Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 83 от 20.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009г.

Изтекъл срок на действие


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски, бюджетно салдо и финансиране по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 1. Държавните органи, министерствата и ведомствата в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница.

(2) Утвърждава бюджетите на организациите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. по програми в рамките на утвърдените им разходи по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" съгласно приложение № 2. В срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" организациите да публикуват утвърдените си бюджети по програми на своята интернет страница.

(3) Организациите по ал. 1 в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация.

(4) Разходите по ал. 3 се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на раздел III от приложение № 3, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(5) Министерският съвет, министерствата, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната агенция по горите, Държавната агенция по туризъм, Държавна агенция "Национална сигурност" и Национална агенция "Пътна инфраструктура" едновременно с месечното разпределение по ал. 3 представят в Министерството на финансите и разпределение на разходите по утвърдените им програми по ал. 2 в рамките на определения размер по ал. 4.

(6) Разходите по бюджетите на органите по чл. 4 и чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и свързаните с тях лимити за плащания в системата за електронни бюджетни разплащания се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на раздели I и II от приложение № 3, като за останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се прилагат разпоредбите на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(7) Трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1, без трансфера по т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., се разпределят и предоставят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на приложение № 4, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Чл. 2. (1) Утвърждава разпределението на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините в размер 90 на сто от сумите по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 5, като останалите 10 на сто се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от същия закон.

(2) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се предоставят на общините съгласно тримесечното разпределение по чл. 12 от същия закон и в размерите, определени в приложение № 5.

(3) Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините съгласно разпределението по § 31, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и в размерите, определени в приложение № 5.

(4) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се предоставя на общините, както следва:

1. до 31 януари 2009 г. - 75 на сто от средствата по приложение № 5;

2. до 31 октомври 2009 г. - 25 на сто от средствата по приложение № 5.


Чл. 3. Неизразходваните средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2007 - 2008 г. могат да бъдат използвани за същата цел през 2009 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.


Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на културата по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности в сферата на общинското образование и здравеопазване, на заведенията за социални услуги и на културата през 2009 г. в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства.


Чл. 5. Директорите на училища в системата на народната просвета извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят информация на разпоредителя с бюджетни кредити от по-висока степен за извършените през тримесечието компенсирани промени в срок до последното число на последния месец от тримесечието.


Чл. 6. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" предлага на министъра на финансите да извърши корекции по и между бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2008 - 2009 г. до 31 март 2009 г.

(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., е по-висок от броя на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2009 г., до извършването на корекции по реда на ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджетни кредити заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен разходен стандарт.

(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2009 г., първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция по реда на ал. 1.


Чл. 7. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят на училищата средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в системата на единна сметка, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за разход.


Чл. 8. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които утвърждават формули по реда на § 68, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., не по-късно от 10 март 2009 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет или бюджетна сметка.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.


Чл. 9. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:

1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;

2. собствени приходи;

3. субсидия - по формула, само за държавните училища и обслужващи звена.

(2) За придобиваните по реда на ал. 1 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.


Чл. 10. (1) Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят за утвърждаване от Министерския съвет по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет план-сметките на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация и на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Промените по план-сметките на фондовете по ал. 1 се извършват въз основа на акт на Министерския съвет.


Чл. 11. С приемането на бюджетите за 2009 г. общинските съвети утвърждават всички извънбюджетни сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и ги представят заедно с бюджетите си в Министерството на финансите и в съответните сектори към териториалните поделения на Сметната палата.


Чл. 12. (1) Министърът на образованието и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на държавните висши училища и самостоятелния бюджет на Българската академия на науките, приет от общото събрание, съгласно Единната бюджетна класификация и по месеци.

(2) Министърът на отбраната в срока по ал. 1 представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на Военната академия "Г. С. Раковски", Националния военен университет "Васил Левски" и Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" съгласно Единната бюджетна класификация и по месеци.


Чл. 13. Генералните директори на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят на министъра на финансите месечно разпределение на приетите от управителните съвети бюджети съгласно Единната бюджетна класификация.


Чл. 14. (1) Определя средства за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование в размер 15 лв. на ученик.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи дейности по образованието, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет.


Чл. 15. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 5 декември 2009 г.

(2) След 10 декември 2009 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаление на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.


Чл. 16. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните центрове по здравеопазване определя и наблюдава/координира промените в натуралните показатели по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, с изключение на децата и учениците, наблюдавани в здравните кабинети, и децата в яслените групи на обединените детски заведения, финансирани по единни разходни стандарти, и ги представя в Министерството на финансите за извършване на компенсирани промени.

(2) До 15 февруари 2009 г. Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си информация към 1 януари 2009 г. за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни, на медиаторите и на преминалите болни в диспансерите, разпределен по видове единни разходни стандарти и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(3) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, министърът на финансите извършва корекции по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, наблюдавани в здравните кабинети, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2008 - 2009 г., до 31 март 2009 г.

(4) Общините представят на регионалните центрове по здравеопазване информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.


Чл. 17. От резерва по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон се предоставят до 75 000 хил. лв. като трансфер по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативни програми.


Чл. 18. Едноличните търговски дружества с държавно имущество, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2008 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за държавата в размер 50 на сто от печалбата.


Чл. 19. Представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, при разпределянето на печалбата за 2008 г. да предложат отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно дивидент за акционерите, както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за акционерите в размер 50 на сто от печалбата.


Чл. 20. (1) Търговските дружества с държавно участие в капитала, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, упълномощават своите представители в общите събрания на другите дружества да предложат и гласуват разпределение на тяхната печалба при условията и в размерите, определени в чл. 18 и 19.

(2) Платените през годината погашения по главници на държавно гарантирани кредити се приспадат от печалбата след данъчно облагане преди определянето на отчисленията или дивидента за държавата.


Чл. 21. (1) Търговските дружества по чл. 18, 19 и 20 правят вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата до 31 май 2009 г., а тези, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството - до 15 юли 2009 г., при спазване разпоредбите на чл. 133 и 247а от Търговския закон.

(2) Вноските по ал. 1 постъпват по сметката за приходите на централния бюджет на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или на териториалната дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители", като при превеждането на сумите се попълва код за вид плащане 11 48 00.


Чл. 22. (1) Министерството на финансите за целите на касовото управление определя и залага в единната сметка ежемесечни лимити за плащания по реда на § 24, ал. 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) Разходите и трансферите по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., подлежащи на плащане чрез левовите бюджетни сметки по § 24, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон, се включват в месечния лимит за плащания в размерите съгласно месечното разпределение по чл. 1, ал. 3, което трябва да бъде съобразено със специфичните особености на бюджета на съответното министерство и ведомство (включително за предоставяните трансфери за други бюджетни организации и за капиталовите разходи), освен в случаите, когато са предприети мерки по коригиране на лимитите съгласно § 78 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(3) Освен сумите по ал. 2 въз основа на искане от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити в месечния лимит за плащания чрез левовите бюджетни сметки по § 24, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се включват и съответните суми, подлежащи на плащане през месеца:

1. по държавни инвестиционни заеми, включително в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи;

2. за сметка на постъпили средства от дарения, международни програми и споразумения и други безвъзмездно получени средства;

3. по обслужване на държавния дълг;

4. за възстановяване на надвнесени приходи;

5. по операции със средства на разпореждане, чужди средства и други операции по финансирането;

6. по § 23 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. - при необходимост.

(4) До 20-о число на месеца държавните органи, министерствата и ведомствата представят в Министерството на финансите заявка за лимита за плащания за следващия месец, придружена с актуализирана прогноза за постъпленията и плащанията за следващите два месеца.

(5) Месечните суми по ал. 2 могат да бъдат променяни от Министерството на финансите въз основа на мотивирано предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити само в непредвидени случаи и при извънредни събития.

(6) Ръководителите на държавните органи, министерствата и ведомствата контролират и управляват изпълнението на утвърдените им бюджети и разпределението на бюджетните разходи по месеци в рамките на определените по реда на ал. 2 - 5 лимити.


Чл. 23. (1) При залагането и актуализирането на лимитите в СЕБРА за целите на уреждане на възникнали по реда на § 24, ал. 13 и 15 и § 40, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. задължения на съответните бюджетни предприятия към централния бюджет Министерството на финансите може да предприеме мерки за намаляване на заложения лимит или за отлагане залагането на лимит за съответното бюджетно предприятие до цялостното уреждане на задължението или намаляването му до взаимно съгласуван размер.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато възникналите задължения са в рамките на предварително уточнен и съгласуван между Министерството на финансите и съответното бюджетно предприятие очакван размер или са възникнали инцидентно, или са в несъществен размер.


Чл. 24. (1) За банковото обслужване на държавните органи, министерствата и ведомствата и на техните подведомствени разпоредители с бюджетни кредити и структурни единици, включени в системата на единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания, не може да се сключват договори за комплексно банково обслужване на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.


Чл. 25. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове по разходен § 10-00 от Единната бюджетна класификация.

(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за заплати.

(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

(4) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за дейностите, финансирани чрез извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(5) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

(6) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).

(7) Разходването на средствата по ал. 2, както и припадащите се данъци и осигурителни вноски се отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите, като при необходимост се извършват съответните корекции по бюджетите и по извънбюджетните сметки и фондове.

(8) За придобиваните със средства по ал. 2 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.

(9) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в делегираните от държавата дейности, финансирани по единни разходни стандарти, се планират и отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите.


Чл. 26. (1) Средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват за сметка на средствата за заплата и се отчитат по § 02 "Други възнаграждения и плащания за персонал" от Единната бюджетна класификация.

(2) Средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване на педагогическия персонал са за сметка на предвидените средства по § 02 "Други възнаграждения и плащания за персонал", когато дните се отработват от заместници. Изплатените парични възнаграждения на заместниците са за сметка на средствата за заплати.


Чл. 27. Средствата по международни програми и споразумения, включително свързаното с тях национално съфинансиране, обслужвани чрез левови сметки на Националния фонд и Държавен фонд "Земеделие" в Българската народна банка, могат да се депозират при условията и по реда на § 24, ал. 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., включително чрез прилагането на процедурите по ал. 13, 14 и 15 от същия параграф.


Чл. 28. Трансферите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 2.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват след решение на управителния му съвет за финансиране на конкретни екологични проекти и дейности.


Чл. 29. (1) От 1 януари 2009 г. до 20 на сто от ежемесечно превежданите от републиканския бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.


Чл. 30. (1) Държавните органи и другите бюджетни организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място, обекта или района, в който се намира седалището на предприятието или неговата териториална структура.

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите и извънбюджетните сметки, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).


Чл. 31. (1) По решение на общинските съвети могат да се подпомагат разходите за погребения с източник на финансиране имуществените данъци, таксите, неданъчните и другите общински приходи.

(2) В помощта по ал. 1 се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране по цени, утвърдени от общинските съвети.

(3) Помощта по ал. 1 се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.


Чл. 32. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 6.


Чл. 33. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на държавните субсидии по чл. 32.


Чл. 34. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. на организациите, както следва:

1. на Българския Червен кръст - повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, възстановяване и натрупване на резерв от имущество за подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи; предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините и водните площи, обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ, осигуряване на надеждна работна екипировка, материали и резервни части; провеждане на социално-помощна дейност сред възрастни, младежи и деца, набиране и разпределение на хуманитарни помощи, повишаване здравната култура на населението, ограничаване и предотвратяване на социалнозначими заболявания, обучение на населението за оказване на първа помощ, подпомагане и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване, превенция на пътнотранспортния травматизъм; подпомагане на чужденците, получили закрила в Република България; пропагандиране на целите и задачите на международното Червенокръстко движение и на Българския Червен кръст, съдействие за изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени вследствие на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия;

2. на Рилската Света обител - Рилския манастир - за подпомагане дейността на музея, за текущо поддържане и извършване на разходи с инвестиционно предназначение;

3. на Съюза на народните читалища - за подпомагане на читалищата, за разработване на насоки за развитието на читалищното дело, за семинари, конференции, работни срещи, за честване на първите читалища и читалищното дело, за издателска дейност и други инициативи, свързани с дейността на Съюза на народните читалища;

4. на Българския институт за стандартизация (БИС) - за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията му като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация;

5. на Националния дарителски фонд "13 века България" - за издръжка на дейността и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение, за разходи по изпълнение на волята на дарителите, за издателска дейност, за провеждане на сесии в подкрепа на проекти, за провеждане на кръгли маси, за създаване на мултимедийни продукти, за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването на исторически и културни паметници и други социални дейности, за съфинансиране на проекти, за ремонти на имоти на фонда, за подпомагане за подготовка на национална програма за съхранение и развитие на българския език.


Чл. 35. (1) Лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., кандидатстващи за финансиране на общественозначими проекти, до 10 април 2009 г. подават в Министерството на правосъдието проектите и следните документи:

1. удостоверение за актуално правно състояние;

2. списък на лицата от състава на управителните органи;

3. удостоверения от компетентните органи за наличието или липсата на задължения, представляващи публични вземания по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. декларация за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и че не са налагани имуществени санкции или глоби по този закон на лицето, съответно на членовете на неговия управителен орган.

(2) Министърът на финансите съгласувано с министъра на правосъдието издава насоки за кандидатстване за финансиране на общественозначими проекти на лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2009 г.

(3) Лицата по ал. 1 следва да спазват образеца на формуляра за кандидатстване, утвърден от министъра на финансите, който се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2009 г.

(4) Проектите по чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се оценяват от 10-членна комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в която се определят и правилата за работа на комисията. Председател на комисията е заместник-министър на правосъдието, а членове - по един представител на администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта, предложени от съответните ръководители.

(5) Административно-техническото обслужване на комисията по ал. 4 се осъществява от Министерството на правосъдието.

(6) Членовете на комисията по ал. 4 не получават възнаграждение за участието си в нейната работа.

(7) Комисията по ал. 4 оценява проектите по критериите на чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и до 30 април 2009 г. представя на министъра на правосъдието протокол с предложение за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(8) Въз основа на протокола по ал. 7 министърът на правосъдието внася в Министерския съвет проект на постановление за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(9) Комисията по ал. 4 извършва служебна проверка за наличието на обстоятелствата по глава трета, раздел II от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 36. (1) Утвърждава разпределението на субсидиите за нефинансови предприятия по централния бюджет в размер 90 на сто, определен в колона 2 от приложение № 7, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) Средствата по ал. 1 в частта "Други субсидии и плащания" се предоставят за:

1. финансиране на дейността по изпълнението на публичните задачи от държавните предприятия "Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване", възложени им съгласно чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия;

2. финансиране на основание чл. 15а, ал. 3 и чл. 23, ал. 2 и 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и работа в условия на кризи от военен и невоенен характер на: "Терем" ЕАД - София, "Информационно обслужване" АД - София, Централния кооперативен съюз и Военно-ремонтен завод "Вола" АД - Враца.

(3) Неусвоените към 31 декември 2009 г. средства по ал. 1 и 2 се възстановяват до 31 януари 2010 г. по сметката, от която са получени.


Чл. 37. (1) Резервът за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се усвоява въз основа на решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

(2) Средствата по ал. 1, както и сумите по ал. 7 и 9 се предоставят от централния бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините въз основа на съответните решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, включително за случаите, когато крайни получатели на сумите не са бюджетни предприятия.

(3) Подлежащите на възстановяване неусвоени средства от обекти, които са приключени, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, включително от предходни години, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител. За тези суми се извършват съответните корекции по бюджетите им и по централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени.

(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Министерството на извънредните ситуации в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на извънредните ситуации. Възстановените суми се отчитат от централния бюджет и общините по § 31-20 от Единната бюджетна класификация.

(5) Въз основа на искане от Министерството на извънредните ситуации с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми Министерството на финансите извършва корекции в централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и в увеличение на постъпленията по § 31-20 от Единната бюджетна класификация. Тези корекции се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.

(6) За извършените корекции по реда на ал. 3 и 5 Министерството на финансите уведомява Министерството на извънредните ситуации.

(7) Средствата по ал. 6 се преразпределят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на писмо на Министерството на извънредните ситуации. Преразпределените средства се предоставят от централния бюджет чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(8) Наличните към 31 декември 2009 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 7, се разходват през 2010 г. за обектите, за които са предоставени.

(9) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2009 г. средства по ал. 1 и 7 се преразпределят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на предоставена от тях информация на Министерството на извънредните ситуации и на комисията и след извършване на корекции по техните бюджети и съответна корекция в централния бюджет за възстановяване на неусвоените суми в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.


Чл. 38. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 15.11.2009 г.) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши вътрешни компенсирани промени по бюджета на агенцията, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават капиталовите разходи, свързани с изграждане на нови и с ремонти и възстановяване на наличните съдови вместимости и складови бази, както и текущите разходи за наемане на външни съдови вместимости и складове.


Чл. 39. Министерският съвет по предложение на министъра на финансите може да извършва преструктуриране на капиталовите разходи по отделните бюджети на държавните органи, министерствата и ведомствата по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и да ги преразпределя между тях.


Чл. 40. (1) Предвидените средства за покриване на разходите за концесионна дейност по бюджета на Министерството на финансите се предоставят и разходват чрез съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Предоставените по реда на ал. 1 суми от бюджета на Министерството на финансите се отчитат като трансфери. Разходването на средствата от бюджетните организации - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи в зависимост от естеството и характера на разходите.


Чл. 41. Разходите за представителни цели на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации се определят, както следва:

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;

2. на областните администрации - от министъра на държавната администрация и административната реформа;

3. на общините - от съответния общински съвет.


Чл. 42. (1) Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на общински болници в отдалечени и рискови райони по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването и съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тази дейност.

(2) Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тази дейност.


Чл. 43. (1) Предвидените по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. капиталови трансфери се предоставят от републиканския бюджет за:

1. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - 100 000 хил. лв.;

2. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)

3. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - 10 000 хил. лв.;

4. Българския Червен кръст - 800 хил. лв.;

5. "Студентски столове и общежития" ЕАД - 700 хил. лв.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)


Чл. 44. В срока по § 17, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система се трансферират и приходите от концесии, отчетени в централния бюджет и по бюджета на Министерството на финансите за периода от 18 ноември до 31 декември 2008 г.


Чл. 45. Неусвоените средства, предоставени като трансфер на Национална компания "Железопътна инфраструктура" през 2007 г. чрез бюджета на Министерството на транспорта в размер 4 200 хил. лв., се разходват за отчуждителни процедури по проект "Изграждане на интермодален терминал на територията на гр. София" до края на 2009 г., като неизразходваните средства се възстановяват по сметката, от която са получени.


Чл. 46. Неусвоените средства, предоставени като трансфер на Национална компания "Железопътна инфраструктура" през 2006 и 2008 г. чрез бюджета на Министерството на транспорта, се разходват за отчуждителни процедури и съпътстващи дейности за обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград" до края на 2009 г., като неизразходваните средства се възстановяват от сметката, от която са получени.


Чл. 47. Утвърждава норматив на час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 2580 лв.


Чл. 48. Утвърждава норматив на час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 539 лв.


Чл. 49. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 963 лв.


Чл. 50. (1) Определя държавни субсидии, както следва:

1. за един храноден в студентските столове - до 3,45 лв.;

2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,15 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват с одобрените субсидии на "Студентски столове и общежития" ЕАД - София, на "Академика - 2000" ЕАД - София, и на съответните държавни висши училища.

(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва корекции на субсидиите по ал. 1 между държавните висши училища, "Студентски столове и общежития" ЕАД - София, и "Академика - 2000" ЕАД - София.

(4) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 86 от 2008 г.), се определя в размер до 35 лв.


Чл. 51. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават бюджетите и бюджетните сметки на училищата, детските градини и обслужващите звена - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към тях, в съответствие с разпределението на средствата по единни разходни стандарти, извършено по реда на § 68, ал. 2 - 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, представят месечното разпределение на разходите по чл. 1, ал. 3 в частта за функция "Образование", съобразено с получените средства по единни разходни стандарти.


Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 83 от 2009 г.) Финансирането на разкритите след 1 януари 2009 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения се осигурява от собствени приходи по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за общинските бюджети. От следващата бюджетна година финансирането се осигурява по единни разходни стандарти за съответните делегирани от държавата дейности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2009 г.) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да предостави средства от републиканския бюджет в размер до 2,6 млн. лв. за финансиране на разкрити след 1 януари 2009 г. места в целодневните детски градини и обединените детски заведения.


Чл. 53. (1) Към областните диспансери за психични заболявания със стационар се разкриват субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психо-рехабилитационни програми, определени като делегирана от държавата дейност.

(2) Предвидените за 2009 г. средства по ал. 1 се предоставят на областните диспансери за психични заболявания със стационар от общинските бюджети по реда на делегираните от държавата дейности.


Чл. 54. Размерът на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря за ученическото столово хранене се определя с решение на общинския съвет за сметка на имуществените данъци и таксите, неданъчните и другите общински приходи.


Чл. 55. (1) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да прави вътрешни компенсирани промени по субсидиите и между субсидиите за социално-битови разходи на студентите и докторантите в рамките на одобрените за целта средства за държавните висши училища.

(2) Неусвоените средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите, предложени и разпределени от министъра на образованието и науката, се използват за ремонт на студентските общежития и столове или за закупуване на компютърна техника за обучение на студентите.

(3) Неусвоената част от субсидиите за "Студентски столове и общежития" - ЕАД - София, и за "Академика - 2000" ЕАД - София, се използва за ремонт на стопанисваните от тях столове и общежития.


Чл. 56. Начисляването и превеждането на лихвите по реда на § 47 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват тримесечно в рамките на бюджетната година.


Чл. 57. По предложение на министъра на финансите предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за обучение, квалификация и професионална подготовка в областта на публичните финанси на служителите от администрацията се предоставят по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на Министерството на финансите за дейността на Школата по публични финанси.


Чл. 58. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се предоставят в зависимост от постигнатите резултати и при условията и по реда на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност (обн., ДВ, бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г.).

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2009 г. може да извършва промени на средствата по ал. 1 между държавните висши училища на базата на извършена оценка на резултатите от научната дейност.


Чл. 59. (1) В изпълнение на § 72 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. министърът на финансите предоставя допълнителни средства чрез бюджета на Министерството на образованието и науката по самостоятелния бюджет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в размер 6 600 хил. лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на целевите разходи по централния бюджет за 2009 г.


Чл. 60. (1) Средствата, изразходвани за пътни разходи за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване пътни разходи за съответната бюджетна година.

(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.


Чл. 61. (1) Утвърждава разпределението на средствата по § 74, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 8.

(2) Министърът на образованието и науката до 31 март 2009 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.

(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2009 г. може да прави компенсирани промени в разпределението, утвърдено с ал. 1.

(4) Министърът на образованието и науката до 1 август и до 20 декември 2009 г. уведомява Националното сдружение на общините в Република България за изпълнението на програмите по ал. 2, свързани с управлението на общинската собственост.


Чл. 62. (1) Утвърждава разпределението на трансферите по чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. в размер 90 на сто, определен в колона 2 на приложение № 9, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва корекции на субсидиите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование.

(3) Корекциите на субсидията за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.

(4) Допълнителните субсидии на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Допълнителни субсидии".


Чл. 63. (1) При внос на стоки и услуги в изпълнение на междуправителствени кредитни и клирингови спогодби и протоколи, от които произтичат разплащания с бюджета, министърът на финансите одобрява на фирмите вносителки коефициент за преизчисляване на преводните и клиринговите рубли в левове в размер не по-малък от 0,45 лв. за една преводна или клирингова рубла.

(2) За митнически оценки на природния газ, доставен в погашение на задълженията на Русия и Украйна по Споразумението за сътрудничество в усвояването на Ямбургското газово находище и строителството на газопровода Ямбург - Западна граница на СССР, през 2009 г. се прилага коефициент 0,45 лв. за една преводна рубла - условна разчетна единица по споразумението и протоколите към него.


Чл. 64. (1) Средствата с произход от остатъчните салда от клирингови и бартерни междуправителствени споразумения могат да се ползват за капиталови разходи по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2008 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация - за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2009 г.

(3) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2009 г.

(4) Набраните средства в затворени (неконвертируеми) валути в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за капиталови разходи над утвърдения лимит след разрешение на министъра на финансите и независимо от изпълнението на собствените приходи при спазване изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет и § 53 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Чл. 65. (1) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите обобщена справка за усвояванията през изминалия месец и копия на банковите документи за усвоените средства до 5-о число на следващия месец.

(2) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.

(3) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.

(4) В случаите на неточности в изчисленията или непълна информация, относно всички необходими реквизити за извършване на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, получателите на външни държавни заеми предприемат необходимите действия към външните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.

(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.

(6) Министерствата и другите бюджетни организации нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор - датата на плащането, спазвайки изискванията на Българската народна банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.

(7) Забранява се плащането да се извършва на дата, различна от датата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи кредитополучателят изисква допълнителни инструкции от кредитора.

(8) Министерствата и другите бюджетни организации в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.

(9) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, в т.ч. на заеми, включени в приложение № 8 към § 19, ал. 1 и заемите по § 19, ал. 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2009 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.

(10) При договаряне на нови кредити сметките за усвояване на средствата се откриват в Българската народна банка.

(11) С представяне на ежемесечния отчет и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите отчет за всеки държавен инвестиционен заем, придружен с обяснителна записка и оценка за изпълнението на бюджета на проекта на държавния инвестиционен заем до края на 2009 г.


Чл. 66. (1) Усвояванията по външни държавни инвестиционни заеми могат да са в размер до 445 832,0 хил. лв. по министерства и ведомства, както следва:

1. Министерството на труда и социалната политика - 40 094,5 хил. лв.;

2. Министерството на вътрешните работи - 25 204,9 хил. лв.;

3. Министерството на околната среда и водите - 10 794,1 хил. лв.;

4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 69 959,5 хил. лв.;

5. Министерството на транспорта - 154 752,4 хил. лв.;

6. Министерството на финансите - 21 957,5 хил. лв.;

7. Национална агенция "Пътна инфраструктура" - 123 069,0 хил.лв.

(2) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по външни държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2008 г., първостепенните разпоредители с бюджетни кредити приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като общият разход от наличните средства в края на 2008 г. и новите траншове не могат да надвишават посочените средства в ал. 1.

(3) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на външното финансиране по ал. 1.


Чл. 67. Отрасловите министерства, които отговарят за изпълнението на проекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми, до 5-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.


Чл. 68. Отрасловите министерства, в чийто ресор са държавните предприятия и търговските дружества - получатели на държавногарантирани заеми, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите по реда на чл. 21, ал. 2 от Закона за държавния дълг тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.


Чл. 69. (1) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите обобщена справка за усвояванията през изминалия месец и копия на банковите документи за усвоените средства до 5-о число на следващия месец.

(2) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.

(3) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.

(4) В случаите на неточности в изчисленията или непълна информация относно всички необходими реквизити за извършване на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, предприемат необходимите действия към външните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.

(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.

(6) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор - датата на плащането, спазвайки изискванията на обслужващата банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.

(7) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, се задължават да извършат плащането с дата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи кредитополучателят изисква допълнителни инструкции от кредитора.

(8) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.

(9) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, в т. ч. на заеми, включени в приложение № 8 към § 19, ал. 1 и заемите по § 19, ал. 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2009 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.


Чл. 70. (1) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за официална помощ за развитие се предоставят чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити след одобряването на кандидатстващите за финансиране проекти от Министерския съвет.

(2) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят 600 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г. за Доверителния фонд към ЮНЕСКО за участие в международното сътрудничество за развитие.

(3) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят 650 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г. за Доверителния фонд на Инвестиционния механизъм за съседните държави към Инструмента на Европейския съюз за помощ за съседните държави.


Чл. 71. (1) Финансовата вноска на Република България за Изследователския фонд за въглища и стомана за 2009 г. в размер 3 505 825 лв. се изплаща от централния бюджет за сметка на намаление на субсидията от централния бюджет за бюджета на Министерството на образованието и науката, в това число за фонд "Научни изследвания".

(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по централния бюджет и по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2009 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 72. (1) Прихванатите, но непреведени през 2008 г. суми на Националния фонд съгласно § 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. и Постановление № 119 на Министерския съвет за определяне на условия, ред и механизъм за прихващане на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавните предприятия, получавани от предприсъединителните инструменти, фондовете на Европейския съюз, както и такива, представляващи национално съфинансиране или авансово финансиране (ДВ, бр. 52 от 2008 г.), са за сметка на трансфера за извънбюджетната сметка на Националния фонд по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) Сумите по ал. 1 се възстановяват на Националния фонд в срок до 31 март 2009 г.


Чл. 73. По решение на общинския съвет със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се финансират капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и за местни дейности.


Чл. 74. (1) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Държавен фонд "Земеделие" утвърждава капиталовите разходи за 2009 г. по обекти за строителство и основен ремонт, както и за дълготрайни активи с единична стойност над 500 хил. лв.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Държавен фонд "Земеделие" в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите обяснителна записка, информация на технически носител и документация за капиталовите разходи по ал. 1 при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

(3) Не подлежат на утвърждаване капиталовите разходи от дарения и по международни програми и споразумения, включително за изпълнение на проекти, финансирани за сметка на средства от предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент, Инструмента Шенген, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейски земеделски фонд за гарантиране, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство и кореспондиращо национално съфинансиране.

(4) Не подлежат на утвърждаване разходите за нематериални дълготрайни активи с изключение на разходите, свързани с придобиване на програмни продукти и изграждане на информационни системи над стойностния праг по ал. 1.

