 719 | 723 420 | 20 250 | 2 065 500 | 1 801 800 | 93 600 |
Долна Митрополия | 5 743 823 | 4 157 213 | 1 138 680 | 36 000 | 411 930 | 166 680 | |
Долни Дъбник | 3 483 690 | 2 515 560 | 715 860 | 22 320 | 229 950 | 103 590 | |
Искър | 2 233 807 | 1 676 707 | 421 020 | 10 080 | 126 000 | 47 070 | |
Левски | 5 223 044 | 3 953 504 | 1 001 520 | 12 510 | 255 510 | 57 510 | |
Никопол | 3 801 141 | 2 141 271 | 609 840 | 13 860 | 1 036 170 | 806 400 | 64 260 |
Плевен | 34 041 091 | 28 950 061 | 3 323 970 | 110 880 | 1 656 180 | 630 000 | 309 150 |
Пордим | 3 371 813 | 2 788 883 | 380 700 | 18 540 | 183 690 | 85 680 | |
Червен бряг | 7 316 800 | 5 532 550 | 1 356 300 | 37 890 | 390 060 | 146 970 | |
Кнежа | 4 143 431 | 3 236 861 | 746 190 | 8 460 | 151 920 | 38 880 | |
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ | |||||||
Асеновград | 16 458 451 | 12 681 241 | 2 632 140 | 84 780 | 1 060 290 | 275 400 | 318 420 |
Брезово | 2 617 922 | 1 913 942 | 331 470 | 35 820 | 336 690 | 165 240 | |
Калояново | 3 529 075 | 2 648 425 | 578 970 | 23 850 | 277 830 | 109 890 | |
Карлово | 15 232 738 | 10 978 618 | 2 534 220 | 63 270 | 1 656 630 | 900 000 | 292 230 |
Кричим | 2 490 642 | 2 044 782 | 391 680 | 2 430 | 51 750 | 9 630 | |
Лъки | 1 740 781 | 1 201 591 | 259 830 | 39 780 | 239 580 | 143 010 | |
Марица | 9 126 702 | 5 265 612 | 789 210 | 21 060 | 3 050 820 | 2 700 000 | 95 850 |
Перущица | 3 036 050 | 1 309 400 | 212 310 | 7 920 | 1 506 420 | 1 440 000 | 36 990 |
Пловдив | 94 109 288 | 88 847 438 | 4 001 310 | 8 460 | 1 252 080 | 38 790 | |
Първомай | 7 001 389 | 5 157 739 | 1 326 060 | 46 620 | 470 970 | 215 460 | |
Раковски | 7 914 338 | 4 769 108 | 1 068 030 | 20 250 | 2 056 950 | 1 800 000 | 93 510 |
Родопи | 6 920 216 | 5 328 656 | 1 003 050 | 134 190 | 454 320 | 168 120 | |
Садово | 6 106 560 | 3 123 150 | 705 960 | 11 250 | 2 266 200 | 2 070 000 | 51 750 |
Стамболийски | 6 351 902 | 3 993 362 | 842 760 | 17 010 | 1 498 770 | 1 350 000 | 40 500 |
Съединение | 2 697 207 | 1 917 087 | 566 730 | 14 760 | 198 630 | 68 310 | |
Хисаря | 5 346 324 | 2 669 094 | 612 540 | 24 300 | 2 040 390 | 1 800 000 | 61 740 |
Куклен | 1 945 043 | 1 468 133 | 237 780 | 42 120 | 197 010 | 123 750 | |
Сопот | 3 131 960 | 2 640 290 | 377 280 | 10 710 | 103 680 | 49 680 | |
ОБЛАСТ РАЗГРАД | |||||||
Завет | 3 536 883 | 2 754 873 | 540 180 | 27 180 | 214 650 | 103 230 | |
Исперих | 8 170 266 | 6 708 846 | 1 057 950 | 28 710 | 374 760 | 113 400 | |
Кубрат | 6 023 667 | 4 904 247 | 717 570 | 37 710 | 364 140 | 146 970 | |
Лозница | 3 489 387 | 2 658 327 | 472 320 | 51 570 | 307 170 | 155 880 | |
Разград | 17 336 013 | 14 945 613 | 1 689 480 | 93 780 | 607 140 | 215 730 | |
Самуил | 3 686 330 | 3 027 080 | 404 550 | 30 960 | 223 740 | 90 270 | |
Цар Калоян | 3 958 925 | 1 734 845 | 316 710 | 8 730 | 1 898 640 | 1 800 000 | 40 320 |
ОБЛАСТ РУСЕ | |||||||
Борово | 2 836 219 | 2 361 559 | 255 960 | 26 100 | 192 600 | 99 900 | |
Бяла | 5 502 685 | 3 506 215 | 777 240 | 28 980 | 1 190 250 | 900 000 | 134 100 |
Ветово | 4 285 414 | 3 260 494 | 735 570 | 27 720 | 261 630 | 127 980 | |
Две могили | 3 378 823 | 2 502 673 | 563 400 | 29 880 | 282 870 | 138 600 | |
Иваново | 2 717 446 | 1 659 316 | 605 250 | 50 490 | 402 390 | 233 910 | |
Русе | 48 604 758 | 44 745 468 | 2 785 230 | 117 540 | 956 520 | 215 640 | |
Сливо поле | 3 429 488 | 2 507 168 | 602 370 | 32 850 | 287 100 | 151 920 | |
Ценово | 1 823 547 | 1 235 577 | 373 320 | 19 800 | 194 850 | 91 710 | |
ОБЛАСТ СИЛИСТРА | |||||||
Алфатар | 3 247 703 | 1 157 453 | 133 830 | 13 590 | 1 942 830 | 1 800 000 | 62 820 |
Главиница | 4 669 873 | 3 570 793 | 732 330 | 34 290 | 332 460 | 104 040 | |
Дулово | 8 407 514 | 6 944 654 | 1 023 570 | 21 690 | 417 600 | 100 800 | |
Кайнарджа | 2 198 099 | 1 546 859 | 377 820 | 24 030 | 249 390 | 110 970 | |
Силистра | 16 479 746 | 14 550 236 | 1 320 840 | 44 010 | 564 660 | 203 490 | |
Ситово | 3 795 944 | 1 379 174 | 362 340 | 24 030 | 2 030 400 | 1 800 000 | 111 240 |
Тутракан | 5 271 250 | 4 106 830 | 846 360 | 21 690 | 296 370 | 100 260 | |
ОБЛАСТ СЛИВЕН | |||||||
Котел | 6 745 025 | 4 797 065 | 1 263 870 | 83 790 | 600 300 | 305 010 | |
