ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.
Обн. ДВ. бр.104 от 29 Декември 2016г., доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017г.
Изтекъл срок на действие.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешнокомпенсирани промени на предназначението на субсидиите по ал. 1.
Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2017 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2017 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2017 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2017 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1631 лв.
Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 413 лв.
Чл. 8. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 4.
Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112 - 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
Чл. 10. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.
Чл. 11. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 3,20 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,10 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от 2016 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
Чл. 12. (1) Определя минимален размер на добавката за условно постоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по стандарти за дете и ученик от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 282, ал. 19, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, както следва:
1. за училище - 29 000 лв.;
2. за детска градина - 19 000 лв.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условно постоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 20 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условно постоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условно постоянни разходи за детска градина от минималния размер по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 11 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условно постоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.
(4) Размерът на добавката за условно постоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4500 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условно постоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).
Чл. 13. Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства по приложение № 5, раздел I, т. 1 към чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се възстановяват до 31 януари 2018 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 14. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" по приложение № 4, раздел II, т. 3 към чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предоставят при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(2) Субсидиите за "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за изпълнението на обществена превозна услуга - превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и се отчитат при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач.
(3) Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2018 г., а по ал. 2 - до 31 декември 2017 г., по сметката, от която са получени.
Чл. 15. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2017 г. по раздел II, т. 2, 3 и 4 от приложение № 5 към чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на:
1. "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, в съответствие с дългосрочния договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач;
2. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - в съответствие с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
(2) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и годишната програма по ал. 1, т. 3 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(3) В капиталовите трансфери на Национална компания "Железопътна инфраструктура", разпределени в годишната програма по ал. 1, т. 3, се включват и средства за финансиране от бенефициента и за данък върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. и по Механизма за свързване на Европа.
(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2017 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2017 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.
(5) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови трансфери.
(6) Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2018 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 16. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 91 499 хил. лв. и усвояванията в размер до 39 150,5 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 73 905,2 хил. лв., и усвоявания - 39 150,5 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо разходи - 13 486 хил. лв.;
3. Министерството на енергетиката - общо разходи - 1 991,3 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 672,1 хил. лв.;
5. Министерството на финансите - общо разходи - 602,3 хил. лв.;
6. Министерството на здравеопазването - общо разходи - 323,8 хил. лв.;
7. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 280,4 хил. лв.;
8. Министерството на икономиката - общо разходи - 156,5 хил. лв.;
9. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 50,3 хил. лв.;
10. Министерството на образованието и науката - общо разходи - 31,1 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.
(3) Със сумите на начислените разходи по държавните инвестиционни заеми се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2016 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
Чл. 17. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 96 800 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 17 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт - до 37 800 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - до 16 500 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(5) Разпределенията на средствата по ал. 2 - 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(6) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 и 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2017 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 18. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 404 226 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 6.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:
1. авансово - в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, в срок до един месец след влизането в сила на постановлението;
2. окончателно - в срок до 11 декември 2017 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.
(5) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(6) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
Чл. 20. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 8 декември 2017 г.
(2) В срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2017 г., министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства за съответното тримесечие.
Чл. 21. През 2017 г. при необходимост могат да се откриват социални услуги за деца, предоставяни в общността като делегирани от държавата дейности, за сметка на освободените средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. в резултат от закриването на домовете за медико-социални грижи за деца.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1050 хил. лв. за финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. Средствата се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините след разкриване на услугата по предложение на министъра на труда и социалната политика.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 1 септември 2017 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(5) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
Чл. 23. (1) За изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 11 декември 2017 г.
(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 24 февруари 2017 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 24. (1) За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г. и бр. 96 от 2016 г.), от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 11 декември 2017 г.
Чл. 25. За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
Чл. 26. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на Комплекс "Перперикон - Кърджали" в размер до 180 хил. лв. се предоставят по бюджета на община Кърджали.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 540 хил. лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.; средствата се предоставят на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория за ремонт на лещата, телескопа и камерите в Национална астрономическа обсерватория "Рожен".
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(3) Министърът на образованието и науката извършва съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. и уведомява министъра на финансите.
(4) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 28. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 28 февруари 2017 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2017 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2017 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2016 - 2017 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.
Чл. 29. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2016 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2017 г.
Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 2800 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и на разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. и по политики и програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 31. Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета на Министерство на икономиката в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.
Чл. 32. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване на обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.
Чл. 33. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се разходват при спазване на приложимите правила за държавните помощи въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Определя лимит в размер 15 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Наличните към 31 декември 2017 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2018 г. за обектите, за които са предоставени.
(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.
Чл. 34. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.
Чл. 35. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2017 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.).
Чл. 36. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 37. (1) Бюджетните организации по приложение № 1 към чл. 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 38. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 90 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 39. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 40. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).
Чл. 41. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. средства.
Чл. 42. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 43. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".
Чл. 44. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.
Чл. 45. Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.
Чл. 46. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2017 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2017 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2017 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 47. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 13.12.2017 г.) Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините през 2016 г., без тези по ал. 2 и 3, се разходват за същата цел през 2017 г. и 2018 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2018 г.
(2) Неусвоените до 31 януари 2017 г. целеви трансфери, предоставени на общините за предходни години по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват в същия срок по сметка на централния бюджет.
(3) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2016 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г., по реда на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г. (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2017 г.
(4) Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините през 2017 г., без тези по ал. 5 и 6, се разходват за същата цел през 2018 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2018 г.
(5) Неусвоените до 31 януари 2018 г. целеви трансфери, предоставени на общините през 2017 г. по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват в същия срок по сметка на централния бюджет.
(6) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2017 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г., се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2018 г.
Чл. 48. (1) Трансферът за зимно поддържане на общинските пътища по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2016 г. могат да се използват за същата цел през 2017 г., както и за разплащане на просрочени задължения за дейността.
(3) При наличие на остатък от средствата по ал. 2 същият се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2017 г.
Чл. 49. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. общините не могат да финансират разходи за общинската администрация за: леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и стопански инвентар.
Чл. 50. (1) Общините представят на Фонд "Социална закрила" в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 51. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.
Чл. 52. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за тази дейност, и при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
Чл. 53. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със "синдром на късото черво";
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. поддържане на медицински регистри;
7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
8. терапевтична афереза;
9. бъбречнозаместителна терапия;
10. осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:
1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).
(4) Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(5) Субсидирането по ал. 1 - 4 се извършва по критерии и по ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. и при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
(6) С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение.
Чл. 54. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 55. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2016 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2017 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2016 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.
Чл. 56. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 57. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.).
Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 23.05.2017 г.) При изчерпване на средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" по бюджета на Министерството на здравеопазването, министърът на здравеопазването предприема действия за осигуряване на допълнителни средства за тези дейности чрез вътрешнокомпенсирани промени по реда на чл. 110, ал. 3 и/или чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и/или чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на централния бюджет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси с цел пълно финансиране на дейностите.
Чл. 58. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 59. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.
Чл. 60. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
Чл. 61. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
Чл. 62. (1) Средствата на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, се включват в системата на единна сметка съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси чрез използването на една или повече банкови сметки за чужди средства, обслужвани от Българската народна банка.
(2) Средства и плащания на Национална компания "Железопътна инфраструктура" може да се включват в системата на единна сметка и Системата за електронни бюджетни разплащания съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.
(3) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата и операциите по ал. 1 и 2 се включват и се отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства.
Чл. 63. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.
Чл. 64. При нулева или отрицателна лихва по депозитите в Българската народна банка по чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси не се определя и не се превежда лихва за сметка на централния бюджет за средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Чл. 65. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2017 г. за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието и храните сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по ПРСР, и от Министерството на земеделието и храните - за ползватели по ПМДР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2017 г.
Чл. 66. В случаите, когато по одобрени проекти ДДС е финансиран като разход от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 67. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за Работната програма за 2017 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 - 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните бюджетни организации по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.
Чл. 68. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 11 декември 2017 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2016 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2017 г. за същата цел.
Чл. 69. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на "ТЕРЕМ" - ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.
Чл. 70. С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.
Чл. 71. (1) Събраните от Агенция "Митници" средства в чуждестранна валута в брой или по безкасов път може да се обменят изцяло или частично в левове. Такива средства в чуждестранна валута могат да бъдат обменяни от Агенция "Митници" в небанкова финансова институция, доколкото същите не се приемат за обмяна от Българската народна банка, банки и клонове на чуждестранни банки на територията на страната.
(2) Агенция "Митници" може да превежда на бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, левовата равностойност на събраните в тяхна полза средства в чуждестранна валута, като се прилага курсът на Българската народна банка, определен съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния закон. Възникналите курсови разлики от обмяна на валутата са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.
(3) Разпоредбата на ал. 1 може да се прилага и за средства в чуждестранна валута, отнети в полза на държавата от митническите органи, доколкото съответните административни актове за отнемане на средствата са влезли окончателно в сила.
(4) В случай на възстановяване на чужди средства в чуждестранна валута, които са били обменени от Агенция "Митници" в левове, възникналите курсови разлики са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.), в § 2 от заключителните разпоредби думите "корекции по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет" се заменят с "промени по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси".
§ 2. В Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г. и бр. 1 от 2016 г.), в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 8 думите "2017 г." се заменят с "2018 г.".
2. В § 8а думите "2016 г." се заменят с "2017 г.".
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 18 МАЙ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 23.05.2017 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2017 Г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от 13 декември 2017 г.
Приложение № 1 към чл. 1
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
0300.01.00 |
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" |
8 222 000 |
0300.01.01 |
Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" |
5 010 000 |
0300.01.02 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" |
3 212 000 |
0300.02.00 |
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС |
561 000 |
0300.02.01 |
Бюджетна програма "Координация при управлението на средствата от ЕС" |
561 000 |
0300.03.00 |
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България |
23 401 000 |
0300.03.01 |
Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" |
23 401 000 |
0300.04.00 |
Политика в областта на правото на вероизповедание |
5 173 000 |
0300.04.01 |
Бюджетна програма "Вероизповедания" |
5 173 000 |
0300.05.00 |
Политика в областта на архивното дело |
6 262 000 |
0300.05.01 |
Бюджетна програма "Национален архивен фонд" |
6 262 000 |
0300.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
11 591 000 |
0300.07.00 |
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: |
33 060 000 |
0300.07.01 |
Бюджетна програма "Други дейности и услуги" |
25 060 000 |
0300.07.02 |
Бюджетна програма "Убежище и бежанци" |
8 000 000 |
|
Общо: |
88 270 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 010 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 175 000 |
|
Издръжка |
835 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 010 000 |
| ||
|
0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 312 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 062 000 |
|
Издръжка |
250 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
900 000 |
|
от тях за: |
|
|
Комуникационна стратегия на Република България |
900 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 212 000 |
|
|
|
|
0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управлението на средствата от ЕС" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
561 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
515 000 |
|
Издръжка |
46 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
561 000 |
|
| |
|
0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
21 889 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
14 474 000 |
|
Издръжка |
7 001 000 |
|
Капиталови разходи |
414 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 512 000 |
|
от тях за: |
|
|
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица |
347 000 |
|
Провеждане на ежегодния поход "По пътя на Ботевата чета" и чествания на Шипченските боеве |
165 000 |
|
За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи |
1 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 401 000 |
|
0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
173 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
146 000 |
|
Издръжка |
27 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията |
5 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 173 000 |
|
|
|
|
0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 262 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 227 000 |
|
Издръжка |
710 000 |
|
Капиталови разходи |
325 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 262 000 |
|
|
|
|
0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 591 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 705 000 |
|
Издръжка |
3 686 000 |
|
Капиталови разходи |
2 200 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 591 000 |
| ||
|
0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
25 060 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
17 514 000 |
|
Издръжка |
5 555 000 |
|
Капиталови разходи |