(5) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта утвърждава капиталовите разходи за 2009 г. на Национална компания "Железопътна инфраструктура" в съответствие с дългосрочния договор по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, на "Български държавни железници" ЕАД в съответствие с договора с държавата за възлагане на задължителни превозни услуги и на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в съответствие с утвърдената годишна програма за 2009 г. за изграждането, реконструкцията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

(6) Предложението по ал. 5 се представя в Министерството на финансите с обяснителна записка и отчет за разходването на средствата и за изпълнението на обектите през 2008 г. в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(7) Не се утвърждават поименни списъци за капиталовите разходи с източник на финансиране преходен остатък от минали години и собствени бюджетни средства на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската академия на науките, държавните висши училища към Министерството на образованието и науката и към Министерството на отбраната и училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети.

(8) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., които имат утвърдени с това постановление капиталови разходи над 2 000 хил. лв., планират средства в размер не по-малък от 150 хил. лв. за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.


Чл. 75. (1) С отчета за тримесечното касово изпълнение на бюджета първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите информация за капиталовите разходи чрез програмен продукт МФ "Инвеститор".

(2) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Български държавни железници" ЕАД и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите и информация за капиталовите разходи на технически носител.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите тримесечни отчети за усвояването на средствата и изграждането на обектите с обявено национално значение по форма, утвърдена от министъра на финансите.


Чл. 76. (1) Министърът на финансите съвместно с Националното сдружение на общините в Република България до 20 февруари 2009 г. определя реда за разпределяне на средствата за съфинансиране на конкретни проекти на общините по § 49 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) Общините отчитат като трансфер предоставените средства за съфинансиране на проекти по сключени споразумения за финансиране на микропроекти със Социалноинвестиционния фонд, програма "Красива България" и средства по проекти, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изискващи съфинансиране от общините. Разходването на тези средства от министерствата - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи и дейности от Единната бюджетна класификация.


Чл. 77. (1) Предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства за покриване на разлики в стойността на жилищата, дадени в обезщетение на собственици на недвижими имоти, отчуждени по реда на отменения Закон за териториално и селищно устройство или на Закона за собствеността, по цени съгласно отменената Наредба за цените на недвижимите имоти, както и за жилищата на лицата, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта въз основа на договор, сключен до 4 март 1991 г., се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените групи граждани.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на искания от съответните инвеститори по ред, определен от министъра на финансите.


Чл. 78. (1) Средствата по чл. 92 от Семейния кодекс и по чл. 7 от Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 117 от 2002 г.), които са предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.

(2) Средствата, събрани по реда на чл. 5, ал. 1 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.


Чл. 79. Община Септември да преведе от бюджета си за 2009 г. като трансфер по банковата бюджетна сметка на Министерството на здравеопазването BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 (BIC код на БНБ: BNBG BGSD) остатъка от сумата по споразумителния протокол, подписан между министъра на здравеопазването и кмета на общината през 2008 г., в размер 223 639 лв.


Чл. 80. (1) Министърът на транспорта съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони.

(2) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредба на министъра на финансите съгласувано с министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Субсидиите от централния бюджет за "Български държавни железници" ЕАД се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта и железопътния превозвач въз основа на решение на Министерския съвет за възлагане на задължителни обществени превозни услуги.

(4) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между държавата, представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта, и генералния директор, представляващ компанията.


Чл. 81. (1) За покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) от републиканския бюджет се предоставят на Централния кооперативен съюз до 4 000 хил. лв., от които:

1. за снабдяване с хляб и хлебни изделия - до 1 800 хил. лв.;

2. за снабдяване с хранителни стоки от първа необходимост - до 2 200 хил. лв.

(2) Предоставянето на средствата по ал. 1 на крайните бенефициенти се извършва съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му, както и разпоредбите и условията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за минималната помощ.


Чл. 82. (1) За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до 105 000 хил. лв., от които:

1. за пътувания с железопътния транспорт - до 25 000 хил. лв.;

2. за пътувания с автомобилния транспорт - до 80 000 хил. лв., в т.ч.:

а) за превоз на учениците до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета - до 20 000 хил. лв.;

б) за превоз на държавни служители, ползващи правата по чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи или по чл. 80 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - до 18 000 хил. лв.

(2) Индивидуалният размер на средствата за компенсиране стойността на издадените превозни документи за отделните групи правоимащи, както и за безплатния превоз на ученици до 16-годишна възраст, се определя с наредба, издадена от министъра на финансите по реда на § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(3) При недостиг на средства за компенсиране стойността на пътуванията с ценови облекчения за определен вид превози и при наличие на свободни средства за друг вид превози по отчет към 31 септември 2009 г. министърът на финансите съгласувано с министъра на транспорта може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1.


Чл. 83. (1) Предвидените по централния бюджет средства в размер до 6 700 хил. лв. за заплащане на част от превозните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинските бюджети, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) За компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в училищата, финансирани от републиканския бюджет, се осигуряват средства в размер до 1 100 хил. лв. по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да извършват разходи за заплащане на педагогическия персонал до 100 на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и до 85 на сто - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно.


Чл. 84. (1) Средствата за пътни разходи на правоимащи болни, предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.

(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определят от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите.


Чл. 85. (1) Предвидените средства по централния бюджет за 2009 г. за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предоставят авансово по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за всяко тримесечие на базата на изплатените за предходното тримесечие обезщетения.

(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по съответните бюджети за 2009 г. с размера на фактически изплатените обезщетения за съответното тримесечие.


Чл. 86. Предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта се предоставят и разходват по бюджетите на съответните министерства, на Държавната агенция за младежта и спорта и общините при условията и по реда на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г.).


Чл. 87. (1) Утвърждава разпределението на средствата в размер 22 000 хил. лв., предвидени в централния бюджет за 2009 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда, както следва:

1. за въгледобивни търговски дружества - до 9 000 хил. лв.;

2. за уранодобивни търговски дружества - до 4 500 хил. лв.;

3. за рудодобивни търговски дружества - до 8 500 хил. лв.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на финансите в срок до два месеца от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата по ал. 1 по търговски дружества въз основа на приоритетни проекти и обекти.

(3) Промени в разпределението на средствата по ал. 2 се извършват съгласувано с министъра на финансите в рамките на общия размер на средствата по ал. 1.


Чл. 88. Средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, предвидени в централния бюджет за 2009 г., се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.


Чл. 89. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се превеждат на висши училища, Военномедицинската академия, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.).


Чл. 90. Министърът на финансите по предложение на министъра на културата предоставя като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за ремонт, компютърна техника и софтуер, художественотворческа дейност.


Чл. 91. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.


Чл. 92. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.


Чл. 93. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за социални дейности и услуги се предоставят на общините по предложение на министъра на труда и социалната политика като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 94. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства по чл. 23, т. 4 от Наредбата за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 1991 г.; изм., бр. 19 от 1992 г.; попр., бр. 51 от 1992 г.; изм., бр. 96 от 1992 г. и бр. 70 от 2000 г.), се предоставят по искане на общините по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 95. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2009 г. в размер 4 000 хил. лв. за Работната програма за 2009 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2007 - 2009 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.


Чл. 96. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за участието на Българската армия в международни операции и мисии в размер 89 719 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на отбраната по бюджета на Министерството на отбраната по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 97. Предвидените в централния бюджет 76 706 хил. лв. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2009 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет след разпределението на средствата от Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и одобряване на това разпределение с постановление на Министерския съвет.


Чл. 98. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за председателството на Република България на Черноморското икономическо сътрудничество в размер 489,5 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 99. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за дейностите на Министерството на отбраната по изпълнението на Стратегията за въвеждане на универсални мобилни далекосъобщителни системи (UMTS) и на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в размер 82 000 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на отбраната по бюджета на Министерството на отбраната по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 100. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за оказване помощ на изпаднали в беда български граждани в чужбина в размер 436,6 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 101. Предвидените средства в централния бюджет за 2009 г. за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи, притежавани от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на финансите по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 102. Предвидените в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети в размер 21 000 хил. лв. се разходват за оздравителни програми, съответстващи на условията по Заема за подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL) с Международната банка за възстановяване и развитие, и за програми по изпълнителни споразумения извън обхвата на заема.


Чл. 103. (1) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за административна реформа и модернизация на държавната администрация в размер 19 500 хил. лв., в т.ч. 17 000 хил. лв. за капиталови разходи, се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за обучение на служителите в държавната администрация в размер 4 400 хил. лв. се предоставят по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините по предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа.


Чл. 104. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за данък върху добавената стойност (ДДС) по проекти на общините по програма САПАРД в изпълнение на чл. 3, ал. 5 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16 от 2008 г.), включително за възстановяване на признатите разходи за ДДС над ползвания заем по проектите, се предоставят въз основа на предложение от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" с приложена информация за окончателния размер на ДДС съобразно одобрения размер на безвъзмездната финансова помощ по САПАРД за всеки изпълнен проект.


Чл. 105. (1) Разпределението между държавните органи, министерствата и ведомствата на предвидените в централния бюджет средства за награди и/или обучение на служителите по чл. 30 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм., бр. 53 и 64 от 2008 г.) се извършва съгласно приложение № 10.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 от приложение № 10, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(3) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити може да извършва компенсирани промени на сумите за отделните министерства и ведомства, посочени в приложение № 10, когато това се налага от структурни промени, приети с нормативен акт.


Чл. 106. (1) Дължими от централния бюджет суми на физически лица по влезли в сила съдебни и арбитражни решения, включително възстановяване на отнета в полза на държавния бюджет валута, се изплащат от бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, като при необходимост се извършват корекции на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

(2) Плащанията по ал. 1 могат да се извършат и чрез отнасянето на сумите по сметки за чужди средства на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(3) Доколкото с нормативен акт не е определено друго, разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и за предвидени в централния бюджет суми за обезщетения на физически лица, дължими от държавата въз основа на съответните закони.


Чл. 107. Неусвоените средства от допълнително предоставени целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините през 2008 г. се разходват за същата цел до края на 2009 г. за сметка на преходните остатъци.


Чл. 108. "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот, в срок не по-късно от 28 декември 2009 г. да възстанови по републиканския бюджет:

1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8 200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;

2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот.


Чл. 109. При неспазване на сроковете за представяне на периодични отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия и на отчетите по чл. 68, както и на информацията по чл. 65 и 69 министърът на финансите може да приложи разпоредбата на чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 110. (1) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет и по § 24, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват на ниво параграфи, групи и функции от Единната бюджетна класификация.

(2) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се извършват и по реда на § 56 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(3) Корекции по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет се извършват само след утвърден разчет за капиталовите разходи по чл. 74, ал. 1, като първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и нефинансовите предприятия представят в Министерството на финансите информация при условия и по ред, определени от министъра на финансите.


Чл. 111. (1) Когато от средствата по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта подлежат на изплащане възнаграждения и доходи, върху които се дължат осигурителни вноски от Държавната агенция за младежта и спорта, сумата на тези възнаграждения и доходи заедно с припадащите се осигурителни вноски се прехвърля за изплащане и отчитане по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта.

(2) Постъпилите по реда на ал. 1 суми по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта се отчитат като други приходи и като разходи и трансфери за поети осигурителни вноски съгласно Единната бюджетна класификация.


Чл. 112. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната агенция по горите, Държавната агенция по туризъм, Държавна агенция "Национална сигурност" и Национална агенция "Пътна инфраструктура" до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените им политики и програми.

(2) Редът и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите.

(3) Организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 113. (1) Министърът на финансите с указания определя реда и начина за получаване, разходване и отчитане от бенефициентите на средствата на Националния фонд от Структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, включително на средствата за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет.

(2) С указанията по ал. 1 се определя и редът, по който се извършват плащанията от конкретния бенефициент - чрез отделен 10-разреден код в системата от сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд или чрез други банкови сметки/кодове в СЕБРА.

(3) Когато бенефициенти са бюджетни предприятия, с указанията по ал. 1 се уреждат и въпросите, свързани с касовото изпълнение на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове.

(4) В случаите по ал. 3 министърът на финансите може да определи за целите на отчетността, статистиката на публичните финанси и изготвянето на консолидираната фискална програма тези операции и средства да се отчитат от бенефициентите - бюджетни предприятия, на касова и начислена основа по реда на извънбюджетните средства.

(5) При условията на ал. 4 и доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и на чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските бюджети операциите и наличностите по ал. 4 се третират и включват обособено в отчетността на касова и начислена основа като отделни извънбюджетни сметки в системата на съответния първостепенен разпоредител.

(6) При условията на ал. 4 и за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет може да се определи по реда на ал. 2 операциите и наличностите по ал. 4 на даден бенефициент да се включват в отчетността на касова и начислена основа на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.

(7) За целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет в отчетността на касова и начислена основа на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите се включват само операциите и наличностите по сметките в Българската народна банка и кодовете в СЕБРА на Националния фонд, открити съгласно § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и операциите и наличностите по ал. 6.

(8) Извършените при условията на ал. 5 от съответните бенефициенти - бюджетни предприятия, плащания чрез сметките и кодовете в СЕБРА по ал. 7 се отразяват в отчетността на Националния фонд като предоставени трансфери, а в отчетността на съответните бенефициенти - като касови разходи и получени трансфери. Когато средствата се предоставят заемообразно съгласно § 42, ал. 6 - 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., тези плащания се отразяват в отчетността на Националния фонд като предоставени/получени временни безлихвени заеми, а от съответните бенефициенти - като касови разходи и получени временни безлихвени заеми.

(9) Доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, при изготвянето на консолидираната фискална програма отчетените като извънбюджетни средства операции и наличности по ал. 4, 5 и 6 се представят обособено от Министерството на финансите в частта на операциите и наличностите на Националния фонд.

(10) Разпоредбите на § 43 и 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се прилагат независимо от начина на отчитане на плащанията по ал. 1 - 9.


Чл. 114. (1) Средствата от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми, включително от минали години, от министерствата, ведомствата, органите на съдебната власт, другите държавни органи, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките и държавните висши училища се отчитат и разходват чрез съответните бюджети.

(2) Алинея 1 не се прилага за извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и в случаите по чл. 113, ал. 4.


Чл. 115. Министърът на финансите всяко тримесечие внася в Министерския съвет информация за изпълнението на републиканския бюджет в срок до края на месеца, следващ съответния отчетен период.


Чл. 116. (1) Средствата за допълнително материално стимулиране в размер до 40 на сто, включително задължителните социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски, от реализираните приходи от извършени платени медицински и немедицински услуги от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се изплащат от бюджетите/бюджетните сметки на съответните разпоредители с бюджетни кредити и се отчитат по Единната бюджетна класификация.

(2) Необходимите средства по ал. 1 се осигуряват в рамките на одобрените бюджети на съответните министерства за 2009 г. чрез вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 117. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала, финансирани през 2008 г., за следните дейности: лечение на активна туберкулоза; продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза и на неспецифични белодробни заболявания; амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и болнично лечение на пациенти със СПИН; интензивно лечение, включващо: корекция и поддържане на водно-електролитно равновесие, парентерално хранене, преливане на биологични продукти, кислородолечение, осигуряване на съдов достъп, симптоматична и етиологична лекарствена терапия, анестезия и апаратна вентилация; физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести с хронично протичане, осъществявани в национални лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на лечебните заведения по член единствен, т. 1 и 5 от Постановление № 267 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ (обн., ДВ, бр. 106 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2001 г. и бр. 114 от 2003 г.); областни диспансери за онкологични, психиатрични и пневмофтизиатрични заболявания със стационар в София; хемодиализни центрове, открити в преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие, по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тези дейности.

(2) Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения за болнична помощ за дейностите по извършването на хемодиализа по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тези дейности.


Чл. 118. (1) Министърът на финансите да извърши произтичащите от § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. промени в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет под формата на целеви трансфери (субвенции) от централния бюджет.

(2) Останалите като преходни остатъци към края на 2008 г. средства за енергоспестяващи мерки, предоставени като целеви трансфер (субвенция) по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г., приета с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 50 от 2008 г.), се разходват за същата цел до края на 2009 г.

(3) Неусвоените средства след извършване на енергоспестяващите мерки се възстановяват в централния бюджет.


Чл. 119. (1) Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити може да извършва корекции по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, произтичащи от структурни промени, които не са отразени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., преди представяне на месечното разпределение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, на които е извършена корекция по реда на ал. 1, представят в Министерството на финансите първоначално и актуализирано месечно разпределение в срока по чл. 1, ал. 3.


Чл. 120. (1) Доколкото със закон не е предвидено друго, наличните към 31 декември 2008 г. по сметки на общините неусвоени средства от целеви трансфери от централния бюджет, както и средствата по чл. 78, ал. 2 остават като преходен остатък и се използват през 2009 г. за същите цели.

(2) С размера на сумите по ал. 1 Министерството на финансите може да намалява съответните лимити в системата за електронни бюджетни разплащания при отпускането на целевите трансфери за общините и да ги взема предвид при определянето и разпределението по общини на подлежащите за превод средства за 2009 г.


Чл. 121. Контролът по реализацията на екологичните обекти, включени в приложение № 7 към чл. 13, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., се възлага на министъра на околната среда и водите.


Чл. 122. Годишното разчитане между централния бюджет, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса по реда на § 26, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се извършва на базата на данните от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия.


Чл. 123. (1) Средствата, предоставени на общините от централния бюджет по реда на чл. 39 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 37, 43, 53, 57, 68, 78, 101 и 108 от 2008 г. и бр. 1 от 2009 г.), които не са усвоени до края на 2008 г., се ползват за същото предназначение през 2009 г.

(2) При кандидатстване за финансиране на проекти пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет общините предоставят в комисията информация за дейностите, за които е разходван остатъкът от средствата по ал. 1.


Чл. 124. (1) На "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, да се предоставят до 50 млн. лв. за увеличаване на собствения капитал, от които до 20 млн. лв. за финансово подпомагане на общините за компенсиране напълно или частично на разходите по обслужване на дълга към "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, съобразно § 85 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) Критериите за достъп и степента на компенсиране на общините се утвърждават от Министерския съвет по предложение на Съвета на директорите на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, и на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

(3) Средствата по ал. 1 се предоставят чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения между бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и централния бюджет по реда на § 24, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(4) С акт на Министерския съвет могат да се предоставят допълнителни средства за увеличаване на собствения капитал на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД.


Чл. 125. Предвидените по централния бюджет за 2009 г. средства за ремонт и обзавеждане на студентските общежития и столове в размер 34 000 хил. лв. се разпределят, както следва:

1. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 22 000 хил. лв.;

2. като допълнителен капиталов трансфер за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, 12 000 хил. лв.


Чл. 126. Предвидените по централния бюджет за 2009 г. средства в размер 5000 хил. лв. за подобряване на материалната база в държавните висши училища се предоставят от министъра на финансите по предложение на министъра на образованието и науката.


Чл. 127. На основание чл. 17, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. одобрява предоставянето на 100 на сто от субсидиите по чл. 9, ал. 1 от същия закон.


Чл. 128. Средствата по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1, 4.2 и 4.3, по § 7, § 34, ал. 3, § 49, § 69, ал. 4, т. 1 и 2, § 72, 74, 75, 76, 82 и § 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се отпускат в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се отпускат при условията и по реда на чл. 17 и 18 от същия закон.


Чл. 129. Средствата по чл. 17, чл. 43, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1, чл. 81, ал. 1, чл. 82, ал. 1, чл. 83, ал. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, чл. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, чл. 103, ал. 1 и 2, чл. 125 и 126 се отпускат в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се отпускат при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Чл. 130. Нелихвените разходи и трансферите се разходват и предоставят в определените в постановлението размери, доколкото не е приложена разпоредбата на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" съответните министри и председателят на Държавната агенция за младежта и спорта правят предложения до министъра на правосъдието за членове на комисията по чл. 35, ал. 4. Предложението за представител на администрацията на Министерския съвет се прави от главния секретар на Министерския съвет.

(2) В 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" министърът на правосъдието определя със заповед поименния състав на комисията по чл. 35, ал. 4 и правилата за работата й.


§ 2. В Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г.) чл. 4 се отменя.


§ 3. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (ДВ, бр. 80 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5, ал. 1 думата "обновява" се заменя с "допълва".

2. В чл. 6, ал. 1 след думата "предложения" се добавя "за допълнение, извършва преглед на действащия списък и прави предложения за отпадане на училища от него".


§ 4. В чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г. и бр. 79 от 2008 г.), ал. 3 и 4 се отменят.


§ 5. В Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани за 2007 г. и за 2008 г., които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; доп., бр. 16 от 2008 г.) в наименованието и навсякъде в текста думите "за 2007 г. и за 2008 г." се заличават.


§ 6. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 1 и 70 от 2006 г.; доп., бр. 15 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2008 г.; изм., бр. 86 от 2008 г.) в § 8 от преходните и заключителните разпоредби числото "120" се заменя с "450".


§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2009 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 26 февруари 2009 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 30 МАРТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 07.04.2009 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2009 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от 15 ноември 2009 г.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1



БЮДЖЕТ
на държавните органи, министерствата и ведомствата (в т.ч. Българската академия на науките и държавните висши училища), финансирани от републиканския бюджет за 2009 г.
 
Държавни органи, министерства и ведомства
1. Администрация на президента
2. Министерски съвет
3. Конституционен съд
4. Министерство на финансите
5. Министерство на външните работи
6. Министерство на отбраната
  в т.ч.
  Военна академия "Г. С. Раковски"
  Национален военен университет " В. Левски"
  Висше военноморско училище " Н. Й. Вапцаров"
7. Министерство на вътрешните работи
8. Министерство на правосъдието
9. Министерство на труда и социалната политика
10. Министерство на здравеопазването
11. Министерство на образованието и науката
  в т.ч.
  Българска академия на науките
  Технически университет - София
  Технически университет - Варна
  Технически университет - Габрово
  Русенски университет "А. Кънчев"
  Университет по хранителни технологии - Пловдив
  Химико-технологичен и металургичен университет - София
  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
  Лесотехнически университет - София
  Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
  Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
  Университет за национално и световно стопанство - София
  Икономически университет - Варна
  Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
  Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
  Национална спортна академия "Васил Левски" - София
  Аграрен университет - Пловдив
  Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
  Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
  Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
  Национална художествена академия - София
  Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София
  Колеж по телекомуникации и пощи - София
  Медицински университет - София
  Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
  Медицински университет - Пловдив
  Медицински университет - Плевен
  Тракийски университет - Стара Загора
  Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
  Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
12. Министерство на културата
13. Министерство на околната среда и водите
14. Министерство на икономиката и енергетиката
15. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
16. Министерство на земеделието и храните
17. Министерство на транспорта
18. Министерство на държавната администрация и административната реформа
19. Министерство на извънредните ситуации
20. Държавна агенция "Национална сигурност"
21. Държавна агенция по горите
22. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
23. Комисия за защита от дискриминация
24. Комисия за защита на личните данни
25. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
26. Държавна агенция за младежта и спорта
27. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
28. Национална служба за охрана
29. Национална разузнавателна служба
30. Омбудсман
31. Национален статистически институт
32. Комисия за защита на конкуренцията
33. Комисия за регулиране на съобщенията
34. Съвет за електронни медии
35. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
36. Агенция за ядрено регулиране
37. Държавна комисия по сигурността на информацията
38. Държавна агенция по туризъм
39. Национална агенция "Пътна инфраструктура"
   
БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 7 154 000
  Общо разходи 7 154 000
1. Текущи разходи 6 265 900
  Заплати и възнаграждения за персонала,  
  нает по трудови и служебни право-  
  отношения 2 700 000
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 400 000
  Осигурителни вноски 402 800
  Издръжка 2 763 100
2. Капиталови разходи 888 100
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 888 100
  III. ТРАНСФЕРИ 7 154 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 7 154 000
  Получени трансфери (субсидии/вноски)  
  от ЦБ (нето) 7 154 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 7 154 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ-  
  НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ  
  ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 2 552 000
  Собствени приходи 2 552 000
2. Неданъчни приходи 2 552 000
  Приходи и доходи от собственост 2 552 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 53 763 000
  Общо разходи 53 763 000
1. Текущи разходи 47 617 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 12 686 364
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 973 900
  Осигурителни вноски 3 088 549
  Издръжка 11 257 187
  Текущи трансфери, обезщетения и  
  помощи за домакинствата 16 050 000
  Субсидии на организации с нестопан-  
  ска цел 3 500 000
  Разходи за членски внос и участие в  
  нетърговски организации и дейности 61 000
2. Капиталови разходи 6 146 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 6 146 000
  III. ТРАНСФЕРИ 51 211 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 51 211 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 51 211 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 51 211 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ-  
  НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ  
  ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 2 392 000
  Общо разходи 2 392 000
1. Текущи разходи 2 252 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 1 115 765
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 540 000
  Осигурителни вноски 203 907
  Издръжка 376 328
  Разходи за членски внос и участие в  
  нетърговски организации и дейности 16 000
2. Капиталови разходи 140 000
  Придобиване на дълготрайни активи и  
  основен ремонт 140 000
  III. ТРАНСФЕРИ 2 392 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 2 392 000
  Получени трансфери (субсидии/вноски)  
  от ЦБ (нето) 2 392 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 2 392 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ-  
  НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ  
  ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 37 000 000
  Собствени приходи 37 000 000
2. Неданъчни приходи 37 000 000
  Приходи и доходи от собственост 12 960 700
  Държавни такси 6 260 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 6 268 000
  Други неданъчни приходи 3 351 300
  Приходи от концесии 8 160 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 354 395 000
  Общо разходи 354 395 000
1. Текущи разходи 300 495 000
  Заплати и възнаграждения за пер-  
  сонала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 170 602 193
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 6 356 474
  Осигурителни вноски 44 058 333
  Издръжка 79 327 000
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 151 000
2. Капиталови разходи 53 900 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 53 900 000
  III. ТРАНСФЕРИ 317 395 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 236 377 000
  Получени трансфери (субсидии/вноски)  
  от ЦБ (нето) 236 377 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 236 377 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 81 018 000
  Трансфери (субсидии, вноски) между  
  бюджетни сметки (нето) 3 018 000
  - получени трансфери (+) 3 018 000
  Трансфери на отчислени приходи 78 000 000
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 44 745 200
  Собствени приходи 44 745 200
2. Неданъчни приходи 44 745 200
  Приходи и доходи от собственост 7 445 200
  Държавни такси 37 300 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 171 535 474
  Общо разходи 171 535 474
1. Текущи разходи 153 497 374
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 16 024 699
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 5 034 610
  Осигурителни вноски 5 158 263
  Издръжка 117 634 389
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 9 645 413
2. Капиталови разходи 18 038 100
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 18 038 100
  III. ТРАНСФЕРИ 126 790 274
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 126 790 274
  Получени трансфери (субсидии/вноски)  
  от ЦБ (нето) 126 790 274
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 126 790 274
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 53 700 000
  Собствени приходи 53 700 000
2. Неданъчни приходи 53 700 000
  Приходи и доходи от собственост 32 400 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 1 000 000
  Други неданъчни приходи 500 000
  Внесени ДДС и други данъци върху  
  продажбите -7 200 000
  Постъпления от продажба на не-  
  финансови активи 27 000 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 1 190 120 000
  Общо разходи 1 190 120 000
1. Текущи разходи 938 640 999
  Заплати и възнаграждения за пер-  
  сонала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 493 200 000
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 30 000 000
  Осигурителни вноски 153 850 000
  Издръжка 244 117 529
  Субсидии за нефинансови предприятия 1 421 000
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 16 052 470
2. Капиталови разходи 251 479 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 251 479 000
  III. ТРАНСФЕРИ 1 136 420 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1 136 420 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 1 167 382 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 1 167 382 000
  Предоставени субсидии от Републи-  
  канския бюджет за БАН и държавни-  
  те висши училища (нето) -30 962 000
  - предоставени трансфери от РБ за  
  държавните висши училища -  
  използва се само от МОН и МО (-) -30 962 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Военна академия "Г. С. Раковски" за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  III. ТРАНСФЕРИ 6 704 300
  Предоставени субсидии от Републикан-  
  ския бюджет за БАН и държавните  
  висши училища (нето) 6 704 300
  - получени трансфери(субсидии) от РБ  
  за държавните висши училища -  
  използва се само от ДВУ (+) 6 704 300
     
Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Националния военен университет "В. Левски" за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  III. ТРАНСФЕРИ 17 723 500
  Предоставени субсидии от Републикан-  
  ския бюджет за БАН и държавните  
  висши училища (нето) 17 723 500
  - получени трансфери(субсидии) от  
  РБ за държавните висши училища -  
  използва се само от ДВУ (+) 17 723 500
     
Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  III. ТРАНСФЕРИ 6 534 200
  Предоставени субсидии от Републикан-  
  ския бюджет за БАН и държавните  
  висши училища (нето) 6 534 200
  - получени трансфери(субсидии) от  
  РБ за държавните висши училища -  
  използва се само от ДВУ (+) 6 534 200
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 127 000 000
  Собствени приходи 127 000 000
2. Неданъчни приходи 126 500 000
  Приходи и доходи от собственост 73 500 000
  Държавни такси 61 000 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 3 400 000
  Други неданъчни приходи 3 200 000
  Внесени ДДС и други данъци върху  
  продажбите -16 000 000
  Постъпления от продажба на нефи-  
  нансови активи 1 400 000
3. Помощи, дарения и други безвъз-  
  мездно получени суми 500 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 1 032 738 000
  Общо разходи 1 032 738 000
1. Текущи разходи 1 008 312 260
  Заплати и възнаграждения за пер-  
  сонала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 619 254 556
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 14 731 040
  Осигурителни вноски 203 449 358
  Издръжка 168 452 406
  Стипендии 1 940 400
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 484 500
2. Капиталови разходи 24 425 740
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 24 425 740
  III. ТРАНСФЕРИ 905 738 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 905 738 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 905 738 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 905 738 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 74 000 000
  Собствени приходи 74 000 000
2. Неданъчни приходи 74 000 000
  Приходи и доходи от собственост 168 200
  Държавни такси 73 595 800
  Глоби, санкции и наказателни лихви 36 000
  Други неданъчни приходи 200 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 205 524 000
  Общо разходи 205 524 000
1. Текущи разходи 157 484 000
  Заплати и възнаграждения за пер-  
  сонала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 77 501 495
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 6 110 000
  Осигурителни вноски 24 824 134
  Издръжка 48 923 371
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 125 000
2. Капиталови разходи 48 040 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 48 040 000
  III. ТРАНСФЕРИ 131 524 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 131 524 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 131 524 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 131 524 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 26 000 000
  Собствени приходи 26 000 000
2. Неданъчни приходи 26 000 000
  Приходи и доходи от собственост 1 061 114
  Държавни такси 16 631 336
  Глоби, санкции и наказателни лихви 8 000 000
  Други неданъчни приходи 307 550
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 1 146 507 160
  Общо разходи 1 146 507 160
1. Текущи разходи 1 141 270 469
  Заплати и възнаграждения за пер-  
  сонала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 63 927 788
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 2 952 650
  Осигурителни вноски 16 276 614
  Издръжка 29 337 817
  Текущи трансфери, обезщетения и  
  помощи за домакинствата 1 024 575 600
  Субсидии за нефинансови  
  предприятия 3 800 000
  Субсидии на организации с несто-  
  панска цел 300 000
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и  
  дейности 100 000
2. Капиталови разходи 5 236 691
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 5 236 691
  III. ТРАНСФЕРИ 1 120 507 160
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1 111 007 160
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 1 111 007 160
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 1 111 007 160
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 9 500 000
  Трансфери (субсидии, вноски) между  
  бюджетни сметки (нето) 9 500 000
  - получени трансфери (+) 9 500 000
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 36 100 000
  Собствени приходи 36 100 000
2. Неданъчни приходи 36 100 000
  Приходи и доходи от собственост 13 600 000
  Държавни такси 20 000 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 2 300 000
  Други неданъчни приходи 100 000
  Постъпления от продажба на нефи-  
  нансови активи 100 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 644 764 690
  Общо разходи 644 764 690
1. Текущи разходи 598 675 289
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 131 156 028
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 2 990 300
  Осигурителни вноски 28 116 459
  Издръжка 295 988 859
  Стипендии 108 000
  Субсидии за нефинансови предприятия 140 040 000
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 275 643
2. Капиталови разходи 46 089 401
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 46 089 401
  III. ТРАНСФЕРИ 608 664 690
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 641 964 690
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 641 964 690
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 641 964 690
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ -33 300 000
  Трансфери (субсидии, вноски) между  
  бюджетни сметки (нето) -35 000 000
  - предоставени трансфери (-) -35 000 000
  Трансфери на отчислени приходи 1 700 000
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 21 200 000
  Собствени приходи 21 200 000
2. Неданъчни приходи 21 200 000
  Приходи и доходи от собственост 20 709 717
  Глоби, санкции и наказателни лихви 5 783
  Други неданъчни приходи 484 500
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 441 069 121
  Общо разходи 441 069 121
1. Текущи разходи 424 238 821
  Заплати и възнаграждения за пер-  
  сонала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 181 442 981
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 7 329 377
  Осигурителни вноски 41 741 665
  Издръжка 181 304 217
  Стипендии 10 016 581
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 2 404 000
2. Капиталови разходи 16 830 300
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 16 830 300
  III. ТРАНСФЕРИ 419 869 121
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 419 869 121
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 904 977 812
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 904 977 812
  Предоставени субсидии от Републи-  
  канския бюджет за БАН и дър-  
  жавните висши училища (нето) -485 108 691
  - предоставени трансфери от РБ за  
  държавните висши училища -  
  използва се само от МОН и МО (-) -389 336 319
  - предоставени трансфери от РБ  
  за БАН - използва се само  
  от МОН (-) -95 772 372
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  III. ТРАНСФЕРИ 95 772 372
  Предоставени субсидии от Републи-  
  канския бюджет за БАН и държавни-  
  те висши училища (нето) 95 772 372
  - получени трансфери(субсидии) от  
  РБ за БАН - използва се само  
  от БАН (+) 95 772 372
  в т.ч. за издръжка на обучението  
  на докторанти 1 314 206
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV+V) 38 325 876
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 26 399 359
1. Средноприравнен брой учащи 12 049
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 191
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА  
  НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 2 934 632
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ-  
  ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН-  
  ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 5 988 076
1. Субсидия за стипендии 3 408 076
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 2 580 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 1 396 554
V. ДРУГИ СУБСИДИИ 1 607 255
  Субсидия за ученици в средни  
  училища (1 x 2)  
1. Брой ученици 1 027
2. Единен стандарт (лв.) 1 565
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 11 333 817
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 8 667 435
1. Средноприравнен брой учащи 3 885
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 231
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА  
  НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 890 456
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ-  
  ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИ-  
  ТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 503 260
1. Субсидия за стипендии 1 074 860
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 428 400
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 272 666
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - Габрово (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 7 892 204
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 6 282 159
1. Средноприравнен брой учащи 3 081
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 039
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА  
  НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕС-  
  КА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 622 584
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-  
  БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН-  
  ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 759 726
1. Субсидия за стипендии 720 126
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 39 600
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 227 735
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Русенския университет "А. Кънчев" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 15 225 963
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 12 067 770
1. Средноприравнен брой учащи 6 305
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 914
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕС-  
  КА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1 129 390
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 511 220
1. Субсидия за стипендии 1 496 820
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 14 400
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 517 583
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета по хранителни технологии - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 6 003 634
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 4 238 997
1. Средноприравнен брой учащи 2 037
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 081
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 435 760
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 107 688
1. Субсидия за стипендии 536 488
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 571 200
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 221 189
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Химико-технологичния и металургичен университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 8 360 415
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 6 128 905
1. Средноприравнен брой учащи 2 767
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 215
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 668 876
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 199 699
1. Субсидия за стипендии 743 699
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 456 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 362 935
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 6 468 072
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 4 647 580
1. Средноприравнен брой учащи 2 611
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 780
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 469 348
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 056 478
1. Субсидия за стипендии 478 078
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 578 400
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 294 666
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Лесотехническия университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 7 570 410
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 5 824 144
1. Средноприравнен брой учащи 2 192
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 657
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 599 638
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 973 461
1. Субсидия за стипендии 493 461
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 480 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 173 167
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета за архитектура, строителство и геодезия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 10 941 710
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 7 683 835
1. Средноприравнен брой учащи 3 469
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 215
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 800 920
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 105 863
1. Субсидия за стипендии 809 863
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 1 296 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 351 092
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 5 271 069
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 3 741 662
1. Средноприравнен брой учащи 1 714
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 183
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 431 760
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 887 226
1. Субсидия за стипендии 354 426
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 532 800
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 210 421
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета за национално и световно стопанство - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 19 915 711
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 12 859 992
1. Средноприравнен брой учащи 12 318
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 044
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1 470 987
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 4 662 241
1. Субсидия за стипендии 2 598 241
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 2 064 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 922 491
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Икономическия университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 11 104 058
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 8 002 498
1. Средноприравнен брой учащи 7 861
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 018
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 718 203
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 856 535
1. Субсидия за стипендии 1 414 935
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 441 600
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 526 822
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 9 147 048
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 5 843 768
1. Средноприравнен брой учащи 6 062
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 964
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 624 520
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 230 447
1. Субсидия за стипендии 1 083 247
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 1 147 200
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 448 313
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийския университет "Св. Климент Охридски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 47 028 408
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 31 334 737
1. Средноприравнен брой учащи 19 621
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 597
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 3 644 238
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 9 489 571
1. Субсидия за стипендии 5 871 571
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 3 618 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 2 559 862
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 11 516 923
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 8 893 170
1. Средноприравнен брой учащи 6 219
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 430
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 951 493
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 410 378
1. Субсидия за стипендии 1 410 378
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 0
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 261 882
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 18 602 129
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 14 491 812
1. Средноприравнен брой учащи 10 022
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 446
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1 340 331
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 233 757
1. Субсидия за стипендии 1 876 157
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 357 600
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 536 229
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 15 949 397
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 11 640 832
1. Средноприравнен брой учащи 7 168
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 624
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1 131 718
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 597 511
1. Субсидия за стипендии 1 679 511
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 918 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 579 336
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 8 719 467
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 6 216 990
1. Средноприравнен брой учащи 4 195
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 482
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 641 209
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 614 438
1. Субсидия за стипендии 916 038
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 698 400
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 246 830
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната спортна академия "Васил Левски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 14 129 374
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 10 785 480
1. Средноприравнен брой учащи 2 312
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 4 665
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1 149 024
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 776 876
1. Субсидия за стипендии 636 876
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 1 140 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 417 994
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Аграрния университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 8 575 589
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 7 143 810
1. Средноприравнен брой учащи 2 265
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 3 154
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 734 347
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 453 658
1. Субсидия за стипендии 453 658
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 0
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 243 774
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 2 939 754
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 2 446 790
1. Средноприравнен брой учащи 797
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 3 070
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 241 340
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 160 194
1. Субсидия за стипендии 160 194
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 0
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 91 430
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 3 705 632
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 2 802 330
1. Средноприравнен брой учащи 582
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 4 815
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 307 326
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 478 612
1. Субсидия за стипендии 176 212
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 302 400
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 117 364
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 4 284 855
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2) 3 331 848
1. Средноприравнен брой учащи 724
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 4 602
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 382 052
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 405 343
1. Субсидия за стипендии 167 743
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 237 600
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 165 612
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната художествена академия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 5 011 749
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 3 982 005
1. Средноприравнен брой учащи 827
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 4 815
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 458 392
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 439 885
1. Субсидия за стипендии 358 285
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 81 600
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 131 467
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 2 402 465
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 1 856 905
1. Средноприравнен брой учащи 1 205
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 541
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ  
  ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙ-  
  НОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ-  
  ЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 198 714
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 271 028
1. Субсидия за стипендии 271 028
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 0
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 75 818
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Колежа по телекомуникации и пощи - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 1 231 632
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 880 124
1. Средноприравнен брой учащи 476
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 849
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 111 064
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 180 363
1. Субсидия за стипендии 78 363
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 102 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 60 081
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 28 819 096
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 23 634 611
1. Средноприравнен брой учащи 3 373
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 7 007
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 2 236 005
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 451 892
1. Субсидия за стипендии 1 495 492
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 956 400
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 496 588
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 10 206 149
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 8 250 723
1. Средноприравнен брой учащи 1 261
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 6 543
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 889 791
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 841 769
1. Субсидия за стипендии 388 169
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 453 600
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 223 866
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 15 276 924
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 12 499 916
1. Средноприравнен брой учащи 1 859
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 6 724
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1 132 730
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 369 973
1. Субсидия за стипендии 621 173
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 748 800
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 274 305
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - Плевен (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 8 232 544
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 6 718 671
1. Средноприравнен брой учащи 1 093
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 6 147
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 721 629
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 632 328
1. Субсидия за стипендии 434 328
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 198 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 159 916
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Тракийския университет - Стара Загора (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 18 499 715
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА  
  ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 15 072 310
1. Средноприравнен брой учащи 4 015
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 3 754
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1 568 328
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 215 486
1. Субсидия за стипендии 1 153 926
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 61 560
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 643 591
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 4 324 407
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 3 294 896
1. Средноприравнен брой учащи 1 552
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 123
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 285 710
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 600 035
1. Субсидия за стипендии 318 035
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 282 000
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 143 766
     
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО  
  (I+II+III+IV) 2 320 123
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА  
  НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2) 1 685 615
1. Средноприравнен брой учащи 761
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 215
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА  
  ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА  
  ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА  
  ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
  УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 191 615
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ  
  РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И  
  ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 364 438
1. Субсидия за стипендии 134 038
2. Субсидия за студентски столове и  
  общежития 230 400
IV. СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ  
  РАЗХОДИ 78 455
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 17 700 000
  Собствени приходи 17 700 000
2. Неданъчни приходи 17 700 000
  Приходи и доходи от собственост 14 680 000
  Държавни такси 220 000
  Други неданъчни приходи 3 200 000
  Внесени ДДС и други данъци върху  
  продажбите -400 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 121 899 600
  Общо разходи 121 899 600
1. Текущи разходи 109 296 800
  Заплати и възнаграждения за персонала,  
  нает по трудови и служебни право-  
  отношения 50 533 924
  Други възнаграждения и плащания за  
  персонала 2 643 795
  Осигурителни вноски 10 606 065
  Издръжка 44 714 824
  Стипендии 453 058
  Разходи за членски внос и участие в  
  нетърговски организации и дейности 345 134
2. Капиталови разходи 12 602 800
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 12 602 800
  III. ТРАНСФЕРИ 104 199 600
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 104 199 600
  Получени трансфери (субсидии/вноски)  
  от ЦБ (нето) 104 199 600
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 104 199 600
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 8 300 000
  Собствени приходи 8 300 000
2. Неданъчни приходи 8 300 000
  Приходи и доходи от собственост 1 964 800
  Държавни такси 5 216 200
  Глоби, санкции и наказателни лихви 1 119 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 57 235 965
  Общо разходи 57 235 965
1. Текущи разходи 46 406 865
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 18 032 643
  Други възнаграждения и плащания за  
  персонала 709 350
  Осигурителни вноски 4 303 949
  Издръжка 22 825 923
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 535 000
2. Капиталови разходи 10 829 100
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 10 829 100
  III. ТРАНСФЕРИ 48 935 965
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 42 935 965
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 42 935 965
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 42 935 965
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 6 000 000
  Трансфери от/за предприятието за  
  управление на дейностите по опазване  
  на околната среда (ПУДООС) 6 000 000
  - получени трансфери (+) 6 000 000
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 101 249 000
  Собствени приходи 101 249 000
2. Неданъчни приходи 100 293 292
  Приходи и доходи от собственост 81 247 328
  Държавни такси 15 950 964
  Глоби, санкции и наказателни лихви 3 074 500
  Други неданъчни приходи 20 500
3. Помощи, дарения и други безвъз-  
  мездно получени суми 955 708
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 103 911 770
  Общо разходи 103 911 770
1. Текущи разходи 92 365 670
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 25 428 059
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 3 546 720
  Осигурителни вноски 8 140 275
  Издръжка 33 145 416
  Субсидии за нефинансови предприятия 20 451 800
  Субсидии на организации с несто-  
  панска цел 100 000
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 1 553 400
2. Капиталови разходи 11 546 100
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 5 641 772
  Капиталови трансфери 5 904 328
  III. ТРАНСФЕРИ 49 411 970
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 49 061 970
  Получени трансфери (субсидии/вноски)  
  от ЦБ (нето) 49 061 970
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 49 061 970
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 350 000
  Трансфери (субсидии, вноски) между  
  бюджетни и извънбюджетни сметки/  
  фондове (нето) 350 000
  - получени трансфери (+) 350 000
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.) 46 749 200
  V. ФИНАНСИРАНЕ -46 749 200
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 18 208 000
  Собствени приходи 18 208 000
2. Неданъчни приходи 18 208 000
  Приходи и доходи от собственост 13 000
  Държавни такси 16 695 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 1 500 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 72 765 423
  Общо разходи 72 765 423
1. Текущи разходи 39 266 021
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 17 234 495
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 507 000
  Осигурителни вноски 5 129 026
  Издръжка 16 236 238
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 159 262
2. Капиталови разходи 33 499 402
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 27 480 402
  Капиталови трансфери 6 019 000
  III. ТРАНСФЕРИ 54 557 423
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 54 557 423
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 54 557 423
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 54 557 423
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 117 516 800
  Собствени приходи 117 516 800
2. Неданъчни приходи 117 516 800
  Приходи и доходи от собственост 35 860 700
  Държавни такси 83 956 300
  Глоби, санкции и наказателни лихви 800
  Други неданъчни приходи -2 461 000
  Постъпления от продажба на не-  
  финансови активи 160 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 379 464 149
  Общо разходи 379 464 149
1. Текущи разходи 352 168 249
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 116 122 150
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 4 641 500
  Осигурителни вноски 28 355 046
  Издръжка 120 662 453
  Стипендии 1 966 800
  Субсидии за нефинансови предприятия 80 000 000
  Разходи за членски внос и участие в  
  нетърговски организации и дейности 420 300
2. Капиталови разходи 27 295 900
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 27 295 900
  III. ТРАНСФЕРИ 261 947 349
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 261 947 349
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 261 947 349
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 261 947 349
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 27 187 000
  Собствени приходи 27 187 000
2. Неданъчни приходи 27 187 000
  Приходи и доходи от собственост 1 200 000
  Държавни такси 24 113 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 1 800 000
  Други неданъчни приходи 74 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 81 487 615
  Общо разходи 81 487 615
1. Текущи разходи 49 591 015
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 21 528 455
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 1 189 300
  Осигурителни вноски 5 406 227
  Издръжка 20 343 033
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 1 124 000
2. Капиталови разходи 31 896 600
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 31 896 600
  III. ТРАНСФЕРИ 54 300 615
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 54 300 615
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 54 300 615
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 54 300 615
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 23 400 000
  Собствени приходи 23 400 000
2. Неданъчни приходи 23 400 000
  Приходи и доходи от собственост 17 030 000
  Държавни такси 60 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 20 000
  Други неданъчни приходи 260 000
  Постъпления от продажба на не-  
  финансови активи 6 030 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 81 178 000
  Общо разходи 81 178 000
1. Текущи разходи 59 760 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 24 669 165
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 777 500
  Осигурителни вноски 6 915 732
  Издръжка 27 397 603
2. Капиталови разходи 21 418 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 21 418 000
  III. ТРАНСФЕРИ 57 778 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 57 778 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 57 778 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 57 778 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 3 118 000
  Собствени приходи 3 118 000
2. Неданъчни приходи 3 118 000
  Приходи и доходи от собственост 476 000
  Държавни такси 40 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 2 600 000
  Постъпления от продажба на нефинан-  
  сови активи 2 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 182 575 386
  Общо разходи 182 575 386
1. Текущи разходи 69 610 586
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 28 266 735
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 328 500
  Осигурителни вноски 8 620 975
  Издръжка 32 331 376
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 63 000
2. Капиталови разходи 32 182 800
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 32 182 800
3. Прираст на държавния резерв и изку-  
  пуване на земеделска продукция 80 782 000
  III. ТРАНСФЕРИ 179 457 386
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ  
  И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 179 457 386
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 179 457 386
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 179 457 386
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 45 000
  Собствени приходи 45 000
2. Неданъчни приходи 45 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 45 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 133 405 000
  Общо разходи 133 405 000
1. Текущи разходи 110 605 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 68 518 144
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 5 000 000
  Осигурителни вноски 21 556 768
  Издръжка 15 520 088
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 10 000
2. Капиталови разходи 22 800 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 22 800 000
  III. ТРАНСФЕРИ 133 360 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ  
  И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 133 360 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 133 360 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 133 360 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 113 000 000
  Собствени приходи 113 000 000
2. Неданъчни приходи 113 000 000
  Приходи и доходи от собственост 80 200 000
  Държавни такси 26 000 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 800 000
  Други неданъчни приходи 6 000 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 112 029 907
  Общо разходи 112 029 907
1. Текущи разходи 102 529 907
  Заплати и възнаграждения за пер-  
  сонала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 25 828 800
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 2 924 000
  Осигурителни вноски 5 521 870
  Издръжка 68 239 237
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 16 000
2. Капиталови разходи 9 500 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 9 500 000
  III. ТРАНСФЕРИ 493 670
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ 493 670
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 493 670
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 493 670
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.) 1 463 763
  V. ФИНАНСИРАНЕ -1 463 763
  Депозити и средства по сметки -  
  нето (+/-) -1 463 763
  Наличности в края на периода (-) -1 463 763
     
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 12 068 000
  Общо разходи 12 068 000
1. Текущи разходи 3 068 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 1 793 000
  Осигурителни вноски 326 000
  Издръжка 949 000
2. Капиталови разходи 9 000 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 9 000 000
  III. ТРАНСФЕРИ 12 068 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 12 068 000
  Получени трансфери (субсидии/вноски)  
  от ЦБ (нето) 12 068 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 12 068 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 3 179 000
  Общо разходи 3 179 000
1. Текущи разходи 2 979 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 1 023 000
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 200 000
  Осигурителни вноски 259 400
  Издръжка 1 496 600
2. Капиталови разходи 200 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 200 000
  III. ТРАНСФЕРИ 3 179 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 3 179 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 3 179 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 3 179 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 3 612 000
  Общо разходи 3 612 000
1. Текущи разходи 2 412 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 905 141
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 160 000
  Осигурителни вноски 241 543
  Издръжка 1 105 316
2. Капиталови разходи 1 200 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 1 200 000
  III. ТРАНСФЕРИ 3 612 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 3 612 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 3 612 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 3 612 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 33 347 635
  Общо разходи 33 347 635
1. Текущи разходи 16 215 835
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 7 891 620
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 150 808
  Осигурителни вноски 2 027 207
  Издръжка 5 874 000
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 272 200
2. Капиталови разходи 17 131 800
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 17 131 800
  III. ТРАНСФЕРИ 33 347 635
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 24 647 635
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 24 647 635
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 24 647 635
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 8 700 000
  Трансфери (субсидии, вноски) между  
  бюджетни сметки (нето) 8 700 000
  - получени трансфери (+) 8 700 000
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 777 200
  Собствени приходи 777 200
2. Неданъчни приходи 777 200
  Приходи и доходи от собственост 772 200
  Други неданъчни приходи 5 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 23 871 300
  Общо разходи 23 871 300
1. Текущи разходи 22 971 300
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 3 184 611
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 407 000
  Осигурителни вноски 894 457
  Издръжка 3 382 773
  Субсидии за нефинансови предприятия 200 000
  Субсидии на организации с  
  нестопанска цел 14 798 147
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 104 312
2. Капиталови разходи 900 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 900 000
  III. ТРАНСФЕРИ 23 094 100
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 23 094 100
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 23 094 100
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 23 094 100
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 7 127 000
  Общо разходи 7 127 000
1. Текущи разходи 6 082 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 3 828 770
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 253 000
  Осигурителни вноски 697 030
  Издръжка 1 303 200
2. Капиталови разходи 1 045 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 1 045 000
  III. ТРАНСФЕРИ 7 127 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 7 127 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 7 127 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 7 127 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 250 000
  Собствени приходи 250 000
2. Неданъчни приходи 250 000
  Приходи и доходи от собственост 250 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 32 892 000
  Общо разходи 32 892 000
1. Текущи разходи 31 319 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 19 183 343
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 973 800
  Осигурителни вноски 6 267 065
  Издръжка 4 894 792
2. Капиталови разходи 1 573 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 1 573 000
  III. ТРАНСФЕРИ 32 642 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 32 642 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 32 642 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 32 642 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 20 000
  Собствени приходи 20 000
2. Неданъчни приходи 20 000
  Приходи и доходи от собственост 20 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 22 560 000
  Общо разходи 22 560 000
1. Текущи разходи 21 360 000
  Издръжка 21 360 000
2. Капиталови разходи 1 200 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 1 200 000
  III. ТРАНСФЕРИ 22 540 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 22 540 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 22 540 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 22 540 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА ОМБУДСМАНА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 3 568 000
  Общо разходи 3 568 000
1. Текущи разходи 3 368 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 825 220
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 180 000
  Осигурителни вноски 151 029
  Издръжка 2 207 351
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 4 400
2. Капиталови разходи 200 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 200 000
  III. ТРАНСФЕРИ 3 568 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 3 568 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 3 568 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 3 568 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 3 213 230
  Собствени приходи 3 213 230
2. Неданъчни приходи 730 705
  Приходи и доходи от собственост 725 705
  Държавни такси 5 000
3. Помощи, дарения и други безвъз-  
  мездно получени суми 2 482 525
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 28 782 507
  Общо разходи 28 782 507
1. Текущи разходи 25 863 807
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 10 627 267
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 3 437 601
  Осигурителни вноски 2 992 055
  Издръжка 8 805 484
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 1 400
2. Капиталови разходи 2 918 700
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 2 918 700
  III. ТРАНСФЕРИ 24 324 577
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 24 324 577
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 24 324 577
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 24 324 577
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.) -1 244 700
  V. ФИНАНСИРАНЕ 1 244 700
  Депозити и средства по сметки -  
  нето (+/-) 1 244 700
  Наличности в началото на периода (+) 1 244 700
     
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 7 000 000
  Собствени приходи 7 000 000
2. Неданъчни приходи 7 000 000
  Държавни такси 4 300 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 2 700 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 5 294 811
  Общо разходи 5 294 811
1. Текущи разходи 5 094 811
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 3 125 374
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 108 000
  Осигурителни вноски 966 386
  Издръжка 895 051
2. Капиталови разходи 200 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 200 000
  III. ТРАНСФЕРИ  
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ  
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.) 1 705 189
  V. ФИНАНСИРАНЕ -1 705 189
  Депозити и средства по сметки -  
  нето (+/-) -1 705 189
  Наличности в края на периода (-) -1 705 189
     
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 42 900 000
  Собствени приходи 42 900 000
2. Неданъчни приходи 42 900 000
  Държавни такси 42 750 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 150 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 13 156 667
  Общо разходи 13 156 667
1. Текущи разходи 8 656 667
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 3 895 350
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 551 200
  Осигурителни вноски 856 350
  Издръжка 3 196 767
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 157 000
2. Капиталови разходи 4 500 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 4 500 000
  III. ТРАНСФЕРИ -14 100 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ -5 900 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) -5 900 000
  - вноски за ЦБ за текущата  
  година (-/+) -5 900 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ -8 200 000
  Трансфери (субсидии, вноски)  
  между бюджетни сметки (нето) -8 200 000
  - предоставени трансфери (-) -8 200 000
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.) 15 643 333
  V. ФИНАНСИРАНЕ -15 643 333
  Депозити и средства по сметки -  
  нето (+/-) -15 643 333
  Наличности в края на периода (-) -15 643 333
     
БЮДЖЕТ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 680 000
  Собствени приходи 680 000
2. Неданъчни приходи 680 000
  Държавни такси 680 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 1 906 800
  Общо разходи 1 906 800
1. Текущи разходи 1 688 200
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 803 155
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 42 900
  Осигурителни вноски 151 075
  Издръжка 687 070
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 4 000
2. Капиталови разходи 218 600
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 218 600
  III. ТРАНСФЕРИ 1 226 800
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1 226 800
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 1 226 800
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 1 226 800
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 7 800 000
  Собствени приходи 7 800 000
2. Неданъчни приходи 7 800 000
  Държавни такси 7 760 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 40 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 4 299 891
  Общо разходи 4 299 891
1. Текущи разходи 3 789 191
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 2 143 110
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 184 525
  Осигурителни вноски 602 780
  Издръжка 802 976
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 55 800
2. Капиталови разходи 510 700
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 510 700
  III. ТРАНСФЕРИ  
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ  
  И ДРУГИ БЮДЖЕТИ  
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.) 3 500 109
  V. ФИНАНСИРАНЕ -3 500 109
  Депозити и средства по сметки -  
  нето (+/-) -3 500 109
  Наличности в края на периода (-) -3 500 109
     
БЮДЖЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 11 000 000
  Собствени приходи 11 000 000
2. Неданъчни приходи 11 000 000
  Държавни такси 11 000 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 6 147 550
  Общо разходи 6 147 550
1. Текущи разходи 5 960 950
  Заплати и възнаграждения за  
  персонала, нает по трудови и  
  служебни правоотношения 2 249 720
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 96 800
  Осигурителни вноски 824 087
  Издръжка 1 658 430
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 1 131 913
2. Капиталови разходи 186 600
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 186 600
  III. ТРАНСФЕРИ  
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
  РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
  ДРУГИ БЮДЖЕТИ  
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.) 4 852 450
  V. ФИНАНСИРАНЕ -4 852 450
  Депозити и средства по сметки -  
  нето (+/-) -4 852 450
  Наличности в края на периода (-) -4 852 450
     