Нова Загора | 13 160 982 | 10 374 852 | 2 010 690 | 82 890 | 692 550 | 258 660 | |
Сливен | 34 984 384 | 28 865 374 | 4 350 240 | 226 890 | 1 541 880 | 683 550 | |
Твърдица | 7 230 683 | 5 053 313 | 855 000 | 46 980 | 1 275 390 | 900 000 | 217 350 |
ОБЛАСТ СМОЛЯН | |||||||
Баните | 2 125 393 | 1 520 413 | 154 890 | 57 600 | 392 490 | 239 400 | |
Борино | 1 399 037 | 1 052 087 | 148 860 | 53 280 | 144 810 | 83 790 | |
Девин | 7 173 675 | 2 834 235 | 739 800 | 173 880 | 3 425 760 | 3 025 800 | 202 230 |
Доспат | 3 346 819 | 2 599 009 | 513 360 | 40 590 | 193 860 | 82 530 | |
Златоград | 4 516 148 | 3 609 668 | 554 130 | 63 090 | 289 260 | 169 830 | |
Мадан | 4 013 997 | 2 749 137 | 563 310 | 121 320 | 580 230 | 284 580 | |
Неделино | 3 105 827 | 2 138 147 | 356 310 | 115 200 | 496 170 | 368 730 | |
Рудозем | 3 606 826 | 2 746 966 | 443 880 | 107 640 | 308 340 | 142 110 | |
Смолян | 16 364 612 | 14 171 402 | 436 320 | 415 170 | 1 341 720 | 670 410 | |
Чепеларе | 2 875 862 | 2 375 282 | 89 640 | 86 040 | 324 900 | 185 400 | |
СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 241 481 022 | 225 119 292 | 11 054 700 | 184 500 | 5 122 530 | 456 840 | |
ОБЛАСТ СОФИЙСКА | |||||||
Антон | 793 048 | 616 738 | 99 180 | 13 140 | 63 990 | 43 470 | |
Божурище | 3 414 161 | 2 000 081 | 82 350 | 12 060 | 1 319 670 | 1 170 000 | 56 160 |
Ботевград | 10 315 671 | 7 181 151 | 1 223 550 | 103 230 | 1 807 740 | 1 080 000 | 476 820 |
Годеч | 2 173 801 | 1 382 341 | 373 140 | 43 470 | 374 850 | 200 700 | |
Горна Малина | 1 984 478 | 1 566 518 | 152 370 | 23 220 | 242 370 | 107 280 | |
Долна баня | 1 722 013 | 1 551 373 | 114 120 | 4 770 | 51 750 | 22 050 | |
Драгоман | 2 252 979 | 1 455 399 | 334 710 | 43 560 | 419 310 | 201 330 | |
Елин Пелин | 5 856 615 | 4 757 715 | 630 900 | 49 500 | 418 500 | 181 620 | |
Етрополе | 4 710 591 | 3 622 491 | 657 360 | 94 140 | 336 600 | 192 780 | |
Златица | 1 996 885 | 1 617 355 | 277 650 | 7 020 | 94 860 | 32 580 | |
Ихтиман | 5 860 671 | 4 419 591 | 905 670 | 50 670 | 484 740 | 234 360 | |
Копривщица | 1 157 597 | 1 044 197 | 38 880 | 7 830 | 66 690 | 36 090 | |
Костенец | 3 683 985 | 3 089 535 | 299 880 | 32 490 | 262 080 | 135 000 | |
Костинброд | 4 057 552 | 3 271 492 | 437 490 | 41 220 | 307 350 | 139 230 | |
Мирково | 1 163 337 | 872 277 | 125 460 | 17 910 | 147 690 | 74 790 | |
Пирдоп | 2 755 135 | 2 402 785 | 187 560 | 40 320 | 124 470 | 64 890 | |
Правец | 6 505 033 | 4 466 623 | 241 380 | 136 620 | 1 660 410 | 900 000 | 631 800 |
Самоков | 9 823 372 | 8 809 972 | 310 230 | 88 470 | 614 700 | 193 590 | |
Своге | 6 171 067 | 4 703 617 | 429 030 | 153 720 | 884 700 | 497 610 | |
Сливница | 2 588 064 | 1 973 184 | 391 320 | 18 000 | 205 560 | 83 790 | |
Чавдар | 599 974 | 505 924 | 39 870 | 6 300 | 47 880 | 29 070 | |
Челопеч | 793 928 | 680 168 | 43 290 | 9 540 | 60 930 | 44 100 | |
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА | |||||||
Братя Даскалови | 2 885 041 | 1 870 471 | 624 150 | 30 330 | 360 090 | 140 760 | |
Гурково | 1 930 364 | 1 446 524 | 349 650 | 9 720 | 124 470 | 32 850 | |
Гълъбово | 6 356 314 | 3 046 024 | 350 910 | 35 370 | 2 924 010 | 2 700 000 | 71 370 |
Казанлък | 21 537 601 | 17 146 951 | 2 810 430 | 40 050 | 1 540 170 | 900 000 | 185 400 |
Мъглиж | 3 464 459 | 2 456 009 | 697 590 | 25 560 | 285 300 | 118 800 | |
Николаево | 1 899 009 | 1 517 769 | 265 050 | 11 700 | 104 490 | 54 180 | |
Опан | 1 148 588 | 803 258 | 150 390 | 14 220 | 180 720 | 65 970 | |
Павел баня | 4 581 361 | 3 537 901 | 805 680 | 9 450 | 228 330 | 43 650 | |
Раднево | 6 079 994 | 4 572 764 | 1 013 400 | 58 950 | 434 880 | 170 910 | |
Стара Загора | 49 902 463 | 45 076 663 | 3 270 510 | 102 690 | 1 452 600 | 474 660 | |
Чирпан | 6 393 205 | 4 704 085 | 1 186 830 | 43 830 | 458 460 | 202 860 | |
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ | |||||||
Антоново | 3 235 645 | 2 057 815 | 480 780 | 62 730 | 634 320 | 290 160 | |
Омуртаг | 8 456 882 | 6 549 872 | 1 190 070 | 62 730 | 654 210 | 290 160 | |
Опака | 2 563 312 | 2 040 052 | 356 220 | 16 110 | 150 930 | 74 520 | |
Попово | 9 879 749 | 7 503 839 | 1 504 350 | 83 160 | 788 400 | 384 300 | |
Търговище | 18 372 798 | 15 142 878 | 2 024 820 | 107 820 | 1 097 280 | 498 960 | |
