ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 19 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 1 след думите "звено "Финансов контрол" се поставя запетая и се добавя "звено за вътрешен одит";
б) в ал. 3 числото "1929" се заменя с "1934".
2. В глава четвърта се създава раздел IIIа:
"Раздел IIIа
Звено за вътрешен одит
Чл. 17а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложение № 1 към чл. 14, ал. 4:
а) в наименованието числото "1929" се заменя с "1934";
б) след ред "Звено "Финансов контрол" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 5";
в) (В сила от 13.06.2006 г.) на ред "Звено за вътрешен одит" цифрата "5" се заменя с "10";
г) (В сила от 13.06.2006 г.) на ред "Инспекторат" цифрата "9" се заменя със "7";
д) (В сила от 13.06.2006 г.) на ред "Обща администрация" числото "566" се заменя с "563";
е) (В сила от 13.06.2006 г.) на ред "дирекция "Финансово-стопански дейности" числото "134" се заменя със "131".
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 21, 48, 53 и 69 от 2003 г., бр. 11, 18, 63, 68 и 97 от 2004 г., бр. 19, 50, 67, 75 и 84 от 2005 г. и бр. 35 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1 числото "11" се заменя с "12";
б) в ал. 3 числото "6599" се заменя с "6604".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Дирекция "Вътрешен одит"
Чл. 15а. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 13, ал. 4:
а) в наименованието числото "6599" се заменя с "6604";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "дирекция "Вътрешен одит" 10";
в) на ред "Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", в т.ч. териториалните звена на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" числото "4889" се заменя с "4884", а числото "4781" с "4776".
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 162 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 1999г.; изм. и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 14, 39 и 56 от 2000 г., бр. 25, 64 и 87 от 2001 г., бр. 68 и 117 от 2002 г., бр. 75 от 2003 г., бр. 9 и 100 от 2004 г. и бр. 51, 78 и 83 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 1 след думата "инспекторат" съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавя "и звено за вътрешен одит".
2. В глава трета се създава раздел IIб:
"Раздел IIб
Звено за вътрешен одит
Чл. 12б. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В чл. 28:
а) в т. 1 думата "одити" се заменя с "проверки";
б) в т. 2 думите "финансови одити и" и "одитни" се заличават;
в) в т. 3 думите "на документите и действията, свързани с финансовата дейност" се заменят с "по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор".
4. В приложението към чл. 8, ал. 2:
а) в наименованието числото "746" се заменя със "750";
б) след ред "Звено по сигурността" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 4".
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 77 и 94 от 2001 г., бр. 46 от 2003 г., бр. 109 от 2004 г. и бр. 78 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 2 числото "362" се заменя с "372".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Дирекция "Вътрешен одит"
Чл. 15а. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 13, ал. 3:
а) в наименованието числото "362" се заменя с "372";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "дирекция "Вътрешен одит" 10".
§ 5. В Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 78 от 2005 г. и бр. 20 и 30 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 1 след думата "дирекции" се добавя "звено за вътрешен одит" и се поставя запетая;
б) в ал. 2 числото "114" се заменя със "118".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Звено за вътрешен одит
Чл. 16а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 14, ал. 3:
а) в наименованието числото "114" се заменя със "118";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 6";
в) на ред "Специализирана администрация" числото "71" се заменя с "69";
г) на ред "дирекция "Правна" числото "13" се заменя с "12";
д) на ред "дирекция "Авторско право и сродните му права" числото "13" се заменя с "12".
§ 6. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, приет с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 21, 24 и 40 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 1 числото "26" се заменя с "27";
б) в ал. 2 числото "743" се заменя със "751".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Дирекция "Вътрешен одит"
Чл. 17а. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 14, ал. 3:
а) в наименованието числото "743" се заменя със "751";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "дирекция "Вътрешен одит" 10";
в) на ред "Обща администрация" числото "175" се заменя със "174";
г) на ред "дирекция "Правна" числото "34" се заменя с "33";
д) на ред "Специализирана администрация" числото "526" се заменя с "525";
е) на ред "дирекция "Донорски програми" числото "10" се заменя с "9".