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 12 858 000
  Общо разходи 12 858 000
1. Текущи разходи 3 018 000
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 1 419 293
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 56 400
  Осигурителни вноски 355 607
  Издръжка 1 186 700
2. Капиталови разходи 9 840 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 9 840 000
  III. ТРАНСФЕРИ 12 858 000
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 12 858 000
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 12 858 000
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 12 858 000
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДО-  
  ВЕ И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 1 210 000
  Собствени приходи 1 210 000
2. Неданъчни приходи 1 210 000
  Държавни такси 1 200 000
  Глоби, санкции и наказателни лихви 10 000
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 5 933 691
  Общо разходи 5 933 691
1. Текущи разходи 5 895 691
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 492 426
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 93 500
  Осигурителни вноски 157 983
  Издръжка 4 951 782
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 200 000
2. Капиталови разходи 38 000
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 38 000
  III. ТРАНСФЕРИ 4 723 691
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 4 723 691
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 4 723 691
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 4 723 691
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА 2009 Г.
    (Лева)
  П О К А З А Т Е Л И СУМА
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 246 110 690
  Собствени приходи 246 110 690
2. Неданъчни приходи 246 110 690
  Приходи и доходи от собственост 1 043 380
  Държавни такси 244 100 000
  Други неданъчни приходи 967 310
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 313 016 000
  Общо разходи 313 016 000
1. Текущи разходи 179 756 600
  Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 18 744 027
  Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 938 000
  Осигурителни вноски 3 364 573
  Издръжка 156 640 000
  Разходи за членски внос и участие  
  в нетърговски организации и дейности 70 000
2. Капиталови разходи 133 259 400
  Придобиване на дълготрайни активи  
  и основен ремонт 133 259 400
  III. ТРАНСФЕРИ 66 905 310
  III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
  ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 66 905 310
  Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от ЦБ (нето) 66 905 310
  - получени трансфери (субсидии)  
  от ЦБ (+) 66 905 310
  III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
  ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-  
  ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ  
  III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ  
  ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ  
  БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  
  И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ  
  И СМЕТКИ  
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  
  (I. - II. + III.)  
  V. ФИНАНСИРАНЕ  
     


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2



БЮДЖЕТИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, НА МИНИСТЕРСТВАТА, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ, НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" И НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА 2009 Г. ПО ПРОГРАМИ
1. Бюджет на Министерския съвет за 2009 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1 Приходи и доходи от  
  собственост 2 552 000
  Общо: 2 552 000
     
  Разходи  
    (в лева)
Програма № Наименования на политиките Сума
  и програмите  
  Политика "Определяне на  
  националните приоритети и  
  координация на политиките" 12 843 000
Програма 1 "Определяне и осъществя-  
  ване на вътрешната и външ-  
  ната политика на Република  
  България" 5 288 000
Програма 2 "Координация и контрол на  
  националните политики" 7 555 000
  Други програми 40 920 000
Програма 3 "Вероизповедания" 3 614 100
Програма 4 "Борба с трафика на хора" 448 500
Програма 5 "Управление на национал-  
  ния архивен фонд" 8 183 700
Програма 6 "Национален компенсацио-  
  нен жилищен фонд" 16 348 100
Програма 7 "Борба срещу противооб-  
  ществените прояви на мало-  
  летните и непълнолетните" 220 500
Програма 8 "Администрация" 12 105 100
  Общо: 53 763 000
 
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
Програма 1 "Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 288 000
от тях за:  
Персонал 3 799 200
Издръжка 1 488 800
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 5 288 000
   
   
Програма 2 "Координация и контрол на национални политики"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 3 555 000
от тях за:  
Персонал 2 997 000
Издръжка 558 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 4 000 000
от тях за:  
Комуникационна стратегия (издръжка) 4 000 000
Общо разходи (I+II) 7 555 000
   
 
Програма 3 "Вероизповедания"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 114 100
от тях за:  
Персонал 74 800
Издръжка 39 300
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 3 500 000
от тях за:  
Ремонт и строеж на храмове и издръжка  
на свещенослужители зад граница  
(субсидии за организации с идеална цел) 3 500 000
Общо разходи (I+II) 3 614 100
   
 
Програма 4 "Борба с трафика на хора"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 448 500
от тях за:  
Персонал 117 600
Издръжка 280 900
Капиталови разходи 50 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 448 500
   
   
Програма 5 "Управление на Националния архивен фонд"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 183 700
от тях за:  
Персонал 5 825 400
Издръжка 858 300
Капиталови разходи 1 500 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 8 183 700
   
   
Програма 6 "Национален компенсационен жилищен фонд"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 298 100
от тях за:  
Персонал 248 100
Издръжка 40 000
Капиталови разходи 10 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 16 050 000
от тях за:  
Финансово компенсиране на граждани с  
многогодишни жилищноспестовни  
влогове (текущи трансфери, обезщетения  
и помощи за домакинства) 16 050 000
Общо разходи (I+II) 16 348 100
   
   
Програма 7 "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 220 500
от тях за:  
Персонал 140 500
Издръжка 70 000
Капиталови разходи 10 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 220 500
   
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 12 105 100
от тях за:  
Персонал 3 546 213
Издръжка 3 982 887
Капиталови разходи 4 576 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 12 105 100
   
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
 
 
Разходи по програмите на Министерския съвет - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 30 213 000
от тях за:  
Персонал 16 748 813
Издръжка 7 318 187
Капиталови разходи 6 146 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 23 550 000
Общо разходи (I+II) 53 763 000
   
   
2. Бюджет на Министерството на финансите за 2009 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1 Приходи и доходи от  
  собственост 12 960 700
2 Държавни такси 6 260 000
3 Глоби, санкции и наказателни  
  лихви 6 268 000
4 Други неданъчни приходи 3 351 300
5 Приходи от концесии 8 160 000
  Общо: 37 000 000
 
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика "Устойчиви и  
  прозрачни публични  
  финанси" 26 079 700
Програма 1 "Бюджет и финансово  
  управление" 17 427 700
Програма 2 "Защита на публичните  
  финансови интереси" 8 652 000
  Политика "Ефективно  
  събиране на всички дър-  
  жавни приходи" 258 973 491
Програма 3 "Администриране на  
  държавни приходи" 258 973 491
  Политика "Защита на  
  обществото и икономи-  
  ката от финансови измами,  
  контрабанда на стоки,  
  трафик на хора, изпиране  
  на пари и финансиране на  
  тероризма" 36 710 409
Програма 4 "Интегриране на финансо-  
  вата система и финансово  
  разузнаване" 688 000
Програма 5 "Митнически контрол и  
  надзор (нефискален)" 34 128 609
Програма 6 "Контрол върху организа-  
  цията и провеждането на  
  хазартни игри" 1 893 800
  Политика "Управление на  
  дълга" 1 693 000
Програма 7 "Управление на ликвид-  
  ността" 1 693 000
Програма "Администрация" 30 938 400
  Общо: 354 395 000
 
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
 
Програма 1 "Бюджет и финансово управление"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 17 380 100
от тях за:  
Персонал 10 623 500
Издръжка 6 321 450
Капиталови разходи 435 150
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 47 600
от тях за:  
Информационно издание на МФ  
(Персонал) 27 600
Информационно издание на МФ  
(Издръжка) 20 000
Общо разходи (I+II) 17 427 700
   
   
Програма 2 "Защита на публичните финансови интереси"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 652 000
от тях за:  
Персонал 5 620 600
Издръжка 2 172 400
Капиталови разходи 859 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 8 652 000
   
   
Програма 3 "Администриране на държавни приходи"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 250 813 491
от тях за:  
Персонал 180 845 591
Издръжка 46 635 050
Капиталови разходи 23 332 850
II. Администрирани разходни пара-  
графи по бюджета 8 160 000
от тях за:  
Концесионна дейност (Издръжка) 7 660 000
Концесионна дейност (Капиталови  
разходи) 500 000
Общо разходи (I+II) 258 973 491
   
Програма 4 "Интегриране на финансовата система и финансово разузнаване"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 688 000
от тях за:  
Персонал 400 000
Издръжка 248 000
Капиталови разходи 40 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 688 000
   
   
Програма 5 "Митнически контрол и надзор (нефискален)"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 34 128 609
от тях за:  
Персонал 14 345 609
Издръжка 2 700 000
Капиталови разходи 17 083 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 34 128 609
   
Програма 6 "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 893 800
от тях за:  
Персонал 1 419 000
Издръжка 474 800
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 1 893 800
   
   
Програма 7 "Управление на ликвидността"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 693 000
от тях за:  
Персонал 1 013 000
Издръжка 630 000
Капиталови разходи 50 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 1 693 000
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 21 631 400
от тях за:  
Персонал 6 722 100
Издръжка 3 309 300
Капиталови разходи 11 600 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 9 307 000
от тях за:  
Отпечатване и контрол върху ценни  
книжа (Издръжка) 9 307 000
Общо разходи (I+II) 30 938 400
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
 
 
Разходи по програмите на Министерството на финансите - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 336 880 400
от тях за:  
Персонал 220 989 400
Издръжка 62 491 000
Капиталови разходи 53 400 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 17 514 600
Общо разходи (I+II) 354 395 000
   
3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2009 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1 Приходи и доходи от  
  собственост 7 445 200
2 Държавни такси 37 300 000
  Общо: 44 745 200
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика "Насърчаване на  
  сигурността, стабилността и  
  сътрудничеството в света" 51 554 031
Програма 1 "Развитие на сътрудничест-  
  вото в международните орга-  
  низации по проблемите на  
  мира и сигурността, правата  
  на човека и в международ-  
  ния кодификационен процес" 18 571 359
Програма 2 "Последователно утвържда-  
  ване на взаимноизгодни  
  двустранни отношения" 32 982 672
  Политика "Насърчаване  
  участието на България в  
  процесите на глобализация  
  в социално-икономическа-  
  та сфера" 2 292 597
Програма 3 "Насърчаване ролята на  
  България в международ-  
  ното сътрудничество в ико-  
  номическата, социалната,  
  културната, научно-техни-  
  ческата и хуманитарната  
  област" 2 292 597
  Политика "Европейска  
  интеграция" 31 299 944
Програма 4 "Провеждане на български-  
  те интереси във формули-  
  рането и реализацията на  
  политиките и в институцио-  
  налното изграждане на ЕС" 4 472 973
Програма 5 "Провеждане на български-  
  те интереси в политиките  
  на Втория стълб - ОВППС,  
  развитие и хуманитарна  
  помощ" 453 193
Програма 6 "Последователно развитие на  
  двустранните партньорства с  
  европейските държави" 26 373 778
  Политика "Насърчаване на  
  стабилността и сътрудни-  
  чеството в региона" 19 041 483
Програма 7 "Реализиране на българ-  
  ските интереси чрез задъл-  
  бочаване на двустранните  
  партньорства" 15 136 628
Програма 8 "Насърчаване на стабил-  
  ността и сътрудничеството  
  в Югоизточна Европа и  
  Черноморския регион" 3 904 855
  Политика "Защита на бъл-  
  гарите зад граница и утвърж-  
  даване на положителния  
  образ на България" 21 556 815
Програма 9 "Консулска дейност и защи-  
  та на правата на българ-  
  ските граждани зад граница" 19 568 489
Програма 10 "Съхраняване и укрепване  
  на идентичността и култу-  
  рата на българските общ-  
  ности зад граница" 831 180
Програма 11 "Утвърждаване на положи-  
  телния образ на България" 1 157 146
  Политика "Осигуряване и  
  поддържане на ефективна  
  дипломатическа служба" 45 790 604
Програма 12 "Координация и развитие на  
  дипломатическата служба" 6 101 805
Програма 13 "Комуникации и задгранич-  
  ни държавни имоти" 20 015 644
Програма "Администрация" 19 673 155
  Общо: 171 535 474
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
Програма 1 "Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 10 829 086
от тях за:  
Персонал 1 804 263
Издръжка 9 024 823
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 7 742 273
от тях за:  
Членски внос и участие в международни  
организации и дейности 7 742 273
Общо разходи (I+II) 18 571 359
   
Програма 2 "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 32 975 412
от тях за:  
Персонал 3 726 389
Издръжка 29 249 023
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 7 260
от тях за:  
Членски внос и участие в международни  
организации и дейности 7 260
Общо разходи (I+II) 32 982 672
   
Програма 3 "Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната област"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 139 072
от тях за:  
Персонал 372 273
Издръжка 766 799
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 153 525
от тях за:  
Членски внос и участие в международни  
организации и дейности 1 153 525
Общо разходи (I+II) 2 292 597
   
Програма 4 "Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 4 472 973
от тях за:  
Персонал 373 260
Издръжка 4 099 713
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 4 472 973
   
Програма 5 "Провеждане на българските интереси в политиките на Втория стълб - ОВППС, развитие и хуманитарна помощ"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 410 165
от тях за:  
Персонал 273 404
Издръжка 136 761
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 43 028
от тях за:  
Членски внос и участие в международни  
организации и дейности 43 028
Общо разходи (I+II) 453 193
   
Програма 6 "Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 26 277 942
от тях за:  
Персонал 2 802 273
Издръжка 23 475 669
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 95 836
от тях за:  
Членски внос и участие в международни  
организации и дейности 95 836
Общо разходи (I+II) 26 373 778
Програма 7 "Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 15 136 628
от тях за:  
Персонал 1 227 827
Издръжка 13 908 801
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 15 136 628
Програма 8 "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 3 301 364
от тях за:  
Персонал 844 969
Издръжка 2 456 395
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 603 491
от тях за:  
Членски внос и участие в международни  
организации и дейности 603 491
Общо разходи (I+II) 3 904 855
Програма 9 "Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 19 568 489
от тях за:  
Персонал 3 627 727
Издръжка 14 940 762
Капиталови разходи 1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 19 568 489
Програма 10 "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 831 180
от тях за:  
Персонал 371 497
Издръжка 419 283
Капиталови разходи 40 400
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 831 180
   
Програма 11 "Утвърждаване на положителния образ на България"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 157 146
от тях за:  
Персонал 471 916
Издръжка 660 230
Капиталови разходи 25 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 1 157 146
   
Програма 12 "Координация и развитие на дипломатическата служба"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 6 101 805
от тях за:  
Персонал 3 094 252
Издръжка 3 007 553
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 6 101 805
   
Програма 13 "Комуникации и задгранични държавни имоти"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 20 015 644
от тях за:  
Персонал 2 811 976
Издръжка 4 355 968
Капиталови разходи 12 847 700
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 20 015 644
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 19 673 155
от тях за:  
Персонал 4 415 546
Издръжка 11 132 609
Капиталови разходи 4 125 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 19 673 155
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
 
Разходи по програмите на Министерството на външните работи - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 161 890 061
от тях за:  
Персонал 26 217 572
Издръжка 117 634 389
Капиталови разходи 18 038 100
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 9 645 413
Общо разходи (I+II) 171 535 474
4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2009 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1 Приходи и доходи от собстве-  
  ност 32 400 000
2 Глоби, санкции и наказател-  
  ни лихви 1 000 000
3 Други неданъчни приходи 500 000
4 Внесени ДДС и други данъ-  
  ци върху продажбите -7 200 000
5 Постъпления от продажба  
  на нефинансови активи 27 000 000
  Общо: 53 700 000
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика "Отбранителни  
  способности" 909 467 500
Програма 1 Програма "Сухопътни  
  войски" 310 862 000
Програма 2 Програма "Военновъздуш-  
  ни сили" 299 436 000
Програма 3 Програма "Военноморски  
  сили" 107 841 000
Програма 4 Програма "Централно  
  управление и осигуряване  
  на въоръжените сили" 143 134 000
Програма 7 Програма "Военна  
  полиция" 27 280 000
Програма 10 Програма "Научна и изсле-  
  дователска дейност" 1 335 000
Програма 12 Програма "Развитие на  
  системите за командване,  
  управление, комуникации,  
  наблюдение, разузнаване  
  и информационни системи  
  (C4ISR)" 16 917 000
Програма 14 Програма "Инфраструк-  
  тура на отбраната" 2 662 500
  Политика "Национална и  
  евроатлантическа сигурност  
  и отбрана, международен  
  мир и стабилност" 67 922 000
Програма 5 Програма "Участие на въо-  
  ръжените сили в многона-  
  ционални формирования,  
  военни операции зад грани-  
  ца и международни учения" 6 622 000
Програма 8 Програма "Сигурност чрез  
  сътрудничество и интег-  
  рация" 15 140 000
Програма 13 Програма "Военна инфор-  
  мация" 46 160 000
  Политика "Хората в  
  отбраната" 136 300 400
Програма 6 Програма "Образование,  
  квалификация и обучение" 2 130 400
Програма 9 Програма "Повишаване  
  качеството на живот" 134 170 000
  Политика "Поддръжка и  
  осигуряване на отбраната" 76 430 100
Програма 11 Програма "Администра-  
  тивно управление и осигу-  
  ряване" 76 430 100
  Общо: 1 190 120 000
 
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
Програма 1 "Сухопътни войски"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 310 862 000
от тях за:  
Персонал 237 251 060
Издръжка 51 412 940
Капиталови разходи 22 198 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 310 862 000
   
 
Програма 2 "Военновъздушни сили"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 299 336 000
от тях за:  
Персонал 122 844 323
Издръжка 36 803 677
Капиталови разходи 139 688 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 100 000
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 100 000
Общо разходи (I+II) 299 436 000
   
 
Програма 3 "Военноморски сили"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 107 841 000
от тях за:  
Персонал 68 185 111
Издръжка 18 346 090
Капиталови разходи 21 309 800
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 107 841 000
   
   
Програма 4 "Централно управление и осигуряване на въоръжените сили"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 143 134 000
от тях за:  
Персонал 102 003 802
Издръжка 33 647 829
Капиталови разходи 7 482 370
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета  
Общо разходи (I+II) 143 134 000
   
   
Програма 5 "Участие на въоръжените сили в многонационални формирования, военни операции зад граница
и международни учения"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 6 622 000
от тях за:  
Персонал 5 334 228
Издръжка 1 287 772
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета  
Общо разходи (I+II) 6 622 000
   
   
Програма 6 "Образование, квалификация и обучение"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 130 400
от тях за:  
Персонал 33 000
Издръжка 2 097 400
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 2 130 400
   
   
Програма 7 "Военна полиция"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 27 280 000
от тях за:  
Персонал 22 837 236
Издръжка 3 846 964
Капиталови разходи 595 800
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 27 280 000
   
   
Програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 15 140 000
от тях за:  
Издръжка 15 140 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 15 140 000
   
   
Програма 9 "Повишаване качеството на живот"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 132 721 700
от тях за:  
Персонал 58 754 905
Издръжка 33 413 295
Капиталови разходи 40 553 500
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 448 300
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия 1 421 000
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 27 300
Общо разходи (I+II) 134 170 000
   
   
Програма 10 "Научна и изследователска дейност"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 330 000
от тях за:  
Издръжка 1 330 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 5 000
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 5 000
Общо разходи (I+II) 1 335 000
   
   
Програма 11 "Административно управление и осигуряване"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 60 510 400
от тях за:  
Персонал 25 008 793
Издръжка 33 751 607
Капиталови разходи 1 750 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 15 919 700
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 15 919 700
Общо разходи (I+II) 76 430 100
   
   
Програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4IRS)"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 16 917 000
от тях за:  
Издръжка 800
Капиталови разходи 16 916 200
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 16 917 000
   
   
Програма 13 "Военна информация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 46 160 000
от тях за:  
Персонал 34 798 043
Издръжка 11 253 257
Капиталови разходи 108 700
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 46 160 000
   
   
Програма 14 "Инфраструктура на отбраната"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 662 500
от тях за:  
Издръжка 1 785 870
Капиталови разходи 876 630
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 2 662 500
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
 
Разходи по програмите на Министерството на отбраната - общо
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 172 646 999
от тях за:  
Персонал 677 050 500
Издръжка 244 117 500
Капиталови разходи 251 479 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 17 473 000
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия 1 421 000
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 16 052 000
Общо разходи (I+II) 1 190 120 000
   
5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2009 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1 Приходи и доходи от собственост 73 500 000
2 Държавни такси 61 000 000
3 Глоби, санкции и наказа-  
  телни лихви 3 400 000
4 Други неданъчни приходи 3 200 000
5 Внесени ДДС и други данъци  
  върху продажбите -16 000 000
6 Постъпления от продажба  
  на нефинансови активи 1 400 000
7 Помощи, дарения и други  
  безвъзмездно получени суми 500 000
  Общо: 127 000 000
 
Разходи
(в лева)
Програма № Наименование на програмата Сума
  Политика "Опазване на  
  обществения ред и противо-  
  действие на престъпността" 729 389 700
Програма 1 "Противодействие на прес-  
  тъпността, опазване на  
  обществения ред и пре-  
  венция" 608 967 020
Програма 2 "Охрана на държавната  
  граница и контрол за спаз-  
  ването на граничния  
  режим" 120 422 680
  Политика "Осигуряване  
  на държавен противопо-  
  жарен контрол, пожарога-  
  сителна и аварийноспаси-  
  телна дейност" 122 888 100
Програма 3 "Пожарна безопасност,  
  защита на населението при  
  пожари, бедствия, аварии  
  и катастрофи" 122 888 100
  Политика "Общоосигуря-  
  ващи дейности" 176 190 200
Програма 4 "Оперативно-техническо  
  осигуряване" 18 886 500
Програма 5 "Обучение, квалификация  
  и научни изследвания" 15 781 600
Програма 6 "Информационно осигуря-  
  ване, научни изследвания  
  и разработки и админист-  
  ративно обслужване" 141 522 100
  Други програми  
Програма 7 "Убежище и бежанци" 4 270 000
  Общо: 1 032 738 000
 
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
Програма 1 "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 608 966 820
от тях за:  
Персонал 545 250 600
Издръжка 52 068 000
Капиталови разходи 11 648 220
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 200
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 200
Общо разходи (I+II) 608 967 020
 
Програма 2 "Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 120 422 680
от тях за:  
Персонал 108 561 200
Издръжка 10 496 500
Капиталови разходи 1 364 980
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 120 422 680
   
 
Програма 3 "Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 122 880 500
от тях за:  
Персонал 112 632 800
Издръжка 7 398 200
Капиталови разходи 2 849 500
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 7 600
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 7 600
Общо разходи (I+II) 122 888 100
   
 
Програма 4 "Оперативно-техническо осигуряване"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 18 886 500
от тях за:  
Персонал 16 725 800
Издръжка 1 779 500
Капиталови разходи 381 200
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 18 886 500
   
   
Програма 5 "Обучение, квалификация и научни изследвания"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 13 838 700
от тях за:  
Персонал 10 473 200
Издръжка 2 179 000
Капиталови разходи 1 186 500
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 942 900
от тях за:  
Стипендии 1 940 400
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 2 500
Общо разходи (I+II) 15 781 600
   
 
Програма 6 "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 141 064 400
от тях за:  
Персонал 91 082 303
Издръжка 43 431 957
Капиталови разходи 6 550 140
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 457 700
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 457 700
Общо разходи (I+II) 141 522 100
   
 
Програма 7 "Убежище и бежанци"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 4 253 500
от тях за:  
Персонал 1 514 051
Издръжка 2 294 249
Капиталови разходи 445 200
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 16 500
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 16 500
Общо разходи (I+II) 4 270 000
   
 
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
 
Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 030 313 100
от тях за:  
Персонал 886 239 954
Издръжка 119 647 406
Капиталови разходи 24 425 740
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 2 424 900
от тях за:  
Стипендии 1 940 400
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 484 500
Общо разходи (I+II) 1 032 738 000
   
 
6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2009 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1 Приходи и доходи от  
  собственост 168 200
2 Държавни такси 73 595 800
3 Глоби, санкции и наказателни  
  лихви 36 000
4 Други неданъчни приходи 200 000
  Общо: 74 000 000
Разходи
(в лева)
Програма № Наименование на програмата Сума
  Политика в областта на  
  правосъдието 88 379 976
Програма 1 "Правна рамка за функцио-  
  нирането на съдебната  
  система" 6 247 660
Програма 2 "Регистри" 19 303 716
Програма 3 "Охрана на съдебната власт  
  и на лицата, застрашени в  
  наказателното производство" 25 196 130
Програма 4 "Равен достъп до правосъдие" 6 747 970
Програма 5 "Инвестиции на органите  
  на съдебната власт" 30 884 500
  Политика "Изпълнение на  
  наказанията" 112 076 684
Програма 6 "Затвори - изолация на  
  правонарушители" 75 418 756
Програма 7 "Следствени арести и  
  пробация" 36 657 928
Програма "Администрация" 5 067 340
  Общо: 205 524 000
 
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
Програма 1 "Правна рамка за функционирането на съдебната система"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 122 660
от тях за:  
Персонал 2 820 660
Издръжка 2 295 000
Капиталови разходи 7 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 125 000
от тях за:  
Издръжка 1 000 000
Разходи за членски внос и участие в меж-  
дународни организации - Международен  
наказателен съд, Хагска конвенция,  
СЕ "Греко" 125 000
Общо разходи (I+II) 6 247 660
 
Програма 2 "Регистри"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 19 303 716
от тях за:  
Персонал 9 965 616
Издръжка 4 446 600
Капиталови разходи 4 891 500
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 19 303 716
   
 
Програма 3 "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 24 379 130
от тях за:  
Персонал 20 741 630
Издръжка 2 534 500
Капиталови разходи 1 103 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 817 000
от тях за:  
Издръжка по ЗЗЛЗВНП 417 000
Капиталови разходи по ЗЗЛЗВНП 400 000
Общо разходи (I+II) 25 196 130
   
 
Програма 4 "Равен достъп до правосъдие"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 747 970
от тях за:  
Персонал 345 970
Издръжка 222 000
Капиталови разходи 180 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 6 000 000
от тях за:  
Издръжка по Закона за правната помощ 6 000 000
Общо разходи (I+II) 6 747 970
   
 
Програма 5 "Инвестиции на органите на съдебната власт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 30 884 500
от тях за:  
Капиталови разходи на органите на  
съдебната власт - чл. 130а от Конститу-  
цията на Република България и ЗСВ 29 054 500
Издръжка по ЗСВ - чл. 388, ал. 2 1 830 000
Общо разходи (I+II) 30 884 500
 
Програма 6 "Затвори - изолация на правонарушители"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 57 394 256
от тях за:  
Персонал 43 874 485
Издръжка 7 247 771
Капиталови разходи 6 272 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 18 024 500
от тях за:  
Издръжка - храна и медикаменти  
(ЗИН и ППЗИН) 16 598 900
Други възнаграждения по ЗИН и ППЗИН 1 425 600
Общо разходи (I+II) 75 418 756
 
Програма 7 "Следствени арести и пробация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 34 990 128
от тях за:  
Персонал 26 310 128
Издръжка 3 452 000
Капиталови разходи 5 228 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 667 800
от тях за:  
Издръжка - храна по ЗИН и ППЗИН 1 667 800
Общо разходи (I+II) 36 657 928
   
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 067 340
от тях за:  
Персонал 2 951 540
Издръжка 1 211 800
Капиталови разходи 904 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 5 067 340
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
 
Разходи по програмите на Министерството на правосъдието - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 147 005 200
от тях за:  
Персонал 107 010 029
Издръжка 21 409 671
Капиталови разходи 18 585 500
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 58 518 800
Общо разходи (I+II) 205 524 000
 
7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. по програми
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от  
  собственост 1 061 114
2. Държавни такси 16 631 336
3. Глоби, санкции и наказателни лихви 8 000 000
4. Други неданъчни приходи 307 550
  Общо: 26 000 000
 
Разходи
(в лева)
Програма № Наименование на програмите Сума
  Политика в областта на  
  заетостта 221 115 046
Програма 1 "Активиране на безработ-  
  ните и неактивните и по-  
  вишаване на качеството  
  на работната сила на без-  
  работните и заетите лица" 221 115 046
  Политика в областта на  
  трудовите отношения 14 108 243
Програма 2 "Осигуряване на подходя-  
  щи условия на труд" 13 898 981
Програма 3 "Предотвратяване и огра-  
  ничаване на колективни  
  трудови конфликти" 209 262
  Политика в областта на  
  социалното подпомагане 239 914 425
Програма 4 "Предоставяне на социал-  
  ни помощи при прилагане  
  на диференциран подход" 105 126 483
Програма 5 "Осигуряване на целева  
  социална защита за отоп-  
  ление на населението с  
  ниски доходи" 118 727 459
Програма 6 "Закрила на децата чрез  
  преход от институционал-  
  ни грижи към алтерна-  
  тивни грижи в семейна  
  среда" 14 158 727
Програма 7 "Социално включване на  
  други рискови групи от  
  населението" 1 901 756
  Политика за демографско  
  развитие и равни възмож-  
  ности 656 315 920
Програма 8 "Демографско развитие  
  на населението" 89 112
Програма 9 "Подпомагане на семей-  
  ства с деца" 501 279 203
Програма 10 "Интеграция на хора с  
  увреждания" 154 048 536
Програма 11 "Равни възможности" 899 069
  Политика в областта на  
  доходите 282 576
Програма 12 "Усъвършенстване на  
  механизмите и инструмен-  
  тите в областта на поли-  
  тиката по доходите от  
  труд и пенсии" 149 654
Програма 13 "Защитени минимални  
  плащания" 132 922
  Политика в областта на  
  трудовата миграция 1 529 706
Програма 14 "Свободно движение на хора" 88 182
Програма 15 "Миграция и интеграция на  
  имигранти" 1 441 524
Програма "Администрация" 13 241 244
  Общо: 1 146 507 160
 
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
Програма 1 "Активиране на безработните и неактивните и повишаване на качеството на работната сила на
безработните и заетите лица"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 31 115 046
от тях за:  
Персонал 25 703 159
Издръжка 5 240 887
Капиталови разходи 171 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 190 000 000
от тях за:  
Проект "Красива България" - НПДЗ 3 000 000
JOBS и др. проекти за заетост - НПДЗ 1 246 597
Квалификация и програми за безра-  
ботни (§42-00) - НПДЗ 185 753 403
Общо разходи (I + II) 221 115 046
   
Програма 2 "Осигуряване на подходящи условия на труд"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 193 981
от тях за:  
Персонал 5 966 962
Издръжка 2 177 019
Капиталови разходи 50 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 5 705 000
от тях за:  
Проекти и програми за подобряване  
условията на труд 3 705 000
Диагностика на професионалните болести 2 000 000
Общо разходи (I + II) 13 898 981
   
   
Програма 3 "Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 209 262
от тях за:  
Персонал 172 705
Издръжка 33 557
Капиталови разходи 3 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 209 262
   