ОБЛАСТ ХАСКОВО | |||||||
Димитровград | 12 966 464 | 10 597 484 | 1 673 010 | 49 230 | 646 740 | 228 240 | |
Ивайловград | 3 611 367 | 2 176 227 | 659 340 | 78 210 | 697 590 | 361 980 | |
Любимец | 3 140 725 | 2 496 415 | 401 040 | 26 820 | 216 450 | 83 790 | |
Маджарово | 1 006 349 | 681 269 | 57 150 | 26 550 | 241 380 | 123 030 | |
Минерални бани | 3 029 159 | 2 109 359 | 226 980 | 27 090 | 665 730 | 450 000 | 101 430 |
Свиленград | 8 062 269 | 5 391 789 | 1 217 970 | 49 770 | 1 402 740 | 900 000 | 207 450 |
Симеоновград | 2 862 174 | 2 369 874 | 342 180 | 7 650 | 142 470 | 33 210 | |
Стамболово | 4 326 818 | 1 947 038 | 175 500 | 39 060 | 2 165 220 | 1 800 000 | 168 570 |
Тополовград | 4 353 594 | 3 179 634 | 798 030 | 23 310 | 352 620 | 107 910 | |
Харманли | 6 641 366 | 5 186 516 | 896 220 | 44 100 | 514 530 | 204 120 | |
Хасково | 29 398 071 | 27 051 681 | 1 383 750 | 70 470 | 892 170 | 263 160 | |
ОБЛАСТ ШУМЕН | |||||||
Велики Преслав | 4 664 185 | 3 646 735 | 716 040 | 26 370 | 275 040 | 122 040 | |
Венец | 2 761 916 | 2 108 696 | 386 460 | 25 920 | 240 840 | 120 060 | |
Върбица | 4 079 132 | 3 147 092 | 652 590 | 17 730 | 261 720 | 82 530 | |
Каолиново | 4 329 669 | 3 400 149 | 650 970 | 20 070 | 258 480 | 92 520 | |
Каспичан | 3 292 506 | 2 617 326 | 471 240 | 16 020 | 187 920 | 73 890 | |
Никола Козлево | 2 688 417 | 2 091 987 | 397 530 | 36 000 | 162 900 | 48 150 | |
Нови пазар | 6 321 327 | 5 076 717 | 837 810 | 75 690 | 331 110 | 139 860 | |
Смядово | 2 907 893 | 2 305 253 | 427 680 | 9 180 | 165 780 | 42 570 | |
Хитрино | 3 246 746 | 1 715 936 | 204 840 | 57 420 | 1 268 550 | 921 600 | 174 150 |
Шумен | 32 935 365 | 29 319 885 | 2 659 410 | 78 390 | 877 680 | 299 250 | |
ОБЛАСТ ЯМБОЛ | |||||||
Болярово | 2 834 168 | 2 341 328 | 123 840 | 29 070 | 339 930 | 134 550 | |
Елхово | 5 184 342 | 3 760 632 | 943 020 | 46 080 | 434 610 | 169 650 | |
Стралджа | 5 560 976 | 3 756 656 | 880 650 | 48 240 | 875 430 | 450 000 | 175 320 |
Тунджа | 6 596 924 | 4 178 354 | 1 588 140 | 61 650 | 768 780 | 285 120 | |
Ямбол | 20 948 484 | 18 537 204 | 2 097 180 | 4 770 | 309 330 | 21 870 | |
ВСИЧКО: | 2 207 244 276 | 1 792 058 976 | 217 635 300 | 12 600 000 | 184 950 000 | 73 800 000 | 45 000 000 |
Приложение № 6 към чл. 32
Предназначение на субсидиите за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания за 2009 г. |
(лева) |
№ | Показатели | Сума |
1 | 2 | 3 |
1. | Съюз на инвалидите в България (СИБ) | 600 000 |
а) | за подпомагане и дофинансиране дейността на СИБ при извършване на социални | |
контакти и оказване на социални помощи извън тези, които извършват държавата | ||
и общините, или за нови дейности; | 163 133 | |
б) | за допълване финансирането на информационно-консултантски, организационни | |
услуги и други, в т.ч. обучение, квалификация и преквалификация и други; | 146 544 | |
в) | за дофинансиране на дейностите за социална интеграция и реализация на социално- | |
значими проекти, в т. ч. разкриване на нови работни места; масови дейности и от- | ||
белязване на годишнини, за подпомагане на спортни, туристически и културни | ||
дейности и др.; | 129 264 | |
г) | за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез | |
социални контакти, организационно-масови дейности, в т. ч. членски внос в национал- | ||
ни и международни организации; за международна дейност и контакти и за социални | ||
издания; | 133 411 | |
д) | за дофинансиране на дейностите по чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за | |
интеграция на хората с увреждания, осъществявани от регионалните структури на СИБ. | 27 648 | |
2. | Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите | 238 800 |
а) | за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите; | 216 000 |
б) | за подпомагане дейностите на съюза и дружествата по места, международна дейност, | |
консултации; | 14 000 | |
в) | за издателска и информационна дейност. | 8 800 |
3. | Съюз на слепите в България | 660 000 |
За услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, подпомагащи услуги | ||
за студенти и интелектуалци с увредено зрение, информационни услуги, помощно-техни- | ||
чески средства и техническа помощ, за култура, спорт и творчество, за основна рехаби- | ||