§ 7. В Устройствения правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, приет с Постановление № 234 на Министерския съвет от 2005 г. ( ДВ, бр. 89 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) в ал. 1 след думите "дирекции" се добавя "звено за вътрешен одит" и се поставя запетая;
б) в ал. 2 числото "195" се заменя със "197".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Звено за вътрешен одит
Чл. 19а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 17, ал. 2:
а) в наименованието числото "195" се заменя със "197";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 2".
§ 8. В Устройствения правилник на Министерството на държавната администрация и административната реформа, приет с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1 след думата "дирекции" се поставя запетая и се добавя "звено за вътрешен одит";
б) в ал. 2 числото "170" се заменя със "173".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Звено за вътрешен одит
Чл. 15а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 13, ал. 3:
а) в наименованието числото "170" се заменя със "173";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 3".
§ 9. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 43 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 22 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 1 числото "14" се заменя с "15";
б) в ал. 2 числото "320" се заменя с "325".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Дирекция "Вътрешен одит"
Чл. 16а. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 14, ал. 3:
а) в наименованието числото "320" се заменя с "325";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "дирекция "Вътрешен одит" 10";
в) на ред "Инспекторат" числото "10" се заменя с "9";
г) на ред "Специализирана администрация" числото "173" се заменя със "169";
д) на ред "дирекция "Национална здравна политика" числото "35" се заменя с "34";
е) на ред "дирекция "Обществено здраве" числото "38" се заменя с "36";
ж) на ред "дирекция "Специализиран медицински надзор" числото "10" се заменя с "9".
§ 10. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите, приет с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 17, 44 и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 25, 79 и 111 от 2003 г. и бр. 8, 56 и 83 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18:
а) в ал. 1 числото "18" се заменя с "19";
б) в ал. 2 числото "2607" се заменя с "2612".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Дирекция "Вътрешен одит"
Чл. 20а. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 18, ал. 3:
а) в наименованието числото "2607" се заменя с "2612";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "дирекция "Вътрешен одит" 10";
в) на ред "Инспекторат" числото "25" се заменя с "20".
§ 11. В Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г. и бр. 14 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се глава втора "а":
"Глава втора "а"
Дирекция "Вътрешен одит"
Чл. 5а. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на изпълнителния директор.
(4) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на труда и социалната политика;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на труда и социалната политика в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
2. (В сила от 01.04.2006 г.) Приложението към чл. 7, ал. 2 се изменя така:
"Приложение към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала на Агенцията за социално подпомагане - 5667 щатни бройки
Изпълнителен директор | 1 |
Заместник изпълнителен директор | 2 |
Главен секретар | 1 |
Служител по сигурността на информацията | 1 |
Финансов контрольор | 1 |
Инспекторат | 56 |
Обща администрация | 84 |
в т.ч.: | |
дирекция "Административно-правно | |
и информационно обслужване" | 48 |
дирекция "Финансово-стопански дей- | |
ности и управление на собствеността" | 36 |
Специализирана администрация | 5521 |
в т.ч.: | |
дирекция "Закрила на детето" | 15 |
дирекция "Международно сътрудни- | |
чество, програми и европейска ин- | |
теграция" | 15 |
Главна дирекция "Социално подпома- | |
гане" с 28 регионални дирекции за | |
социално подпомагане в областните | |
административни центрове и 272 ди- | |
рекции "Социално подпомагане" на | |
територията на всяка община | 5491" |
3. Приложението към чл. 7, ал. 2 се изменя така:
"Приложение към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала на Агенцията за социално подпомагане - 5671 щатни бройки
Изпълнителен директор | 1 |
Заместник изпълнителен директор | 2 |
Главен секретар | 1 |
Служител по сигурността на информацията | 1 |
Финансов контрольор | 1 |
дирекция "Вътрешен одит" | 10 |
Инспекторат | 56 |
Обща администрация | 84 |
в т.ч.: | |
дирекция "Административно-правно | |
и информационно обслужване" | 48 |
дирекция "Финансово-стопански дей- | |
ности и управление на собствеността" | 36 |
Специализирана администрация | 5515 |
в т.ч.: | |
дирекция "Закрила на детето" | 15 |
дирекция "Международно сътрудничест- | |
во, програми и европейска интеграция" | 15 |
Главна дирекция "Социално подпома- | |
гане" с 28 регионални дирекции за со- | |
циално подпомагане в областните ад- | |
министративни центрове и 272 дирек- | |
ции "Социално подпомагане" на тери- | |
торията на всяка община | 5485" |
§ 12. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. бр. 83 от 2005 г. и бр. 38 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
"(1) Агенцията е организирана в обща администрация, специализирана администрация и дирекция "Вътрешен одит"."