1 991 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 060 000 |
|
|
|
|
0300.07.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 266 000 |
|
Издръжка |
3 454 000 |
|
Капиталови разходи |
280 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 000 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
80 858 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
54 084 000 |
|
Издръжка |
21 564 000 |
|
Капиталови разходи |
5 210 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
7 412 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
88 270 000 |
2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1000.01.00 |
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси |
57 502 300 |
1000.01.01 |
Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" |
10 308 000 |
1000.01.02 |
Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" |
47 194 300 |
1000.02.00 |
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи |
275 302 400 |
1000.02.01 |
Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" |
275 302 400 |
1000.03.00 |
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма |
43 997 600 |
1000.03.01 |
Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" |
1 512 000 |
1000.03.02 |
Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
40 730 800 |
1000.03.03 |
Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" |
1 754 800 |
1000.04.00 |
Политика в областта на управлението на дълга |
4 797 000 |
1000.04.01 |
Бюджетна програма "Управление на ликвидността" |
4 797 000 |
1000.05.00 |
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: |
11 372 300 |
1000.05.01 |
Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" |
11 372 300 |
1000.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
34 216 400 |
|
Общо: |
427 188 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 260 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 115 000 |
|
Издръжка |
2 139 700 |
|
Капиталови разходи |
5 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
47 600 |
|
от тях за: |
|
|
Информационно издание на министерството |
47 600 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 308 000 |
|
|
|
|
1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 194 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
10 738 900 |
|
Издръжка |
1 355 400 |
|
Капиталови разходи |
100 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
35 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Съдебни и арбитражни производства |
35 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
47 194 300 |
|
|
|
|
1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
268 969 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
207 995 700 |
|
Издръжка |
53 465 600 |
|
Капиталови разходи |
7 508 600 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 332 500 |
|
от тях за: |
|
|
Концесионна дейност по Закона за концесиите |
5 362 500 |
|
Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 г. |
970 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
275 302 400 |
|
|
|
|
1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 512 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
515 800 |
|
Издръжка |
996 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 512 000 |
|
|
|
|
1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
40 730 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
24 139 900 |
|
Издръжка |
7 782 900 |
|
Капиталови разходи |
8 808 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
40 730 800 |
|
|
|
|
1000.03.03 Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 754 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 462 800 |
|
Издръжка |
277 000 |
|
Капиталови разходи |
15 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 754 800 |
|
|
|
|
1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 297 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 091 000 |
|
Издръжка |
206 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 500 000 |
|
от тях за: |
|
|
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България |
3 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 797 000 |
|
|
|
|
1000.05.01 Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
242 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
182 000 |
|
Издръжка |
55 300 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
11 130 000 |
|
от тях за: |
|
|
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове |
11 130 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 372 300 |
|
|
|
|
1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
32 611 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 988 300 |
|
Издръжка |
19 399 900 |
|
Капиталови разходи |
5 223 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 605 000 |
|
от тях за: |
|
|
Отпечатване и контрол върху ценни книжа |
105 000 |
|
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти |
1 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
34 216 400 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
369 572 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
262 229 400 |
|
Издръжка |
85 678 000 |
|
Капиталови разходи |
21 665 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
57 615 100 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
427 188 000 |
3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1100.01.00 |
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба |
106 194 400 |
1100.01.01 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" |
23 067 800 |
1100.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" |
83 126 600 |
1100.02.00 |
Политика в областта на публичната дипломация |
730 700 |
1100.02.01 |
Бюджетна програма "Публични дейности" |
536 200 |
1100.02.02 |
Бюджетна програма "Културна дипломация" |
194 500 |
1100.03.00 |
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация |
21 432 900 |
1100.03.01 |
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" |
958 000 |
1100.03.02 |
Бюджетна програма "Двустранни отношения" |
331 000 |
1100.03.03 |
Бюджетна програма "Международно сътрудничество" |
17 084 000 |
1100.03.04 |
Бюджетна програма "Европейска политика" |
312 000 |
1100.03.05 |
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" |
2 480 800 |
1100.03.06 |
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" |
267 100 |
|
Общо: |
128 358 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
23 067 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
13 377 500 |
|
Издръжка |
7 000 300 |
|
Капиталови разходи |
2 690 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 067 800 |
|
|
|
|
1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
82 626 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 625 200 |
|
Издръжка |
69 235 400 |
|
Капиталови разходи |
3 766 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
500 000 |
|
от тях за: |
|
|
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина |
500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
83 126 600 |
|
|
|
|
1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
536 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
358 100 |
|
Издръжка |
175 100 |
|
Капиталови разходи |
3 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
536 200 |
|
|
|
|
1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
194 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
117 300 |
|
Издръжка |
73 200 |
|
Капиталови разходи |
4 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
194 500 |
|
|
|
|
1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
355 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
355 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
603 000 |
|
от тях за: |
|
|
Финансиране на вноските на Република България към бюджета на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия |
603 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
958 000 |
|
|
|
|
1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
331 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
331 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
331 000 |
|
|
|
|
1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
446 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
466 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 618 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
10 618 000 |
|
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ |
6 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 084 000 |
|
|
|
|
1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
312 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
312 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
312 000 |
|
|
|
|
1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 480 800 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
2 480 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 480 800 |
|
|
|
|
1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
267 100 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
267 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
267 100 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
110 637 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
23 478 100 |
|
Издръжка |
80 695 900 |
|
Капиталови разходи |
6 463 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
17 721 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
128 358 000 |
4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1200.01.00 |
Политика в областта на отбранителните способности |
1 008 910 000 |
1200.01.01 |
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" |
721 390 000 |
1200.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" |
14 761 000 |
1200.01.03 |
Бюджетна програма "Военна полиция" |
26 323 000 |
1200.01.04 |
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" |
84 713 000 |
1200.01.05 |
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" |
27 864 000 |
1200.01.06 |
Бюджетна програма "Изследвания и технологии" |
8 078 000 |
1200.01.07 |
Бюджетна програма "Военно образование" |
2 016 000 |
1200.01.08 |
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" |
123 765 000 |
1200.02.00 |
Политика в областта на съюзната и международната сигурност |
71 357 000 |
1200.02.01 |
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" |
27 883 000 |
1200.02.02 |
Бюджетна програма "Военна информация" |
43 474 000 |
|
Общо: |
1 080 267 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
720 997 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
610 532 000 |
|
Издръжка |
82 525 000 |
|
Капиталови разходи |
27 940 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
393 000 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии |
143 000 |
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
250 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
721 390 000 |
|
|
|
|
1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
14 661 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
11 338 000 |
|
Издръжка |
3 268 000 |
|
Капиталови разходи |
55 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
100 000 |
|
от тях за: Стипендии |
100 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 761 000 |
|
|
|
|
1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
26 323 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
24 154 000 |
|
Издръжка |
1 521 000 |
|
Капиталови разходи |
648 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
26 323 000 |
|
|
|
|
1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
84 668 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
60 000 000 |
|
Издръжка |
23 068 000 |
|
Капиталови разходи |
1 600 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
45 000 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии |
40 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
84 713 000 |
|
|
|
|
1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно- | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
27 862 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
15 408 000 |
|
Издръжка |
10 642 000 |
|
Капиталови разходи |
1 812 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 864 000 |
|
|
|
|
1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 074 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 894 000 |
|
Издръжка |
2 130 000 |
|
Капиталови разходи |
50 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
4 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 078 000 |
|
|
|
|
1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 016 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
2 016 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 016 000 |
|
|
|
|
1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
120 331 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
42 054 000 |
|
Издръжка |
57 035 000 |
|
Капиталови разходи |
21 242 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 434 000 |
|
от тях за: |
|
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
730 000 |
|
Субсидии за нефинансови предприятия |
2 528 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
176 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
123 765 000 |
|
|
|
|
1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
16 959 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
16 959 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 924 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
10 924 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 883 000 |
|
|
|
|
1200.02.02 Бюджетна програма "Военна информация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
43 474 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
35 298 000 |
|
Издръжка |
6 209 000 |
|
Капиталови разходи |
1 967 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
43 474 000 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | |
|
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 065 365 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
804 678 000 |
|
Издръжка |
205 373 000 |
|
Капиталови разходи |
55 314 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
14 902 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 080 267 000 |
5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1300.01.00 |
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред |
701 123 700 |
1300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
701 123 700 |
1300.02.00 |
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси |
181 527 800 |
1300.02.01 |
Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" |
181 527 800 |
1300.03.00 |
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации |
211 952 800 |
1300.03.01 |
Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" |
211 952 800 |
1300.04.00 |
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи |
138 995 700 |
1300.04.01 |
Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" |
107 726 200 |
1300.04.02 |
Бюджетна програма "Медицинско обслужване" |
16 321 800 |
1300.04.03 |
Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" |
14 947 700 |
|
Общо: |
1 233 600 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
701 123 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
651 246 700 |
|
Издръжка |
37 803 000 |
|
Капиталови разходи |
12 074 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
701 123 700 |
|
|
|
|
1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
181 527 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
167 730 800 |
|
Издръжка |
13 707 000 |
|
Капиталови разходи |
90 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
181 527 800 |
|
|
|
|
1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
211 894 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
196 621 200 |
|
Издръжка |
14 239 000 |
|
Капиталови разходи |
1 034 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
58 600 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
58 600 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
211 952 800 |
|
|
|
|
1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
107 362 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
65 991 400 |
|
Издръжка |
39 681 000 |
|
Капиталови разходи |
1 690 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
363 800 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
363 800 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
107 726 200 |
|
|
|
|
1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
16 321 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
14 432 800 |
|
Издръжка |
1 839 000 |
|
Капиталови разходи |
50 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 321 800 |
|
|
|
|
1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
13 145 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
10 740 100 |
|
Издръжка |
2 396 000 |
|
Капиталови разходи |
9 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 802 600 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 600 |
|
Стипендии |
1 800 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 947 700 |
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 231 375 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 106 763 000 |
|
Издръжка |
109 665 000 |
|
Капиталови разходи |
14 947 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
2 225 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 233 600 000 |
6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1400.01.00 |
Политика в областта на правосъдието |
71 911 000 |
1400.01.01 |
Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
8 732 400 |
1400.01.02 |
Бюджетна програма "Регистри" |
19 623 200 |
1400.01.03 |
Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" |
33 623 400 |
1400.01.04 |
Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" |
9 932 000 |
1400.02.00 |
Политика в областта на изпълнение на наказанията |
131 960 600 |
1400.02.01 |
Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" |
93 716 700 |
1400.02.02 |
Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" |
38 243 900 |
1400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
7 198 400 |
|
Общо: |
211 070 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 915 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 643 700 |
|
Издръжка |
1 622 000 |
|
Капиталови разходи |
650 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 816 700 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
1 899 600 |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
317 100 |
|
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
600 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 732 400 |
|
|
|
|
1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 623 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
10 679 500 |
|
Издръжка |
6 212 700 |
|
Капиталови разходи |
2 731 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 623 200 |
|
|
|
|
1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
33 294 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
28 180 100 |
|
Издръжка |
4 410 300 |
|
Капиталови разходи |
704 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
328 500 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест |
328 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 623 400 |
|
|
|
|
1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
573 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
437 900 |
|
Издръжка |
130 400 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 358 700 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка по Закона за правната помощ |
9 358 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 932 000 |
|
|
|
|
1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
78 617 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
57 983 100 |
|
Издръжка |
16 549 600 |
|
Капиталови разходи |
4 085 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 099 000 |
|
от тях за: |
|
|
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане |
2 140 400 |
|
Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
12 945 200 |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
13 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
93 716 700 |
|
|
|
|
1400.02.02 Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
36 530 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
34 246 300 |
|
Издръжка |
1 918 600 |
|
Капиталови разходи |
365 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 713 500 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
1 713 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 243 900 |
|
|
|
|
1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 198 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 823 000 |
|
Издръжка |
4 125 400 |
|
Капиталови разходи |
250 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 198 400 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | |
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
181 753 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
137 993 600 |
|
Издръжка |
34 969 000 |
|
Капиталови разходи |
8 791 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
29 316 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
211 070 000 |
7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1500.01.00 |
Политика в областта на заетостта |
101 177 500 |
1500.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица" |
101 177 500 |
1500.02.00 |
Политика в областта на трудовите отношения |
12 935 400 |
1500.02.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
12 341 300 |
1500.02.02 |
Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" |
594 100 |
1500.03.00 |
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности |
175 400 600 |
1500.03.01 |
Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" |
78 529 900 |
1500.03.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" |
96 100 600 |
1500.03.03 |
Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението" |
660 100 |
1500.03.04 |
Бюджетна програма "Равни възможности" |
110 000 |
1500.04.00 |
Политика в областта на хората с увреждания |
200 133 600 |
1500.04.01 |
Бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания" |
200 133 600 |
1500.05.00 |
Политика в областта на социалното включване |
618 744 700 |
1500.05.01 |
Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" |
27 617 100 |
1500.05.02 |
Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" |
591 102 600 |
1500.05.03 |
Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване" |
25 000 |
1500.06.00 |
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие |
640 300 |
1500.06.01 |
Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище" |
281 900 |
1500.06.02 |
Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност, социална икономика" |
75 000 |
1500.06.03 |
Бюджетна програма "Демографско развитие на населението" |
283 400 |
1500.07.00 |
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията |
135 000 |
1500.07.01 |
Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" |
135 000 |
1500.08.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
8 361 800 |
|
Общо: |
1 117 528 900 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1500.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
28 177 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
23 627 500 |
|
Издръжка |
4 350 000 |
|