литация, за професионално обучение и преквалификация, за административно-правно | ||
обслужване, за организационна и международна дейност, за запис на говорещи книги, | ||
за издателска брайлова дейност, за издаване на учебници и помагала и за консумативи | ||
за всички изброени дейности. | 660 000 | |
4. | Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) | 180 000 |
а) | за изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на | |
лицата с интелектуални затруднения и техните семейства; | 24 400 | |
б) | за подпомагане дейността на родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне | |
на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства; | 54 800 | |
в) | за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските | |
организации на БАЛИЗ; | 31 000 | |
г) | за подготовка и разпространение на информация и информационни материали/ | |
организиране и провеждане на информационни кампании; | 19 800 | |
д) | за координация и мониторинг. | 50 000 |
5. | Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации | 404 400 |
а) | за трудова рехабилитация; | 104 400 |
б) | за професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация; | 60 000 |
в) | за социална рехабилитация; | 110 000 |
г) | за общи рехабилитационни нужди. | 130 000 |
6. | Национален център за социална рехабилитация (НЦСР) | 300 000 |
а) | за частично подпомагане на структурите на НЦСР: бюра за социално обслужване в | |
София, Бургас, Варна, Добрич, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Велинград, | ||
Силистра, Нови пазар; дневни центрове за деца с увреждания в София и Бургас; | ||
Център за обучение и рехабилитация на младежи с увреждания в Поморие; | 278 000 | |
б) | за социо-културни мероприятия за хора с увреждания; | 6 000 |
в) | за обучителни семинари и квалификация и преквалификация на кадри на НЦСР. | 16 000 |
7. | Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) | 94 800 |
а) | за рехабилитация, извънкласни дейности и подпомагане в учебния процес на деца | |
с увреден слух; | 35 000 | |
б) | за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохелеарни | |
имплантанти; | 10 000 | |
в) | за интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари; | 24 000 |
г) | за печатни материали и информационно обслужване; | 3 800 |
д) | за подпомагане и координиране дейността на АРДУС и международна дейност. | 22 000 |
8. | Съюз на глухите в България | 314 400 |
а) | за подпомагане и дофинансиране дейността на клубовете за комуникации и социална | |
интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, Видеоцентъра за | ||
субтитри, Центъра за развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна | ||
дейност и семинари; | 264 400 | |
б) | за издателска дейност - в. "Тишина" и специализирани издания; | 25 000 |
в) | за подпомагане членовете на съюза. | 25 000 |
9. | Българска асоциация "Диабет" | 343 200 |
а) | за програма за диетично хранене на социално слаби диабетици в страната, включващо | |
възнаграждение за "Координатор хранене"; | 255 200 | |
б) | за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти, технически средства за | |
контрол на кръвната захар, консумативи и други; | 30 000 | |
в) | за информационна дейност: книги, брошури, бюлетини, нормативни документи и | |
специализирана литература за борба с диабета; | 25 000 | |
г) | за консултативни центрове и други структури, обучителни семинари, анкетни | |
проучвания и застъпнически програми; | 10 000 | |
д) | за поддръжка и подпомагане на дейността на Националния клуб, включващо въз- | |
награждение за "Счетоводно обслужване" и "Технически сътрудник". | 23 000 | |
10. | Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) | 78 000 |
а) | за допълнителна преподавателска помощ, специални приспособления и помощни | |
средства; | 6 000 | |
б) | за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение; | 37 000 |
в) | за специална помощ за деца с нарушено зрение; | 8 000 |
г) | за придружители на деца с нарушено зрение; | 2 000 |
д) | за мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение; | 12 000 |
е) | за закупуване на технически средства, приспособления и съоръжения за деца с | |
нарушено зрение; | 4 600 | |