2. В чл. 8б:
а) в ал. 1 думите "Закона за държавния вътрешен финансов контрол" се заменят със "Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор";
б) в ал. 2 т. 3 се изменя така:
"3. одобряват или отхвърлят предложенията на разпоредителя за поемане на финансово задължение или за извършване на плащане съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;".
3. В глава четвърта се създава раздел IIв:
"Раздел IIв
Дирекция "Вътрешен одит"
Чл. 8в. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на изпълнителния директор.
(4) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на труда и социалната политика;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на труда и социалната политика в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
4. В чл. 13 т. 4 се отменя.
5. Член 19 се отменя.
6. Приложението към чл. 7, ал. 2 се изменя така:
"Приложение към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала на Агенцията по заетостта и на териториалните й поделения - 2825 щатни бройки
Изпълнителен директор | 1 |
Заместник изпълнителен директор | 2 |
Главен секретар | 1 |
дирекция "Вътрешен одит" | 18 |
Служител по сигурността на информацията | 1 |
Финансов контрольор | 10 |
Обща администрация | 102 |
в т.ч.: | |
дирекция "Човешки ресурси и админи- | |
стративно-правно обслужване" | 47 |
дирекция "Финансово-стопански | |
дейности" | 27 |
дирекция "Информация и анализи" | 28 |
Специализирана администрация | 2690 |
в т.ч.: | |
дирекция "Международна трудова | |
миграция и посредничество" | 15 |
дирекция "Европейски фондове и меж- | |
дународни проекти" | 43 |
Главна дирекция "Услуги по заетостта" | 46 |
дирекции "Регионална служба по | |
заетостта" | 217 |
дирекции "Бюро по труда" | 2369" |
§ 13. В Устройствения правилник на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 55, 78 и 89 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 1 след думите "главна дирекция" се добавя "звено за вътрешен одит";
б) в ал. 3 числото "788" се заменя със "791".
2. В глава четвърта се създава раздел Iа:
"Раздел Iа
Звено за вътрешен одит
Чл. 8а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към председателя на агенцията, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва чрез ръководителя на вътрешния одит директно на председателя на агенцията.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на агенцията, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на агенцията;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на държавната политика при бедствия и аварии в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 6, ал. 4:
а) в наименованието числото "788" се заменя със "791";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 4";
в) на ред "Специализирана администрация" числото "738" се заменя със "737";
г) на ред "Главна дирекция "Управление на държавните резерви и военновременните запаси", в т.ч. териториални дирекции" числото "698" се заменя с "697", а числото "676" - с "675".
§ 14. В Устройствения правилник на Държавна агенцията "Гражданска защита", приет с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 и 89 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 след думите "структурирана в" се добавя "звено за вътрешен одит" и се поставя запетая;
б) в ал. 2 числото "1306" се заменя с "1308".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Звено за вътрешен одит
Чл. 10а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на председателя на агенцията.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на агенцията, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на агенцията;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнения, извършва обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на държавната политика при бедствия и аварии в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 7, ал. 2:
а) в наименованието числото "1306" се заменя с "1308";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 4".
в) на ред "Инспекторат" цифрата "2" се заменя с "1";
г) на ред "Обща администрация" в т.ч." числото "235" се заменя с "234";
д) на ред "дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" числото "140" се заменя със "139".
§ 15. В Устройствения правилник на Държавната агенцията за информационни технологии и съобщения, приет с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 1 след думите "4 дирекции" се добавя "звено за вътрешен одит";
б) в ал. 2 числото "1043" се заменя с "1045".