Капиталови разходи |
200 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
73 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за квалификация и програми за безработни |
73 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
101 177 500 |
|
|
|
|
1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 341 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 216 300 |
|
Издръжка |
1 070 000 |
|
Капиталови разходи |
55 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Проекти и програми за подобряване условията на труд по Кодекса за социално осигуряване |
3 000 000 |
|
Диагностика на професионалните болести по Кодекса за социално осигуряване |
1 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 341 300 |
|
|
|
|
1500.02.02 Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
594 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
459 100 |
|
Издръжка |
130 000 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
594 100 |
|
|
|
|
1500.03.01 Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 639 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 739 900 |
|
Издръжка |
1 050 000 |
|
Капиталови разходи |
850 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
66 890 000 |
|
от тях за: |
|
|
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане |
52 500 000 |
|
Еднократни помощи по Закона за социалното подпомагане |
2 000 000 |
|
Целеви помощи за наеми по Закона за социалното подпомагане |
100 000 |
|
Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г. |
2 500 000 |
|
Други помощи по Закона за социалното подпомагане |
340 000 |
|
Други помощи - Проект обществени трапезарии |
4 450 000 |
|
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите |
5 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
78 529 900 |
|
|
|
|
1500.03.02 Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 700 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 700 300 |
|
Издръжка |
1 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
86 400 300 |
|
от тях за: |
|
|
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5 от 2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление |
86 400 300 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
96 100 600 |
|
|
|
|
1500.03.03 Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
90 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
90 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
570 000 |
|
от тях за: |
|
|
Проекти за предоставяне на социална услуга |
300 000 |
|
Капиталови проекти на доставчици за социални услуги |
270 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
660 100 |
|
|
|
|
1500.03.04 Бюджетна програма "Равни възможности" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
110 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
110 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
110 000 |
|
|
|
|
1500.04.01 Бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 493 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 388 600 |
|
Издръжка |
1 100 000 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
190 640 000 |
|
от тях за: |
|
|
Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания |
139 000 000 |
|
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания |
46 000 000 |
|
Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение |
442 000 |
|
Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух |
302 000 |
|
Целеви помощи за услуги на трудно подвижни лица |
894 000 |
|
Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психични разстройства |
312 000 |
|
Субсидия за заетост в специализирана работна среда |
1 720 000 |
|
Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда |
150 000 |
|
Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност |
450 000 |
|
Субсидия за осигуряване на достъпна среда |
400 000 |
|
Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО |
700 000 |
|
Субсидия за социална интеграция на хора с трайни увреждания |
270 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
200 133 600 |
|
|
|
|
1500.05.01 Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 467 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 262 100 |
|
Издръжка |
1 200 000 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
19 150 000 |
|
от тях за: |
|
|
Национална телефонна линия за деца - 116111 |
250 000 |
|
Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) |
300 000 |
|
Помощи по Закона за закрила на детето |
10 100 000 |
|
Приемни семейства - по Закона за закрила на детето |
8 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 617 100 |
|
|
|
|
1500.05.02 Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 419 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
19 419 600 |
|
Издръжка |
3 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
568 683 000 |
|
от тях за: |
|
|
Еднократна помощ при раждане на дете |
27 000 000 |
|
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 год. |
21 000 000 |
|
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци |
3 000 000 |
|
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) - студентка, учаща в редовна форма на обучение |
1 440 000 |
|
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст |
340 164 000 |
|
Еднократна помощ при бременност |
2 400 000 |
|
Месечни добавки за отглеждане на дете с трайно увреждане |
161 104 000 |
|
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки |
900 000 |
|
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас |
11 500 000 |
|
Еднократна помощ при осиновяване на дете |
175 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
591 102 600 |
|
|
|
|
1500.05.03 Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
25 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
25 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 000 |
|
| |
|
1500.06.01 Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
181 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
181 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
100 000 |
|
от тях за: |
|
|
Национална програма за реформи - минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове |
20 000 |
|
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми |
80 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
281 900 |
|
|
|
|
1500.06.02 Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност, социална икономика" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
75 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
75 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
75 000 |
|
|
|
|
1500.06.03 Бюджетна програма "Демографско развитие на населението" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
133 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
133 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
150 000 |
|
от тях за: |
|
|
Инициативи, проекти и програми за демографско развитие на населението |
150 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
283 400 |
|
|
|
|
1500.07.01 Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
135 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
135 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
135 000 |
|
|
|
|
1500.08.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 361 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 137 800 |
|
Издръжка |
4 224 000 |
|
Капиталови разходи |
1 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 361 800 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
107 945 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
88 701 600 |
|
Издръжка |
17 124 000 |
|
Капиталови разходи |
2 120 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
1 009 583 300 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 117 528 900 |
8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1600.01.00 |
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве |
69 145 000 |
1600.01.01 |
Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" |
15 181 600 |
1600.01.02 |
Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" |
8 336 900 |
1600.01.03 |
Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" |
44 248 200 |
1600.01.04 |
Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" |
1 378 300 |
1600.02.00 |
Политика в областта на диагностиката и лечението |
344 612 500 |
1600.02.01 |
Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" |
7 204 300 |
1600.02.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" |
49 550 800 |
1600.02.03 |
Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
160 921 300 |
1600.02.04 |
Бюджетна програма "Психиатрична помощ" |
53 406 500 |
1600.02.05 |
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" |
21 768 900 |
1600.02.06 |
Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" |
51 760 700 |
1600.03.00 |
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия |
27 931 100 |
1600.03.01 |
Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
27 931 100 |
1600.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
17 159 100 |
|
Общо: |
458 847 700 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
15 076 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
11 431 300 |
|
Издръжка |
3 644 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
105 600 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
100 000 |
|
Стипендии |
5 600 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 181 600 |
|
|
|
|
1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 466 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 790 700 |
|
Издръжка |
1 675 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 870 400 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
1 850 000 |
|
Стипендии |
20 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 336 900 |
|
|
|
|
1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 605 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 727 000 |
|
Издръжка |
2 878 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
32 642 500 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
1 440 000 |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
25 000 000 |
|
Стипендии |
28 500 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
6 174 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
44 248 200 |
|
|
|
|
1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
618 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
474 200 |
|
Издръжка |
144 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
760 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
160 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
600 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 378 300 |
|
|
|
|
1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 204 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 698 100 |
|
Издръжка |
1 506 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 204 300 |
|
|
|
|
1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 354 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 637 600 |
|
Издръжка |
1 587 200 |
|
Капиталови разходи |
7 129 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
38 196 500 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за лечение на български граждани в чужбина |
2 800 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
27 526 000 |
|
Капиталови разходи |
7 870 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
49 550 800 |
|
|
|
|
1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
137 825 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
118 617 700 |
|
Издръжка |
19 208 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
23 095 400 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
95 400 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
23 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
160 921 300 |
|
|
|
|
1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
27 406 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
18 192 900 |
|
Издръжка |
9 213 600 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
26 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
26 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
53 406 500 |
|
|
|
|
1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 698 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 329 600 |
|
Издръжка |
4 369 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
11 070 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
8 070 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
3 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 768 900 |
|
|
|
|
1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 970 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
14 757 200 |
|
Издръжка |
8 213 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
28 790 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
2 000 000 |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
2 490 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
300 000 |
|
Разходи за дейности по асистирана репродукция |
12 000 000 |
|
Разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст |
12 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
51 760 700 |
|
|
|
|
1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 079 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 567 600 |
|
Издръжка |
1 511 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 852 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
20 852 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 931 100 |
|
|
|
|
1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 135 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 485 200 |
|
Издръжка |
3 649 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 024 100 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за придобиване на специалност |
4 998 600 |
|
Субсидии за нефинансови предприятия |
36 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
989 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 159 100 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | |
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
269 441 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
204 709 100 |
|
Издръжка |
57 602 600 |
|
Капиталови разходи |
7 129 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
189 406 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
458 847 700 |
9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1700.01.00 |
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот |
428 060 500 |
1700.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" |
88 809 900 |
1700.01.02 |
Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" |
93 078 000 |
1700.01.03 |
Бюджетна програма "Училищно образование" |
225 791 500 |
1700.01.04 |
Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" |
6 760 200 |
1700.01.05 |
Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" |
11 234 400 |
1700.01.06 |
Бюджетна програма "Учене през целия живот" |
2 386 500 |
1700.02.00 |
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал |
51 607 100 |
1700.02.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" |
9 298 600 |
1700.02.02 |
Бюджетна програма "Студентско подпомагане" |
9 830 200 |
1700.02.03 |
Бюджетна програма "Международен образователен обмен" |
3 532 300 |
1700.02.04 |
Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" |
18 665 300 |
1700.02.05 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
10 280 700 |
1700.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
6 424 500 |
|
Общо: |
486 092 100 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
15 709 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 656 500 |
|
Издръжка |
7 053 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
73 100 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства за изпълнение на Национални програми за развитие на средното образование |
58 000 000 |
|
Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование |
14 700 000 |
|
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт |
400 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
88 809 900 |
|
|
|
|
1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
44 631 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
31 386 000 |
|
Издръжка |
13 245 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
48 446 700 |
|
от тях за: |
|
|
Средства за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г. |
38 650 000 |
|
Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г. |
1 100 000 |
|
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 33/2013 г. |
8 696 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
93 078 000 |
|
|
|
|
1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
210 791 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
175 170 600 |
|
Издръжка |
32 865 900 |
|
Капиталови разходи |
2 755 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства за преходни остатъци по делегираните бюджети за държавните училища |
15 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
225 791 500 |
|
|
|
|
1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 760 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 777 000 |
|
Издръжка |
4 983 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 760 200 |
|
|
|
|
1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 234 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 123 400 |
|
Издръжка |
2 111 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина - средства по чл. 12 от ПМС № 334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина |
8 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 234 400 |
|
|
|
|
1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 386 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 553 500 |
|
Издръжка |
833 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 386 500 |
|
|
|
|
1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 200 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 770 000 |
|
Издръжка |
7 430 600 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
98 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното представителство на студентските съвети |
98 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 298 600 |
|
|
|
|
1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 680 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
364 000 |
|
Издръжка |
1 316 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 150 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти |
1 850 000 |
|
Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно наета квартира съгласно Наредбата за ползване на студентските общежития и столове |
300 000 |
|
Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития |
6 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 830 200 |
|
|
|
|
1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 652 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
442 300 |
|
Издръжка |
2 210 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
880 000 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен |
440 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
90 000 |
|
Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 8.12.2004 г. |
350 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 532 300 |
|
|
|
|
1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 665 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
945 300 |
|
Издръжка |
17 720 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 665 300 |
|
|
|
|
1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 517 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
710 700 |
|
Издръжка |
3 807 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 763 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства по чл. 8 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно Българо-американската комисия за образователен обмен, ратифицирано със закон, приет от 39-то НС на 12.05.2004 г. |
260 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 503 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 280 700 |
|
|
|
|
1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 424 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 518 500 |
|
Издръжка |
1 906 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 424 500 |
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | |
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
326 654 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
228 417 800 |
|
Издръжка |
95 481 600 |
|
Капиталови разходи |
2 755 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
159 437 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
486 092 100 |
10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1800.01.00 |
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство |
17 701 800 |
1800.01.01 |
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" |
4 610 900 |
1800.01.02 |
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" |
13 090 900 |
1800.02.00 |
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование |
134 728 400 |
1800.02.01 |
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" |
496 500 |
1800.02.02 |
Бюджетна програма "Филмово изкуство" |
14 415 000 |
1800.02.03 |
Бюджетна програма "Сценични изкуства" |
81 199 400 |
1800.02.04 |
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" |
740 000 |
1800.02.05 |
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" |
410 100 |
1800.02.06 |
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
4 356 100 |
1800.02.07 |
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" |
3 959 400 |
1800.02.08 |
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
29 151 900 |
1800.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
4 713 700 |
|
Общо: |
157 143 900 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 607 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 083 900 |
|
Издръжка |
1 523 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 003 700 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство |
3 700 |
|
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство |
1 000 000 |
|
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство |
1 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 610 900 |
|
|
|
|
1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 626 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 963 800 |
|
Издръжка |
5 663 000 |
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
464 100 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство |
4 100 |
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство |
460 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 090 900 |
|
|
|
|
1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
94 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
66 700 |
|
Издръжка |
27 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
402 500 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 500 |
|
Субсидия за творчески проекти - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата |
400 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
496 500 |
|
|
|
|
1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
955 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
265 100 |
|
Издръжка |