ж) | за организиране на консултации и обучение и обмяна на опит с наши и чуждестранни | |
неправителствени организации; | 2 200 | |
з) | за координация и подпомагане на дейността на АРДНЗ. | 6 200 |
11. | Национална асоциация на слепоглухите в България (НАСГБ) | 163 200 |
а) | за подпомагане дейността на регионалните организации и социални услуги на членовете; | 22 000 |
б) | за културни, спортни и творчески мероприятия в регионалните организации на | |
слепоглухите; | 2 000 | |
в) | за осъществяване социални контакти и комуникации на регионалните организации | |
с членовете им и със седалището на НАСГБ, транспортни разходи за осъществяване | ||
дейността на регионалните организации; | 2 000 | |
г) | за обучителни семинари; | 5 000 |
д) | за подпомагане дейността на асоциацията; | 36 094 |
е) | за издаване на списание "Звук и светлина", информационен бюлетин и други | |
специализирани издания; | 5 000 | |
ж) | за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, | |
рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на слепоглухите; | 8 000 | |
з) | за транспортно обслужване и издирване на слепоглухи и транспортни разходи при | |
осъществяване дейността на асоциацията; | 5 000 | |
и) | за Националния център за рехабилитация на слепоглухи "Хелън Келър" - Пловдив; | 52 606 |
к) | за лагер-семинар за тотално слепоглухи лица; | 1 500 |
л) | за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос | |
в национални и международни организации. | 24 000 | |
12. | Национална потребителна кооперация на слепите в България | 96 000 |
а) | за трудоустрояване; | 50 000 |
б) | за квалификация и преквалификация; | 26 000 |
в) | за помощи на незрящи учащи се; | 10 000 |
г) | за издръжка на рехабилитационния център. | 10 000 |
13. | Съюз на ветераните от войните в България | 255 000 |
а) | за здравна и социална дейност - подпомагане, лечение и рехабилитация на ветерани | |
от войните; | 105 000 | |
б) | за военно-патриотична дейност и паметници - чествания на бележити дати от | |
българската история, семинари и конференции; | 80 000 | |
в) | за подпомагане на управленската дейност. | 70 000 |
14. | Асоциация на Националния съюз на кооперациите на инвалидите, Национална | |
федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните | ||
кооперации в България | 264 000 | |
а) | за подпомагане на хората с увреждания чрез поддържане и разширяване на стопанската | |
дейност и трудова рехабилитация; | 76 800 | |
б) | за повишаване капацитета на специализираните предприятия и асоциацията; | 12 400 |
в) | за консултантски и социални услуги за осъвременяване на практиките и моделите в | |
съответствие с европейските критерии за хората с увреждания, информационни и | ||
организационни услуги, обучение, квалификация и преквалификация на ръководни | ||
и изпълнителски кадри. | 174 800 | |
15. | Център за психологически изследвания (ЦПИ) | 168 000 |
а) | за частично дофинансиране реализирането на социалнозначими проекти и програми за | |
социална интеграция на хора с увреждания, частично финансиране на издръжката и на | ||
дейността на структурите на ЦПИ, разкриване на нови работни места, частично до- | ||
финансиране на разходи за възнаграждения, социално и здравно осигуряване на асистенти, | ||
координатори, вътрешни и външни експерти, частично финансиране на спортна, худо- | ||
жествено-творческа и културна дейност, на мултипликационна мрежа от обучителни | ||
семинари и конференции в областта на интеграцията на хората с увреждания; частично | ||
покриване на разходи за транспортно обслужване на трудно подвижни хора; | 100 800 | |
б) | за частично финансиране на медийни антидискриминационни програми за хората с | |
увреждания; частично финансиране на издателска и информационна дейност, на | ||
нормативни документи, промоционни печатни материали, подпомагащи дейността; | 9 200 | |
в) | за дофинансиране дейността на регионални ресурсни центрове на хората с увреждания; | |
дофинансиране на дейностите по откриване на нови департаменти в регионалните | ||
ресурсни центрове в страната, издръжка на културен център за хора с увреждания | ||
към ЦПИ; | 33 000 | |
г) | за частично покриване на разходи за международни модули, програми и команди- | |