2. В глава трета, раздел II:
а) в заглавието след думите "Главен секретар" се добавя "звено за вътрешен одит";
б) създава се чл. 18а:
"Чл. 18а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на председателя на агенцията.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на агенцията, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на агенцията;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнения, извършва обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министър-председателя в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 15, ал. 3:
а) в наименованието числото "1043" се заменя с "1045";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 2".
§ 16. В Устройствения правилник на Държавната агенция за младежта и спорта, приет с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 89 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 след думите "структурирана в" се добавя "звено за вътрешен одит" и се поставя запетая;
б) в ал. 2 числото "290" се заменя с "292".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Звено за вътрешен одит
Чл. 10а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на председателя на агенцията.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на агенцията;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на агенцията;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнения, извършва обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2:
а) в наименованието числото "290" се заменя с "292";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 4";
в) на ред Специализирана администрация числото "206" се заменя с "204";
г) на ред "дирекция "Научно и медицинско осигуряване" числото "37" се заменя с "35".
§ 17. В Устройствения правилник на Държавната агенцията по туризъм, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 22 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1 след думите "5 дирекции" се добавя "звено за вътрешен одит" и се поставя запетая;
б) в ал. 3 числото "63" се заменя с "65".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Звено за вътрешен одит
Чл. 6a. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на председателя.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на икономиката и енергетиката;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на икономиката и енергетиката в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 5, ал. 4:
а) в наименованието числото "63" се заменя с "65";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 2".
§ 18. В Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2001 г.; Решение № 650 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 12 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 79 и 111 от 2003 г., бр. 3 и 61 от 2005 г. и бр. 26 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 12:
"12. "Вътрешен одит".
2. В глава трета, раздел II се създава чл. 19а:
"Чл. 19а. (1) Отдел "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на председателя и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Отделът по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в НЦАН в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Отделът по ал. 1 докладва директно на председателя.
(4) Отделът по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на земеделието и горите;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на земеделието и горите в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор."
3. В приложението към чл. 18:
а) в наименованието числото "3613" се заменя с "3615";
б) на ред "Централно управление" числото "88" се заменя с "92";
в) на ред "Администрация" числото "83" се заменя с "87";
г) след ред "Отдел "Трудова медицина" се създава ред "Отдел "Вътрешен одит" 4";
д) на ред "Североизточен регионален агротехпарк - Шумен" числото "878" се заменя с "876";
е) на ред "Земеделски институт - Шумен" числото "305" се заменя с "303".
§ 19. В Устройствения правилник на Националното управление по горите, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2001 г., бр. 48 от 2003 г. и бр. 8 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 след думите "структурирано в" се добавя "дирекция "Вътрешен одит" и се поставя запетая;
б) в ал. 2 числото "7734" се заменя със "7738".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Дирекция "Вътрешен одит"
Чл. 9a. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на началника и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в НУГ в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на началника.
(4) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от началника, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на земеделието и горите;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на началника независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от началника;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира началника по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с началника и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага началника при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на началника годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на земеделието и горите в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложението към чл. 7, ал. 3:
а) в наименованието числото "7734" се заменя със "7738";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Дирекция "Вътрешен одит" 21";
в) на ред "общо за Националното управление по горите" числото "120" се заменя със "141";
г) на ред "Структури и специализирани териториални звена на Националното управление по горите" числото "7614" се заменя със "7597".
§ 20. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.; попр., бр. 92 от 2005 г.; изм., бр. 19 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 88, ал. 1 числото "382" се заменя с "385".
2. В глава четвърта се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Звено за вътрешен одит
Чл. 92а. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министър-председателя и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в администрацията на Министерския съвет и разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министър-председателя.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министър-председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министър-председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министър-председателя;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министър-председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министър-председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министър-председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министър-председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
3. В приложение № 3 към чл. 88, ал. 2:
а) в наименованието числото "382" се заменя с "385";
б) след ред "експерти към главния секретар" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 3".