690 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 459 600 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на филмовото изкуство |
259 600 |
|
Субсидия за творчески проекти - за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание Закона за филмовата индустрия |
13 200 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 415 000 |
|
|
|
|
1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
79 741 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
54 093 400 |
|
Издръжка |
22 214 500 |
|
Капиталови разходи |
3 433 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 457 800 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на сценичните изкуства |
7 800 |
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание Закона за закрила и развитие на културата |
1 450 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
81 199 400 |
|
|
|
|
1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
740 000 |
|
от тях за: |
|
|
Фестивали, конкурси, събития и чествания |
740 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
740 000 |
|
|
|
|
1800.02.05 Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
350 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
157 000 |
|
Издръжка |
193 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
60 100 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Световна организация за интелектуална собственост |
60 100 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
410 100 |
|
|
|
|
1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 515 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 542 700 |
|
Издръжка |
972 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
840 500 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
14 700 |
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата |
400 000 |
|
Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание Закона за закрила и развитие на културата |
325 000 |
|
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията |
100 800 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 356 100 |
|
|
|
|
1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 895 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
625 100 |
|
Издръжка |
3 269 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
64 400 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на международното културно сътрудничество |
64 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 959 400 |
|
|
|
|
1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
28 786 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
21 214 200 |
|
Издръжка |
7 472 000 |
|
Капиталови разходи |
100 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
365 700 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии |
365 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 151 900 |
|
1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 713 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 805 900 |
|
Издръжка |
2 757 800 |
|
Капиталови разходи |
150 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 713 700 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
137 285 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
88 817 800 |
|
Издръжка |
44 784 000 |
|
Капиталови разходи |
3 683 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
19 858 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
157 143 900 |
11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
1900.01.00 |
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда |
20 787 800 |
1900.01.01 |
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" |
5 781 500 |
1900.01.02 |
Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" |
2 682 600 |
1900.01.03 |
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
1 394 200 |
1900.01.04 |
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
6 163 100 |
1900.01.05 |
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" |
1 156 100 |
1900.01.06 |
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" |
3 033 200 |
1900.01.07 |
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" |
577 100 |
1900.02.00 |
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост |
8 337 200 |
1900.02.01 |
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
8 337 200 |
1900.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
16 921 900 |
|
Общо: |
46 046 900 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" | |
|
Разходи по програмата |
Сума(в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 781 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 763 300 |
|
Издръжка |
2 018 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 781 500 |
|
|
|
|
1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 682 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 932 600 |
|
Издръжка |
750 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 682 600 |
|
|
|
|
1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 394 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 030 400 |
|
Издръжка |
363 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 394 200 |
|
|
|
|
1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 123 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 154 600 |
|
Издръжка |
1 968 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
40 000 |
|
от тях за: |
|
|
Обезщетения, причинени от кафява мечка и корморан, съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча |
40 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 163 100 |
|
|
|
|
1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 156 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
877 800 |
|
Издръжка |
278 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 156 100 |
|
|
|
|
1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 033 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 386 800 |
|
Издръжка |
646 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 033 200 |
|
|
|
|
1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
577 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
395 800 |
|
Издръжка |
181 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
577 100 |
|
|
|
|
1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 337 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 264 500 |
|
Издръжка |
4 072 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 337 200 |
|
|
|
|
1900.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
16 921 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 892 300 |
|
Издръжка |
7 640 800 |
|
Капиталови разходи |
1 388 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 921 900 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
46 006 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
26 698 100 |
|
Издръжка |
17 920 000 |
|
Капиталови разходи |
1 388 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
40 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
46 046 900 |
12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
2000.01.00 |
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност |
55 914 800 |
2000.01.01 |
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" |
1 594 300 |
2000.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" |
9 363 600 |
2000.01.03 |
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
2 455 600 |
2000.01.04 |
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
15 588 700 |
2000.01.05 |
Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар" |
639 200 |
2000.01.06 |
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" |
642 200 |
2000.01.07 |
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" |
8 020 300 |
2000.01.08 |
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
13 873 600 |
2000.01.09 |
Бюджетна програма "Защита на потребителите" |
3 737 300 |
2000.02.00 |
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество |
13 517 000 |
2000.02.01 |
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" |
13 517 000 |
2000.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
7 000 000 |
|
Общо: |
76 431 800 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 594 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 414 500 |
|
Издръжка |
179 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 594 300 |
|
|
|
|
2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 733 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
652 400 |
|
Издръжка |
3 081 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 630 000 |
|
от тях за: |
|
|
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд |
5 630 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 363 600 |
|
|
|
|
2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 455 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 782 500 |
|
Издръжка |
673 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 455 600 |
|
|
|
|
2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
15 588 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
11 397 700 |
|
Издръжка |
3 991 000 |
|
Капиталови разходи |
200 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 588 700 |
|
|
|
|
2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
639 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
538 100 |
|
Издръжка |
101 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
639 200 |
|
|
|
|
2000.01.06 Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
642 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
503 400 |
|
Издръжка |
138 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
642 200 |
|
|
|
|
2000.01.07 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 020 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
747 100 |
|
Издръжка |
273 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите |
7 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 020 300 |
|
|
|
|
2000.01.08 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 873 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 563 900 |
|
Издръжка |
1 309 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда |
10 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 873 600 |
|
|
|
|
2000.01.09 Бюджетна програма "Защита на потребителите" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 667 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 838 500 |
|
Издръжка |
828 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
70 000 |
|
от тях за: |
|
|
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172, чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите |
70 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 737 300 |
|
|
|
|
2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
13 517 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 681 800 |
|
Издръжка |
10 835 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 517 000 |
|
|
|
|
2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 109 900 |
|
Издръжка |
2 390 100 |
|
Капиталови разходи |
500 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 000 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
53 731 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
29 229 800 |
|
Издръжка |
23 802 000 |
|
Капиталови разходи |
700 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
22 700 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
76 431 800 |
13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
2400.01.00 |
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие |
115 302 300 |
2400.01.01 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
1 075 400 |
2400.01.02 |
Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
110 952 200 |
2400.01.03 |
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" |
1 642 500 |
2400.01.04 |
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" |
1 632 200 |
2400.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
4 037 800 |
|
Общо: |
119 340 100 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 075 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
840 000 |
|
Издръжка |
235 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 075 400 |
|
|
|
|
2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
660 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
429 200 |
|
Издръжка |
231 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
110 291 700 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия - за фонд "РАО" и за фонд "ИЕЯС" |
34 052 700 |
|
Капиталов трансфер - за фонд "РАО" и за фонд "ИЕЯС" |
4 000 000 |
|
Капиталов трансфер за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. |
72 239 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
110 952 200 |
|
|
|
|
2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 642 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 284 300 |
|
Издръжка |
308 200 |
|
Капиталови разходи |
50 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 642 500 |
|
| |
|
2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 632 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 072 200 |
|
Издръжка |
560 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 632 200 |
|
|
|
|
2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 037 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 068 900 |
|
Издръжка |
1 218 900 |
|
Капиталови разходи |
750 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 037 800 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 048 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 694 600 |
|
Издръжка |
2 553 800 |
|
Капиталови разходи |
800 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
110 291 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
119 340 100 |
14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на туризма за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
7100.01.00 |
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма |
14 473 500 |
7100.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
1 846 500 |
7100.01.02 |
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" |
12 627 000 |
7100.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
2 310 200 |
|
Общо: |
16 783 700 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 846 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
885 500 |
|
Издръжка |
761 000 |
|
Капиталови разходи |
200 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 846 500 |
|
|
|
|
7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 627 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
406 000 |
|
Издръжка |
12 221 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 627 000 |
|
|
|
|
7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 310 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 087 000 |
|
Издръжка |
1 123 200 |
|
Капиталови разходи |
100 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 310 200 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
16 783 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 378 500 |
|
Издръжка |
14 105 200 |
|
Капиталови разходи |
300 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 783 700 |
15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
2100.01.00 |
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |
2 734 500 |
2100.01.01 |
Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество" |
2 285 700 |
2100.01.02 |
Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България" |
448 800 |
2100.02.00 |
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита |
351 522 900 |
2100.02.01 |
Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" |
328 354 900 |
2100.02.02 |
Бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" |
23 168 000 |
2100.03.00 |
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството |
27 416 300 |
2100.03.01 |
Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" |
7 794 200 |
2100.03.02 |
Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" |
19 622 100 |
2100.04.00 |
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: |
2 719 800 |
2100.04.01 |
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" |
611 100 |
2100.04.02 |
Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" |
2 108 700 |
2100.05.00 |
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" |
16 510 600 |
|
Общо: |
400 904 100 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 285 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 871 000 |
|
Издръжка |
414 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 285 700 |
|
|
|
|
2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
286 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
276 800 |
|
Издръжка |
10 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
162 000 |
|
от тях за: |
|
|
Изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение |
162 000 |
|
Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
448 800 |
|
|
|
|
2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
40 692 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
18 951 200 |
|
Издръжка |
20 530 900 |
|
Капиталови разходи |
1 210 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
287 662 000 |
|
от тях за: |
|
|
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа |
185 926 600 |
|
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища |
105 000 |
|
Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа |
86 630 400 |
|
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа |
15 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
328 354 900 |
|
|
|
|
2100.02.02 Бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 226 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 201 500 |
|
Издръжка |
25 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
21 941 500 |
|
от тях за: |
|
|
Изготвяне на устройствени планове |
4 530 000 |
|
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България |
800 000 |
|
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите |
435 000 |
|
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти |
16 176 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 168 000 |
|
|
|
|
2100.03.01 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 794 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 376 600 |
|
Издръжка |
2 217 600 |
|
Капиталови разходи |
200 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 794 200 |
|
|
|
|
2100.03.02 Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 622 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 535 500 |
|
Издръжка |
13 041 600 |
|
Капиталови разходи |
45 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 622 100 |
|
|
|
|
2100.04.01 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
611 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
554 300 |
|
Издръжка |
56 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
611 100 |
|
|
|
|
2100.04.02 Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 108 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 224 600 |
|
Издръжка |
675 100 |
|
Капиталови разходи |
209 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 108 700 |
|
|
|
|
2100.05.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
16 510 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 208 000 |
|
Издръжка |
12 702 600 |
|
Капиталови разходи |
600 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 510 600 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | |
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
91 138 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
39 199 500 |
|
Издръжка |
49 674 300 |
|
Капиталови разходи |
2 264 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
309 765 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
400 904 100 |
16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
2200.01.00 |
Политика в областта на земеделието и селските райони |
154 166 900 |
2200.01.01 |
Бюджетна програма "Земеделски земи" |
41 456 489 |
2200.01.02 |
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" |
52 044 |
2200.01.03 |
Бюджетна програма "Растениевъдство" |
10 175 662 |
2200.01.04 |
Бюджетна програма "Хидромелиорации" |
16 553 576 |
2200.01.05 |
Бюджетна програма "Животновъдство" |
2 654 335 |
2200.01.06 |
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" |
3 152 411 |
2200.01.07 |
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" |
1 239 622 |
2200.01.08 |
Бюджетна програма "Научни изследвания" |
21 202 061 |
2200.01.09 |
Бюджетна програма "Съвети и консултации" |
1 033 410 |
2200.01.10 |
Бюджетна програма "Земеделска техника" |
865 696 |
2200.01.11 |
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
54 474 633 |
2200.01.12 |
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" |
1 306 961 |
2200.02.00 |
Политика в областта на рибарството и аквакултурите |
6 903 000 |
2200.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
6 903 000 |
2200.03.00 |
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча |
27 235 000 |
2200.03.01 |
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" |
22 235 000 |
2200.03.02 |
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" |
5 000 000 |
2200.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
17 240 000 |
|
Общо: |
205 544 900 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
41 064 189 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
25 236 597 |
|
Издръжка |
13 577 592 |
|
Капиталови разходи |
2 250 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
392 300 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
392 300 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
41 456 489 |
|
|
|
|
2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
52 044 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
52 044 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
52 044 |
|
|
|
|
2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 104 882 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 755 818 |
|
Издръжка |
1 349 064 |
|
Капиталови разходи |
1 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
70 780 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
70 780 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 175 662 |
|
|
|
|
2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 553 576 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
453 576 |
|
Издръжка |
1 100 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства за "Напоителни системи" - ЕАД, съгласно Закона за водите |
15 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 553 576 |
|
|
|
|
2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 644 372 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 692 579 |
|
Издръжка |
951 793 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 963 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
9 963 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 654 335 |
| ||
|
2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 152 411 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 714 746 |
|
Издръжка |
687 665 |
|
Капиталови разходи |
750 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 152 411 |
|
|
|
|
2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 239 622 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
521 922 |
|
Издръжка |
717 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 239 622 |
| ||
|
2200.01.08 Бюджетна програма "Научни изследвания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