ровъчни разходи. | 25 000 | |
16. | Българска асоциация за невромускулни заболявания | 50 400 |
а) | за дневен център; | 7 400 |
б) | за координиране и подпомагане на дейността; | 20 500 |
в) | за печатни материали; | 2 200 |
г) | за организиране и участие на семинари и международни срещи; | 8 500 |
д) | за групи по интереси, професионална квалификация и ориентация, подпомагане на | |
учебните процеси; | 2 000 | |
е) | за интеграционна дейност. | 9 800 |
17. | Сдружение "Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания" (КИХТУ) | 54 000 |
а) | за частично подпомагане на дейностите на структурите на КИХТУ; | 8 000 |
б) | за подпомагане на новосформиращи се структури; | 8 000 |
в) | за обучителни семинари и квалификация на кадрите на КИХТУ, участие в международни | |
програми и за печатни материали. | 38 000 | |
18. | Асоциация на родители на деца с епилепсия (АТДЕ) | 50 400 |
а) | за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности, | |
свързани с включването на децата в обществото; | 5 000 | |
б) | за организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина - организиране | |
на обучителни семинари на специалисти, имащи отношение с деца и младежи с епилепсия | ||
от центровете в цялата страна - социални работници, родители, педагози, психолози и др.; | ||
участие в международни конгреси и семинари; | 5 000 | |
в) | за координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите й в страната - режийни | |
за поддържане на офисите в страната, телефони, счетоводна дейност, юридическа помощ, | ||
дофинансиране на разходи за възнаграждения във връзка с дейността, здравно и социално | ||
осигуряване на координатори, вътрешни и външни експерти, печатна дейност и | ||
др. дейности, свързани с изпълнение целите на организацията; | 30 400 | |
г) | за социална дейност - създаване на мултидисциплинарни екипи и координирането им, | |
интегриране на деца с епилепсия в училище и детски градини, координиране и водене | ||
на случай при интеграцията в училищата, оказване на подкрепа на семействата и спе- | ||
циалистите, консултиране и развиване на родителските умения - групи за самопомощ, | ||
индивидуална работа с родителите на деца и младежи с епилепсия, професионално кон- | ||
султиране на екипите, консултиране в училищата и на работното място, лобиране и | ||
защита на правата на целевата група. | 10 000 |
Приложение № 7 към чл. 36, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)
Разпределение на субсидиите за нефинансови предприятия от централния бюджет във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. |
(Лева) |
№ | Наименование | Субсидии | 90 на сто от | Остатък |
размера на | 10 на сто | |||
субсидиите | (к. 1 - к. 2) | |||
1 | 2 | 3 |
1. | Столична община - градски транспорт | 9 000 000 | 8 100 000 | 900 000 |
2. | Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози | |||
в слабонаселени, планински и гранични райони | 16 000 000 | 14 400 000 | 1 600 000 | |
3. | "Български държавни железници" - ЕАД | 180 000 000 | 162 000 000 | 18 000 000 |
4. | Национална компания "Железопътна инфраструктура" | 50 000 000 | 45 000 000 | 5 000 000 |
5. | Дружества от нематериалната сфера | 11 675 600 | 10 508 040 | 1 167 560 |
от тях: | ||||
5.1. | "Студентски столове и общежития" - ЕАД | 6 950 000 | 6 255 000 | 695 000 |
5.2. | Българска телеграфна агенция | 4 650 000 | 4 185 000 | 465 000 |
5.3. | "Академика - 2000" - ЕООД | 75 600 | 68 040 | 7 560 |
6. | Други субсидии и плащания | 6 680 000 | 6 012 000 | 668 000 |
от тях: | ||||
6.1. | Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" | 610 000 | 549 000 | 61 000 |
6.2. | Държавно предприятие "Транспортно строителство | |||
и възстановяване" | 3 690 000 | 3 321 000 | 369 000 | |
6.3. | Държавно предприятие "Съобщително строителство | |||
и възстановяване" | 690 000 | 621 000 | 69 000 | |
6.4. | Централен кооперативен съюз | 562 000 | 505 800 | 56 200 |
6.5. | "Информационно обслужване" - АД, София | 20 000 | 18 000 | 2 000 |
6.6. | "Терем" - ЕАД, София | 1 050 000 | 945 000 | 105 000 |
6.7. | ВРЗ "Вола" - АД, Враца | 58 000 | 52 200 | 5 800 |
Приложение № 8 към чл. 61, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 07.04.2009 г.)