§ 21. В Устройствения правилник на Агенция "Митници", приет с Постановление № 1 на Министерския съвет от 2001 (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28 и 73 от 2001 г., бр. 97 от 2002 г., бр. 64 и 106 от 2004 г., бр. 3 от 2005 г. и бр. 37 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 1 числото "3801" се заменя с "3804";
б) в ал. 2 числото "386" се заменя с "392";
в) (В сила от 01.06.2006 г.) в ал. 1 числото "3804" се заменя с "3904";
г) (В сила от 01.06.2006 г.) в ал. 2 числото "392" се заменя с "411";
д) (В сила от 01.07.2006 г.) в ал. 1 числото "3904" се заменя с "3974";
е) (В сила от 01.07.2006 г.) в ал. 2 числото "411" се заменя с "432".
2. В чл. 9 след думата "инспекторат" съюзът "и" се заменя със запетая, а след думите "сигурността на информацията" се добавя "и звено за вътрешен одит".
3. В глава трета се създава раздел IVа:
"Раздел IVа
Звено за вътрешен одит
Чл. 12б. (1) Звеното за вътрешен одит е организирано в отдел на пряко подчинение на директора и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към директора на агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва пряко на директора.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от директора на агенцията, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на финансите;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на директора на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;
6. извършва одит на дейностите и системите по управление на администрираните от Агенция "Митници" традиционни собствени ресурси като елемент от системата на собствените ресурси на Европейските общности в Република България;
7. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
8. консултира директора на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
9. докладва и обсъжда с директора на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
10. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага директора на агенцията при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
11. изготвя и представя на директора на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на финансите в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
12. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики."
4. В чл. 14:
а) в т. 8 думите "митните сборове и другите" се заличават, а думата "държавни" се заменя с "държавните";
б) в т. 9 и 10 думите "митни сборове и други" се заличават;
в) създават се нови т. 11 - 15:
"11. координира и организира в рамките на агенцията установяването, събирането, възстановяването, предоставянето и контрола на митните сборове като част от традиционните собствени ресурси;
12. изготвя и предава периодичните отчети за сметки "А" и "Б" за митните сборове в координационното звено за собствените ресурси на Министерството на финансите;
13. отговаря за осъществяването на контактите с отговорните институции за прилагането на системата за собствените ресурси на Европейските общности в Република България;
14. осъществява обмен на информация и координация с Българската народна банка и с търговските банки, обслужващи сметките на митническите учреждения;
15. участва по компетентност в заседанията на Консултативния комитет по собствените ресурси към Европейската комисия;"
г) досегашните т. 11 - 15 стават съответно т. 16 - 20.
5. В чл. 19 се създава т. 9:
"9. организира, ръководи методически и провежда контрол върху установяването, събирането и отчитането на митните сборове като част от традиционните собствени ресурси на Европейските общности;".
6. В чл. 20:
а) създава се нова т. 4:
"4. осъществява дейности, свързани с администрирането на традиционните собствени ресурси на Европейските общности, като:
а) изготвя тримесечна информация за случаите на измами и нередности с митни сборове над 10 000 евро;
б) регистрира случаите на измами и нередности с митни сборове над 10 000 евро в системата OWNRES на Европейската комисия;"
б) досегашните т. 4 - 13 стават съответно т. 5 - 14.
7. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 2:
а) в наименованието числото "386" се заменя с "392";
б) след ред "Звено по сигурността на информацията" се създава ред "Звено за вътрешен одит" 4";
в) на ред "Обща администрация" в т.ч.:" числото "88" се заменя с "90";
г) на ред "Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" числото "34" се заменя с "36".