 
Програма 4 "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 10 226 483
от тях за:  
Персонал 8 370 370
Издръжка 1 356 113
Капиталови разходи 500 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 94 900 000
от тях за:  
Месечни помощи по Закона за социалното  
подпомагане (ЗСП) 85 350 000
Еднократни помощи по ЗСП 600 000
Целеви помощи за наеми по ЗСП 150 000
Помощи за инвалиди по ЗСП 3 000 000
Други помощи по ЗСП 800 000
Целеви средства за диагностика, лечение  
и болнична помощ 5 000 000
Общо разходи (I + II) 105 126 483
 
Програма 5 "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 727 459
от тях за:  
Персонал 7 506 509
Издръжка 1 220 950
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 110 000 000
от тях за:  
Целеви помощи за отопление 110 000 000
Общо разходи (I + II) 118 727 459
   
 
Програма 6 "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 7 503 727
от тях за:  
Персонал 6 344 966
Издръжка 1 155 761
Капиталови разходи 3 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 6 655 000
от тях за:  
Други помощи и обезщетения по Закона  
за закрила на детето 6 000 000
Интегриран план "Закрила на детето" 655 000
Общо разходи (I + II) 14 158 727
   
 
Програма 7 "Социално включване на други рискови групи от населението"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 126 756
от тях за:  
Персонал 88 417
Издръжка 38 339
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 775 000
от тях за:  
Проекти за предоставяне на социални  
услуги 875 000
Изграждане, реконструиране, обзавеждане  
и модернизиране на социални домове 900 000
Общо разходи (I + II) 1 901 756
   
 
Програма 8 "Демографско развитие на населението"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 89 112
от тях за:  
Персонал 55 512
Издръжка 33 600
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 89 112
   
 
Програма 9 "Подпомагане на семейства с деца"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 19 563 603
от тях за:  
Персонал 16 856 457
Издръжка 2 707 146
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 481 715 600
от тях за:  
Еднократни парични помощи при раж-  
дане на дете по Закона за семейни помощи  
за деца (ЗСПД) 28 470 000
Месечни помощи за отглеждане на дете  
до навършване на една година по ЗСПД 32 884 000
Месечни помощи за дете до завършване  
на средно образование, но не повече от  
20-годишна възраст по ЗСПД 411 461 600
Еднократни парични помощи при бре-  
менност по ЗСПД 3 500 000
Целеви помощи за ученици по ЗСПД 5 400 000
Общо разходи (I + II) 501 279 203
   
 
Програма 10 "Интеграция на хора с увреждания"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 7 988 536
от тях за:  
Персонал 6 836 635
Издръжка 1 141 901
Капиталови разходи 10 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 146 060 000
от тях за:  
Обезщетения и помощи за домакинствата  
по Закона за интеграция на хората с увреж-  
дания (ЗИХУ) 1 400 000
Субсидии за нефинансови предприятия  
по ЗИХУ 3 800 000
Субсидии за организации с нестопанска  
цел по ЗИХУ 300 000
Месечни добавки за деца по ЗИХУ 40 320 000
Целеви помощи за хора с увреждания  
по ЗИХУ 63 440 000
Медицински изделия и помощни сред-  
ства, приспособления и съоръжения  
по ЗИХУ 36 800 000
Общо разходи (I + II) 154 048 536
   
 
Програма 11 "Равни възможности"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 699 069
от тях за:  
Персонал 89 069
Издръжка 610 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 200 000
от тях за:  
Национален план за действие по инициатива  
"Десетилетие на ромското включване  
2005 - 2015 г." 200 000
Общо разходи (I + II) 899 069
   
 
Програма 12 "Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката по доходите от труд и пенсии"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 149 654
от тях за:  
Персонал 110 354
Издръжка 39 300
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 149 654
   
 
Програма 13 "Защитени минимални плащания"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 132 922
от тях за:  
Персонал 95 922
Издръжка 37 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 132 922
   
 
Програма 14 "Свободно движение на хора"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 88 182
от тях за:  
Персонал 51 182
Издръжка 37 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 88 182
   
 
Програма 15 "Миграция и интеграция на имигранти"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 341 524
от тях за:  
Персонал 201 024
Издръжка 140 500
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 100 000
от тях за:  
Съфинансиране за Европейски интегра-  
ционен фонд 306 000
Дейности на служби по трудови и социални  
въпроси 794 000
Общо разходи (I + II) 1 441 524
   
 
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 13 241 244
от тях за:  
Персонал 4 707 809
Издръжка 4 933 744
Капиталови разходи 3 599 691
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 13 241 244
 
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
 
Разходи по програмите на Министерството на труда и социалната политика - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 108 396 560
от тях за:  
Персонал 83 157 052
Издръжка 20 902 817
Капиталови разходи 4 336 691
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 1 038 110 600
Общо разходи (I + II) 1 146 507 160
 
8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собственост 13 600 000
2. Държавни такси 20 000 000
3. Глоби, санкции и наказателни  
  лихви 2 300 000
4. Други неданъчни приходи 100 000
5. Постъпления от продажби на  
  нефинансови активи 100 000
  Общо: 36 100 000
 
Разходи
(в лева)
Програма № Наименование на програмата Сума
  Политика в областта на про-  
  моцията, превенцията и кон-  
  трола на общественото здра-  
  веопазване 88 068 957
Програма 1 "Здравен контрол" 30 586 390
Програма 2 "Профилактика на незаразни  
  болести" 20 610 410
Програма 3 "Профилактика и надзор на  
  заразните болести" 28 115 648
Програма 4 "Вторична профилактика на  
  болестите" 6 726 015
Програма 5 "Намаляване търсенето на  
  наркотици" 2 030 494
  Политика в областта на  
  диагностиката и лечението 375 965 500
Програма 6 "Извънболнична помощ" 6 423 442
Програма 7 "Болнична помощ" 116 971 806
Програма 8 "Диспансери" 8 747 750
Програма 9 "Спешна медицинска  
  помощ - телефон 150" 84 420 119
Програма 10 "Трансплантация на тъка-  
  ни, органи и клетки" 3 821 192
Програма 11 "Осигуряване на кръв и  
  кръвни съставки" 15 878 604
Програма 12 "Медико-социални грижи  
  за деца в неравностойно  
  положение" 36 760 865
Програма 13 "Експертизи за степен на  
  увреждания и трайна нера-  
  ботоспособност" 8 888 313
Програма 14 "Хемодиализа" 53 441 960
Програма 15 "Други медицински услуги" 611 449
Програма 16 "Интензивно лечение" 40 000 000
  Политика в областта на  
  лекарствените продукти и  
  медицинските изделия 148 295 333
Програма 17 "Достъпни и качествени  
  лекарствени продукти и  
  медицински изделия" 148 295 333
Програма "Администрация" 32 434 900
  Общо: 644 764 690
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
Програма 1 "Здравен контрол"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 30 553 690
от тях за:  
Персонал 17 801 467
Издръжка 8 252 223
Капиталови разходи 4 500 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 32 700
от тях за:  
Стипендии 32 700
Общо разходи (I + II) 30 586 390
   
 
Програма 2 "Профилактика на незаразните болести"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 19 994 110
от тях за:  
Персонал 9 623 026
Издръжка 8 971 084
Капиталови разходи 1 400 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 616 300
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на  
лекарствени продукти и медицински изде-  
лия, национални програми и обучение на  
специализанти 588 000
Стипендии 28 300
Общо разходи (I + II) 20 610 410
   
 
Програма 3 "Профилактика и надзор на заразните болести"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 12 145 328
от тях за:  
Персонал 6 678 095
Издръжка 5 467 233
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 15 970 320
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на  
лекарствени продукти и медицински изде-  
лия, национални програми и обучение на  
специализанти 15 918 000
Стипендии 47 000
Членски внос 5 320
Общо разходи (I + II) 28 115 648
   
 
Програма 4 "Вторична профилактика на болестите"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 6 726 015
от тях за:  
Персонал 4 703 713
Издръжка 2 022 302
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 6 726 015
   
 
Програма 5 "Намаляване търсенето на наркотици"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 930 494
от тях за:  
Персонал 1 132 302
Издръжка 798 192
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 100 000
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия,  
национални програми и обучение на спе-  
циализанти 100 000
Общо разходи (I + II) 2 030 494
   
 
Програма 6 "Извънболнична помощ"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 3 536 642
от тях за:  
Персонал 1 544 027
Издръжка 1 992 615
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 886 800
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на  
лекарствени продукти и медицински изде-  
лия, национални програми и обучение на  
специализанти 2 886 800
Общо разходи (I + II) 6 423 442
   
 
Програма 7 "Болнична помощ"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 33 858 083
от тях за:  
Персонал 13 250 506
Издръжка 13 607 576
Капиталови разходи 7 000 001
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 83 113 723
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на  
лекарствени продукти и медицински изде-  
лия, национални програми и обучение на  
специализанти 4 200 000
Субсидии за болнична помощ 54 954 000
Членски внос 270 323
Капиталови разходи 23 689 400
Общо разходи (I + II) 116 971 806
   
 
Програма 8 "Диспансери"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 236 000
от тях за:  
Издръжка 1 236 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 7 511 750
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на  
лекарствени продукти и медицински изде-  
лия, национални програми и обучение на  
специализанти 1 083 750
Субсидии за болнична помощ 6 428 000
Общо разходи (I + II) 8 747 750
   
 
Програма 9 "Спешна медицинска помощ - телефон 150"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 83 910 119
от тях за:  
Персонал 67 713 857
Издръжка 16 196 262
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 510 000
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка  
на лекарствени продукти и медицински  
изделия, национални програми и обуче-  
ние на специализанти 510 000
Общо разходи (I + II) 84 420 119
Програма 10 "Трансплантация на органи, тъкани и клетки"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 522 192
от тях за:  
Персонал 396 192
Издръжка 126 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 3 299 000
от тях за:  
Субсидии за болнична помощ 3 299 000
Общо разходи (I + II) 3 821 192
   
Програма 11 "Осигуряване на кръв и кръвни съставки"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 13 378 604
от тях за:  
Персонал 5 265 714
Издръжка 8 112 890
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 500 000
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка  
на лекарствени продукти и медицински  
изделия, национални програми и обучение  
на специализанти 2 500 000
Общо разходи (I + II) 15 878 604
   
Програма 12 "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 36 760 865
от тях за:  
Персонал 22 259 630
Издръжка 13 101 235
Капиталови разходи 1 400 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 36 760 865
   
Програма 13 "Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 569 313
от тях за:  
Персонал 1 888 877
Издръжка 680 436
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 6 319 000
от тях за:  
Субсидии за болнична помощ 6 319 000
Общо разходи (I + II) 8 888 313
   
Програма 14 "Хемодиализа"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 5 741 960
от тях за:  
Издръжка 5 741 960
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 47 700 000
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на  
лекарствени продукти и медицински изде-  
лия, национални програми и обучение на  
специализанти 18 700 000
Субсидии за болнична помощ 29 000 000
Общо разходи (I + II) 53 441 960
   
Програма 15 "Други медицински услуги"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 611 449
от тях за:  
Персонал 251 624
Издръжка 359 825
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета  
Общо разходи (I + II) 611 449
   
Програма 16 "Интензивно лечение"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 40 000 000
от тях за:  
Субсидии за болнична помощ 40 000 000
Общо разходи (I + II) 40 000 000
   
Програма 17 "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 12 352 333
от тях за:  
Персонал 3 132 504
Издръжка 9 219 829
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 135 943 000
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка  
на лекарствени продукти и медицински  
изделия, национални програми и обуче-  
ние на специализанти 135 943 000
Общо разходи (I + II) 148 295 333
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 17 394 900
от тях за:  
Персонал 6 621 253
Издръжка 2 673 647
Капиталови разходи 8 100 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 15 040 000
от тях за:  
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на  
лекарствени продукти и медицински изде-  
лия, национални програми и обучение на  
специализанти 15 000 000
Субсидии за ОМП 40 000
Общо разходи (I + II) 32 434 900
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
 
Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 283 222 097
от тях за:  
Персонал 162 262 787
Издръжка 98 559 309
Капиталови разходи 22 400 001
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 361 542 593
Общо разходи (I + II) 644 764 690
   
9. Бюджет на Министерството на образованието и науката за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 20 709 717
2. Глоби, санкции и наказа-  
  телни лихви 5 783
3. Други неданъчни приходи 484 500
  Общо: 21 200 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
1 2 3
  Политика за всеобхватно,  
  достъпно и качествено  
  средно образование и  
  обучение 318 769 925
Програма 1 "Наблюдение, анализ и  
  оценка на качеството в  
  средното образование" 13 200 193
Програма 2 "Продължаващо професио-  
  нално обучение" 4 854 921
Програма 3 "Улесняване на достъпа  
  до всеобщо образование" 12 939 209
Програма 4 "Осигуряване на учебния  
  процес" 259 634 290
Програма 5 "Интеграция и реинтегра-  
  ция на деца и ученици" 18 955 634
Програма 6 "Организиране на свобод-  
  ното време" 5 903 697
Програма 7 "Образование на българите  
  в чужбина" 3 281 981
  Политика за равен достъп  
  до качествено висше обра-  
  зование 8 633 485
Програма 8 "Управление на качеството  
  във висшето образование" 1 609 579
Програма 9 "Международен образова-  
  телен обмен" 4 557 232
Програма 10 "Осигуряване на обучение-  
  то в ДВУ" 1 447 286
Програма 11 "Студентско подпомагане" 556 230
Програма 12 "Студентски спорт, отдих  
  и туризъм и свободно време" 463 158
  Политика за развитие на  
  научния потенциал - база  
  за устойчиво развитие 106 637 883
Програма 13 "Оценка, развитие и съхра-  
  нение на националния нау-  
  чен потенциал" 10 971 049
Програма 14 "Насърчаване развитието  
  на научната дейност чрез  
  програмно-конкурсно  
  финансиране" 81 149 372
Програма 15 "Интегриране на научните  
  изследвания в образовател-  
  ните процеси в ДВУ" 14 517 462
  Други програми  
Програма "Колекциониране, консер-  
  виране и дълготрайно съх-  
  ранение на микробиоло-  
  гични образци" 306 346
Програма "Администрация" 6 721 482
  Общо: 441 069 121
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
 
 
Програма 1 "Наблюдение, анализ и оценка на качеството в средното образование"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 13 127 193
от тях за:  
Персонал 6 052 676
Издръжка 7 074 517
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 73 000
от тях за:  
Издръжка 73 000
Общо разходи (I + II) 13 200 193
   
Програма 2 "Продължаващо професионално обучение"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 4 854 921
от тях за:  
Персонал 1 509 446
Издръжка 3 345 475
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 4 854 921
   
Програма 3 "Улесняване на достъпа до всеобщо образование"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 3 710 018
от тях за:  
Персонал 739 056
Издръжка 2 970 962
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 9 229 191
от тях за:  
Стипендии 9 229 191
Общо разходи (I + II) 12 939 209
   
Програма 4 "Осигуряване на учебния процес"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 259 634 290
от тях за:  
Персонал 197 194 842
Издръжка 45 609 148
Капиталови разходи 16 830 300
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 259 634 290
   
Програма 5 "Интеграция и реинтеграция на деца и ученици"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 16 455 634
от тях за:  
Персонал 15 387 583
Издръжка 1 068 051
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 500 000
от тях за:  
Издръжка 2 500 000
Общо разходи (I + II) 18 955 634
   
Програма 6 "Организиране на свободното време"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 903 697
от тях за:  
Персонал 1 326 264
Издръжка 4 577 433
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 5 903 697
   
Програма 7 "Образование на българите в чужбина"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 3 281 981
от тях за:  
Персонал 689 761
Издръжка 2 592 220
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 3 281 981
   
Програма 8 "Управление на качеството във висшето образование"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 609 579
от тях за:  
Персонал 900 644
Издръжка 708 935
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 609 579
   
Програма 9 "Международен образователен обмен"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 4 145 032
от тях за:  
Персонал 394 985
Издръжка 3 750 047
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 412 200
от тях за:  
Членски внос 16 200
Стипендии 396 000
Общо разходи (I + II) 4 557 232
   
Програма 10 "Осигуряване на обучението в ДВУ"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 055 896
от тях за:  
Персонал 124 871
Издръжка 931 025
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 391 390
от тях за:  
Стипендии 391 390
Общо разходи (I + II) 1 447 286
   
Програма 11 "Студентско подпомагане"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 556 230
от тях за:  
Персонал 41 730
Издръжка 514 500
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 556 230
   
Програма 12 "Студентски спорт, отдих и туризъм и свободно време"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 463 158
от тях за:  
Персонал 71 061
Издръжка 392 097
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 463 158
   
Програма 13 "Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 10 968 399
от тях за:  
Персонал 870 549
Издръжка 10 097 850
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 650
от тях за:  
Членски внос 2 650
Общо разходи (I + II) 10 971 049
   
Програма 14 "Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 77 966 622
от тях за:  
Персонал 877 480
Издръжка 77 089 142
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 3 182 750
от тях за:  
Членски внос 2 384 650
Издръжка 798 100
Общо разходи (I + II) 81 149 372
   
Програма 15 "Интегриране на научните изследвания в образователните процеси в ДВУ"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 14 517 462
от тях за:  
Персонал 88 462
Издръжка 14 429 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 14 517 462
   
Програма "Колекциониране, консервиране и дълготрай-
но съхранение на микробиологични образци"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 305 846
от тях за:  
Персонал 249 186
Издръжка 56 660
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 500
от тях за:  
Членски внос 500
Общо разходи (I + II) 306 346
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 6 721 482
от тях за:  
Персонал 3 995 427
Издръжка 2 726 055
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 6 721 482
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на образованието и науката - общо
(лева)
Разходи Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 425 277 440
от тях за:  
Персонал 230 514 023
Издръжка 177 933 117
Капиталови разходи 16 830 300
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 15 791 681
от тях за:  
Издръжка 3 371 100
Стипендии 10 016 581
Членски внос 2 404 000
Общо разходи (I + II) 441 069 121
 
10. Бюджет на Министерството на културата за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 14 680 000
2. Държавни такси 220 000
3. Други неданъчни приходи 3 200 000
4. Внесени ДДС и други данъци  
  върху продажбите -400 000
  Общо: 17 700 000
 
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика в областта на опаз-  
  ване на културно-историчес-  
  кото наследство и подпома-  
  гане създаването и разпрост-  
  ранението на изкуство, на  
  културни продукти и услуги 89 399 499
Програма 1 "Опазване на недвижимото  
  културно-историческо  
  наследство" 1 531 828
Програма 2 "Опазване на движимото  
  културно-историческо  
  наследство" 9 628 270
Програма 3 "Национален фонд "Култура" 873 163
Програма 4 "Филмово изкуство" 16 738 368
Програма 5 "Театрално изкуство" 28 311 328
Програма 6 "Музикално и танцово  
  изкуство" 28 526 449
Програма 7 "Гарантиране защитата на  
  интелектуалната собственост" 88 602
Програма 8 "Подпомагане развитието на  
  българската култура и изкуст-  
  ва, на българския книжен  
  сектор, библиотеки и чита-  
  лища" 3 701 491
  Политика в областта на  
  популяризиране на културата 4 011 716
Програма 9 "Международно културно  
  сътрудничество" 144 448
Програма 10 "Популяризиране на култур-  
  ни продукти и ценности" 3 867 268
  Политика в областта на  
  качественото образование  
  по изкуства и култура 22 709 027
Програма 11 "Обучение на кадри в  
  областта на изкуството и  
  културата" 22 709 027
Програма 12 "Закрила на деца с изявени  
  дарби" 0
Програма "Администрация" 5 779 358
  Общо: 121 899 600
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Опазване на недвижимото културно-историческо наследство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 618 957
от тях за:  
Персонал 548 682
Издръжка 70 275
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 912 871
от тях за:  
Консервационно-реставрационни работи 700 000
Членски внос 2 871
Проектиране на обекти по Оперативна  
програма "Регионално развитие" 210 000
Общо разходи (I + II) 1 531 828
   
Програма 2 "Опазване на движимото културно-историческо наследство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 898 974
от тях за:  
Персонал 3 661 611
Издръжка 3 837 363
Капиталови разходи 1 400 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 729 296
от тях за:  
Субсидия за творчески проекти 665 000
Подпомагане на регионалните музеи  
(ПМС 153/2000) 60 000
Членски внос 4 296
Общо разходи (I + II) 9 628 270
   
Програма 3 "Национален фонд "Култура"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 94 863
от тях за:  
Персонал 63 313
Издръжка 31 550
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 778 300
от тях за:  
Субсидия за творчески проекти 778 300
Общо разходи (I + II) 873 163
   
Програма 4 "Филмово изкуство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 491 911
от тях за:  
Персонал 233 411
Издръжка 258 500
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 16 246 457
от тях за:  
Субсидия за филмопроизводство 16 000 000
Членски внос 246 457
Общо разходи (I + II) 16 738 368
   
Програма 5 "Театрално изкуство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 27 944 372
от тях за:  
Персонал 14 973 972
Издръжка 6 970 400
Капиталови разходи 6 000 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 366 956
от тях за:  
Субсидия за творчески проекти 365 000
Членски внос 1 956
Общо разходи (I + II) 28 311 328
   
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 28 161 449
от тях за:  
Персонал 22 382 698
Издръжка 3 278 751
Капиталови разходи 2 500 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 365 000
от тях за:  
Субсидия за творчески проекти 365 000
Общо разходи (I + II) 28 526 449
   
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 50 000
от тях за:  
Издръжка 50 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 38 602
от тях за:  
Членски внос 38 602
Общо разходи (I + II) 88 602
   
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 506 987
от тях за:  
Персонал 2 032 737
Издръжка 474 250
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 194 504
от тях за:  
Субсидия за творчески проекти 365 000
Подпомагане на фестивали и конкурси 250 000
Културен календар 100 000
Членски внос 26 504
Подпомагане на регионалните библиотеки  
(ПМС 153/2000) 60 000
Подкрепа на регионални културни дейнос-  
ти и изяви в сферата на любителското  
творчество и нематериалното културно  
наследство 130 000
Абонамент за периодика на НБ "Св. св.  
Кирил и Методий" 83 000
Награди за постигнати високи творчески  
резултати 180 000
Общо разходи (I + II) 3 701 491
   
Програма 9 "Международно културно сътрудничество"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 120 000
от тях за:  
Издръжка 120 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 24 448
от тях за:  
Членски внос 24 448
Общо разходи (I + II) 144 448
Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 3 867 268
от тях за:  
Персонал 421 768
Издръжка 3 345 500
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 3 867 268
Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 22 255 969
от тях за:  
Персонал 16 424 390
Издръжка 4 541 579
Капиталови разходи 1 290 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 453 058
от тях за:  
Стипендии 453 058
Общо разходи (I + II) 22 709 027
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 779 358
от тях за:  
Персонал 3 041 202
Издръжка 2 335 356
Капиталови разходи 402 800
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 5 779 358
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на културата - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 100 790 108
от тях за:  
Персонал 63 783 784
Издръжка 25 313 524
Капиталови разходи 11 692 800
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 21 109 492
Общо разходи (I + II) 121 899 600
   
11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 1 964 800
2. Държавни такси 5 216 200
3. Глоби, санкции и наказателни  
  лихви 1 119 000
  Общо: 8 300 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
1 2 3
  Политика в областта на  
  управление на водите 14 157 400
Програма 1 "Оценка, управление и опаз-  
  ване на водните ресурси на  
  Република България" 14 157 400
  Политика в областта на  
  управлението на отпадъците 2 606 900
Програма 2 "Интегрирана система за  
  управление на отпадъците" 2 606 900
  Политика в областта на  
  опазване чистотата на  
  атмосферния въздух 1 126 300
Програма 3 "Подобряване качеството  
  на атмосферния въздух в  
  районите "горещи точки"" 372 649
Програма 4 "Подобряване качеството  
  на течните горива и нама-  
  ляване на вредните емисии  
  в атмосферния въздух" 753 651
  Политика в областта на  
  опазване на биологичното  
  разнообразие 7 205 900
Програма 5 "Съхраняване, укрепване  
  и възстановяване на еко-  
  системи, местообитания,  
  видове и генетичните им  
  ресурси" 7 205 900
  Политика в областта на  
  управлението на опасните  
  химични вещества и  
  препарати 783 600
Програма 6 "Контрол и управление  
  на химичните вещества,  
  предотвратяване на  
  големи аварии и коорди-  
  нация на РИОСВ по при-  
  лагане и налагане на  
  екологичното законода-  
  телство" 783 600
  Политика в областта на  
  Националната система за  
  мониторинг на околната  
  среда и информационна  
  обезпеченост 12 255 700
Програма 7 "Национална система за  
  мониторинг на околната  
  среда и информационна  
  обезпеченост" 12 255 700
  Политика за информира-  
  не, участие на обществе-  
  ността в процеса на взема-  
  не на решения за околната  
  среда и повишаване на об-  
  щественото съзнание и  
  култура в сферата на окол-  
  ната среда и устойчивото  
  развитие 1 248 600
Програма 8 "Повишаване на обществе-  
  ната култура и съзнание по  
  въпросите на околната среда  
  и устойчивото развитие" 1 248 600
  Политика за комплексно  
  предотвратяване и контрол  
  на замърсяването 1 708 300
Програма 9 "ОВОС и екологична оценка" 686 300
Програма 10 "Комплексни разрешителни  
  и защита от шум в околната  
  среда" 803 000
Програма 11 "Схеми за подобряване на  
  резултатите в опазване на  
  околната среда" 49 000
Програма 12 "Екологична отговорност" 170 000
  Политика в областта на  
  управление на дейностите  
  по изменение на климата 496 900
Програма 13 "Управление на дейностите  
  по изменение на климата" 496 900
  Политика в областта на гео-  
  логията, подземните богат-  
  ства, опазване на земните  
  недра и почвите 3 635 900
Програма 14 "Управление на търсенето,  
  проучването и добива на  
  подземни богатства, опаз-  
  ване на земните недра" 1 098 938
Програма 15 "Осигуряване на информа-  
  ция за геологията и суро-  
  винния потенциал на  
  страната" 2 434 657
Програма 16 "Опазване, устойчиво полз-  
  ване на земите и почвите и  
  възстановяване на почве-  
  ните функции" 102 305
Програма "Администрация" 12 010 465
  Общо: 57 235 965
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 12 157 400
от тях за:  
Персонал 4 249 569
Издръжка 7 121 831
Капиталови разходи 786 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 000 000
от тях за:  
Издръжка 2 000 000
Общо разходи (I+II) 14 157 400
   
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 606 900
от тях за:  
Персонал 1 954 962
Издръжка 501 938
Капиталови разходи 150 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 2 606 900
   
Програма 3 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в районите "горещи точки""
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 372 649
от тях за:  
Персонал 289 519
Издръжка 83 130
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 372 649
   
Програма 4 "Подобряване качеството на течните горива и намаляване на вредните емисии в атмосферния
въздух"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 753 651
от тях за:  
Персонал 571 672
Издръжка 181 979
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 753 651
   
Програма 5 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните
им ресурси"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 205 900
от тях за:  
Персонал 3 833 405
Издръжка 1 062 495
Капиталови разходи 310 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 000 000
от тях за:  
Издръжка 2 000 000
Общо разходи (I+II) 7 205 900
   
Програма 6 "Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 783 600
от тях за:  
Персонал 602 291
Издръжка 81 309
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 783 600
   
Програма 7 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 10 255 700
от тях за:  
Персонал 4 628 344
Издръжка 5 527 356
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 000 000
от тях за:  
Издръжка 2 000 000
Общо разходи (I+II) 12 255 700
   
Програма 8 "Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото
развитие"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 248 600
от тях за:  
Персонал 513 684
Издръжка 734 916
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 1 248 600
   
Програма 9 "ОВОС и екологична оценка"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 686 300
от тях за:  
Персонал 550 197
Издръжка 136 103
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 686 300
   
Програма 10 "Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 803 000
от тях за:  
Персонал 634 000
Издръжка 169 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 803 000
   
Програма 11 "Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 49 000
от тях за:  
1 2
Персонал 34 000
Издръжка 15 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 49 000
   
Програма 12 "Екологична отговорност"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 170 000
от тях за:  
Персонал 65 000
Издръжка 105 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 170 000
   
Програма 13 "Управление на дейностите по изменение
на климата"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 496 900
от тях за:  
Персонал 166 390
Издръжка 330 510
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 496 900
   
Програма 14 "Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 098 938
от тях за:  
Персонал 598 938
Издръжка 350 000
Капиталови разходи 150 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 1 098 938
   
Програма 15 "Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 434 657
от тях за:  
Персонал 113 290
Издръжка 667 667
Капиталови разходи 1 653 700
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 2 434 657
   
Програма 16 "Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 102 305
от тях за:  
Персонал 22 305
Издръжка 80 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 102 305
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 12 010 465
от тях за:  
Персонал 4 218 376
Издръжка 212 689
Капиталови разходи 7 579 400
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I+II) 12 010 465
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на околната среда и водите - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 51 235 965
от тях за:  
Персонал 23 045 942
Издръжка 17 360 923
Капиталови разходи 10 829 100
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 6 000 000
от тях за:  
Издръжка 6 000 000
Общо разходи (I+II) 57 235 965
   
