ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 6 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 6 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г.)
Обн. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 9, ал. 3, т. 25 думите "по чл. 148б" се заменят с "по чл. 148в".
§ 2. В чл. 11, ал. 1 думите "звено за вътрешен одит" се заменят със "звено за предварителен контрол".
§ 3. В глава трета наименованието на раздел III "Звено за вътрешен одит" се изменя така: "Звено за предварителен контрол".
§ 4. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. (1) Звеното за предварителен контрол е на пряко подчинение на изпълнителния директор и докладва директно на него.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява предварителен контрол за законосъобразността на документите и действията на всички структури, програми, дейности и процеси във фонда, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, подзаконовата нормативна уредба и указанията в тази сфера.
(3) Звеното по ал. 1 осъществява предварителен контрол за законосъобразността на:
1. решенията и действията, свързани с разпореждане с активи и средства, включително поемането на задължения и извършването на разходи;
2. решенията и действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на фонда, включително отдаване под наем с цел получаване на приходи;
3. други решения, от които се пораждат права, съответно задължения, за фонда."
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 1:
"1. дирекция "Вътрешен одит";"
б) досегашните т. 1 - 7 стават съответно т. 2 - 8.
2. В ал. 2 думите "по ал. 1" се заменят с "по ал. 1, т. 2 - 8".
3. Създава се ал. 3:
"(3) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на управителния съвет и докладва директно на него. Дирекцията осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси във фонда, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз."
§ 6. Създава се чл. 15а:
"Чл. 15а. Дирекция "Вътрешен одит":
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с изпълнителния директор и с управителния съвет;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхвата, целите, времетраенето и разпределението на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на управителния съвет независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;
6. проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
7. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на управителния съвет до 31 януари следващата година годишен доклад за дейността по вътрешен одит;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
§ 7. В чл. 17, т. 1 думите "Националните счетоводни стандарти, Националния сметкоплан" се заличават.
§ 8. В чл. 18, т. 1, буква "б" думите "участва в организирането и" се заменят със "съдейства за организирането".
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
"11. съгласува документациите за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки и съдейства за осигуряване на съответствието им със заданието за проектиране;".
2. Създават се т. 12 и 13:
"12. организира възлагането на поръчки в съответствие с изискванията на финансиращите институции в изпълнение на държавни инвестиционни заеми;
13. участва в работата на Експертния технико-икономически съвет на фонда и дава становища по научни разработки, проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси."
§ 10. В чл. 22, т. 1 думите "организира и провежда" се заменят с "организира провеждането на".
Заключителни разпоредби
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".