8. (В сила от 01.06.2006 г.) Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция "Митници" - 411 щатни бройки
Директор | 1 |
Заместник-директор | 4 |
Главен секретар | 1 |
Инспекторат | 20 |
Звено по сигурността на информацията | 4 |
Звено за вътрешен одит | 4 |
Обща администрация | 90 |
в т.ч.: | |
дирекция "Финансово-стопански дей- | |
ности и управление на собствеността" | 36 |
дирекция "Административно, правно | |
и информационно обслужване" | 44 |
дирекция "Национален учебен център" | 10 |
Специализирана администрация | 287 |
в т.ч.: | |
дирекция "Митнически режими | |
и процедури" | 37 |
дирекция "Тарифна политика" | 41 |
дирекция "Последващ контрол" | 22 |
дирекция "Митническо разузнаване | |
и разследване" | 91 |
дирекция "Митническа статистика | |
и автоматизация" | 47 |
дирекция "Европейска интеграция | |
и международно сътрудничество" | 28 |
дирекция "Централна митническа | |
лаборатория" | 21" |
9. (В сила от 01.07.2006 г.) Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция "Митници" - 432 щатни бройки
Директор | 1 |
Заместник-директор | 4 |
Главен секретар | 1 |
Инспекторат | 21 |
Звено по сигурността на информацията | 4 |
Звено за вътрешен одит | 4 |
Обща администрация | 91 |
в т.ч.: | |
дирекция "Финансово-стопански дей- | |
ности и управление на собствеността" | 36 |
дирекция "Административно, правно | |
и информационно обслужване" | 45 |
дирекция "Национален учебен център" | 10 |
Специализирана администрация | 306 |
в т.ч.: | |
дирекция "Митнически режими | |
и процедури" | 40 |
дирекция "Тарифна политика" | 42 |
дирекция "Последващ контрол" | 25 |
дирекция "Митническо разузнаване | |
и разследване" | 94 |
дирекция "Митническа статистика | |
и автоматизация" | 54 |
дирекция "Европейска интеграция | |
и международно сътрудничество" | 28 |
дирекция "Централна митническа | |
лаборатория" | 23" |
§ 22. В Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 46 и 78 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1 числото "107" се заменя със "108".
2. В глава трета се създава раздел IIб:
"Раздел IIб
Вътрешен одитор
Чл. 11б. (1) Вътрешният одитор е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Вътрешният одитор по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Вътрешният одитор по ал. 1 докладва директно на председателя.
(4) Вътрешният одитор по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на агенцията;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор."
3. В приложението към чл. 10, ал. 2:
а) в наименованието числото "107" се заменя със "108";
б) след ред "Служител по сигурността на информацията" се създава ред "Вътрешен одитор" 1".
§ 23. В Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с Постановление № 122 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 49 и 83 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 2 числото "142" се заменя със "143".
2. В глава трета се създава раздел IIа:
"Раздел IIа
Вътрешен одитор
Чл. 14а. (1) Вътрешният одитор е на пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Вътрешният одитор по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в комисията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Вътрешният одитор по ал. 1 докладва директно на председателя.
(4) Вътрешният одитор по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор."
3. В приложението към чл. 12, ал. 2:
а) в наименованието числото "142" се заменя със "143";
б) след ред "Главен секретар" се създава ред "Вътрешен одитор" 1".
§ 24. В Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г. и бр. 23 и 83 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 2 числото "120" се заменя със "121".
2. В глава трета се създава раздел IIб:
"Раздел IIб
Вътрешен одитор
Чл. 20г. (1) Вътрешният одитор е на пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Вътрешният одитор по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в комисията и нейната администрация в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Вътрешният одитор по ал. 1 докладва директно на председателя на комисията.
(4) Вътрешният одитор по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя по негово искане, като дава съвети, мнения, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя на комисията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя на комисията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор."
3. В приложението към чл. 18, ал. 2:
а) на ред "Обща численост на персонала" числото "120" се заменя със "121";
б) след ред "Финансов контрольор" се създава ред "Вътрешен одитор" 1".
§ 25. В Постановление № 216 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; попр., бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 59 и 94 от 2001 г., бр. 46, 82 и 110 от 2003 г., бр. 49, 89 и 109 от 2004 г. и бр. 7, 19, 27, 49 и 78 от 2005 г.) в приложение № 5 към чл. 5, ал. 3, т. 2 числото "3340" се заменя с "3335".
§ 26. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от Постановление № 203 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и горите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на земеделието и горите (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 44 и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 и 4 от 2003 г.; попр., бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2003 г., бр. 3, 8 и 56 от 2005 г. и бр. 26 от 2006 г. ) се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото "7734" се заменя със "7738".
2. В т. 2 числото "2700" се заменя с "2702".