20 910 753 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
16 559 959 |
|
Издръжка |
4 350 794 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
291 308 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
19 508 |
|
Стипендии |
271 800 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 202 061 |
|
|
|
|
2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 033 410 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
807 966 |
|
Издръжка |
225 444 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 033 410 |
| ||
|
2200.01.10 Бюджетна програма "Земеделска техника" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
865 696 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
445 696 |
|
Издръжка |
420 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
865 696 |
|
|
|
|
2200.01.11 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
43 781 773 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
31 345 924 |
|
Издръжка |
11 435 849 |
|
Капиталови разходи |
1 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 692 860 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
187 360 |
|
Стипендии |
5 500 |
|
Средства съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
10 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
54 474 633 |
|
|
|
|
2200.01.12 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 248 286 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
248 286 |
|
Издръжка |
1 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
58 675 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
58 675 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 306 961 |
|
|
|
|
2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 872 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 853 810 |
|
Издръжка |
2 311 990 |
|
Капиталови разходи |
707 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
30 200 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
30 200 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 903 000 |
| ||
|
2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 225 692 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
14 878 373 |
|
Издръжка |
6 347 319 |
|
Капиталови разходи |
1 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 308 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
9 308 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 235 000 |
|
|
|
|
2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
5 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 000 000 |
| ||
|
2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
17 240 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 966 504 |
|
Издръжка |
8 223 496 |
|
Капиталови разходи |
1 050 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 240 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
178 989 506 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
113 533 800 |
|
Издръжка |
57 698 706 |
|
Капиталови разходи |
7 757 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
26 555 394 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
205 544 900 |
17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума |
2300.01.00 |
Политика в областта на транспорта |
213 260 900 |
2300.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |
1 505 900 |
2300.01.02 |
Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" |
209 136 000 |
2300.01.03 |
Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" |
2 378 000 |
2300.01.04 |
Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" |
241 000 |
2300.02.00 |
Политика в областта на съобщенията и информационните технологии |
39 000 000 |
2300.02.01 |
Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии" |
39 000 000 |
2300.03.00 |
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" |
18 407 700 |
|
Общо: |
270 668 600 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 505 900 |
|
от тях за: |
|
|
Капиталови разходи |
1 505 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 505 900 |
|
|
|
|
2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
34 136 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
17 580 300 |
|
Издръжка |
14 556 700 |
|
Капиталови разходи |
1 999 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
175 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България |
175 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
209 136 000 |
|
|
|
|
2300.01.03 Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 378 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
940 000 |
|
Издръжка |
1 432 000 |
|
Капиталови разходи |
6 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 378 000 |
|
|
|
|
2300.01.04 Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
241 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
141 000 |
|
Издръжка |
100 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
241 000 |
|
|
|
|
2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
649 200 |
|
Издръжка |
350 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
38 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги |
38 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
39 000 000 |
|
|
|
|
2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 407 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 019 700 |
|
Издръжка |
4 427 500 |
|
Капиталови разходи |
5 960 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 407 700 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
57 668 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
27 330 200 |
|
Издръжка |
20 867 000 |
|
Капиталови разходи |
9 471 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
213 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
270 668 600 |
18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
2500.01.00 |
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време |
15 423 900 |
2500.01.01 |
Бюджетна програма "Спорт за учащи" |
10 197 800 |
2500.01.02 |
Бюджетна програма "Спорт в свободното време" |
5 226 100 |
2500.02.00 |
Политика в областта на спорта за високи постижения |
49 641 200 |
2500.02.01 |
Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" |
10 552 000 |
2500.02.02 |
Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" |
39 089 200 |
2500.03.00 |
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти |
3 158 500 |
2500.03.01 |
Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" |
3 158 500 |
2500.04.00 |
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта |
259 800 |
2500.04.01 |
Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
259 800 |
2500.05.00 |
Политика в областта на младите хора |
3 287 600 |
2500.05.01 |
Бюджетна програма "Младите в действие" |
3 287 600 |
2500.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
1 657 700 |
|
Общо: |
73 428 700 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 811 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 645 200 |
|
Издръжка |
2 165 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 386 800 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии |
110 400 |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи |
1 276 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 197 800 |
|
|
|
|
2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
534 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
368 700 |
|
Издръжка |
165 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 691 500 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време |
4 691 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 226 100 |
|
| |
|
2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
228 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
212 800 |
|
Издръжка |
15 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 324 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на Летните младежки олимпийски игри в Буенос Айрес 2018 г., както и на зимните олимпийски и параолимпийски игри в Пьончан 2018 г. и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали |
10 324 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 552 000 |
|
|
|
|
2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 873 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
642 900 |
|
Издръжка |
1 230 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
37 216 000 |
|
от тях за: |
|
|
Плащания по чл. 59а, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и треньорите на националните отбори, прекратили активна състезателна дейност, съгласно разпоредбите на чл. 59б, т. 5, 7 и 8 от Закона за физическото възпитание и спорта |
7 200 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" - ЕАД |
180 000 |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности |
29 836 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
39 089 200 |
|
|
|
|
2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 558 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
174 900 |
|
Издръжка |
1 133 600 |
|
Капиталови разходи |
1 250 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
600 000 |
|
от тях за: |
|
|
Капиталови разходи за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения |
600 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 158 500 |
|
|
|
|
2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
259 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
206 000 |
|
Издръжка |
53 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
259 800 |
|
|
|
|
2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
487 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
312 900 |
|
Издръжка |
174 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 800 400 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта |
2 800 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 287 600 |
|
|
|
|
2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 657 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 398 700 |
|
Издръжка |
259 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 657 700 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
16 410 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 962 100 |
|
Издръжка |
5 197 900 |
|
Капиталови разходи |
1 250 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
57 018 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
73 428 700 |
19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
3000.01.00 |
Политика в областта на защитата на националната сигурност |
107 691 000 |
3000.01.01 |
Бюджетна програма "Национална сигурност" |
107 691 000 |
|
Общо: |
107 691 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност" |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
107 691 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
93 677 500 |
|
Издръжка |
7 213 500 |
|
Капиталови разходи |
6 800 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
107 691 000 |
20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Разузнаване" за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
3900.01.00 |
Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България |
23 300 000 |
3900.01.01 |
Бюджетна програма "Разузнаване" |
23 300 000 |
|
Общо: |
23 300 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
3900.01.01 Бюджетна програма "Разузнаване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
23 300 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
22 800 000 |
|
Капиталови разходи |
500 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 300 000 |
21. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
5300.01.00 |
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти |
40 478 400 |
5300.01.01 |
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" |
21 247 300 |
5300.01.02 |
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" |
19 231 100 |
|
Общо: |
40 478 400 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
20 005 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 417 900 |
|
Издръжка |
13 191 000 |
|
Капиталови разходи |
1 396 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 241 700 |
|
от тях за: |
|
|
Прираст на държавния резерв |
1 241 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 247 300 |
|
|
|
|
5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 239 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 239 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
17 991 400 |
|
от тях за: |
|
|
Прираст на запасите за извънредни ситуации |
17 991 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 231 100 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
21 245 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 657 600 |
|
Издръжка |
13 191 000 |
|
Капиталови разходи |
1 396 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
19 233 100 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
40 478 400 |
22. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавния фонд "Земеделие" за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
8400.01.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони |
334 575 900 |
8400.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие на селските райони" |
16 298 900 |
8400.01.02 |
Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" |
6 264 200 |
8400.01.03 |
Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" |
1 175 600 |
8400.01.04 |
Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" |
310 837 200 |
8400.02.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите |
338 800 |
8400.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
338 800 |
8400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
32 830 600 |
|
Общо: |
367 745 300 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
16 298 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
16 298 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 298 900 |
|
|
|
|
8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 295 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 295 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 969 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия |
4 969 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 264 200 |
|
|
|
|
8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 175 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 175 600 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 175 600 |
|
|
|
|
8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 834 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 834 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
304 002 800 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия |
295 381 000 |
|
Капиталови трансфери |
8 621 800 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
310 837 200 |
|
|
|
|
8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
338 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
338 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
338 800 |
|
|
|
|
8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
32 830 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 427 600 |
|
Издръжка |
18 403 000 |
|
Капиталови разходи |
8 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 830 600 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие" | |
|
Разходи |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
58 773 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
32 370 500 |
|
Издръжка |
18 403 000 |
|
Капиталови разходи |
8 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
308 971 800 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
367 745 300 |
23. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
8600.01.00 |
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред |
48 375 000 |
8600.01.01 |
Бюджетна програма "Технически операции" |
48 375 000 |
|
Общо: |
48 375 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
48 375 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
40 055 000 |
|
Издръжка |
4 269 000 |
|
Капиталови разходи |
4 051 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
48 375 000 |
24. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Електронно управление" за 2017 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
3500.01.00 |
Политика в областта на електронното управление |
19 996 900 |
3500.01.01 |
Бюджетна програма "Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност" |
19 996 900 |
|
Общо: |
19 996 900 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. | ||
|
3500.01.01 Бюджетна програма "Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 996 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 381 600 |
|
Издръжка |
7 615 300 |
|
Капиталови разходи |
4 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 996 900 |
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1
Предназначение на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания
| ||
№ |
Показатели |
Сума (лева) |
1 |
Сдружение "Съюз на инвалидите в България" |
617 000 |
а) |
за финансиране на неикономическите дейности на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" при осъществяване на социални контакти, извършване на социални услуги с непазарен характер и оказване на социална помощ в освободените от държавата и общините ниши, за оказване на нови помощи на физически лица и извършване на свързаните с тях дейности, популяризиране на социалните проекти, реализирани от държавните и общинските органи, както и от неправителствения сектор, разходи по финансово-счетоводното обслужване на структурите на Сдружение "Съюз на инвалидите в България", антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги и дейности с неикономически характер и др. |
196 400 |
б) |
за подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, организационни, административно-правни, транспортни и други услуги на физическите лица, членове на съюза, в т.ч. електронизация на връзките между структурите на съюза, обучение и повишаване на квалификацията, преквалификация на физическите лица, членове на съюза, които не са в полза на конкретно предприятие, адаптация към конкретна работна и битова среда, увеличение на административния капацитет на кадрите и структурите на организацията и други видове неикономически дейности. |
138 280 |
в) |
за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социално значими проекти, разкриване на нови работни места, профилактика и преодоляване на последствията от социалния страх у хората с увреждания, масови дейности и отбелязване на годишнини, за подпомагане на спортни, културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността и потребителските нужди на хората със специфични потребности, въздействие върху обществото за толерантност към различията и др. |
142 500 |
г) |
за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности, членство и дейности в национални и международни организации, за международни прояви, контакти и социални издания, които не се разпространяват на пазарен принцип, транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др. |
139 820 |
2 |
Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" |
246 000 |
а) |
за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите. |
222 000 |
б) |
за подпомагане дейностите на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите". |
15 000 |
в) |
издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни брошури, нормативни документи, които не се разпространяват или излагат на пазарен принцип, както и на музейни сбирки. |
9 000 |
3 |
Сдружение "Съюз на слепите в България" |
628 000 |
а) |
за подпомагане дейността на Сдружение "Съюз на слепите в България", свързана със защита правата на хората със зрителни увреждания, в т.ч. за подобряване на административния капацитет на кадрите, за развитие на социалния контакт, за популяризиране дейността на организацията. |
134 000 |
б) |
за подпомагане обучението и повишаване квалификацията на младежи, обучаващи се във висши учебни заведения, за подпомагане на трудовата реализация на интелектуалци, за помощно-технически средства, за социално подпомагане на членове и за консумативи на изброените. |
128 600 |
в) |
за информационни услуги, за запис на говорещи книги и списания, за издателска и брайлова дейност, за поддържане на информационни сайтове, за административно обслужване и за консумативи на изброените дейности. |
85 400 |
г) |
за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, в т.ч. за художествено творчество, култура, спорт, международна дейност, транспортни разходи, организационни дейности, за административно обслужване и за консумативи на гореизброените дейности. |
280 000 |
4 |
Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" |
185 000 |
а) |
за изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. |
30 125 |
б) |
за подпомагане дейността на родителските организации на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. |
60 525 |
в) |
за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения". |
36 725 |
г) |
за подготовка и непазарно разпространение на информация и информационни материали/организиране и провеждане на информационни кампании. |
25 525 |
д) |
за други неикономически дейности и координация. |
32 100 |
5 |
Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" |
416 000 |
а) |
за трудова рехабилитация - доплащане за загубена работоспособност на член-кооператорите съгласно протоколно решение на ТЕЛК. |
106 000 |
б) |
за ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация на кадрите от трудово-производителните кооперации на инвалиди (ТПКИ), членове на съюза. |
50 000 |
в) |
за социална рехабилитация на членове на съюза - провеждане на медицинска и социална рехабилитация по групи заболявания на хората с увреждания от ТПКИ. |
160 000 |
г) |
за общи рехабилитационни нужди; участие на ТПКИ в изложението в рамките на Европейския форум на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; изучаване добрите практики и опит на сродни структури от страната и чужбина, разширяване на информационните системи. |
100 000 |
6 |
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" |
98 000 |
а) |
за рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове, психологическа помощ на деца и младежи с увреден слух и техните семейства, съдействие от жестомимичен преводач и/или сурдопедагог при комуникация с образователни институции, държавна администрация и работодатели. |
36 600 |
б) |
за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни имплантни системи. |
11 000 |
в) |
за интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза на членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции, международна дейност. |
18 000 |
г) |
за дейности в национални и международни организации, печатни издания с непазарно разпространение, информационна дейност, поддръжка на центровете за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства, подпомагане, организиране и координиране дейността на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух". |
32 400 |
7 |
Сдружение "Съюз на глухите в България" |
324 000 |
а) |
за подпомагане и дофинансиране на дейността на клубовете за комуникация и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, дейността на видеоцентъра за субтитри, дейността на Центъра за развитие и утвърждаване на жестови език, републикански мероприятия, международна дейност, семинари и специализирани издания, разпространявани непазарно. |
289 400 |
б) |