12. Бюджет на Министерството на икономиката и енергетиката за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 81 247 328
2. Държавни такси 15 950 964
3. Глоби, санкции и наказател-  
  ни лихви 3 074 500
4. Други неданъчни приходи 20 500
5. Помощи, дарения и други  
  безвъзмездно получени суми 955 708
  Общо: 101 249 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
1 2 3
  Политика "Макроикономи-  
  ческа стабилност и конку-  
  рентоспособност" 28 094 728
  в т.ч.:  
  - за стратегическа цел  
  "Устойчиво развитие и кон-  
  курентоспособност" 1 638 600
Програма 1 "Насърчаване на предприе-  
  мачеството" 230 000
Програма 2 "Управление на програми  
  и проекти, съфинансирани  
  от ЕС" 75 000
Програма 3 "Насърчаване на инвести-  
  циите" 0
Програма 4 "Насърчаване на иновациите" 514 000
Програма 5 "Развитие на експортния  
  потенциал, участие в един-  
  ния европейски пазар и  
  достъп до други пазари" 819 600
  - за стратегическа цел  
  "Сигурност и конкуренто-  
  способност на енергийните  
  доставки" 26 456 128
Програма 6 "Изпълнение на публични  
  дейности при управление  
  на РАО и ИЕЯС" 25 506 128
Програма 7 "Ефективно функционира-  
  не на енергийната инфра-  
  структура" 0
Програма 8 "Ефективно използване на  
  енергията и енергийните  
  ресурси" 950 000
Програма "Администрация на Минис-  
  терство на икономиката и  
  енергетиката за изпълнение  
  на държавната политика в  
  областта на икономиката и  
  енергетиката" 75 817 042
  Общо: 103 911 770
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Насърчаване на предприемачеството"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 230 000
от тях за:  
Издръжка 230 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 230 000
   
Програма 2 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 75 000
от тях за:  
Издръжка 75 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 75 000
   
Програма 4 "Насърчаване на иновациите"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 514 000
от тях за:  
Издръжка 514 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 514 000
   
Програма 5 "Развитие на експортния потенциал, участие в единния европейски пазар и достъп до други пазари"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 819 600
от тях за:  
Издръжка 819 600
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 819 600
   
Програма 6 "Изпълнение на публични дейности при
управление на РАО и ИЕЯС"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 25 506 128
от тях за:  
Субсидии за дейности по РАО и ИЕЯС 19 601 800
Капиталови трансфери за РАО И ИЕЯС 5 904 328
Общо разходи (I + II) 25 506 128
   
Програма 8 "Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 100 000
от тях за:  
Издръжка 100 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 850 000
от тях за:  
Субсидии за фонд "Енергийна ефективност" 850 000
Общо разходи (I + II) 950 000
   
Програма "Администрация на Министерството на икономиката и енергетиката за изпълнение на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 75 717 042
от тях за:  
Персонал 37 115 054
Издръжка 32 960 216
Капиталови разходи 5 641 772
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 100 000
от тях за:  
Субсидии за сдруженията на потреби-  
телите 100 000
Общо разходи (I + II) 75 817 042
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на икономиката и енергетиката - общо
(лева)
Разходи Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 77 455 642
от тях за:  
Персонал 37 115 054
Издръжка 34 698 816
Капиталови разходи 5 641 772
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 26 456 128
Общо разходи (I + II) 103 911 770
   
13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 13 000
2. Държавни такси 16 695 000
3. Глоби, санкции и наказа-  
  телни лихви 1 500 000
  Общо: 18 208 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
1 2 3
  Политика по териториално  
  развитие и благоустрояване 49 972 423
Програма 1 "Изграждане и управление  
  на В и К инфраструктура" 4 044 188
Програма 2 "Геозащита" 4 554 738
Програма 3 "Пътна инфраструктура" 1 754 528
Програма 4 "Кадастър и геодезически  
  дейности" 19 884 007
Програма 5 "Устройство и развитие на  
  територията" 735 631
Програма 6 "Друга техническа инфра-  
  структура" 9 963 742
Програма 7 "Административно-тери-  
  ториално устройство и  
  териториално управление" 1 128 410
Програма 8 "Регулиране и контрол върху  
  проектирането и строител-  
  ството" 7 907 179
  Политика за балансирано  
  и устойчиво развитие на  
  регионите в България 10 599 300
Програма 9 "Устойчиво интегрирано  
  регионално и местно  
  развитие" 10 599 300
  Политика по управление  
  на държавната собственост  
  и жилищната политика 1 509 100
Програма 10 "Управление на държавната  
  собственост" 941 582
Програма 11 "Създаване на условия за  
  подобряване състоянието на  
  съществуващия сграден фонд  
  и на работещ механизъм за  
  осигуряване на достъпни  
  жилища" 114 078
Програма 12 "Подобряване на жилищните  
  условия на ромите в Репуб-  
  лика България" 312 440
Програма 13 "Управление на държавното  
  участие в търговските дру-  
  жества и държавните пред-  
  приятия от системата на  
  МРРБ" 141 000
  Други програми  
Програма "Гражданска регистрация  
  и административно обслуж-  
  ване - ГРАО" 2 551 500
Програма "Администрация" 8 133 100
  Общо: 72 765 423
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Изграждане и управление на В и К инфраструктура"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 042 592
от тях за:  
Персонал 927 592
Издръжка 115 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 3 001 596
от тях за:  
Капиталови разходи 3 001 596
Общо разходи (I + II) 4 044 188
   
Програма 2 "Геозащита"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 105 538
от тях за:  
Персонал 99 558
Издръжка 5 980
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 4 449 200
от тях за:  
Капиталови разходи 4 449 200
Общо разходи (I + II) 4 554 738
   
Програма 3 "Пътна инфраструктура"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 89 728
от тях за:  
Персонал 22 948
Издръжка 5 180
Капиталови разходи 61 600
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 664 800
от тях за:  
Капиталови разходи 1 664 800
Общо разходи (I + II) 1 754 528
   
Програма 4 "Кадастър и геодезически дейности"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 19 884 007
от тях за:  
Персонал 7 401 007
Издръжка 11 983 000
Капиталови разходи 500 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 19 884 007
   
Програма 5 "Устройство и развитие на територията"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 435 631
от тях за:  
Персонал 166 847
Издръжка 45 784
Капиталови разходи 223 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 300 000
от тях за:  
Капиталови разходи 300 000
Общо разходи (I + II) 735 631
   
Програма 6 "Друга техническа инфраструктура"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 25 336
от тях за:  
Персонал 22 446
Издръжка 2 890
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 9 938 406
от тях за:  
Капиталови разходи 9 938 406
Общо разходи (I + II) 9 963 742
   
Програма 7 "Административно-териториално устройство и териториално управление"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 228 410
от тях за:  
Персонал 109 556
Издръжка 10 854
Капиталови разходи 108 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 900 000
от тях за:  
Капиталови разходи 900 000
Общо разходи (I + II) 1 128 410
   
Програма 8 "Регулиране и контрол върху проектира-
нето и строителството"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 7 907 179
от тях за:  
Персонал 5 837 779
Издръжка 1 729 400
Капиталови разходи 340 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 7 907 179
   
Програма 9 "Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 3 975 900
от тях за:  
Персонал 3 315 900
Издръжка 400 000
Капиталови разходи 260 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 6 623 400
от тях за:  
Капиталови разходи 604 400
Капиталови трансфери 6 019 000
Общо разходи (I + II) 10 599 300
   
Програма 10 "Управление на държавната собственост"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 941 582
от тях за:  
Персонал 881 482
Издръжка 10 100
Капиталови разходи 50 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 941 582
   
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 114 078
от тях за:  
Персонал 50 958
Издръжка 3 120
Капиталови разходи 60 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 114 078
   
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 60 440
от тях за:  
Персонал 59 135
Издръжка 1 305
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 252 000
от тях за:  
Капиталови разходи 252 000
Общо разходи (I + II) 312 440
   
Програма 13 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия от сис-
темата на МРРБ"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 141 000
от тях за:  
Персонал 124 000
Издръжка 17 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 141 000
   
Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 051 500
от тях за:  
Персонал 1 085 613
Издръжка 365 887
Капиталови разходи 600 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 500 000
от тях за:  
Капиталови разходи 500 000
Общо разходи (I + II) 2 551 500
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 133 100
от тях за:  
Персонал 2 765 700
Издръжка 1 700 000
Капиталови разходи 3 667 400
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 8 133 100
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 45 136 021
от тях за:  
Персонал 22 870 521
Издръжка 16 395 500
Капиталови разходи 5 870 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 27 629 402
от тях за:  
Капиталови разходи 21 610 402
Капиталови трансфери 6 019 000
Общо разходи (I + II) 72 765 423
   
14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 35 860 700
2. Държавни такси 83 956 300
3. Глоби, санкции и наказател-  
  ни лихви 800
4. Други неданъчни приходи -2 461 000
5. Постъпления от продажба  
  на нефинансови активи 160 000
  Общо: 117 516 800
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика "Земеделие и  
  селски райони" 347 659 549
Програма 1 "Земеделски земи" 85 439 665
Програма 2 "Природни ресурси в сел-  
  ските райони" 687 477
Програма 3 "Растениевъдство" 100 079 525
Програма 4 "Фитосанитарен контрол  
  и растителна защита" 9 117 255
Програма 5 "Хидромелиорации" 8 438 896
Програма 6 "Здравеопазване на  
  животните" 19 870 857
Програма 7 "Животновъдство" 6 291 104
Програма 8 "Организация на пазарите" 737 352
Програма 9 "Агростатистика, анализи  
  и прогнози" 1 059 856
Програма 10 "Научни изследвания" 28 763 915
Програма 11 "Съвети и консултации" 1 578 260
Програма 12 "Образование" 49 494 108
Програма 13 "Земеделска техника" 2 531 545
Програма 14 "Качество на храните" 6 222 559
Програма 15 "Безопасност на храните  
  и фуражите" 26 026 905
Програма 16 "Подобряване на живота  
  в селските райони" 1 320 270
  Политика "Рибарство и  
  аквакултури" 5 773 400
Програма 17 "Рибарство и аквакултури" 5 773 400
Програма "Администрация" 26 031 200
  Общо: 379 464 149
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Земеделски земи"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 85 282 665
от тях за:  
Персонал 24 644 094
Издръжка 51 164 058
Капиталови разходи 9 474 513
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 157 000
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 157 000
Общо разходи (I + II) 85 439 665
   
Програма 2 "Природни ресурси в селските райони"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 687 477
от тях за:  
Персонал 521 234
Издръжка 166 243
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 687 477
   
Програма 3 "Растениевъдство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 20 079 525
от тях за:  
Персонал 14 433 766
Издръжка 5 292 759
Капиталови разходи 353 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 80 000 000
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия 80 000 000
Общо разходи (I + II) 100 079 525
   
Програма 4 "Фитосанитарен контрол и растителна защита"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 958 255
от тях за:  
Персонал 4 980 364
Издръжка 3 515 891
Капиталови разходи 462 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 159 000
от тях за:  
Стипендии 100 000
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 59 000
Общо разходи (I + II) 9 117 255
   
Програма 5 "Хидромелиорации"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 438 896
от тях за:  
Персонал 1 062 773
Издръжка 945 455
Капиталови разходи 6 430 668
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 8 438 896
   
Програма 6 "Здравеопазване на животните"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 19 770 857
от тях за:  
Персонал 9 881 526
Издръжка 7 742 707
Капиталови разходи 2 146 624
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 100 000
от тях за:  
Стипендии 100 000
Общо разходи (I + II) 19 870 857
   
Програма 7 "Животновъдство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 6 271 404
от тях за:  
Персонал 4 338 015
Издръжка 1 878 389
Капиталови разходи 55 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 19 700
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 19 700
Общо разходи (I + II) 6 291 104
   
Програма 8 "Организация на пазарите"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 737 352
от тях за:  
Персонал 414 645
Издръжка 322 707
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 737 352
 
Програма 9 "Агростатистика, анализи и прогнози"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 059 856
от тях за:  
Персонал 678 307
Издръжка 381 549
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 059 856
   
Програма 10 "Научни изследвания"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 28 078 115
от тях за:  
Персонал 20 338 438
Издръжка 7 255 377
Капиталови разходи 484 300
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 685 800
от тях за:  
Стипендии 666 800
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 19 000
Общо разходи (I + II) 28 763 915
   
Програма 11 "Съвети и консултации"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 578 260
от тях за:  
Персонал 1 140 440
Издръжка 331 820
Капиталови разходи 106 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 578 260
   
Програма 12 "Образование"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 48 394 108
от тях за:  
Персонал 34 029 287
Издръжка 13 514 821
Капиталови разходи 850 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 100 000
от тях за:  
Стипендии 1 100 000
Общо разходи (I + II) 49 494 108
   
Програма 13 "Земеделска техника"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 531 545
от тях за:  
Персонал 1 601 432
Издръжка 895 113
Капиталови разходи 35 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 2 531 545
   
Програма 14 "Качество на храните"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 6 222 559
от тях за:  
Персонал 1 420 575
Издръжка 621 984
Капиталови разходи 4 180 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 6 222 559
   
Програма 15 "Безопасност на храните и фуражите"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 26 026 905
от тях за:  
Персонал 14 856 439
Издръжка 11 170 466
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 26 026 905
   
Програма 16 "Подобряване на живота в селските райони"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 320 270
от тях за:  
Персонал 881 719
Издръжка 438 551
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 320 270
   
Програма 17 "Рибарство и аквакултури"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 5 718 532
от тях за:  
Персонал 3 523 349
Издръжка 1 167 183
Капиталови разходи 1 028 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 54 868
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 54 868
Общо разходи (I + II) 5 773 400
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 26 031 200
от тях за:  
Персонал 10 372 293
Издръжка 13 968 112
Капиталови разходи 1 690 795
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 26 031 200
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на земеделието и храните - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 297 187 781
от тях за:  
Персонал 149 118 696
Издръжка 120 773 185
Капиталови разходи 27 295 900
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 82 276 368
от тях за:  
Стипендии 1 966 800
Субсидии за нефинансови предприятия 80 000 000
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 309 568
Общо разходи (I + II) 379 464 149
   
15. Бюджет на Министерството на транспорта за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 1 200 000
2. Държавни такси 24 113 000
3. Глоби, санкции и наказател-  
  ни лихви 1 800 000
4. Други неданъчни приходи 74 000
  Общо: 27 187 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
1 2 3
  Политика за модернизиране  
  на транспортната инфра-  
  структура 28 871 782
Програма 1 "Развитие на железопътната  
  инфраструктура и комбини-  
  ран транспорт" 8 509 175
Програма 2 "Развитие на инфраструкту-  
  рата във водния транспорт" 2 828 080
Програма 3 "Развитие на инфраструк-  
  турата във въздушния  
  транспорт" 17 534 527
Програма 4 "Планиране и контрол на  
  пътната инфраструктура" 0
  Политика за подобряване  
  организацията и управле-  
  нието на транспорта 2 787 446
Програма 5 "Регулиране на достъпа до  
  пазара и професията" 484 812
Програма 6 "Общодостъпен транспорт" 0
Програма 7 "Проучване и поддържане  
  на водните пътища" 2 302 634
  Политика за безопасност,  
  сигурност и екологосъоб-  
  разност в транспорта 28 563 167
Програма 8 "Контрол и осигуряване  
  на стандарти в автомобил-  
  ния транспорт" 7 766 553
Програма 9 "Контрол и осигуряване на  
  стандарти в железопътния  
  транспорт" 826 343
Програма 10 "Контрол и осигуряване на  
  стандарти във въздушния  
  транспорт" 5 920 002
Програма 11 "Контрол и осигуряване на  
  стандарти във водния  
  транспорт" 6 503 769
Програма 12 "Управление при кризи,  
  превенция на риска, търсене  
  и спасяване, разследване на  
  произшествия" 1 556 539
Програма 13 "Медицинска и психологи-  
  ческа експертиза" 5 989 961
  Други програми  
Програма "Авиоотряд 28" 8 422 174
Програма "Администрация" 12 843 046
  Общо: 81 487 615
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 159 175
от тях за:  
Персонал 117 475
Издръжка 38 700
Капиталови разходи 3 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 8 350 000
от тях за:  
Капиталови разходи за изграждането на  
обекти на железопътната инфраструктура 8 350 000
Общо разходи (I + II) 8 509 175
   
Програма 2 "Развитие на инфраструктурата във водния транспорт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 128 080
от тях за:  
Персонал 94 080
Издръжка 34 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 700 000
от тях за:  
Капиталови разходи за изграждането на  
обект, свързан с водната инфраструктура 2 700 000
Общо разходи (I + II) 2 828 080
   
Програма 3 "Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 12 084 527
от тях за:  
Персонал 44 527
Издръжка 40 000
Капиталови разходи 12 000 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 5 450 000
от тях за:  
Капиталови разходи за изграждането на  
обекти, свързани с въздушната инфра-  
структура 5 450 000
Общо разходи (I + II) 17 534 527
   
Програма 5 "Регулиране на достъпа до пазара и професията"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 484 812
от тях за:  
Персонал 400 812
Издръжка 69 000
Капиталови разходи 15 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 484 812
   
Програма 7 "Проучване и поддържане на водните пътища"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 302 634
от тях за:  
Персонал 1 291 634
Издръжка 811 000
Капиталови разходи 200 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 2 302 634
   
Програма 8 "Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 7 766 553
от тях за:  
Персонал 5 962 989
Издръжка 1 564 764
Капиталови разходи 238 800
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 7 766 553
   
Програма 9 "Контрол и осигуряване на стандарти в
железопътния транспорт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 826 343
от тях за:  
Персонал 419 943
Издръжка 396 400
Капиталови разходи 10 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 826 343
   
Програма 10 "Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 920 002
от тях за:  
Персонал 1 307 002
Издръжка 4 613 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 5 920 002
   
Програма 11 "Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 6 503 769
от тях за:  
Персонал 4 446 980
Издръжка 1 656 789
Капиталови разходи 400 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 6 503 769
   
Програма 12 "Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 556 539
от тях за:  
Персонал 731 699
Издръжка 824 840
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 556 539
   
Програма 13 "Медицинска и психологическа експертиза"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 989 961
от тях за:  
Персонал 4 378 961
Издръжка 1 381 000
Капиталови разходи 230 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 5 989 961
   
Програма "Авиоотряд 28"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 422 174
от тях за:  
Персонал 2 958 174
Издръжка 5 247 400
Капиталови разходи 216 600
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 8 422 174
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 12 843 046
от тях за:  
Персонал 5 969 706
Издръжка 4 790 140
Капиталови разходи 2 083 200
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 12 843 046
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на транспорта - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 64 987 615
от тях за:  
Персонал 28 123 982
Издръжка 21 467 033
Капиталови разходи 15 396 600
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 16 500 000
от тях за:  
Капиталови разходи за изграждане на  
инфраструктурни обекти 16 500 000
Общо разходи (I + II) 81 487 615
   
16. Бюджет на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2009 г. по
програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 17 030 000
2. Държавни такси 60 000
3. Глоби, санкции и наказател-  
  ни лихви 20 000
4. Други неданъчни приходи 260 000
5. Постъпления от продажба на  
  нефинансови активи 6 030 000
  Общо: 23 400 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
1 2 3
  Политика "Добро управление" 1 206 955
Програма 1 "Подобряване на админист-  
  ративното обслужване и  
  регулиране" 149 712
Програма 2 "ГКПП - поддържане и  
  подобряване на инфраструк-  
  турата и системата "Единен  
  фиш"" 149 165
Програма 3 "Електронно правителство" 298 234
Програма 4 "Добро управление на адми-  
  нистрацията" 609 844
  Политика "Управление на  
  човешките ресурси и обу-  
  чение на държавната адми-  
  нистрация" 1 187 960
Програма 5 "Обучение на служителите" 1 053 208
Програма 6 "Управление на човешките  
  ресурси" 134 752
  Други програми 52 723 042
Програма 7 "Оперативна програма  
  "Административен  
  капацитет" 1 007 655
Програма 8 "Други програми в МДААР  
  (правноинформационна  
  система на ДА; лицензии на  
  Майкрософт; разбираема  
  България и др.)" 11 020 300
Програма 9 "Други програми в ОА  
  (изработване на кадастрал-  
  ни планове; съфинансиране  
  по проекти и договори на  
  ОА; обезщетения по  
  ЗПГРРЛ и др.)" 1 922 000
Програма 10 "Здравеопазване" 22 109 570
Програма 11 "Преводи и редакции на  
  нормативни актове" 435 240
Програма 12 "Специална куриерска  
  служба" 4 209 672
Програма 13 "Обекти с представителни  
  и социални дейности" 10 238 605
Програма 14 "Избори - издръжка на  
  ЦИК и нови избори" 500 000
Програма 15 "ОМП, поддържане на  
  запаси и мощности, дейнос-  
  ти при кризи, бедствия и  
  аварии" 1 280 000
Програма "Администрация" 26 060 043
  Общо: 81 178 000
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Подобряване на административното обслужване и регулиране"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 149 712
от тях за:  
Персонал 74 512
Издръжка 75 200
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 149 712
   
Програма 2 "ГКПП - поддържане и подобряване на инфраструктурата и системата "Единен фиш""
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 149 165
от тях за:  
Персонал 74 965
Издръжка 74 200
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 149 165
   
Програма 3 "Електронно правителство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 298 234
от тях за:  
Персонал 160 234
Издръжка 138 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 298 234
   
Програма 4 "Добро управление на администрацията"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 549 844
от тях за:  
Персонал 227 734
Издръжка 322 110
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 60 000
от тях за:  
Издръжка 60 000
Общо разходи (I + II) 609 844
   
Програма 5 "Обучение на служителите"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 053 208
от тях за:  
Персонал 515 938
Издръжка 427 270
Капиталови разходи 110 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 053 208
   
Програма 6 "Управление на човешките ресурси"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 134 752
от тях за:  
Персонал 71 202
Издръжка 63 550
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 134 752
   
Програма 7 "Оперативна програма "Административен
капацитет"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 007 655
от тях за:  
Персонал 652 655
Издръжка 355 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 007 655
   
Програма 8 "Други програми в МДААР (правноинформационна система на ДА; лицензии на Майкрософт;
разбираема България и др.)"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 11 020 300
от тях за:  
Издръжка 2 771 300
Капиталови разходи 8 249 000
Общо разходи (I + II) 11 020 300
   
Програма 9 "Други програми в ОА (изработване на кадастрални планове; съфинансиране по проекти и дого-
вори на ОА; обезщетения по ЗПГРРЛ и др.)"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 922 000
от тях за:  
Издръжка 1 922 000
Общо разходи (I + II) 1 922 000
   
Програма 10 "Здравеопазване"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 22 109 570
от тях за:  
Персонал 8 499 980
Издръжка 6 999 590
Капиталови разходи 6 610 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 22 109 570
   
Програма 11 "Преводи и редакции на нормативни актове"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 435 240
от тях за:  
Персонал 365 240
Издръжка 70 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 435 240
   
Програма 12 "Специална куриерска служба"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 4 209 672
от тях за:  
Персонал 2 970 672
Издръжка 1 000 000
Капиталови разходи 239 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 4 209 672
   
Програма 13 "Обекти с представителни и социални дейности"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 10 238 605
от тях за:  
Персонал 4 188 605
Издръжка 3 050 000
Капиталови разходи 3 000 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 10 238 605
   
Програма 14 "Избори - издръжка на ЦИК и нови избори"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 500 000
от тях за:  
Издръжка 500 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 500 000
   
Програма 15 "ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 280 000
от тях за:  
Издръжка 1 280 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 280 000
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 26 060 043
от тях за:  
Персонал 14 560 660
Издръжка 8 289 383
Капиталови разходи 3 210 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 26 060 043
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на държавната администрация и административната реформа -
общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 68 175 700
от тях за:  
Персонал 32 362 397
Издръжка 22 644 303
Капиталови разходи 13 169 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 13 002 300
от тях за:  
Издръжка 4 753 300
Капиталови разходи 8 249 000
Общо разходи (I + II) 81 178 000
   
17. Бюджет на Министерството на извънредните ситуации за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 476 000
2. Държавни такси 40 000
3. Глоби, санкции и наказателни  
  лихви 2 600 000
4. Постъпления от продажба на  
  нефинансови активи 2 000
  Общо: 3 118 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика в областта на  
  превенцията при възникване  
  на бедствия и аварии 3 226 288
Програма 1 "Превенция при бедствия" 2 715 408
Програма 2 "Обучение за подготовка и  
  защита" 510 880
  Политика в областта на  
  защитата при бедствия и  
  аварии 63 703 203
Програма 3 "Наблюдение, ранно пре-  
  дупреждение и оповестяване  
  при бедствия" 600 000
Програма 4 "Сили за реагиране" 63 103 203
  Политика в областта на  
  държавния резерв и военно-  
  временните запаси 110 663 445
Програма 5 "Държавен резерв и военно-  
  временни запаси" 110 663 445
Програма "Администрация" 4 982 450
  Общо: 182 575 386
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Превенция при бедствия"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 715 408
от тях за:  
Персонал 428 961
Издръжка 386 447
Капиталови разходи 1 900 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 2 715 408
   
Програма 2 "Обучение за подготовка и защита"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 510 880
от тях за:  
Персонал 269 351
Издръжка 241 529
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 510 880
   
Програма 3 "Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 600 000
от тях за:  
Издръжка 600 000
II. Администрирани разходни параграфи по  
бюджета 0
Общо разходи (I + II) 600 000
   
Програма 4 "Сили за реагиране"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 63 103 203
от тях за:  
Персонал 27 796 909
Издръжка 15 223 494
Капиталови разходи 20 082 800
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 63 103 203
   
Програма 5 "Държавен резерв и военновременни запаси"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 29 881 445
от тях за:  
Персонал 5 910 517
Издръжка 13 770 928
Капиталови разходи 10 200 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 80 782 000
от тях за:  
Плащания за попълване на държавни  
резерви - Закон за държавните резерви и  
военновременните запаси и Закон за  
задължителните запаси от нефт и  
нефтопродукти 80 782 000
Общо разходи (I + II) 110 663 445
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 4 982 450
от тях за:  
Персонал 2 810 472
Издръжка 2 171 978
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 4 982 450
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Министерството на извънредните ситуации - общо
(лева)
Разходи Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 101 793 386
от тях за:  
Персонал 37 216 210
Издръжка 32 394 376
Капиталови разходи 32 182 800
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 80 782 000
от тях за:  
Плащания за попълване на държавни  
резерви - Закон за държавните резерви и  
военновременните запаси и Закон за  
задължителните запаси от нефт и  
нефтопродукти 80 782 000
Общо разходи (I + II) 182 575 386
   
18. Бюджет на Държавната агенция за младежта и спорта за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 772 200
2. Други неданъчни приходи 5 000
  Общо: 777 200
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика в областта на  
  младите хора 2 378 755
Програма 1 "Младите в действие" 2 378 755
  Политика в областта на  
  спорта за учащи и спорта  
  за всички 5 209 682
Програма 2 "Спорт за учащи и спорт  
  за всички" 5 209 682
  Политика в областта на  
  спорта за високи постижения 12 374 759
Програма 3 "Олимпийска подготовка" 6 108 769
Програма 4 "Спорт за високи пости-  
  жения" 5 169 382
Програма 5 "Детско-юношески спорт" 1 096 608
  Политика за привеждане  
  на спортните обекти и съо-  
  ръжения във вид, отгова-  
  рящ на съвременните меж-  
  дународни стандарти 1 774 147
Програма 6 "Спортни обекти и съо-  
  ръжения" 1 774 147
  Политика в областта на  
  европейската координация  
  и програмиране в областта  
  на младежта и спорта 346 034
Програма 7 "Изграждане на високо-  
  ефективен капацитет за  
  внедряване на програмно-  
  проектния подход в систе-  
  мата на младежта и спорта" 346 034
Програма "Администрация" 1 787 923
  Общо: 23 871 300
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Младите в действие"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 038 239
от тях за:  
Персонал 640 400
Издръжка 379 839
Капиталови разходи 18 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 340 516
от тях за:  
Субсидии на организации с нестопанска цел 1 340 516
Общо разходи (I + II) 2 378 755
   
Програма 2 "Спорт за учащи и спорт за всички"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 2 779 182
от тях за:  
Персонал 1 595 249
Издръжка 1 183 933
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 2 430 500
от тях за:  
Субсидии на организации с нестопанска цел 2 430 500
Общо разходи (I + II) 5 209 682
   
Програма 3 "Олимпийска подготовка"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 103 485
от тях за:  
Персонал 92 363
Издръжка 11 122
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 6 005 284
от тях за:  
Субсидии на организации с нестопанска цел 6 005 284
Общо разходи (I + II) 6 108 769
   
Програма 4 "Спорт за високи постижения"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 997 535
от тях за:  
Персонал 416 177
Издръжка 524 658
Капиталови разходи 56 700
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 4 171 847
от тях за:  
Субсидии на организации с нестопанска цел 3 971 847
Субсидии за нефинансови предприятия 200 000
Общо разходи (I + II) 5 169 382
   
Програма 5 "Детско-юношески спорт"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 46 608
от тях за:  
Персонал 41 453
Издръжка 5 155
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 050 000
от тях за:  
Субсидии на организации с нестопанска цел 1 050 000
Общо разходи (I + II) 1 096 608
   
Програма 6 "Спортни обекти и съоръжения"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 774 147
от тях за:  
Персонал 318 305
Издръжка 669 242
Капиталови разходи 786 600
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 774 147
   