Разпределение на средствата за национални програми за развитие на средното образование за 2009 г. |
(Лева) |
№ | Програма | Сума |
1. | Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" | 55 000 000 |
2. | (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 07.04.2009 г.) Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст | 57 688 900 |
3. | Национална програма "Квалификация" | 2 000 000 |
4. | (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 07.04.2009 г.) Национална програма "Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище" | 3 500 000 |
5. | Национална програма "Енергоефективно саниране на училищни сгради" | 10 000 000 |
6. | Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" | 18 000 000 |
7. | Национална програма "Училището - територия на учениците" | 11 500 000 |
8. | Национална програма "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване" | 6 500 000 |
9. | Национална програма "Съфинансиране от Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата" | 6 000 000 |
10. | Национална програма "Диференцирано заплащане" | 61 252 200 |
11. | Национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование | 5 000 000 |
12. | Национална програма "С грижа за всеки ученик" | 4 500 000 |
13. | За стартиране на нова програма за подпомагане на училища към българските посолства в чужбина | 5 000 000 |
(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 07.04.2009 г.) ОБЩО | 245 941 100 |
Приложение № 9 към чл. 62, ал. 1
Разпределение на трансферите по чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките |
(Лева) |
№ | Наименование | Трансфери | 90 на сто от | Остатък |
размера на | 10 на сто | |||
трансферите | (к. 1 - к. 2) | |||
1 | 2 | 3 |
I. | Българска академия на науките | |||
1. | - от Министерството на образованието и науката | 95 772 372 | 86 195 135 | 9 577 237 |
II. | Държавни висши училища | |||
1. | - от Министерството на образованието и науката за: | 389 336 319 | 350 402 690 | 38 933 632 |
1.1. | Технически университет - София | 38 325 876 | 34 493 288 | 3 832 588 |
1.2. | Технически университет - Варна | 11 333 817 | 10 200 435 | 1 133 382 |
1.3. | Технически университет - Габрово | 7 892 204 | 7 102 984 | 789 220 |
1.4. | Русенски университет "А. Кънчев" | 15 225 963 | 13 703 367 | 1 522 596 |
1.5. | Университет по хранителни технологии - Пловдив | 6 003 634 | 5 403 271 | 600 363 |
1.6. | Химико-технологичен и металургичен | |||
университет - София | 8 360 415 | 7 524 374 | 836 041 | |
1.7. | Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас | 6 468 072 | 5 821 265 | 646 807 |
1.8. | Лесотехнически университет - София | 7 570 410 | 6 813 369 | 757 041 |
1.9. | Университет по архитектура, строителство и | |||
геодезия - София | 10 941 710 | 9 847 539 | 1 094 171 | |
1.10. | Минно-геоложки университет "Св. Иван | |||
Рилски" - София | 5 271 069 | 4 743 962 | 527 107 | |
1.11. | Университет за национално и световно | |||
стопанство - София | 19 915 711 | 17 924 140 | 1 991 571 | |
1.12. | Икономически университет - Варна | 11 104 058 | 9 993 652 | 1 110 406 |
1.13. | Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов | 9 147 048 | 8 232 343 | 914 705 |
1.14. | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 47 028 408 | 42 325 567 | 4 702 841 |
1.15. | Великотърновски университет "Св. св. Кирил | |||
и Методий" | 11 516 923 | 10 365 231 | 1 151 692 | |
1.16. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 18 602 129 | 16 741 916 | 1 860 213 |
1.17. | Югозападен университет "Неофит Рилски" - | |||
Благоевград | 15 949 397 | 14 354 457 | 1 594 940 | |
1.18. | Шуменски университет "Епископ Константин | |||
Преславски" | 8 719 467 | 7 847 520 | 871 947 | |
1.19. | Национална спортна академия "Васил Левски" - София | 14 129 374 | 12 716 437 | 1 412 937 |
1.20. | Аграрен университет - Пловдив | 8 575 589 | 7 718 030 | 857 559 |
1.21. | Академия за музикално, танцово и изобразително | |||
изкуство - Пловдив | 2 939 754 | 2 645 779 | 293 975 | |