за социално подпомагане на членовете на Сдружение "Съюз на глухите в България". |
34 600 |
8 |
Сдружение "Българска асоциация "Диабет" |
353 000 |
а) |
за програма "Здравословно хранене в условията на живот с диабет". |
180 000 |
б) |
за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти, технически средства за контрол на кръвна захар, консумативи и др. |
30 000 |
в) |
за изграждане и поддържане на информационно-консултативни центрове в София и страната, за информационна дейност, обучителни семинари, спортни прояви и застъпнически програми и координация с всички центрове в страната и др. |
67 000 |
г) |
за Програма за млади хора "Живей активно с диабет". |
10 000 |
д) |
за поддръжка и подпомагане на дейността на Националния клуб "Диабет", включително възнаграждение на технически сътрудник, членство в МДФ (IDF), участие в международни програми и организации. |
66 000 |
9 |
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" |
80 000 |
а) |
за допълнителна преподавателска помощ - подкрепа по различни предмети в училище за усвояване на Брайловата символика и релефни изображения, което е предпоставка за активно включване в учебния процес. Подкрепа на даровити деца, усвояване на умения за ориентиране и мобилност, подкрепа на семействата и всички други дейности, свързани с реалното приобщаване на децата в обществото и в училище. Закупуване на учебни пособия, технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания. |
9 000 |
б) |
за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение и множество увреждания. |
35 000 |
в) |
за специална помощ за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания (терапии, рехабилитации, обгрижване, придружаване и лекарствени средства за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания). |
12 000 |
г) |
за мероприятия за социална интеграция, социални контакти, семинари, конференции, спортни и културни мероприятия на деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания и на техните родители и придружители. |
12 000 |
д) |
за координация и управление дейността на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение". Подпомагане на регионалните структури на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение", увеличаване на административния капацитет по места, консултантски и административно-правни мероприятия, счетоводни услуги, участие в международни и родни организации, социално значими проекти, наеми в различни региони, участия в конференции и семинари в чужбина и в страната, участие в информационни кампании, печатна дейност и всички други дейности, свързани с подобряване капацитета на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение", които се разпространяват на непазарен принцип. |
12 000 |
10 |
Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" |
168 000 |
а) |
за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални услуги на членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване на социални контакти и комуникации. |
25 500 |
б) |
за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари на членовете, за транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи, транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията и транспортни разходи на териториалните организации. |
54 000 |
в) |
за издаване и непазарно разпространение на списание "Звук и светлина", информационен бюлетин и други специализирани издания. |
5 000 |
г) |
за Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" - Пловдив. |
66 200 |
д) |
за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации. |
16 000 |
е) |
за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите. |
1 300 |
11 |
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания |
272 000 |
а) |
за социална и трудова рехабилитация - създаване на условия за заетост, активност, развитие на социални и трудови умения на хората с увреждания от системата на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания |
84 800 |
б) |
за повишаване капацитета на специализираните предприятия - разработване на политики за развитие на дейността, обмяна на опит и повишаване на социалния капитал в системата на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания |
12 400 |
в) |
за информационно-консултантски, социални и организационни дейности, квалификация и преквалификация на кадри от системата на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания |
174 800 |
12 |
Сдружение "Център за психологически изследвания" |
220 000 |
а) |
за частично дофинансиране по реализиране на социално значими проекти, програми и дейности за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране на действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги; за провеждане на антидискриминационни програми, социална помощ и/или събития, достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, за спортна, художественотворческа и социална дейност, както и дейности с рехабилитационен ефект. Частично финансиране на разкриване на работни места, частично дофинансиране на разходи за трудова заетост на и за хора с увреждания, социално и здравно осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти и др.; за допълване на средствата, предназначени за интеграция чрез социални контакти, организационни дейности, дейности в национални и международни организации, за международна дейност, за административна дейност, за контакти и обменни инициативи в сферата на хората с увреждания. |
120 800 |
| ||
б) |
за частично финансиране на издръжката на дейността (включително социални услуги, социални дейности и социални събития) на структурите на Център за психологически изследвания - на централно звено и регионални структури в страната, за издръжка и поддръжка на ресурсните и консултантските центрове, Културен център на хора с увреждания и Национален ресурсен център на хора с увреждания, реализиране на международни обменни програми, поддържане на административен капацитет на организацията, вкл. обезпечаване на достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, административни разходи, външни услуги и материали и др. |
41 200 |
в) |
за частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни програми за хора с увреждания (аудио- и телевизионни спотове, клипове и филми), изработка на медиен клипинг, издаване на промоционни видеоматериали, клипове и филми за хора с увреждания, прожекции, международни инициативи, интерактивни обучения и мотивационни образователни модули и събития, подготовка и реализиране на социални дейности. |
33 000 |
г) |
за частично финансиране на издателска и информационна дейност, международни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността на организацията, провеждане на кампании и събития, подготовка и реализиране на социални дейности. |
25 000 |
13 |
Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" |
52 000 |
а) |
за частично финансиране на дейността на дневни центрове в страната. |
8 000 |
б) |
за координиране и подпомагане на дейността. |
22 000 |
в) |
за печатна дейност на продукти, разпространявани непазарно, и преводи, свързани с дейността. |
2 500 |
г) |
за организиране и участие в семинари. |
9 300 |
д) |
за работа на групи по интереси. |
1 000 |
е) |
за социална и интеграционна дейност. |
9 200 |
14 |
Сдружение "Национална организация "Малки български хора" |
46 000 |
а) |
за частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението, централния офис и общественоинформационния център, мобилния център и структурите в страната, в т.ч. транспортни и режийни разходи за осъществяване на посещения и консултации на членовете в страната, режийни за поддържане на офиса, телефони, счетоводна и юридическа помощ, дофинансиране на разходите за възнаграждения във връзка с дейността, вътрешни и външни експерти и др. за неикономически дейности, свързани с изпълнение целите на организацията. |
23 000 |
б) |
за изпълнение на спортни, туристически, културни и други дейности, свързани с включването на малките хора в общността. Частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и конференции в областта на малките хора. |
15 000 |
в) |
за частично финансиране на издателска и информационна дейност, флайъри, печатни материали, подпомагащи дейността, международни дейности. |
4 000 |
г) |
за социално и здравно подпомагане на членовете, в т.ч. разходи за транспорт, храни, лекарства, медицински и помощни средства. |
4 000 |
15 |
Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" |
52 000 |
а) |
за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии, спортни, културни и туристически мероприятия и всички други дейности и услуги, свързани с включването на децата и лицата с епилепсия в обществото. |
5 000 |
б) |
за организиране на обучителни семинари, прегледи и консултации от водещи специалисти в страната. Участия на конгреси в чужбина и обмяна на опит, дейности, свързани с международни организации, международна дейност, транспортни и други разходи. Изследователска дейност. |
7 000 |
в) |
за координиране и подпомагане дейността на Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия", реализация на социално значими проекти, разкриване на нови работни места в бюрата за информационни, консултантски, организационни и административно-правни дейности и услуги. Увеличаване на административния капацитет на кадрите; центрове за деца и лица с епилепсия, за социална рехабилитация и интеграция в различни региони на страната и структурите по места; подкрепа на регионални и национални кампании; печатна дейност на продукти, разпространявани по непазарен начин; създаване на партньорство с организации в чужбина. |
33 000 |
г) |
за социална дейност - психологична, логопедична, терапевтична и др. помощ за деца и лица с епилепсия и техните семейства. Оценка на потребностите и предоставяне на услуги. Супервизия. Обучение на екипи. Разширяване на мрежата от професионалисти в страната и обучението им за работа с фокус групата в регионалните структури. Усвояване на добри практики и обмяна на опит и други. |
7 000 |
16 |
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" |
206 000 |
а) |
за организиране и провеждане на дейностите по основна, медицинска и предпрофесионална рехабилитация, обучение и консултиране (обучение, управление и координиране, издръжка на курсистите от интерната, материали и консумативи); за допълване реализацията на различни проекти; за подобряване на професионалния капацитет на кадрите; за развитие на социалния диалог с общински и държавни структури и всички заинтересовани институции и организации. |
183 000 |
б) |
за обучителни семинари с центровете за социална рехабилитация и интеграция, работещи със слепи и слабовиждащи потребители, експерти в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на зрително затруднени лица, ресурсните центрове, заинтересуваните организации и институции, регионалните структури и доброволци; за подпомагане на дейността на регионалните структури; за участие в национални и международни семинари и прояви в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на хора с увреждания, включително такси и членски внос. |
6 000 |
в) |
за подпомагане издаването и непазарното разпространение на специална литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, дидактични материали и абонамент на специализирани издания. |
2 000 |
г) |
за ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други средства за обучение на зрително затруднени лица. |
15 000 |
17 |
Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" |
45 000 |
а) |
Частично финансиране за подпомагане на процеса на интеграция чрез спорт на хората с увреждания в Република България. |
19 000 |
б) |
Дофинансиране на дейността за подпомагане на личната мобилност с най-голяма възможна степен на независимост на хората с увреждания. |
14 000 |
в) |
Дофинансиране на дейността за подпомагане на участието в културния живот, почивка, свободно време и спорт на хората с увреждания в Република България в съответствие на член 30 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. |
12 000 |
18 |
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" |
200 000 |
а) |
Национален информационен център. |
40 000 |
б) |
Национален център за социални услуги и развитие. |
100 000 |
в) |
Национален център за корпоративна социална отговорност и заетост. |
60 000 |
19 |
Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България". |
99 000 |
а) |
За трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия на труд. |
42 500 |
б) |
За подпомагане на структурните звена, както и консумативи за тях. |
500 |
в) |
За оказване на материална и техническа помощ на интегрирани ученици член-кооператори и младежи, които продължават обучението си след средното образование. |
14 000 |
г) |
За социално подпомагане на член-кооператори, които поради материални, възрастови, здравни, семейни и други причини не могат да задоволят своите основни жизнени потребности. |
2 000 |
д) |
За организация на курсове за обучение съобразно нуждите както на член-кооператори, така и на ръководния и изпълнителния апарат. |
25 000 |
е) |
За международна и организационна дейност. |
15 000 |
20 |
Национална асоциация на хората с придобити увреждания |
52 000 |
а) |
за частично финансиране на разходи за дейности, свързани с трудовата реализация на хората с увреждания: Провеждане на кампании сред обществото и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания; Провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места с цел информирането и мотивирането им за наемането на хора с увреждания; Провеждане на работни срещи сред целевата група в трудоспособна възраст с цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и кандидатстване за нова работа; Участие в работата на органите на централната и местната власт в процеса по изработване и прилагане на националната политика спрямо хората с увреждания. |
14 000 |
б) |
за дофинансиране на дейности, целящи интеграцията на хората с увреждания и преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на културата, спорта, изкуството и туризма: Организиране на спортни и културни мероприятия; Създаване на групи по интереси на регионално ниво; Организиране на културни туристически походи с образователна цел; Организирани посещения на културно-масови прояви, състезания и други. Провеждане на Великденска и Коледна национални дарителски кампании за събиране на хранителни и нехранителни продукти, перилни, почистващи, хигиенни препарати и консумативи за хора с увреждания от цялата страна; Разкриване на нови социални услуги; Информационно-издателска дейност: Разработване на печатни, аудио- и видеоинформационни материали. |
21 000 |
в) |
за дофинансиране на разходи за: Осъществяване на сътрудничество с регионални, национални и международни организации от неправителствения сектор, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания; Обучения и семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите и активистите на организацията; Сформиране и обучение на доброволчески структури и групи за приемственост по места. |
10 000 |
г) |
за частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; Текущи разходи за заплати (трудови възнаграждения), осигурителни вноски и данъци, разходи за консумативи (канцеларски и др. подобни), разходи за командировки, разходи за външни/режийни услуги (телефонни, пощенски и др., битови такси и др. подобни) на административния персонал. |
7 000 |
Приложение № 3 към чл. 3
Предназначение на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за юридическите лица с нестопанска цел | ||
№ |
Показатели |
Сума (лева) |
1. |
Български Червен кръст (БЧК) Мениджмънт на бедствия - повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Дейности по подготовка на щатния апарат и екипи от доброволци за работа при кризи и в бедствени ситуации. Дейности по отбранително-мобилизационна подготовка. Възстановяване и натрупване на нови количества резерв от имущество за подпомагане на населението при бедствия, аварии и кризи. Подобряване условията за съхранение на имуществото в Централната складова база и междурегионалните складове на БЧК. Активиране на механизмите за подпомагане на МФЧК/ЧП. Планинска спасителна дейност - предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините. Безплатно обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ, ски техника и алпинизъм, ориентиране и топография, работа със специализирана техника и спасителни съоръжения, радиотехника, спасителни кучета и т.н. Осигуряване на надеждна работна екипировка на спасителите, материали и резервни части за извършване на дейността. Водноспасителна дейност - безвъзмездно участие във водноспасителната дейност в страната. Безплатно обучение на водни спасители и специализирани кадри за водноспасителната дейност. Осигуряване на водноспасителна дейност при природни бедствия. Повишаване знанията и уменията на гражданите за предпазване от удавяне и начините на оказване на помощ при водни инциденти, повишаване плувната култура на населението. Оказване на методическа помощ и ръководство при създаването и функционирането на водноспасителни станции и постове край водните площи. Социална и здравна дейност - провеждане на социалнопомощна дейност; набиране и разпределение на хуманитарни помощи; предоставяне на социални услуги с неикономически характер и психо-социална подкрепа; стимулиране на активния живот на възрастните хора; повишаване на здравната култура на населението; ограничаване и предотвратяване на социално значими заболявания чрез превенция; безплатно обучение на населението за оказване на първа помощ; подпомагане, популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; превенция на травматизма - пътнотранспортен, трудов, битов, детски и др. Младежка дейност - обучение на деца и младежи за оказване на първа долекарска помощ, психо-социална подкрепа и реакция при бедствия и кризи; подготовка на младежки аварийни екипи; извършване на здравнопросветни дейности сред деца и млади хора и насърчаване на здравословния начин на живот; разпространение на хуманитарните принципи и ценности; социалнопомощна дейност и работа с деца и младежи от уязвими групи, подкрепа на деинституционализацията на деца и младежи; подготовка на екипи за оказване на психо-социална подкрепа. Дейности за подпомагане на уязвими мигранти и лица, търсещи и/или получили международна закрила. Международна дейност - пропагандиране целите и задачите на международното Червенокръстко движение и на БЧК, съдействие за изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени в резултат на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия. Участие в международни проекти за въвеждане на иновативни практики в червенокръстките дейности. Организационна дейност - повишаване капацитета на организацията чрез мобилизиране на човешки ресурс, подготовка и квалификация на кадрите за осъществяване на червенокръстките дейности и за постигане целите на организацията. |
4 000 000 |
2. |
Съюз на народните читалища (СНЧ) - за подпомагане развитието на читалищата; за разработване на насоки за повишаване капацитета на читалищното дело; за издръжка на дейността; за тематични семинари, национални и регионални конференции; за международната дейност и членството на СНЧ в европейски международни организации; за създаване на работещи модели на читалищен мениджмънт; за издателска дейност; за честване на читалищни годишнини и юбилеи на видни читалищни дейци; участия в обществени съвети по култура и формирането на устойчиви правила за работа на читалищата в малките населени места; за активно включване в национални и регионални културни изяви, като изложби, кръгли маси, сборници с материали и др.; за обучение на млади читалищни кадри. |
86 000
|
3. |
Рилска Света обител - Рилски манастир - за подпомагане дейността на комплекса и съхранение на прилежащите паметници на културата, обявени за архитектурни, художествени и исторически паметници от местно, национално и световно значение - Манастирски комплекс на Рилския манастир - реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; манастирски обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище, костница и сгради към него, гроба на Джеймс Баучер, комплекс "Гроба на св. Иван Рилски", прилежащи постници, метоси, стражница, църкви и др., за подпомагане поддръжката в добро състояние чрез реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, постници, метоси и сгради - паметници на културата, и недвижими сгради (историческо наследство), за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература в Риломанастирската библиотека и фондохранилища, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и снабдяване с предмети, предназначени за продажба). |
199 000 |
4. |
Троянски ставропигиален манастир "Успение Богородично" - за подпомагане дейността на манастирския комплекс, съхранение на прилежащите сгради, ремонт и поддръжка на централната манастирска жилищна сграда; реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; поддръжка на манастирски обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище; за реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, постници, метоси и сгради и недвижими сгради, за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература в манастира, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и снабдяване с предмети, предназначени за продажба). |
199 000 |
5. |
Бачковски манастир "Успение Богородично" - за подпомагане дейността на манастирския комплекс, съхранение на прилежащите сгради, ремонт и поддръжка на централната манастирска жилищна сграда; реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; поддръжка на манастирски обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище; за реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, постници, метоси и сгради и недвижими сгради, за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература в манастира, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и снабдяване с предмети, предназначени за продажба). За опазване на стари ценни икони и стенописи, за поддържане на постоянната експозиция в музея и библиотеката на Бачковската света обител. |
199 000 |
6. |
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа - за дейности по координиране на съвместна изследователска работа по проекти, свързани с нематериалното културно наследство в региона, на архивирането на нематериалното културно наследство в региона, на процеса на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението и популяризирането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, съставена в Париж на 3 ноември 2003 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 61 от 2006 г.), в страните от Югоизточна Европа. |
412 000 |
7. |
Български институт за стандартизация (БИС) - за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти (които не са обект на продажба) и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация. |
1 430 000 |
8. |
Национален дарителски фонд "13 века България" - за издръжка на неикономическата дейност и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение; за разходи по изпълнение на волята на дарителите; за издателска дейност на продукти, разпространявани непазарно; за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването, опазването на културното наследство, и други социални дейности; за финансиране и съфинансиране на проекти; за ремонти на имоти на фонда, за подпомагане на националната програма за съхранение и развитие на българския език и литература. |