Програма 7 "Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно-проектния подход в
системата на младежта и спорта"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 346 034
от тях за:  
Персонал 146 516
Издръжка 199 518
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 346 034
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 787 923
от тях за:  
Персонал 1 235 605
Издръжка 513 618
Капиталови разходи 38 700
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 787 923
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Държавната агенция за младежта и спорта - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 8 873 153
от тях за:  
Персонал 4 486 068
Издръжка 3 487 085
Капиталови разходи 900 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 14 998 147
от тях за:  
Субсидии на организации с нестопанска  
цел 14 798 147
Субсидии за нефинансови предприятия 200 000
Общо разходи (I + II) 23 871 300
   
19. Бюджет на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения за 2009 г. по програми
 
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика в областта на раз-  
  витието на електронните  
  съобщения 436 069
Програма 1 "Електронни съобщения" 285 137
Програма 2 "Управление на радио-  
  честотния спектър и пози-  
  циите на геостационарната  
  орбита на Република  
  България" 150 932
  Политика в областта на  
  развитието на информа-  
  ционното общество 3 947 724
Програма 3 "Услуги на информацион-  
  ното общество" 2 127 396
Програма 4 "Насърчаване на техноло-  
  гичния трансфер" 520 802
Програма 5 "Инфраструктура на прост-  
  ранствени база данни и  
  управление на риска" 223 032
Програма 6 "Оперативна съвместимост  
  на информационните системи" 491 488
Програма 7 "Сигурност на мрежите и на  
  информацията" 585 006
  Политика в областта на  
  устойчиво развитие на пощен-  
  ския сектор 325 616
Програма 8 "Развитие и обновяване на  
  пощенските услуги. Универ-  
  сална пощенска услуга" 250 525
Програма 9 "Маркоиздаване и марко-  
  съхранение" 75 091
  Политика в областта на съз-  
  даване на национална инфор-  
  мационна и комуникационна  
  инфраструктура и надеждни  
  комуникации 26 693 584
Програма 10 "Изграждане и интеграция  
  на мрежи, осигуряване на  
  свързаност за нуждите на  
  отбраната и сигурността и  
  поддържане на ведомствени  
  пунктове за управление" 26 056 823
Програма 11 "Управление при кризи и  
  отбранително-мобилиза-  
  ционна подготовка" 636 761
Програма "Администрация" 1 944 642
  Общо: 33 347 635
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Електронни съобщения"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 285 137
от тях за:  
Персонал 89 893
Издръжка 195 244
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 285 137
   
Програма 2 "Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република
България"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 150 932
от тях за:  
Персонал 81 486
Издръжка 69 446
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 150 932
   
Програма 3 "Услуги на информационното общество"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 597 396
от тях за:  
Персонал 137 531
Издръжка 459 865
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 1 530 000
от тях за:  
Капиталови разходи 1 530 000
Общо разходи (I + II) 2 127 396
   
Програма 4 "Насърчаване на технологичния трансфер"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 120 802
от тях за:  
Персонал 74 197
Издръжка 46 605
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 400 000
от тях за:  
Издръжка 400 000
Общо разходи (I + II) 520 802
   
Програма 5 "Инфраструктура на пространствени база
данни и управление на риска"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 223 032
от тях за:  
Персонал 48 238
Издръжка 174 794
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 223 032
   
Програма 6 "Оперативна съвместимост на информационните системи"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 91 488
от тях за:  
Персонал 61 830
Издръжка 29 658
II. Администрирани разходни параграфи по  
бюджета 400 000
от тях за:  
Капиталови разходи 400 000
Общо разходи (I + II) 491 488
   
Програма 7 "Сигурност на мрежите и на информацията"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 135 006
от тях за:  
Персонал 87 469
Издръжка 47 537
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 450 000
от тях за:  
Капиталови разходи 450 000
Общо разходи (I + II) 585 006
   
Програма 8 "Развитие и обновяване на пощенските услуги. Универсална пощенска услуга"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 250 525
от тях за:  
Персонал 49 464
Издръжка 201 061
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 250 525
   
Програма 9 "Маркоиздаване и маркосъхранение"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 75 091
от тях за:  
Персонал 44 388
Издръжка 30 703
II. Администрирани разходни параграфи по  
бюджета 0
Общо разходи (I + II) 75 091
   
Програма 10 "Изграждане и интеграция на мрежи, осигуряване на свързаност за нуждите на отбраната и сигурността и поддържане на ведомствени пунктове за
управление"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 12 025 023
от тях за:  
Персонал 7 880 160
Издръжка 3 714 863
Капиталови разходи 430 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 14 031 800
от тях за:  
Капиталови разходи 14 031 800
Общо разходи (I + II) 26 056 823
   
Програма 11 "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 636 761
от тях за:  
Персонал 298 383
Издръжка 138 378
Капиталови разходи 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по  
бюджета 0
Общо разходи (I + II) 636 761
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 944 642
от тях за:  
Персонал 1 216 596
Издръжка 638 046
Капиталови разходи 90 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 1 944 642
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 16 535 835
от тях за:  
Персонал 10 069 635
Издръжка 5 746 200
Капиталови разходи 720 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 16 811 800
от тях за:  
Издръжка 400 000
Капиталови разходи 16 411 800
Общо разходи (I + II) 33 347 635
   
20. Бюджет на Държавната агенция по горите за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собстве-  
  ност 80 200 000
2. Държавни такси 26 000 000
3. Глоби, санкции и наказател-  
  ни лихви 800 000
4. Други неданъчни приходи 6 000 000
  Общо: 113 000 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика "Съхраняване и  
  увеличаване на горите и  
  дивеча" 112 029 907
Програма 1 "Управление и контрол на  
  горския фонд и дивеча" 46 062 077
Програма 2 "Стопанисване на горския  
  фонд и ловното стопанство" 38 852 200
Програма 3 "Администрация" 27 115 630
  Общо: 112 029 907
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Управление и контрол на горския фонд и дивеча"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 46 062 077
от тях за:  
Персонал 15 575 040
Издръжка 25 487 037
Капиталови разходи 5 000 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 46 062 077
   
Програма 2 "Стопанисване на горския фонд и ловното стопанство"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 38 852 200
от тях за:  
Издръжка 34 352 200
Капиталови разходи 4 500 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 38 852 200
   
Програма 3 "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 27 099 630
от тях за:  
Персонал 18 699 630
Издръжка 8 400 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 16 000
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 16 000
Общо разходи (I + II) 27 115 630
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Държавната агенция по горите - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 112 013 907
от тях за:  
Персонал 34 274 670
Издръжка 68 239 237
Капиталови разходи 9 500 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 16 000
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 16 000
Общо разходи (I + II) 112 029 907
   
21. Бюджет на Държавната агенция по туризъм за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Държавни такси, събирани  
  по Тарифата към Закона за  
  туризма 1 200 000
2. Глоби, санкции и наказател-  
  ни лихви 10 000
  Общо: 1 210 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика "Устойчиво разви-  
  тие на туризма" 4 086 700
Програма 1 "Национална туристическа  
  реклама" 4 086 700
Програма "Администрация" 1 846 991
  Общо: 5 933 691
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Национална туристическа реклама"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 4 086 700
от тях за:  
Издръжка 4 086 700
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 4 086 700
   
Програма "Администрация"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 1 646 991
от тях за:  
Персонал 746 622
Издръжка 862 369
Капиталови разходи 38 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 200 000
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 200 000
Общо разходи (I + II) 1 846 991
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Държавната агенция по туризъм - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 5 733 691
от тях за:  
Персонал 746 622
Издръжка 4 949 069
Капиталови разходи 38 000
II. Общо администрирани разходи по  
бюджета 200 000
от тях за:  
Членски внос и участие в нетърговски  
организации и дейности 200 000
Общо разходи (I + II) 5 933 691
   
22. Бюджет на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Глоби, санкции и наказателни  
  лихви 45 000
  Общо: 45 000
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика "Защита на нацио-  
  налната сигурност" 133 405 000
Програма 1 "Национална сигурност" 133 405 000
  Общо: 133 405 000
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Национална сигурност"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 133 405 000
от тях за:  
Персонал 95 074 912
Издръжка 15 530 088
Капиталови разходи 22 800 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 133 405 000
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Държавната агенция "Национална сигурност" - общо
(лева)
Разходи Сума
1 2
I. Общо ведомствени разходи 133 405 000
от тях за:  
Персонал 95 074 912
Издръжка 15 530 088
Капиталови разходи 22 800 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 0
Общо разходи (I + II) 133 405 000
   
23. Бюджет на Националната агенция "Пътна инфра-
структура" за 2009 г. по програми
 
Приходи
(в лева)
Наименование на прихода Сума
1. Приходи и доходи от собственост 1 043 380
2. Държавни такси 244 100 000
3. Други неданъчни приходи 967 310
  Общо: 246 110 690
     
Разходи
(в лева)
Програма № Наименования на програмите Сума
  Политика в областта на  
  републиканската пътна  
  инфраструктура 313 016 000
Програма 1 "Републиканска пътна  
  инфраструктура" 313 016 000
  Общо: 313 016 000
     
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.
Програма 1 "Републиканска пътна инфраструктура"
(лева)
Разходи по програмата Сума
I. Общо ведомствени разходи 67 646 600
от тях за:  
Персонал 23 046 600
Издръжка 33 000 000
Капиталови разходи 11 600 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 245 369 400
от тях за:  
Издръжка 123 710 000
Капиталови разходи 121 659 400
Общо разходи (I + II) 313 016 000
   
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г. - общо
Разходи по програмите на Националната агенция "Пътна инфраструктура" - общо
(лева)
Разходи Сума
I. Общо ведомствени разходи 67 646 600
от тях за:  
Персонал 23 046 600
Издръжка 33 000 000
Капиталови разходи 11 600 000
II. Администрирани разходни параграфи  
по бюджета 245 369 400
от тях за:  
Издръжка 123 710 000
Капиталови разходи 121 659 400
Общо разходи (I + II) 313 016 000


Приложение № 3 към чл. 1, ал. 4 и 6



Разпределение на разходите на държавните органи, министерствата и ведомствата във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (ЗДБРБ)
 
(Лева)
Държавни органи, Разходи 90 на сто от Остатък
  министерства и ведомства   размера на 10 на сто
      разходите (к. 1 - к. 2)
    1 2 3
I. По чл. 4 ЗДБРБ за 2009 г.      
  Сметна палата 20 191 000 18 171 900 2 019 100
         
II. По чл. 5, ал. 1 ЗДБРБ за 2009 г.      
  Комисия за финансов надзор 12 082 387 10 874 148 1 208 239
         
III. По чл. 6, ал. 1 ЗДБРБ за 2009 г.      
1. Администрация на президента 7 154 000 6 438 600 715 400
2. Министерски съвет 53 763 000 48 386 700 5 376 300
3. Конституционен съд 2 392 000 2 152 800 239 200
4. Министерство на финансите 354 395 000 318 955 500 35 439 500
5. Министерство на външните работи 171 535 474 154 381 927 17 153 547
6. Министерство на отбраната 1 190 120 000 1 071 108 000 119 012 000
7. Министерство на вътрешните работи 1 032 738 000 929 464 200 103 273 800
8. Министерство на правосъдието 205 524 000 184 971 600 20 552 400
9. Министерство на труда и социалната политика 1 146 507 160 1 031 856 444 114 650 716
10. Министерство на здравеопазването 644 764 690 580 288 221 64 476 469
11. Министерство на образованието и науката 441 069 121 396 962 209 44 106 912
12. Министерство на културата 121 899 600 109 709 640 12 189 960
13. Министерство на околната среда и водите 57 235 965 51 512 369 5 723 596
14. Министерство на икономиката и енергетиката 103 911 770 93 520 593 10 391 177
15. Министерство на регионалното развитие и      
  благоустройството 72 765 423 65 488 881 7 276 542
16. Министерство на земеделието и храните 379 464 149 341 517 734 37 946 415
17. Министерство на транспорта 81 487 615 73 338 854 8 148 761
18. Министерство на държавната администрация и      
  административната реформа 81 178 000 73 060 200 8 117 800
19. Министерство на извънредните ситуации 182 575 386 164 317 847 18 257 539
20. Държавна агенция "Национална сигурност" 133 405 000 120 064 500 13 340 500
21. Държавна агенция по горите 112 029 907 100 826 916 11 202 991
22. Комисия за разкриване на документите и за обявяване      
  на принадлежност на български граждани към Дър-      
  жавна сигурност и разузнавателните служби на Бъл-      
  гарската народна армия 12 068 000 10 861 200 1 206 800
23. Комисия за защита от дискриминация 3 179 000 2 861 100 317 900
24. Комисия за защита на личните данни 3 612 000 3 250 800 361 200
25. Държавна агенция за информационни технологии      
  и съобщения 33 347 635 30 012 872 3 334 763
26. Държавна агенция за младежта и спорта 23 871 300 21 484 170 2 387 130
27. Комисия за установяване на имущество, придобито      
  от престъпна дейност 7 127 000 6 414 300 712 700
28. Национална служба за охрана 32 892 000 29 602 800 3 289 200
29. Национална разузнавателна служба 22 560 000 20 304 000 2 256 000
30. Омбудсман 3 568 000 3 211 200 356 800
31. Национален статистически институт 28 782 507 25 904 256 2 878 251
32. Комисия за защита на конкуренцията 5 294 811 4 765 330 529 481
33. Комисия за регулиране на съобщенията 13 156 667 11 841 000 1 315 667
34. Съвет за електронни медии 1 906 800 1 716 120 190 680
35. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 4 299 891 3 869 902 429 989
36. Агенция за ядрено регулиране 6 147 550 5 532 795 614 755
37. Държавна комисия по сигурността на информацията 12 858 000 11 572 200 1 285 800
38. Държавна агенция по туризъм 5 933 691 5 340 322 593 369
39. Национална агенция "Пътна инфраструктура" 313 016 000 281 714 400 31 301 600


Приложение № 4 към чл. 1, ал. 7



Разпределение на субсидиите/трансферите за самостоятелните бюджети и извънбюджетните фондове и сметки във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
 
(Лева)
Самостоятелни бюджети и Субсидии/ 90 на сто от Остатък
  извънбюджетни фондове и сметки трансфери размера на 10 на сто
      субсидиите/ (к. 1 - к. 2)
      трансферите  
      (100 % от  
      трансфера  
      по т. 2)  
    1 2 3
1. Общините 2 452 493 600 2 207 244 240 245 249 360
2. Държавното обществено осигуряване 3 267 887 302 3 148 060 563 119 826 739
  в т.ч.:      
  - за фонд "Пенсии" в размер 12 на сто върху сбора      
  от осигурителните доходи на всички осигурени лица      
  за календарната година (по чл. 1, ал. 2, раздел III,      
  т. 1.2.1 ЗДБРБ за 2009 г.) 2 069 619 907 2 069 619 907  
3. Националната здравноосигурителна каса 773 492 566 696 143 309 77 349 257
  в т.ч.:      
  от Министерството на здравеопазването 35 000 000 31 500 000 3 500 000
4. Съдебната власт 352 173 000 316 955 700 35 217 300
5. Народното събрание 58 560 000 52 704 000 5 856 000
6. Българското национално радио 58 025 400 52 222 860 5 802 540
7. Българската национална телевизия 76 803 200 69 122 880 7 680 320
8. Държавните висши училища 420 298 319 378 268 487 42 029 832
  от тях:      
8.1. от Министерството на образованието и науката 389 336 319 350 402 687 38 933 632
8.2. от Министерството на отбраната 30 962 000 27 865 800 3 096 200
9. Българската академия на науките (от Министерството      
  на образованието и науката) 95 772 372 86 195 135 9 577 237
10. Националният фонд към министъра на      
  финансите (нето) 385 799 349 347 219 414 38 579 935
11. Държавен фонд "Земеделие" 337 390 000 303 651 000 33 739 000


Приложение № 5 към чл. 2, ал. 1



Разпределение на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на общините във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(Лева)
    От тях:
Общини Бюджетни   трансфери за местни целева субсидия за
  взаимоот-   дейности капиталови разходи
  ношения      
    обща суб-    
    сидия за де- обща за зимно общо в т.ч.
    легираните изравни- поддър-   за за изграж-
    от държа- телна жане и   еколо- дане и
    вата дей- субсидия снегопо-   гични основен
    ности   чистване   обекти ремонт
        на общин-     на общин-
        ски пъ-     ски
        тища     пътища
1 2(к.3+к.4+ 3 4 5 6 7 8
  к.5+к.6)            
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД              
Банско 4 414 419 3 860 379 173 700 41 670 338 670   193 140
Белица 3 996 156 2 922 456 527 850 108 990 436 860   303 210
Благоевград 25 705 503 23 084 163 1 803 420 60 120 757 800   277 740
Гоце Делчев 9 862 408 8 308 468 1 264 590 14 130 275 220   65 700
Гърмен 5 005 368 4 159 638 503 730 50 400 291 600   112 770
Кресна 2 091 884 1 493 384 362 610 25 290 210 600   116 730
Петрич 15 638 068 12 100 078 2 453 400 95 670 988 920   441 990
Разлог 6 570 707 5 389 997 679 680 74 430 426 600   255 780
Сандански 12 720 983 9 902 903 1 768 860 90 810 958 410   419 940
Сатовча 6 487 285 5 316 835 813 330 32 130 324 990   148 680
Симитли 5 029 452 3 778 272 802 890 65 250 383 040   171 540
Струмяни 2 912 084 2 173 454 261 180 67 410 410 040   236 880
Хаджидимово 5 620 351 3 284 131 557 460 16 380 1 762 380 1 530 000 75 420
Якоруда 3 717 388 2 859 508 561 240 54 180 242 460   122 130
               
ОБЛАСТ БУРГАС              
Айтос 8 053 027 6 232 867 1 333 170 42 840 444 150   198 000
Бургас 59 997 369 57 696 429 1 285 020 39 690 976 230   125 730
Камено 4 225 533 3 410 943 580 140 13 590 220 860   63 450
Карнобат 9 429 952 7 311 352 1 379 520 66 690 672 390   307 980
Малко Търново 2 366 924 1 761 764 116 730 74 430 414 000   235 350
Несебър 5 976 601 5 333 551 304 200 23 940 314 910   110 610
Поморие 7 399 026 6 667 956 313 200 44 820 373 050   135 450
Приморско 2 384 470 2 177 020 64 710 7 830 134 910   36 090
Руен 9 887 084 6 275 564 1 485 180 62 460 2 063 880 1 380 600 288 900
Созопол 5 418 352 2 671 642 128 250 33 390 2 585 070 2 241 900 154 980
Средец 5 572 917 4 191 957 625 950 67 500 687 510   312 210
Сунгурларе 7 088 189 3 814 349 931 050 48 510 2 294 280 1 800 000 198 810
Царево 3 621 680 2 304 350 118 170 23 940 1 175 220 900 000 110 610
               
ОБЛАСТ ВАРНА              
Аврен 2 761 291 2 128 681 77 490 27 180 527 940 270 000 91 080
Аксаково 5 058 775 4 029 445 472 770 78 660 477 900   222 390
Белослав 5 568 312 4 236 672 319 410 7 830 1 004 400 900 000 36 090
Бяла 1 505 917 1 377 847 37 440 5 580 85 050   25 200
Варна 77 405 797 72 161 137 2 097 630 30 240 3 116 790 1 800 000 140 040
Ветрино 1 844 802 1 403 982 198 270 23 400 219 150   108 540
Вълчи дол 4 147 165 3 088 045 666 090 31 230 361 800   144 630
Девня 2 912 745 2 557 335 193 410 17 640 144 360   81 810
Долни чифлик 6 618 455 5 456 645 766 620 31 500 363 690   145 530
Дългопол 4 557 231 3 441 681 769 230 27 630 318 690   127 440
Провадия 8 534 786 6 860 156 1 156 500 42 120 476 010   194 850
Суворово 4 761 862 2 047 552 332 010 20 790 2 361 510 2 165 400 95 760
               
ОБЛАСТ ВЕЛИКО              
ТЪРНОВО              
Велико Търново 30 737 432 28 683 992 826 920 128 790 1 097 730   432 720
Горна Оряховица 12 817 762 10 554 622 1 830 240 31 590 401 310   114 480
Елена 6 185 395 3 463 435 716 940 139 140 1 865 880 900 000 596 700
Златарица 1 909 920 1 472 070 170 280 25 740 241 830   115 290
Лясковец 3 636 259 2 875 039 547 920 19 800 193 500   91 260
Павликени 7 401 589 5 551 999 1 319 850 44 460 485 280   205 740
Полски Тръмбеш 6 077 795 3 860 735 568 170 18 810 1 630 080 1 350 000 87 120
Свищов 10 446 789 8 067 909 1 899 360 26 100 453 420   120 960
Стражица 6 218 636 4 896 446 833 490 61 740 426 960   198 450
Сухиндол 1 699 280 1 444 940 135 180 9 990 109 170   46 530
               
ОБЛАСТ ВИДИН              
Белоградчик 3 695 411 3 182 681 203 130 30 240 279 360   106 470
Бойница 1 310 190 1 031 280 141 210 11 970 125 730   55 440
Брегово 3 481 936 2 968 486 319 950 16 920 176 580   77 670
Видин 18 043 585 15 135 055 2 187 270 42 120 679 140   194 940
Грамада 969 588 664 848 164 970 12 690 127 080   52 470
Димово 3 289 828 2 037 838 313 200 33 660 905 130 549 000 155 880
Кула 2 597 924 2 063 864 309 510 21 960 202 590   101 790
Макреш 952 795 669 385 172 980 6 570 103 860   30 780
Ново село 1 657 318 1 441 048 131 940 6 300 78 030   25 110
Ружинци 2 086 086 1 593 426 306 630 15 210 170 820   70 380
Чупрене 1 181 469 764 679 249 120 13 590 154 080   62 820
               
ОБЛАСТ ВРАЦА              
Борован 2 493 711 1 975 221 338 220 18 900 161 370   87 390
Бяла Слатина 10 902 480 6 462 690 1 345 590 38 700 3 055 500 2 700 000 111 060
Враца 32 704 736 29 680 466 2 258 910 51 300 714 060   236 970
Козлодуй 8 737 028 6 864 668 807 570 4 770 1 060 020 900 000 19 440
Криводол 4 089 837 2 380 827 569 250 15 840 1 123 920 900 000 64 440
Мездра 7 649 700 5 962 290 1 078 470 55 530 553 410   256 860
Мизия 3 944 981 2 081 891 388 440 11 880 1 462 770 1 350 000 27 630
Оряхово 3 357 918 2 482 758 627 840 22 140 225 180   103 050
Роман 4 632 328 2 873 818 402 570 38 340 1 317 600 1 037 700 145 980
Хайредин 2 304 711 1 864 611 295 110 12 510 132 480   57 420
               
ОБЛАСТ ГАБРОВО              
Габрово 16 385 132 12 976 832 1 860 660 127 980 1 419 660   592 290
Дряново 5 002 018 4 058 278 463 410 58 680 421 650   220 500
Севлиево 12 432 117 9 260 877 1 838 340 168 480 1 164 420   654 480
Трявна 4 333 507 2 936 347 482 850 164 160 750 150   559 980
               
ОБЛАСТ ДОБРИЧ              
Балчик 5 776 268 4 953 128 296 280 48 600 478 260   224 460
Генерал Тошево 5 341 444 3 709 474 989 640 42 570 599 760   196 920
Добрич 25 145 185 22 447 075 2 308 410 8 550 381 150   39 510
Добричка 8 477 993 5 819 573 1 539 990 89 550 1 028 880   414 450
Каварна 5 305 889 4 697 849 212 490 34 650 360 900   132 570
Крушари 3 475 322 2 729 762 426 600 25 830 293 130   119 700
Тервел 6 101 986 4 634 626 950 040 62 730 454 590   181 260
Шабла 2 091 594 1 547 004 264 240 23 670 256 680   109 620
               
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ              
Ардино 6 086 064 3 697 104 646 200 100 530 1 642 230 900 000 395 190
Джебел 4 520 032 2 718 952 422 280 51 570 1 327 230 791 100 238 320
Кирково 9 416 121 6 017 631 1 117 440 185 940 2 095 110 937 800 642 690
Крумовград 8 709 246 5 668 056 1 169 370 136 980 1 734 840 615 600 554 490
Кърджали 22 629 071 18 921 521 1 996 830 265 860 1 444 860   545 670
Момчилград 6 891 057 4 466 277 804 960 161 910 1 457 910 760 500 345 420
Черноочене 5 574 213 2 470 473 533 520 97 920 2 472 300 1 787 400 353 790
               
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ              
Бобовдол 3 100 216 2 471 116 315 270 49 770 264 060   105 210
Бобошево 2 364 883 734 713 92 250 20 520 1 517 400 1 334 700 94 680
Дупница 11 725 187 9 334 877 1 923 570 29 520 437 220   136 890
Кочериново 2 270 114 1 682 144 295 920 33 390 258 660   154 710
Кюстендил 18 779 780 14 795 660 2 210 040 112 050 1 662 030 466 200 518 400
Невестино 1 416 220 744 460 335 250 26 820 309 690   124 290
Рила 2 529 211 1 379 101 152 280 2 610 995 220 900 000 12 150
Сапарева баня 2 329 887 1 530 597 206 550 18 810 573 930 450 000 46 440
Трекляно 972 061 501 001 164 610 31 770 274 680   146 790
               
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ              
Априлци 1 425 160 1 141 300 69 300 32 850 181 710   118 710
Летница 2 019 109 1 574 599 290 430 16 470 137 610   76 230
Ловеч 17 099 380 14 126 590 1 995 750 85 320 891 720   394 470
Луковит 6 054 745 4 684 945 1 015 200 31 500 323 100   134 190
Тетевен 6 976 962 5 552 082 1 007 190 40 320 377 370   145 800
Троян 9 975 583 7 322 923 1 619 100 116 280 917 280   515 520
Угърчин 3 118 824 2 096 424 539 910 58 320 424 170   269 820
Ябланица 2 610 343 1 924 903 380 700 38 700 266 040   169 650
               
ОБЛАСТ МОНТАНА              
Берковица 8 062 286 6 485 396 944 280 86 310 546 300   316 350
Бойчиновци 3 589 987 2 378 767 551 700 11 610 647 910 450 000 53 550
Брусарци 1 884 994 1 412 674 304 830 12 330 155 160   57 150
Вълчедръм 3 583 178 2 728 088 631 350 25 560 198 180   48 330
Вършец 3 252 140 2 572 910 427 860 25 290 226 080   117 360
Георги Дамяново 1 861 409 1 500 419 152 910 22 320 185 760   67 860
Лом 9 162 909 7 560 909 1 257 570 26 370 318 060   116 640
Медковец 1 490 191 1 146 661 239 490 10 440 93 600   27 540
Монтана 15 500 393 12 966 083 1 980 810 25 470 528 030   117 990
Чипровци 1 416 848 972 338 275 490 22 770 146 250   43 470
Якимово 1 620 315 1 048 005 283 860 11 250 277 200 160 200 52 110
               
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК              
Батак 3 093 319 2 262 169 307 980 24 570 498 600 265 500 113 400
Белово 2 720 744 2 047 274 509 220 12 690 151 560   32 940
Брацигово 5 997 854 3 508 544 494 910 16 380 1 978 020 1 800 000 75 780
Велинград 14 770 136 9 726 896 1 861 650 66 510 3 115 080 2 435 400 307 710
Лесичово 2 346 066 1 814 886 331 470 20 520 179 190   94 770
Пазарджик 30 526 051 25 795 471 3 628 710 147 960 953 910   278 460
Панагюрище 6 877 299 5 341 989 1 181 520 23 940 329 850   110 880
Пещера 5 219 807 4 128 917 867 960 26 370 196 560   88 830
Ракитово 5 033 651 4 050 941 724 500 28 260 229 950   130 320
Септември 7 123 759 5 513 209 1 224 450 29 520 356 580   136 800
Стрелча 1 700 144 1 291 904 300 870 6 030 101 340   28 170
               
ОБЛАСТ ПЕРНИК              
Брезник 2 545 273 1 554 643 444 510 50 490 495 630   233 730
Земен 1 306 432 818 362 249 840 17 280 220 950   79 830
Ковачевци 1 016 229 575 499 158 220 35 820 246 690   165 420
Перник 18 903 710 16 411 160 1 619 550 162 450 710 550   184 050
Радомир 6 313 949 5 171 579 609 570 38 430 494 370   177 930
Трън 2 625 705 1 528 695 466 290 50 940 579 780   235 620
               
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН              
Белене 2 924 302 2 244 532 457 920 23 310 198 540   92 430
Гулянци 5 315 889 2 506 719 723 420 20 250 2 065 500 1 801 800 93 600
Долна Митрополия 5 743 823 4 157 213 1 138 680 36 000 411 930   166 680
Долни Дъбник 3 483 690 2 515 560 715 860 22 320 229 950   103 590
Искър 2 233 807 1 676 707 421 020 10 080 126 000   47 070
Левски 5 223 044 3 953 504 1 001 520 12 510 255 510   57 510
Никопол 3 801 141 2 141 271 609 840 13 860 1 036 170 806 400 64 260
Плевен 34 041 091 28 950 061 3 323 970 110 880 1 656 180 630 000 309 150
Пордим 3 371 813 2 788 883 380 700 18 540 183 690   85 680
Червен бряг 7 316 800 5 532 550 1 356 300 37 890 390 060   146 970
Кнежа 4 143 431 3 236 861 746 190 8 460 151 920   38 880
               