1.22. | Национална академия за театрално и филмово | |||
изкуство "Кръстьо Сарафов" - София | 3 705 632 | 3 335 069 | 370 563 | |
1.23. | Национална музикална академия "Проф. Панчо | |||
Владигеров" - София | 4 284 855 | 3 856 370 | 428 485 | |
1.24. | Национална художествена академия - София | 5 011 749 | 4 510 574 | 501 175 |
1.25. | Специализирано висше училище по библиотекознание | |||
и информационни технологии - София | 2 402 465 | 2 162 219 | 240 246 | |
1.26. | Колеж по телекомуникации и пощи - София | 1 231 632 | 1 108 469 | 123 163 |
1.27. | Медицински университет - София | 28 819 096 | 25 937 186 | 2 881 910 |
1.28. | Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов | |||
Стоянов" - Варна | 10 206 149 | 9 185 534 | 1 020 615 | |
1.29. | Медицински университет - Пловдив | 15 276 924 | 13 749 232 | 1 527 692 |
1.30. | Медицински университет - Плевен | 8 232 544 | 7 409 290 | 823 254 |
1.31. | Тракийски университет - Стара Загора | 18 499 715 | 16 649 744 | 1 849 971 |
1.32. | Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 4 324 407 | 3 891 966 | 432 441 |
1.33. | Висше строително училище "Любен Каравелов" - София | 2 320 123 | 2 088 111 | 232 012 |
2. | - от Министерството на отбраната за: | 30 962 000 | 27 865 800 | 3 096 200 |
2.1. | Военна академия "Г. С. Раковски" | 6 704 300 | 6 033 870 | 670 430 |
2.2. | Национален военен университет "В. Левски" | 17 723 500 | 15 951 150 | 1 772 350 |
2.3. | Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" | 6 534 200 | 5 880 780 | 653 420 |
ВСИЧКО | 516 070 691 | 464 463 625 | 51 607 069 |
Приложение № 10 към чл. 105, ал. 1
Разпределение на средствата за обучение и/или парични награди за изпълнение на функциите по координационния механизъм по европейските въпроси, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. |
(Лева) |
№ | Държавни органи, министерства и ведомства | Разходи | 90 на сто от | Остатък |
размера на | 10 на сто | |||
разходите | (к. 1 - к. 2) | |||
1 | 2 | 3 |
1. | Министерски съвет | 434 168 | 390 751 | 43 417 |
2. | Министерство на финансите | 1 148 038 | 1 033 234 | 114 804 |
3. | Министерство на външните работи | 321 128 | 289 015 | 32 113 |
4. | Министерство на отбраната | 125 102 | 112 592 | 12 510 |
5. | Министерство на вътрешните работи | 1 196 475 | 1 076 828 | 119 647 |
6. | Министерство на правосъдието | 493 192 | 443 873 | 49 319 |
7. | Министерство на труда и социалната политика | 326 853 | 294 168 | 32 685 |
8. | Министерство на здравеопазването | 449 711 | 404 740 | 44 971 |
9. | Министерство на образованието и науката | 584 484 | 526 036 | 58 448 |
10. | Министерство на културата | 71 558 | 64 402 | 7 156 |
11. | Министерство на околната среда и водите | 205 491 | 184 942 | 20 549 |
12. | Министерство на икономиката и енергетиката | 769 719 | 692 747 | 76 972 |
13. | Министерство на регионалното развитие и | |||
благоустройството | 456 432 | 410 789 | 45 643 | |
14. | Министерство на земеделието и храните | 498 307 | 448 476 | 49 831 |
15. | Министерство на транспорта | 461 970 | 415 773 | 46 197 |
16. | Министерство на държавната администрация и адми- | |||
нистративната реформа | 237 632 | 213 869 | 23 763 | |
17. | Министерство на извънредните ситуации | 61 052 | 54 946 | 6 106 |
18. | Държавна агенция за младежта и спорта | 12 438 | 11 194 | 1 244 |
19. | Национален статистически институт | 68 822 | 61 940 | 6 882 |
20. | Комисия за защита на конкуренцията | 201 612 | 181 451 | 20 161 |
21. | Комисия за регулиране на съобщенията | 173 309 | 155 978 | 17 331 |
22. | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране | 166 886 | 150 197 | 16 689 |
23. | Агенция за ядрено регулиране | 124 042 | 111 638 | 12 404 |
24. | Държавна агенция за информационни технологии | |||
и съобщения | 224 639 | 202 175 | 22 464 | |
25. | Държавна агенция по горите | 137 691 | 123 922 | 13 769 |
26. | Държавна агенция "Национална сигурност" | 49 249 | 44 324 | 4 925 |
ВСИЧКО: | 9 000 000 | 8 100 000 | 900 000 |