226 000 |
9. |
Съюз на ветераните от войните в България (СВВБ) За социална и здравна дейност - главно за подпомагане на социално слаби ветерани, подпомагане лечението на ветерани с тежки и скъпоструващи манипулации и операции и други. За родолюбива дейност - подпомагане ремонта и строителството на паметници на загиналите във Втората световна война, честване на бележити дати от българската история, подпомагане на ветерани за написването на книги и непазарното им разпространение, посещения, поклонение и поставяне на паметни знаци на места, свързани с победите на Българската армия, и други. За управленска дейност - за провеждане на конгрес на СВВБ, пленуми, регионални срещи за обмяна на опит, заседания на Изпълнителното бюро, служебни командировки, разходи за телефони, абонамент за интернет, поддържане сайт на съюза, възнаграждения на служители, абонамент за в. "Българско войнство", в. "Земя", списание "Военен глас" и други. |
262 000 |
10. |
Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ) - за родолюбива дейност и подпомагане финансирането на чествания на бележити дати от българската история и историята на тракийското движение в България, за съхраняване и изграждане на паметници и паметни плочи, възстановяване на църкви по места, възраждащи българщината; за организиране на научни конференции и други културно-просветни и художественотворчески дейности, организирани от СТДБ, самостоятелно и с други организации. За финансиране на тематични издания и уебсайта на СТДБ, разпространявани непазарно и поддържани с информационна цел; за попълване и поддържане на библиотечния фонд. За подготовка и отпечатване, по степен на готовност, на тематични издания - самостоятелно и съвместно с Тракийския научен институт и др., в т.ч. и Енциклопедия "Тракия" - безплатно издание и безплатно разпространение. За международна дейност и взаимодействие със структурите на Европейския съюз и сродни структури на българските общности в чужбина, за популяризиране на проблематиката на тракийската организация и защитата на моралните и материалните интереси на тракийците у нас и в чужбина. За подпомагане на управленската дейност на съюза, в т.ч. частично финансиране и издръжка на неикономическата дейност на сдружението в централния офис и експлоатационното му състояние, транспортни и режийни разходи, за поддържане на счетоводна и юридическа помощ, свързана с целите на организацията. |
100 000 |
11. |
Македонски научен институт - за научноизследователска дейност, свързана с историята, етнографията, фолклора, географията, диалектите, културата и икономиката на историко-географската област Македония; за закупуване, систематизиране, възстановяване и съхраняване на книги и материали за историческата съдба на българското население в Македония; за организиране и участие в научни форуми и лектории; за издаване, представяне и непазарно разпространяване на научни книги, сборници, научнопопулярна литература, периодика, календари и др., посветени на историята и съвременните обществено-политически процеси в Македония; за подготовка и непазарно представяне на експозиции, отразяващи миналото на македонските българи и борбите им за национално освобождение; за установяване и поддържане на връзки със сродни организации у нас и в чужбина чрез размяна на литература, материали, информация и посещения на изследователи; за издръжка на дейността на Института и на стопанисваните от него сгради с нестопанско предназначение; за ремонти и наеми. |
70 000 |
Приложение № 4 към чл. 8
Трансфер от бюджета | |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА (в лв.) |
ТРАНСФЕР |
78 287 000 |
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти |
1 700 000 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И
|
СУМА ( в лв.) |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
36 180 200 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
28 027 946 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
11 329 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
2 474 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
620 379 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 285 067 |
1 |
Стипендии |
2 411 067 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 874 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
422 537 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
2 824 271 |
|
Средства за ученици в средни училища (1х2) |
2 174 000 |
1 |
Брой ученици |
1 087 |
2 |
Единен стандарт (лв.) |
2 000 |
|
Средства за ученици в общежитие (1х2) |
569 664 |
1 |
Брой ученици |
344 |
2 |
Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.) |
1 656 |
|
Средства за стипендии на ученици (1х2) |
80 607 |
1 |
Брой ученици |
831 |
2 |
Единен стандарт за средства за стипендии на ученик (лв.) |
97 |
Трансфер от бюджета
| ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА (в лв.) |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
9 887 400 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
8 130 098 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
4 622 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 759 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
179 954 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 472 209 |
1 |
Стипендии |
1 069 619 |
2 |
Студентски столове и общежития |
402 590 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
105 139 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА (в лв.) |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
5 088 700 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
4 290 594 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 761 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 554 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
94 969 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
612 355 |
1 |
Стипендии |
508 855 |
2 |
Студентски столове и общежития |
103 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
90 782 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА (в лв.) |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
11 852 500 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
10 033 040 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
6 640 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 511 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
196 093 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 350 054 |
1 |
Стипендии |
1 345 054 |
2 |
Студентски столове и общежития |
5 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
273 313 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 361 600 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
5 246 892 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 961 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 772 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
116 136 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
923 881 |
1 |
Стипендии |
493 881 |
2 |
Студентски столове и общежития |
430 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
74 691 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Химико-технологичен и металургичен университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г. | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
6 882 400 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
5 251 212 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 199 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
2 388 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
227 991 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 000 741 |
1 |
Стипендии |
700 741 |
2 |
Студентски столове и общежития |
300 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
114 210 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
288 246 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 947 100 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
4 019 550 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
3 165 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 270 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
146 333 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
677 319 |
1 |
Стипендии |
332 319 |
2 |
Студентски столове и общежития |
345 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
103 898 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
7 431 300 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
6 569 307 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 337 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
2 811 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
145 407 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
657 982 |
1 |
Стипендии |
329 982 |
2 |
Студентски столове и общежития |
328 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
58 604 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
9 892 400 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
7 630 170 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
3 210 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
2 377 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
223 301 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 916 947 |
1 |
Стипендии |
954 947 |
2 |
Студентски столове и общежития |
962 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
121 982 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
5 040 100 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 953 688 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 056 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 923 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
87 512 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
929 765 |
1 |
Стипендии |
414 765 |
2 |
Студентски столове и общежития |
515 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
69 135 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
20 386 400 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
15 434 510 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
16 961 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
910 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
303 673 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 350 395 |
1 |
Стипендии |
2 590 895 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 759 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
297 822 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
9 995 600 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
7 549 080 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
9 240 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
817 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
148 528 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 123 502 |
1 |
Стипендии |
1 508 502 |
2 |
Студентски столове и общежития |
615 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
174 490 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
5 686 600 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 820 800 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
4 975 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
768 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
75 174 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 636 117 |
1 |
Стипендии |
1 032 117 |
2 |
Студентски столове и общежития |
604 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
154 509 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
51 600 700 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
40 324 566 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
21 381 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 886 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 075 483 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
9 367 972 |
1 |
Стипендии |
6 761 972 |
2 |
Студентски столове и общежития |
2 606 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
832 679 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
9 937 000 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
7 720 646 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
7 346 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 051 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
151 903 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 978 374 |
1 |
Стипендии |
1 978 374 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
86 077 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
21 072 000 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
17 449 515 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
14 505 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 203 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
476 099 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 936 247 |
1 |
Стипендии |
2 842 747 |
2 |
Студентски столове и общежития |
93 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
210 139 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
15 649 500 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
12 006 397 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
9 997 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 201 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
236 225 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 204 454 |
1 |
Стипендии |
2 528 454 |
2 |
Студентски столове и общежития |
676 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
202 424 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 355 300 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
6 642 840 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
5 620 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 182 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
147 035 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 474 680 |
1 |
Стипендии |
1 416 180 |
2 |
Студентски столове и общежития |
58 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
90 745 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
13 083 200 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
11 564 488 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 743 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
4 216 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
227 530 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 155 750 |
1 |
Стипендии |
451 250 |
2 |
Студентски столове и общежития |
704 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
135 432 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
7 892 700 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
6 917 665 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 423 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
2 855 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
230 699 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
369 321 |
1 |
Стипендии |
369 321 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
375 015 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
2 778 900 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
2 466 956 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
764 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
3 229 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
87 790 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
199 610 |
1 |
Стипендии |
199 610 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
24 544 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 185 900 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 548 475 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
675 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
5 257 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
78 543 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
500 985 |
1 |
Стипендии |
236 985 |
2 |
Студентски столове и общежития |
264 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
57 897 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
3 871 400 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 344 976 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
712 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
4 698 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
74 039 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
400 738 |
1 |
Стипендии |
216 238 |
2 |
Студентски столове и общежития |
184 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
51 647 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА (в лв.) |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 839 400 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
4 133 031 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
989 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
4 179 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
91 481 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
575 312 |
1 |
Стипендии |
485 312 |
2 |
Студентски столове и общежития |
90 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
39 576 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
3 871 500 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 346 910 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
1 918 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 745 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
74 082 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
424 035 |
1 |
Стипендии |
424 035 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
26 473 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
1 468 800 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
1 180 608 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
858 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 376 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
26 132 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
239 788 |
1 |
Стипендии |
134 788 |
2 |
Студентски столове и общежития |
105 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
22 272 |
Трансфер от бюджета
| ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
36 887 800 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
33 593 872 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
5 629 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
5 968 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
966 892 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 227 003 |
1 |
Стипендии |
1 524 503 |
2 |
Студентски столове и общежития |
702 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
100 033 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
18 370 800 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
16 696 160 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 990 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
5 584 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
452 892 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 159 550 |
1 |
Стипендии |
532 550 |
2 |
Студентски столове и общежития |
627 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
62 198 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
20 123 600 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
17 774 163 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
3 043 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
5 841 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
393 419 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 456 025 |
1 |
Стипендии |
622 025 |
2 |
Студентски столове и общежития |
834 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
499 993 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
7 835 800 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
7 066 633 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
1 421 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
4 973 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
139 035 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
470 079 |
1 |
Стипендии |
277 579 |
2 |
Студентски столове и общежития |
192 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
160 053 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
19 046 600 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
17 502 565 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
5 245 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
3 337 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
467 413 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
842 728 |
1 |
Стипендии |
739 228 |
2 |
Студентски столове и общежития |
103 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
233 894 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
2 727 100 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
2 157 174 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
1 422 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 517 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
42 442 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
477 986 |
1 |
Стипендии |
315 486 |
2 |
Студентски столове и общежития |
162 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
49 498 |
Трансфер от бюджета | ||
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
1 019 500 |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
725 835 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
415 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 749 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
14 281 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
253 822 |
1 |
Стипендии |
46 822 |
2 |
Студентски столове и общежития |
207 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
25 562 |
Приложение № 5 към чл. 9
Показатели по смисъла на Закона за публичните финанси
|
Показатели |
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |
Неданъчни приходи Помощи и дарения от страната Помощи и дарения от чужбина Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми (+) Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) |
II. РАЗХОДИ |
Текущи разходи Персонал Издръжка и други текущи разходи Платени данъци, такси и административни санкции Лихви Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт Капиталови трансфери Прираст на държавния резерв (нето) Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи |
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-) |
Трансфери от централния бюджет за други бюджети (нето) Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) - предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-) - получени трансфери от ДВУ и БАН (+) Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между бюджети (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) |
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-) |
Заеми от чужбина - нето (+/-) Получени заеми (+) Погашения по заеми (-) Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) Друго финансиране - нето (+/-) Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) Предоставени кредити (нето) Предоставена възмездна финансова помощ (нето) Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+) Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2017 Г. |
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2017 Г. |
Приложение № 6 към чл. 19
Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2017 г.