3. В т. 15 числото "3613" се заменя с "3615".
4. В т. 18 числото "80" се заменя с "82".
§ 27. В Устройствения правилник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, приет с Постановление № 14 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 76 и 90 от 2005 г. и бр. 2 и 37 от 2006 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1 числото "972" се заменя с "627".
2. (В сила от 09.05.2006 г.) В чл. 5, ал. 1 числото "627" се заменя с "412".
§ 28. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г. и бр. 2 и 37 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 2:
а) числото "3801" се заменя с "3804";
б) (В сила от 01.06.2006 г.) числото "3804" се заменя с "3904";
в) (В сила от 01.07.2006 г.) числото"3904" се заменя с "3974".
2. В т. 3:
а) числото "972" се заменя с "627";
б) (В сила от 09.05.2006 г.) числото "627" се заменя с "412".
3. В т. 11:
а) числото "8144" се заменя с "8149";
б) (В сила от 01.06.2006 г.) числото "8149" се заменя с "8049";
в) (В сила от 01.07.2006 г.) числото "8049" се заменя със "7979".
§ 29. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 213 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 26, 65 и 90 от 2000 г., бр. 35, 87 и 97 от 2001 г., бр. 19 и 64 от 2002 г., бр. 15 от 2003 г.; попр., бр. 18 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2003 г., бр. 36, 53, 56, 95 и 112 от 2004 г., бр. 13, 40 и 47 от 2005 г. и бр. 35 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото "2823" се заменя с "2825".
2. В т. 3 числото "5667" се заменя с "5671".
§ 30. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 206 на Министерския съвет от 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (обн., ДВ, бр. 78 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г. и бр. 21, 22, 24 и 40 от 2006 г.) в т. 18 числото "63" се заменя с "65".
§ 31. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Постановление № 270 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите, за преобразуване и закриване на звена към Националния център за аграрни науки (обн., ДВ, бр. 107 от 2000 г.; попр., бр. 6 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 44 и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 79 и 111 от 2003 г., бр. 3 и 61 от 2005 г. и бр. 26 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото "88" се заменя с "92".
2. В т. 4 числото "878" се заменя с "876".
3. В т. 4.1 числото "305" се заменя с "303".
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 32. (1) За периода от 1 до 8 май 2006 г. общата численост на персонала на Агенция "Митници" и на Националната агенция за приходите е, както следва:
1. Агенция "Митници" - 3904.
2. Националната агенция за приходите - 9054.
(2) (В сила от 01.06.2006 г.) Трудовите правоотношения с одобрените от директора на Агенция "Митници" 100 служители от Националната агенция за приходите, които преминават в Агенция "Митници" във връзка с администрирането на приходите и контрола по Закона за акцизите и данъчните складове, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(3) (В сила от 01.06.2006 г.) Трудовите правоотношения на служителите по ал. 2 се преобразуват в служебни правоотношения по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
§ 33. (1) Министърът на финансите да предостави субсидия по бюджетите за 2006 г. на Българската национална телевизия и на Българското национално радио, както следва:
1. на Българската национална телевизия - 17 424 лв.;
2. на Българското национално радио - 10 528 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на бюджета на Министерството на финансите за 2006 г.
§ 34. Постановлението влиза в сила от 1 май 2006 г., с изключение на:
1. Параграф 1, т. 3, букви "в", "г", "д" и "е", които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
2. Параграф 11, т. 2, която влиза в сила от 1 април 2006 г.
3. Параграф 21:
а) точка 1, букви "в" и "г" и т. 8, които влизат в сила от 1 юни 2006 г.;
б) точка 1, букви "д" и "е" и т. 9, които влизат в сила от 1 юли 2006 г.
4. Параграф 27, т. 2, която влиза в сила от 9 май 2006 г.
5. Параграф 28:
а) точка 1, буква "б" и т. 3, буква "б", които влизат в сила от 1 юни 2006 г.;
б) точка 1, буква "в" и т. 3, буква "в", които влизат в сила от 1 юли 2006 г.;
в) точка 2, буква "б", която влиза в сила от 9 май 2006 г.
6. Параграф 32, ал. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юни 2006 г.