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ              
Асеновград 16 458 451 12 681 241 2 632 140 84 780 1 060 290 275 400 318 420
Брезово 2 617 922 1 913 942 331 470 35 820 336 690   165 240
Калояново 3 529 075 2 648 425 578 970 23 850 277 830   109 890
Карлово 15 232 738 10 978 618 2 534 220 63 270 1 656 630 900 000 292 230
Кричим 2 490 642 2 044 782 391 680 2 430 51 750   9 630
Лъки 1 740 781 1 201 591 259 830 39 780 239 580   143 010
Марица 9 126 702 5 265 612 789 210 21 060 3 050 820 2 700 000 95 850
Перущица 3 036 050 1 309 400 212 310 7 920 1 506 420 1 440 000 36 990
Пловдив 94 109 288 88 847 438 4 001 310 8 460 1 252 080   38 790
Първомай 7 001 389 5 157 739 1 326 060 46 620 470 970   215 460
Раковски 7 914 338 4 769 108 1 068 030 20 250 2 056 950 1 800 000 93 510
Родопи 6 920 216 5 328 656 1 003 050 134 190 454 320   168 120
Садово 6 106 560 3 123 150 705 960 11 250 2 266 200 2 070 000 51 750
Стамболийски 6 351 902 3 993 362 842 760 17 010 1 498 770 1 350 000 40 500
Съединение 2 697 207 1 917 087 566 730 14 760 198 630   68 310
Хисаря 5 346 324 2 669 094 612 540 24 300 2 040 390 1 800 000 61 740
Куклен 1 945 043 1 468 133 237 780 42 120 197 010   123 750
Сопот 3 131 960 2 640 290 377 280 10 710 103 680   49 680
               
ОБЛАСТ РАЗГРАД              
Завет 3 536 883 2 754 873 540 180 27 180 214 650   103 230
Исперих 8 170 266 6 708 846 1 057 950 28 710 374 760   113 400
Кубрат 6 023 667 4 904 247 717 570 37 710 364 140   146 970
Лозница 3 489 387 2 658 327 472 320 51 570 307 170   155 880
Разград 17 336 013 14 945 613 1 689 480 93 780 607 140   215 730
Самуил 3 686 330 3 027 080 404 550 30 960 223 740   90 270
Цар Калоян 3 958 925 1 734 845 316 710 8 730 1 898 640 1 800 000 40 320
               
ОБЛАСТ РУСЕ              
Борово 2 836 219 2 361 559 255 960 26 100 192 600   99 900
Бяла 5 502 685 3 506 215 777 240 28 980 1 190 250 900 000 134 100
Ветово 4 285 414 3 260 494 735 570 27 720 261 630   127 980
Две могили 3 378 823 2 502 673 563 400 29 880 282 870   138 600
Иваново 2 717 446 1 659 316 605 250 50 490 402 390   233 910
Русе 48 604 758 44 745 468 2 785 230 117 540 956 520   215 640
Сливо поле 3 429 488 2 507 168 602 370 32 850 287 100   151 920
Ценово 1 823 547 1 235 577 373 320 19 800 194 850   91 710
               
ОБЛАСТ СИЛИСТРА              
Алфатар 3 247 703 1 157 453 133 830 13 590 1 942 830 1 800 000 62 820
Главиница 4 669 873 3 570 793 732 330 34 290 332 460   104 040
Дулово 8 407 514 6 944 654 1 023 570 21 690 417 600   100 800
Кайнарджа 2 198 099 1 546 859 377 820 24 030 249 390   110 970
Силистра 16 479 746 14 550 236 1 320 840 44 010 564 660   203 490
Ситово 3 795 944 1 379 174 362 340 24 030 2 030 400 1 800 000 111 240
Тутракан 5 271 250 4 106 830 846 360 21 690 296 370   100 260
               
ОБЛАСТ СЛИВЕН              
Котел 6 745 025 4 797 065 1 263 870 83 790 600 300   305 010
Нова Загора 13 160 982 10 374 852 2 010 690 82 890 692 550   258 660
Сливен 34 984 384 28 865 374 4 350 240 226 890 1 541 880   683 550
Твърдица 7 230 683 5 053 313 855 000 46 980 1 275 390 900 000 217 350
               
ОБЛАСТ СМОЛЯН              
Баните 2 125 393 1 520 413 154 890 57 600 392 490   239 400
Борино 1 399 037 1 052 087 148 860 53 280 144 810   83 790
Девин 7 173 675 2 834 235 739 800 173 880 3 425 760 3 025 800 202 230
Доспат 3 346 819 2 599 009 513 360 40 590 193 860   82 530
Златоград 4 516 148 3 609 668 554 130 63 090 289 260   169 830
Мадан 4 013 997 2 749 137 563 310 121 320 580 230   284 580
Неделино 3 105 827 2 138 147 356 310 115 200 496 170   368 730
Рудозем 3 606 826 2 746 966 443 880 107 640 308 340   142 110
Смолян 16 364 612 14 171 402 436 320 415 170 1 341 720   670 410
Чепеларе 2 875 862 2 375 282 89 640 86 040 324 900   185 400
               
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 241 481 022 225 119 292 11 054 700 184 500 5 122 530   456 840
ОБЛАСТ СОФИЙСКА              
Антон 793 048 616 738 99 180 13 140 63 990   43 470
Божурище 3 414 161 2 000 081 82 350 12 060 1 319 670 1 170 000 56 160
Ботевград 10 315 671 7 181 151 1 223 550 103 230 1 807 740 1 080 000 476 820
Годеч 2 173 801 1 382 341 373 140 43 470 374 850   200 700
Горна Малина 1 984 478 1 566 518 152 370 23 220 242 370   107 280
Долна баня 1 722 013 1 551 373 114 120 4 770 51 750   22 050
Драгоман 2 252 979 1 455 399 334 710 43 560 419 310   201 330
Елин Пелин 5 856 615 4 757 715 630 900 49 500 418 500   181 620
Етрополе 4 710 591 3 622 491 657 360 94 140 336 600   192 780
Златица 1 996 885 1 617 355 277 650 7 020 94 860   32 580
Ихтиман 5 860 671 4 419 591 905 670 50 670 484 740   234 360
Копривщица 1 157 597 1 044 197 38 880 7 830 66 690   36 090
Костенец 3 683 985 3 089 535 299 880 32 490 262 080   135 000
Костинброд 4 057 552 3 271 492 437 490 41 220 307 350   139 230
Мирково 1 163 337 872 277 125 460 17 910 147 690   74 790
Пирдоп 2 755 135 2 402 785 187 560 40 320 124 470   64 890
Правец 6 505 033 4 466 623 241 380 136 620 1 660 410 900 000 631 800
Самоков 9 823 372 8 809 972 310 230 88 470 614 700   193 590
Своге 6 171 067 4 703 617 429 030 153 720 884 700   497 610
Сливница 2 588 064 1 973 184 391 320 18 000 205 560   83 790
Чавдар 599 974 505 924 39 870 6 300 47 880   29 070
Челопеч 793 928 680 168 43 290 9 540 60 930   44 100
               
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА              
Братя Даскалови 2 885 041 1 870 471 624 150 30 330 360 090   140 760
Гурково 1 930 364 1 446 524 349 650 9 720 124 470   32 850
Гълъбово 6 356 314 3 046 024 350 910 35 370 2 924 010 2 700 000 71 370
Казанлък 21 537 601 17 146 951 2 810 430 40 050 1 540 170 900 000 185 400
Мъглиж 3 464 459 2 456 009 697 590 25 560 285 300   118 800
Николаево 1 899 009 1 517 769 265 050 11 700 104 490   54 180
Опан 1 148 588 803 258 150 390 14 220 180 720   65 970
Павел баня 4 581 361 3 537 901 805 680 9 450 228 330   43 650
Раднево 6 079 994 4 572 764 1 013 400 58 950 434 880   170 910
Стара Загора 49 902 463 45 076 663 3 270 510 102 690 1 452 600   474 660
Чирпан 6 393 205 4 704 085 1 186 830 43 830 458 460   202 860
               
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ              
Антоново 3 235 645 2 057 815 480 780 62 730 634 320   290 160
Омуртаг 8 456 882 6 549 872 1 190 070 62 730 654 210   290 160
Опака 2 563 312 2 040 052 356 220 16 110 150 930   74 520
Попово 9 879 749 7 503 839 1 504 350 83 160 788 400   384 300
Търговище 18 372 798 15 142 878 2 024 820 107 820 1 097 280   498 960
               
ОБЛАСТ ХАСКОВО              
Димитровград 12 966 464 10 597 484 1 673 010 49 230 646 740   228 240
Ивайловград 3 611 367 2 176 227 659 340 78 210 697 590   361 980
Любимец 3 140 725 2 496 415 401 040 26 820 216 450   83 790
Маджарово 1 006 349 681 269 57 150 26 550 241 380   123 030
Минерални бани 3 029 159 2 109 359 226 980 27 090 665 730 450 000 101 430
Свиленград 8 062 269 5 391 789 1 217 970 49 770 1 402 740 900 000 207 450
Симеоновград 2 862 174 2 369 874 342 180 7 650 142 470   33 210
Стамболово 4 326 818 1 947 038 175 500 39 060 2 165 220 1 800 000 168 570
Тополовград 4 353 594 3 179 634 798 030 23 310 352 620   107 910
Харманли 6 641 366 5 186 516 896 220 44 100 514 530   204 120
Хасково 29 398 071 27 051 681 1 383 750 70 470 892 170   263 160
               
ОБЛАСТ ШУМЕН              
Велики Преслав 4 664 185 3 646 735 716 040 26 370 275 040   122 040
Венец 2 761 916 2 108 696 386 460 25 920 240 840   120 060
Върбица 4 079 132 3 147 092 652 590 17 730 261 720   82 530
Каолиново 4 329 669 3 400 149 650 970 20 070 258 480   92 520
Каспичан 3 292 506 2 617 326 471 240 16 020 187 920   73 890
Никола Козлево 2 688 417 2 091 987 397 530 36 000 162 900   48 150
Нови пазар 6 321 327 5 076 717 837 810 75 690 331 110   139 860
Смядово 2 907 893 2 305 253 427 680 9 180 165 780   42 570
Хитрино 3 246 746 1 715 936 204 840 57 420 1 268 550 921 600 174 150
Шумен 32 935 365 29 319 885 2 659 410 78 390 877 680   299 250
               
ОБЛАСТ ЯМБОЛ              
Болярово 2 834 168 2 341 328 123 840 29 070 339 930   134 550
Елхово 5 184 342 3 760 632 943 020 46 080 434 610   169 650
Стралджа 5 560 976 3 756 656 880 650 48 240 875 430 450 000 175 320
Тунджа 6 596 924 4 178 354 1 588 140 61 650 768 780   285 120
Ямбол 20 948 484 18 537 204 2 097 180 4 770 309 330   21 870
               
ВСИЧКО: 2 207 244 276 1 792 058 976 217 635 300 12 600 000 184 950 000 73 800 000 45 000 000


Приложение № 6 към чл. 32



Предназначение на субсидиите за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания за 2009 г.
(лева)
Показатели Сума
1 2 3
1. Съюз на инвалидите в България (СИБ) 600 000
а) за подпомагане и дофинансиране дейността на СИБ при извършване на социални  
  контакти и оказване на социални помощи извън тези, които извършват държавата  
  и общините, или за нови дейности; 163 133
б) за допълване финансирането на информационно-консултантски, организационни  
  услуги и други, в т.ч. обучение, квалификация и преквалификация и други; 146 544
в) за дофинансиране на дейностите за социална интеграция и реализация на социално-  
  значими проекти, в т. ч. разкриване на нови работни места; масови дейности и от-  
  белязване на годишнини, за подпомагане на спортни, туристически и културни  
  дейности и др.; 129 264
г) за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез  
  социални контакти, организационно-масови дейности, в т. ч. членски внос в национал-  
  ни и международни организации; за международна дейност и контакти и за социални  
  издания; 133 411
д) за дофинансиране на дейностите по чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за  
  интеграция на хората с увреждания, осъществявани от регионалните структури на СИБ. 27 648
2. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите 238 800
а) за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите; 216 000
б) за подпомагане дейностите на съюза и дружествата по места, международна дейност,  
  консултации; 14 000
в) за издателска и информационна дейност. 8 800
3. Съюз на слепите в България 660 000
  За услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, подпомагащи услуги  
  за студенти и интелектуалци с увредено зрение, информационни услуги, помощно-техни-  
  чески средства и техническа помощ, за култура, спорт и творчество, за основна рехаби-  
  литация, за професионално обучение и преквалификация, за административно-правно  
  обслужване, за организационна и международна дейност, за запис на говорещи книги,  
  за издателска брайлова дейност, за издаване на учебници и помагала и за консумативи  
  за всички изброени дейности. 660 000
4. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) 180 000
а) за изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на  
  лицата с интелектуални затруднения и техните семейства; 24 400
б) за подпомагане дейността на родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне  
  на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства; 54 800
в) за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските  
  организации на БАЛИЗ; 31 000
г) за подготовка и разпространение на информация и информационни материали/  
  организиране и провеждане на информационни кампании; 19 800
д) за координация и мониторинг. 50 000
5. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации 404 400
а) за трудова рехабилитация; 104 400
б) за професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация; 60 000
в) за социална рехабилитация; 110 000
г) за общи рехабилитационни нужди. 130 000
6. Национален център за социална рехабилитация (НЦСР) 300 000
а) за частично подпомагане на структурите на НЦСР: бюра за социално обслужване в  
  София, Бургас, Варна, Добрич, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Велинград,  
  Силистра, Нови пазар; дневни центрове за деца с увреждания в София и Бургас;  
  Център за обучение и рехабилитация на младежи с увреждания в Поморие; 278 000
б) за социо-културни мероприятия за хора с увреждания; 6 000
в) за обучителни семинари и квалификация и преквалификация на кадри на НЦСР. 16 000
7. Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) 94 800
а) за рехабилитация, извънкласни дейности и подпомагане в учебния процес на деца  
  с увреден слух; 35 000
б) за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохелеарни  
  имплантанти; 10 000
в) за интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари; 24 000
г) за печатни материали и информационно обслужване; 3 800
д) за подпомагане и координиране дейността на АРДУС и международна дейност. 22 000
8. Съюз на глухите в България 314 400
а) за подпомагане и дофинансиране дейността на клубовете за комуникации и социална  
  интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, Видеоцентъра за  
  субтитри, Центъра за развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна  
  дейност и семинари; 264 400
б) за издателска дейност - в. "Тишина" и специализирани издания; 25 000
в) за подпомагане членовете на съюза. 25 000
9. Българска асоциация "Диабет" 343 200
а) за програма за диетично хранене на социално слаби диабетици в страната, включващо  
  възнаграждение за "Координатор хранене"; 255 200
б) за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти, технически средства за  
  контрол на кръвната захар, консумативи и други; 30 000
в) за информационна дейност: книги, брошури, бюлетини, нормативни документи и  
  специализирана литература за борба с диабета; 25 000
г) за консултативни центрове и други структури, обучителни семинари, анкетни  
  проучвания и застъпнически програми; 10 000
д) за поддръжка и подпомагане на дейността на Националния клуб, включващо въз-  
  награждение за "Счетоводно обслужване" и "Технически сътрудник". 23 000
10. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) 78 000
а) за допълнителна преподавателска помощ, специални приспособления и помощни  
  средства; 6 000
б) за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение; 37 000
в) за специална помощ за деца с нарушено зрение; 8 000
г) за придружители на деца с нарушено зрение; 2 000
д) за мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение; 12 000
е) за закупуване на технически средства, приспособления и съоръжения за деца с  
  нарушено зрение; 4 600
ж) за организиране на консултации и обучение и обмяна на опит с наши и чуждестранни  
  неправителствени организации; 2 200
з) за координация и подпомагане на дейността на АРДНЗ. 6 200
11. Национална асоциация на слепоглухите в България (НАСГБ) 163 200
а) за подпомагане дейността на регионалните организации и социални услуги на членовете; 22 000
б) за културни, спортни и творчески мероприятия в регионалните организации на  
  слепоглухите; 2 000
в) за осъществяване социални контакти и комуникации на регионалните организации  
  с членовете им и със седалището на НАСГБ, транспортни разходи за осъществяване  
  дейността на регионалните организации; 2 000
г) за обучителни семинари; 5 000
д) за подпомагане дейността на асоциацията; 36 094
е) за издаване на списание "Звук и светлина", информационен бюлетин и други  
  специализирани издания; 5 000
ж) за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение,  
  рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на слепоглухите; 8 000
з) за транспортно обслужване и издирване на слепоглухи и транспортни разходи при  
  осъществяване дейността на асоциацията; 5 000
и) за Националния център за рехабилитация на слепоглухи "Хелън Келър" - Пловдив; 52 606
к) за лагер-семинар за тотално слепоглухи лица; 1 500
л) за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос  
  в национални и международни организации. 24 000
12. Национална потребителна кооперация на слепите в България 96 000
а) за трудоустрояване; 50 000
б) за квалификация и преквалификация; 26 000
в) за помощи на незрящи учащи се; 10 000
г) за издръжка на рехабилитационния център. 10 000
13. Съюз на ветераните от войните в България 255 000
а) за здравна и социална дейност - подпомагане, лечение и рехабилитация на ветерани  
  от войните; 105 000
б) за военно-патриотична дейност и паметници - чествания на бележити дати от  
  българската история, семинари и конференции; 80 000
в) за подпомагане на управленската дейност. 70 000
14. Асоциация на Националния съюз на кооперациите на инвалидите, Национална  
  федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните  
  кооперации в България 264 000
а) за подпомагане на хората с увреждания чрез поддържане и разширяване на стопанската  
  дейност и трудова рехабилитация; 76 800
б) за повишаване капацитета на специализираните предприятия и асоциацията; 12 400
в) за консултантски и социални услуги за осъвременяване на практиките и моделите в  
  съответствие с европейските критерии за хората с увреждания, информационни и  
  организационни услуги, обучение, квалификация и преквалификация на ръководни  
  и изпълнителски кадри. 174 800
15. Център за психологически изследвания (ЦПИ) 168 000
а) за частично дофинансиране реализирането на социалнозначими проекти и програми за  
  социална интеграция на хора с увреждания, частично финансиране на издръжката и на  
  дейността на структурите на ЦПИ, разкриване на нови работни места, частично до-  
  финансиране на разходи за възнаграждения, социално и здравно осигуряване на асистенти,  
  координатори, вътрешни и външни експерти, частично финансиране на спортна, худо-  
  жествено-творческа и културна дейност, на мултипликационна мрежа от обучителни  
  семинари и конференции в областта на интеграцията на хората с увреждания; частично  
  покриване на разходи за транспортно обслужване на трудно подвижни хора; 100 800
б) за частично финансиране на медийни антидискриминационни програми за хората с  
  увреждания; частично финансиране на издателска и информационна дейност, на  
  нормативни документи, промоционни печатни материали, подпомагащи дейността; 9 200
в) за дофинансиране дейността на регионални ресурсни центрове на хората с увреждания;  
  дофинансиране на дейностите по откриване на нови департаменти в регионалните  
  ресурсни центрове в страната, издръжка на културен център за хора с увреждания  
  към ЦПИ; 33 000
г) за частично покриване на разходи за международни модули, програми и команди-  
  ровъчни разходи. 25 000
16. Българска асоциация за невромускулни заболявания 50 400
а) за дневен център; 7 400
б) за координиране и подпомагане на дейността; 20 500
в) за печатни материали; 2 200
г) за организиране и участие на семинари и международни срещи; 8 500
д) за групи по интереси, професионална квалификация и ориентация, подпомагане на  
  учебните процеси; 2 000
е) за интеграционна дейност. 9 800
17. Сдружение "Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания" (КИХТУ) 54 000
а) за частично подпомагане на дейностите на структурите на КИХТУ; 8 000
б) за подпомагане на новосформиращи се структури; 8 000
в) за обучителни семинари и квалификация на кадрите на КИХТУ, участие в международни  
  програми и за печатни материали. 38 000
18. Асоциация на родители на деца с епилепсия (АТДЕ) 50 400
а) за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности,  
  свързани с включването на децата в обществото; 5 000
б) за организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина - организиране  
  на обучителни семинари на специалисти, имащи отношение с деца и младежи с епилепсия  
  от центровете в цялата страна - социални работници, родители, педагози, психолози и др.;  
  участие в международни конгреси и семинари; 5 000
в) за координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите й в страната - режийни  
  за поддържане на офисите в страната, телефони, счетоводна дейност, юридическа помощ,  
  дофинансиране на разходи за възнаграждения във връзка с дейността, здравно и социално  
  осигуряване на координатори, вътрешни и външни експерти, печатна дейност и  
  др. дейности, свързани с изпълнение целите на организацията; 30 400
г) за социална дейност - създаване на мултидисциплинарни екипи и координирането им,  
  интегриране на деца с епилепсия в училище и детски градини, координиране и водене  
  на случай при интеграцията в училищата, оказване на подкрепа на семействата и спе-  
  циалистите, консултиране и развиване на родителските умения - групи за самопомощ,  
  индивидуална работа с родителите на деца и младежи с епилепсия, професионално кон-  
  султиране на екипите, консултиране в училищата и на работното място, лобиране и  
  защита на правата на целевата група. 10 000


Приложение № 7 към чл. 36, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)



Разпределение на субсидиите за нефинансови предприятия от централния бюджет във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(Лева)
Наименование Субсидии 90 на сто от Остатък
      размера на 10 на сто
      субсидиите (к. 1 - к. 2)
    1 2 3
1. Столична община - градски транспорт 9 000 000 8 100 000 900 000
2. Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози      
  в слабонаселени, планински и гранични райони 16 000 000 14 400 000 1 600 000
3. "Български държавни железници" - ЕАД 180 000 000 162 000 000 18 000 000
4. Национална компания "Железопътна инфраструктура" 50 000 000 45 000 000 5 000 000
5. Дружества от нематериалната сфера 11 675 600 10 508 040 1 167 560
  от тях:      
5.1. "Студентски столове и общежития" - ЕАД 6 950 000 6 255 000 695 000
5.2. Българска телеграфна агенция 4 650 000 4 185 000 465 000
5.3. "Академика - 2000" - ЕООД 75 600 68 040 7 560
6. Други субсидии и плащания 6 680 000 6 012 000 668 000
  от тях:      
6.1. Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" 610 000 549 000 61 000
6.2. Държавно предприятие "Транспортно строителство      
  и възстановяване" 3 690 000 3 321 000 369 000
6.3. Държавно предприятие "Съобщително строителство      
  и възстановяване" 690 000 621 000 69 000
6.4. Централен кооперативен съюз 562 000 505 800 56 200
6.5. "Информационно обслужване" - АД, София 20 000 18 000 2 000
6.6. "Терем" - ЕАД, София 1 050 000 945 000 105 000
6.7. ВРЗ "Вола" - АД, Враца 58 000 52 200 5 800


Приложение № 8 към чл. 61, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 07.04.2009 г.)



Разпределение на средствата за национални програми за развитие на средното образование за 2009 г.
(Лева)
Програма Сума
1. Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" 55 000 000
2. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 07.04.2009 г.) Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст 57 688 900
3. Национална програма "Квалификация" 2 000 000
4. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 07.04.2009 г.) Национална програма "Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище" 3 500 000
5. Национална програма "Енергоефективно саниране на училищни сгради" 10 000 000
6. Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" 18 000 000
7. Национална програма "Училището - територия на учениците" 11 500 000
8. Национална програма "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване" 6 500 000
9. Национална програма "Съфинансиране от Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата" 6 000 000
10. Национална програма "Диференцирано заплащане" 61 252 200
11. Национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование 5 000 000
12. Национална програма "С грижа за всеки ученик" 4 500 000
13. За стартиране на нова програма за подпомагане на училища към българските посолства в чужбина 5 000 000
  (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 07.04.2009 г.) ОБЩО 245 941 100


Приложение № 9 към чл. 62, ал. 1



Разпределение на трансферите по чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките
(Лева)
Наименование Трансфери 90 на сто от Остатък
      размера на 10 на сто
      трансферите (к. 1 - к. 2)
    1 2 3
I. Българска академия на науките      
1. - от Министерството на образованието и науката 95 772 372 86 195 135 9 577 237
         
II. Държавни висши училища      
         
1. - от Министерството на образованието и науката за: 389 336 319 350 402 690 38 933 632
1.1. Технически университет - София 38 325 876 34 493 288 3 832 588
1.2. Технически университет - Варна 11 333 817 10 200 435 1 133 382
1.3. Технически университет - Габрово 7 892 204 7 102 984 789 220
1.4. Русенски университет "А. Кънчев" 15 225 963 13 703 367 1 522 596
1.5. Университет по хранителни технологии - Пловдив 6 003 634 5 403 271 600 363
1.6. Химико-технологичен и металургичен      
  университет - София 8 360 415 7 524 374 836 041
1.7. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 6 468 072 5 821 265 646 807
1.8. Лесотехнически университет - София 7 570 410 6 813 369 757 041
1.9. Университет по архитектура, строителство и      
  геодезия - София 10 941 710 9 847 539 1 094 171
1.10. Минно-геоложки университет "Св. Иван      
  Рилски" - София 5 271 069 4 743 962 527 107
1.11. Университет за национално и световно      
  стопанство - София 19 915 711 17 924 140 1 991 571
1.12. Икономически университет - Варна 11 104 058 9 993 652 1 110 406
1.13. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 9 147 048 8 232 343 914 705
1.14. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 47 028 408 42 325 567 4 702 841
1.15. Великотърновски университет "Св. св. Кирил      
  и Методий" 11 516 923 10 365 231 1 151 692
1.16. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 18 602 129 16 741 916 1 860 213
1.17. Югозападен университет "Неофит Рилски" -      
  Благоевград 15 949 397 14 354 457 1 594 940
1.18. Шуменски университет "Епископ Константин      
  Преславски" 8 719 467 7 847 520 871 947
1.19. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 14 129 374 12 716 437 1 412 937
1.20. Аграрен университет - Пловдив 8 575 589 7 718 030 857 559
1.21. Академия за музикално, танцово и изобразително      
  изкуство - Пловдив 2 939 754 2 645 779 293 975
1.22. Национална академия за театрално и филмово      
  изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 3 705 632 3 335 069 370 563
1.23. Национална музикална академия "Проф. Панчо      
  Владигеров" - София 4 284 855 3 856 370 428 485
1.24. Национална художествена академия - София 5 011 749 4 510 574 501 175
1.25. Специализирано висше училище по библиотекознание      
  и информационни технологии - София 2 402 465 2 162 219 240 246
1.26. Колеж по телекомуникации и пощи - София 1 231 632 1 108 469 123 163
1.27. Медицински университет - София 28 819 096 25 937 186 2 881 910
1.28. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов      
  Стоянов" - Варна 10 206 149 9 185 534 1 020 615
1.29. Медицински университет - Пловдив 15 276 924 13 749 232 1 527 692
1.30. Медицински университет - Плевен 8 232 544 7 409 290 823 254
1.31. Тракийски университет - Стара Загора 18 499 715 16 649 744 1 849 971
1.32. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 4 324 407 3 891 966 432 441
1.33. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 2 320 123 2 088 111 232 012
         
2. - от Министерството на отбраната за: 30 962 000 27 865 800 3 096 200
2.1. Военна академия "Г. С. Раковски" 6 704 300 6 033 870 670 430
2.2. Национален военен университет "В. Левски" 17 723 500 15 951 150 1 772 350
2.3. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" 6 534 200 5 880 780 653 420
         
  ВСИЧКО 516 070 691 464 463 625 51 607 069


Приложение № 10 към чл. 105, ал. 1



Разпределение на средствата за обучение и/или парични награди за изпълнение на функциите по координационния механизъм по европейските въпроси, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(Лева)
Държавни органи, министерства и ведомства Разходи 90 на сто от Остатък
      размера на 10 на сто
      разходите (к. 1 - к. 2)
    1 2 3
1. Министерски съвет 434 168 390 751 43 417
2. Министерство на финансите 1 148 038 1 033 234 114 804
3. Министерство на външните работи 321 128 289 015 32 113
4. Министерство на отбраната 125 102 112 592 12 510
5. Министерство на вътрешните работи 1 196 475 1 076 828 119 647
6. Министерство на правосъдието 493 192 443 873 49 319
7. Министерство на труда и социалната политика 326 853 294 168 32 685
8. Министерство на здравеопазването 449 711 404 740 44 971
9. Министерство на образованието и науката 584 484 526 036 58 448
10. Министерство на културата 71 558 64 402 7 156
11. Министерство на околната среда и водите 205 491 184 942 20 549
12. Министерство на икономиката и енергетиката 769 719 692 747 76 972
13. Министерство на регионалното развитие и      
  благоустройството 456 432 410 789 45 643
14. Министерство на земеделието и храните 498 307 448 476 49 831
15. Министерство на транспорта 461 970 415 773 46 197
16. Министерство на държавната администрация и адми-      
  нистративната реформа 237 632 213 869 23 763
17. Министерство на извънредните ситуации 61 052 54 946 6 106
18. Държавна агенция за младежта и спорта 12 438 11 194 1 244
19. Национален статистически институт 68 822 61 940 6 882
20. Комисия за защита на конкуренцията 201 612 181 451 20 161
21. Комисия за регулиране на съобщенията 173 309 155 978 17 331
22. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 166 886 150 197 16 689
23. Агенция за ядрено регулиране 124 042 111 638 12 404
24. Държавна агенция за информационни технологии      
  и съобщения 224 639 202 175 22 464
25. Държавна агенция по горите 137 691 123 922 13 769
26. Държавна агенция "Национална сигурност" 49 249 44 324 4 925
  ВСИЧКО: 9 000 000 8 100 000 900 000


Промени настройката на бисквитките