| |||||||
Код |
Община |
Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) |
Брой селища |
Брой население в малки и планински селища |
Брой маршрути |
Обща дължина на маршрутите (км) при две зареждания в седмицата за 2017 г. |
Сума (лева) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
5101 |
БАНСКО |
Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново |
5 |
621 |
1 |
13 936,0 |
9 756 |
5103 |
БЛАГОЕВГРАД |
м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово), Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш) |
36 |
1 305 |
7 |
27 560,0 |
19 292 |
5104 |
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
Делчево, Добротино |
2 |
85 |
2 |
3 016,0 |
2 112 |
5109 |
САНДАНСКИ |
Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци |
18 |
236 |
7 |
41 236,0 |
28 866 |
5110 |
САТОВЧА |
Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево |
5 |
2 123 |
3 |
17 305,6 |
12 114 |
5111 |
СИМИТЛИ |
Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна Железница (Железница), Тросково, Докатичево, Горно Осеново |
10 |
553 |
5 |
24 544,0 |
17 180 |
5202 |
БУРГАС |
Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово |
8 |
2 364 |
7 |
30 680,0 |
21 476 |
5204 |
КАРНОБАТ |
Железник, Деветинци, Козаре |
3 |
128 |
2 |
7 151,0 |
5 006 |
5205 |
МАЛКО ТЪРНОВО |
Близнак, Бръшлян, Бяла вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово |
10 |
223 |
2 |
44 928,0 |
31 450 |
5206 |
НЕСЕБЪР |
Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница |
5 |
148 |
2 |
11 024,0 |
7 716 |
5211 |
СРЕДЕЦ |
Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец |
28 |
2 224 |
6 |
56 555,2 |
39 588 |
5212 |
СУНГУРЛАРЕ |
Есен, Ведрово, Босилково, Завет |
4 |
682 |
2 |
4 784,0 |
3 348 |
5302 |
АКСАКОВО |
Радево, Водица |
2 |
134 |
1 |
8 840,0 |
6 188 |
5307 |
ВЪЛЧИ ДОЛ |
Искър, Кракра |
2 |
72 |
2 |
2 600,0 |
1 820 |
5309 |
ДОЛНИ ЧИФЛИК |
Бърдарево, Булаир |
2 |
256 |
1 |
6 032,0 |
4 222 |
5310 |
ДЪЛГОПОЛ |
Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк |
4 |
536 |
3 |
8 112,0 |
5 678 |
5311 |
ПРОВАДИЯ |
Пертов дол, Староселец |
2 |
274 |
1 |
2 209,0 |
1 546 |
5312 |
СУВОРОВО |
Просечен |
1 |
15 |
1 |
915,2 |
640 |
5401 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите |
13 |
99 |
6 |
38 636,0 |
27 046 |
5403 |
ЕЛЕНА |
Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели рът, Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков рът, Каменари, Козя река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни колиби, Титевци, Тодювци, Тънки рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни дял, Шилковци, Яковци |
53 |
1 390 |
7 |
63 440,0 |
44 408 |
5409 |
СТРАЖИЦА |
Теменуга, Водно |
2 |
19 |
1 |
5 616,0 |
3 932 |
5410 |
СУХИНДОЛ |
Красно Градище |
1 |
70 |
1 |
1 289,6 |
902 |
5501 |
БЕЛОГРАДЧИК |
Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница |
12 |
297 |
4 |
9 006,4 |
6 304 |
5502 |
БОЙНИЦА |
Шишенци, Градсковски колиби, Периловец |
3 |
148 |
1 |
7 612,8 |
5 328 |
5504 |
ВИДИН |
Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница |
20 |
2 805 |
5 |
28 912,0 |
20 238 |
5507 |
КУЛА |
Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор махала, Старопатица |
8 |
1 146 |
2 |
30 368,0 |
21 258 |
5610 |
РОМАН |
Средни рът |
1 |
5 |
1 |
19 656,0 |
13 760 |
5703 |
СЕВЛИЕВО |
м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батовешо), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Щарнава (Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът |
21 |
3 010 |
16 |
14 872,0 |
10 410 |
5704 |
ТРЯВНА |
Армянковци, Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Веленци, Велчовци, Генчовци, Глутниците, Горни Радковци, Долни Томчевци, Драгневци, Енчовци, Зеленика, Йововци, Кисийците, Койчовци, Креслювци, Малки Станчовци, Маневци, Милевци, Мръзеци, Носеите, Околиите, Престой, Радевци, Радино, Ралевци, Руевци, Свирци, Сечен камък, Станчов хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх, Явор, Раевци, Стръмци |
40 |
317 |
5 |
23 920,0 |
16 744 |
5802 |
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО |
Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково |
21 |
2 701 |
13 |
42 036,8 |
29 426 |
5808 |
ШАБЛА |
Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица |
4 |
103 |
2 |
7 092,8 |
4 964 |
5901 |
АРДИНО |
Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м. Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино), Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче, Главник |
57 |
5 012 |
27 |
118 144,0 |
82 700 |
5904 |
КРУМОВГРАД |
Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец (Луличка), м. Дропла (Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино (Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум, м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма Чинка), м. Дражинци (Голяма Чинка), Малка Чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница |
61 |
9 582 |
7 |
57 335,2 |
40 134 |
5905 |
КЪРДЖАЛИ |
Багра, Бяла поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна скала |
23 |
4 957 |
9 |
45 552,0 |
31 886 |
6001 |
БОБОВ ДОЛ |
Блато |
1 |
16 |
1 |
5 403,8 |
3 782 |
6003 |
ДУПНИЦА |
Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде |
9 |
1 075 |
3 |
13 520,0 |
9 464 |
6005 |
КЮСТЕНДИЛ |
Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново, Цървена ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно |
40 |
1 217 |
13 |
75 088,0 |
52 562 |
6006 |
НЕВЕСТИНО |
Згурово, Кадровица, Длъхчево Сабляр, м. Света Ана (Смоличано), Смоличано, Еремия, м. Ивановци (Горна Еремия), Горна Еремия, Мърводол, Долна Козница, Пастух, м. Сухар (Рашка Гращица), Раково, Ветрен |
14 |
467 |
13 |
56 368,0 |
39 458 |
6007 |
РИЛА |
Падала |
1 |
18 |
1 |
4 160,0 |
2 912 |
6009 |
ТРЕКЛЯНО |
Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци) |
15 |
169 |
2 |
15 912,0 |
11 138 |
6101 |
АПРИЛЦИ |
м. Черневото (Велчево) |
1 |
123 |
1 |
2 184,0 |
1 528 |
6106 |
ТРОЯН |
Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм) |
5 |
547 |
4 |
11 960,0 |
8 372 |
6201 |
БЕРКОВИЦА |
Пърличево, Рашовица, Цветкова бара |
3 |
65 |
2 |
7 800,0 |
5 460 |
6207 |
ЛОМ |
Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол |
5 |
912 |
3 |
10 816,0 |
7 572 |
6210 |
ЧИПРОВЦИ |
Челюстница, Равна |
2 |
103 |
1 |
5 200,0 |
3 640 |
6310 |
СЕПТЕМВРИ |
Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило) |
3 |
356 |
2 |
12 688,0 |
8 882 |
6311 |
СТРЕЛЧА |
Дюлево |
1 |
138 |
1 |
1 872,0 |
1 310 |
6312 |
СЪРНИЦА |
м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни) |
2 |
762 |
1 |
832,0 |
582 |
6401 |
БРЕЗНИК |
Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци |
19 |
246 |
3 |
17 784,0 |
12 448 |
6403 |
КОВАЧЕВЦИ |
Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци |
5 |
245 |
2 |
10 192,0 |
7 134 |
6405 |
РАДОМИР |
Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово |
8 |
198 |
3 |
12 896,0 |
9 028 |
6406 |
ТРЪН |
Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци, Неделково |
42 |
940 |
6 |
65 416,0 |
45 792 |
6601 |
АСЕНОВГРАД |
Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Врата, Сини връх, Бор, Три могили, Лясково |
9 |
449 |
2 |
10 920,0 |
7 644 |
6602 |
БРЕЗОВО |
Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе |
4 |
547 |
3 |
27 664,0 |
19 364 |
6606 |
ЛЪКИ |
м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново, Белица, Борово, Югово |
11 |
762 |
5 |
22 880,0 |
16 016 |
6616 |
ХИСАРЯ |
Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево |
3 |
441 |
4 |
40 144,0 |
28 100 |
6802 |
БЯЛА |
Пет кладенци |
1 |
32 |
1 |
2 080,0 |
1 456 |
6901 |
АЛФАТАР |
Цар Асен, Кутловица |
2 |
120 |
2 |
5 200,0 |
3 640 |
6904 |
КАЙНАРДЖА |
Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново |
4 |
48 |
1 |
13 728,0 |
9 610 |
6905 |
СИЛИСТРА |
Главан, Сърпово |
2 |
55 |
2 |
9 360,0 |
6 552 |
7001 |
КОТЕЛ |
Боренци, Седларево |
2 |
137 |
2 |
12 064,0 |
8 444 |
7003 |
СЛИВЕН |
Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково |
10 |
1 381 |
5 |
26 832,0 |
18 782 |
7101 |
БАНИТЕ |
Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново |
13 |
1 264 |
7 |
58 656,0 |
41 060 |
7102 |
БОРИНО |
Чала, Ягодина, Буйново, Кожари |
4 |
1 122 |
2 |
7 696,0 |
5 388 |
7103 |
ДЕВИН |
Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково |
6 |
1 348 |
4 |
24 336,0 |
17 036 |
7106 |
МАДАН |
Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, Петров дол, Печинска, Планинци, Равно нивище, Рустан, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска |
29 |
1 505 |
6 |
29 536,0 |
20 676 |
7107 |
НЕДЕЛИНО |
Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово, Кочани |
15 |
2 491 |
6 |
26 520,0 |
18 564 |
7109 |
СМОЛЯН |
Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера |
41 |
2 892 |
23 |
91 312,0 |
63 918 |
7110 |
ЧЕПЕЛАРЕ |
Острица, Лилеково, Зорница, Студенец |
4 |
104 |
3 |
7 904,0 |
5 532 |
7304 |
ГОДЕЧ |
Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден |
12 |
213 |
3 |
20 280,0 |
14 196 |
7305 |
ГОРНА МАЛИНА |
Байлово, Долно Камарци, Стъргел, Горно Камарци, Саранци, Маковец, Осоица |
7 |
1 612 |
1 |
9 672,0 |
6 770 |
7311 |
ИХТИМАН |
Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци, м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино |
11 |
47 |
2 |
23 712,0 |
16 598 |
7317 |
ПРАВЕЦ |
м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска река), м. Драгоица (Манаселска река), м. Череша (Манаселска река), Манаселска река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна (Осиковица), м. Цековци (Осиковица), м. Вельовци (Осиковица), м. Робовица (Осиковица), м. Ямата (Осиковица), м. Господарите (Осиковица), м. Габрика (Осиковица), м. Баре (Осиковица), м. Недковци (Осиковица), м. Владовци (Осиковица), м. Белчовци (Осиковица), м. Марковци (Осиковица), м. Кратунска (Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица), м. Балинска (Осиковица), м. Венеца (Своде), м. Преход (Своде), м. Бакова могила (Своде), м. Габриците (Своде), м. Бурньовица (Своде), м. Курман (Своде), Своде |
37 |
1 155 |
5 |
39 884,0 |
27 918 |
7318 |
САМОКОВ |
Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, Ново село, Гуцал |
13 |
2 643 |
6 |
22 672,0 |
15 870 |
7319 |
СВОГЕ |
Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел |
12 |
607 |
12 |
28 912,0 |
20 238 |
7320 |
СЛИВНИЦА |
Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци) |
7 |
179 |
3 |
12 272,0 |
8 590 |
7401 |
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ |
Долно Ново село, Малък дол, Славянин |
3 |
112 |
2 |
17 264,0 |
12 084 |
7402 |
ГУРКОВО |
Лява река |
1 |
24 |
1 |
4 784,0 |
3 348 |
7405 |
МЪГЛИЖ |
Сливито, Явровец, Борущица, Държавен, Селце |
5 |
45 |
4 |
8 320,0 |
5 824 |
7410 |
СТАРА ЗАГОРА |
Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя |
4 |
189 |
3 |
19 344,0 |
13 540 |
7501 |
АНТОНОВО |
Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Долна Златица, Дъбравица, Крушолак, Кьосевци, Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Равно село, Свободица, Стара речка, Старчище, Стойново, Халваджийско, Чеканци, Черна вода, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино |
32 |
1 135 |
11 |
35 776,0 |
25 044 |
7502 |
ОМУРТАГ |
Великденче, Горско село |
2 |
684 |
1 |
7 072,0 |
4 950 |
7504 |
ПОПОВО |
Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница |
7 |
388 |
4 |
9 360,0 |
6 552 |
7505 |
ТЪРГОВИЩЕ |
Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница |
4 |
379 |
4 |
16 244,8 |
11 372 |
7601 |
ДИМИТРОВГРАД |
Злато поле, Райново |
2 |
455 |
1 |
3 515,2 |
2 460 |
7602 |
ИВАЙЛОВГРАД |
Горноселци, Долноселци, Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец, Соколенци, Глумово, Чучулига, Черничино, Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух |
22 |
1 226 |
4 |
36 296,0 |
25 408 |
7604 |
МАДЖАРОВО |
Горни Главанак, Долни Главанак, Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево |
7 |
2 113 |
3 |
11 232,0 |
7 862 |
7606 |
СВИЛЕНГРАД |
Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово |
6 |
75 |
1 |
15 080,0 |
10 556 |
7607 |
СИМЕОНОВГРАД |
Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен |
8 |
1 759 |
4 |
9 484,8 |
6 640 |
7609 |
ТОПОЛОВГРАД |
Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец |
4 |
79 |
3 |
18 720,0 |
13 104 |
7701 |
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ |
Суха река |
1 |
108 |
1 |
3 744,0 |
2 620 |
7706 |
НИКОЛА КОЗЛЕВО |
Красен дол |
1 |
139 |
1 |
4 492,8 |
3 144 |
7801 |
БОЛЯРОВО |
Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево |
18 |
1 868 |
8 |
45 676,8 |
31 974 |
7803 |
СТРАЛДЖА |
Леярово |
1 |
26 |
1 |
10 400,0 |
7 280 |
|
ОБЩО: |
|
1 050 |
83 195 |
391 |
2 006 051,8 |
1 404 226 |